インボイス前の売上入力について
免税事業者でしたが、インボイス登録をしておりますので10月から課税事業者となります。
今年の1月〜9月までの売上は消費税関係ないかと思いますので税区分は非課税、または対象外でいいのでしょうか?
また、9月の売上が10月に振り込まれる分に関しては課税10%の対象になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
9月までは、特に何でも大丈夫です。
また、9月の売上は振込時点でなく、売買した時点です。2割特例を使われると思いますので、10月からの売上については、正しい消費税を記帳してください。
- 回答日:2023/09/19
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ご丁寧にありがとうございます!
投稿日:2023/09/19