インボイス前の売上入力について
免税事業者でしたが、インボイス登録をしておりますので10月から課税事業者となります。
今年の1月〜9月までの売上は消費税関係ないかと思いますので税区分は非課税、または対象外でいいのでしょうか?
また、9月の売上が10月に振り込まれる分に関しては課税10%の対象になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
免税事業者でしたが、インボイス登録をしておりますので10月から課税事業者となります。
今年の1月〜9月までの売上は消費税関係ないかと思いますので税区分は非課税、または対象外でいいのでしょうか?
また、9月の売上が10月に振り込まれる分に関しては課税10%の対象になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。