1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 法人決算
  4. 前期の前受金の処理方法

前期の前受金の処理方法

    開始残高に貸借対照表から転記して、前受金45万入力しました。
    12月決算のため、試算表を確認すると期末残高に残ったままになっているので
    今期45万円既に受け取っている場合は、どのように処理すればよいでしょうか?
    期首の前受金の数字は、今期受け取ったので計上すべきですが前受金でよいのでしょうか?
    取引・口座振替のどちらで数字を処理すべきか、ご教授ください。
    よろしくお願いいたします。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    これは開始残高の入れ方によって、異なってきます。
    まずは「取引の一覧・登録」で前受金を検索・表示させてください。
    45万の前受金が取引として出てきたら、それをクリックして「決済を登録」すれば終了です。
    もし出てこなかった場合は、決済を「完了」の取引として勘定を前受金、金額を45万にして新規に登録してください。
    ご参考になれば幸いです。
    ----------------------------------------------------------------
    東京みなと会計事務所
    LINEでのお問い合わせはこちら:https://lin.ee/dePCMDd
    メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
    ----------------------------------------------------------------

    • 回答日:2021/12/17
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
      まず取引の一覧登録にはありませんでした。
      取引を決済を完了で、前受金で処理するとのことですね。
      収支は、収入でよいのでしょうか?
      お手数をおかけしますが、再度ご教示願います。

      投稿日:2021/12/17

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee