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他の事業部へ減価償却費のみ支払(資産計上無し)の仕訳

    関係会社間取引の仕訳について

    *我々の事業部は大きな事業部の建物に間借りをしています
    *経理システムは異なるメーカーの物を使っていて、お互い別会社のような感じです
    *家賃関連は40%を負担。実際にその事業部へ毎月支払っています
    *最近オフィスを縮小しました
    *そのコストに関し、我々の事業部は資産計上無し、向こう側にあります
    *しかし、減価償却費用として同じく毎月40%を支払います

    このような場合、我々側の減価償却費の勘定科目は何を使えばいいのでしょうか

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