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インボイス前の売上入力について

    免税事業者でしたが、インボイス登録をしておりますので10月から課税事業者となります。

    今年の1月〜9月までの売上は消費税関係ないかと思いますので税区分は非課税、または対象外でいいのでしょうか?
    また、9月の売上が10月に振り込まれる分に関しては課税10%の対象になるのでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    9月までは、特に何でも大丈夫です。
    また、9月の売上は振込時点でなく、売買した時点です。2割特例を使われると思いますので、10月からの売上については、正しい消費税を記帳してください。

    • 回答日:2023/09/19
    • この回答が役にたった:2
    • ご丁寧にありがとうございます!

      投稿日:2023/09/19

    • この回答が役にたった

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