免税事業者です。売上高を登録する時の税区分について質問です。
業務委託でセラピストをしております。私はインボイス登録を行っていないため、取引先から消費税10%を差し引いた売上金を受け取っています。
この場合、売上高の仕訳を登録する時の税区分は課税対象10%の選択で良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
消費税の免税事業者なのに
税区分の選択をする理由は下記となります。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202848280-%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%85%8D%E7%A8%8E%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%A7%E3%81%99-%E7%A8%8E%E5%8C%BA%E5%88%86%E3%81%AE%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%81%AF%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B-
- 回答日:2023/11/12
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