社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所が回答した質問一覧

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  • 少額減価償却資産の特例は令和4年度の確定申告でも有効?

    お世話になります。個人事業主です。 タイトル制度の期限が令和4年3月31日までですが、 例えば令和4年2月に30万円のパソコンを買った場合、 来年度(令和4年度)の青色申告で特例を使った一括償却は可能ということでしょうか。 それとも令和3年度分までですか?

    • 減価償却 資産税1.4% 建物は除外   

      減価償却に対する資産税1.4% (家屋や自動車)は除外について質問です。 自己所有(木造)の建物の改築(店舗内部)を行いました。 木工事80万円 電気工事40万円 内装工事(壁紙・クッションフロア)60万円 少額資産 20万円 請求書は一緒(1枚)で200万円です。 建物付属設備 (電気工事)40万円 建物(木工事+内装工事)140万円 にて減価償却を行った場合、建物(木工事+内装工事)は家屋という事で資産税の対象からは除外という事になるのでしょうか?  宜しくお願い致します。

    • クライアントが今年倒産。収入がなくなったが確定申告は必要?

      会社に勤めながらの個人事業主です。 クライアントがコロナにより経営悪化→今春倒産してしまいした。 収入がなくなりましたが、経費は少し継続しています。 確定申告は必要でしょうか?

      • 個人事業主と法人の経営セーフティ共済について

        個人事業主兼法人もあります。 本年利益を圧縮したく、経営セーフティ共済に加入したいと思っております。 個人事業主としてと、法人両方でそれぞれ加入する事は可能なのでしょうか?

        • freeeでの初めての確定申告

          10月に個人事業主としてfreeeを使い始めての確定申告 経理の知識が乏しいため間違いなく使い切れているか心配です、 取引は少量で利益も出ていないので リーズナブルな価格で見て頂ける税理士があればご紹介いただきたいです。 ※freeeの公認紹介サイトは見ましたが連絡先が無い所も多いので不安でした。

        • 医療費控除の集計フォームの交通の入力について

          医療費集計フォームの病院、薬局などの名称に 「電車」や「バス」とだけ記入するのは大丈夫でしょうか? 電車やバスの種類も明記する必要がありますか? 下記の医療集計フォームの説明は見ました。 https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru/cat1/cat13/cat132/cat1322/cat13222/cid433.html

          • 社所有の自動車の保険料支払いについて(保険契約者、被保険者が個人の場合)

            お世話になります。 現物出資にて、自動車を会社のものとしました。 所有者移転の手続きは完了しております。 この度、当該自動車の自動車保険の契約更新の時期になりました。 現状は以下です ・申込人・・・個人(わたくし) ・記名被保険者・・・申込人と同じ(つまりわたくし) ・契約のクルマ・・・会社所有の自動車 このようなケースの場合、 1.保険料を会社から支払うことは経理上(適切な経費負担として)問題は生じないでしょうか。 2.申込人、記名被保険者は、会社にすべきでしょうか。 ※本件、現状は継続契約というかたちであります。 以上、よろしくお願いいたします。

            • 法人設立による副業バレ対策の有効性に関して

              私は副業禁止の会社に勤めている会社員です。 副業を行いたいと思っており、勤め先の会社に副業がバレない方法を探しています。 個人事業主として副業を行い、住民税を普通徴収で納めることで、副業がバレないようにできると思いますが、住んでいる自治体が住民税の特別徴収推進を行っているため普通徴収による納税が難しいと考えています。 そこで、法人を設立し役員報酬を0円にすることで、以下2点の理由から副業が勤め先の会社にバレないと考えていますが、合ってますでしょうか。 1.個人の所得が増えないため、住民税が変わらない 2.役員報酬が0円のため、副業で設立した法人で社会保険に加入しなくてよい また、その他に副業がバレないために気をつけた方が良いことはございますでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

              • 消費税の申告について

                R2.8月に開業をしまして、2年目のR3年度は1000万以上の売上になる為、2年後に消費税の申告対象になるかと思います。 ただ、今年度の売上は1000万以上ではありましたが赤字の状態です。 2年後の消費税申告時に同じように赤字決算だった場合の消費税の申告はどうなるのでしょうか?

              • お店で購入したこれらの医薬品は「医療費控除」の対象ですか?

                病院にかかった医療費が10万以上になりました。そのさい病院以外で購入した薬を医療費控除に計上したいと考えています。健康増進などはNGのようですが、私が記載した①~⑫は対象になりますでしょうか?①は×などと理由もあわせて教えてくださいませんでしょうか?何卒、よろしくおねがいいたします。【補足】今年は胃炎や風邪・頭痛のほかに、ぎっくり背中や目や体にアレルギーでたくさん購入いたしました。 ①「【指定第2類医薬品】パブロンゴールドA<錠> 210錠」 ②「【第1類医薬品】ガスター10<錠> 12錠 ※セルフメディケーション税制対象商品」 ③「[Amazon限定ブランド]【第2類医薬品】PHARMA CHOICE かゆみ・かぶれ治療薬 エルスカットM 20g」 ④「【第2類医薬品】キャベジンコーワα 300錠」 ⑤「[Amazon限定ブランド]【指定第2類医薬品】PHARMA CHOICE 水虫治療薬 キルカミンV8水虫クリーム 30g ※セルフメディケーション税制対象商品」 ⑥「バファリン」 ⑦[Amazon限定ブランド]【第2類医薬品】PHARMA CHOICE アレルギー専用眼科薬 マリンアイAL 15mL ※セルフメディケーション税制対象商品」 ⑧「【第2類医薬品】フェキソフェナジン錠RX 60錠」 ⑨「【第3類医薬品】ニューアンメルツヨコヨコA 80mL」 ⑩「【第2類医薬品】ロキソニンSテープ 14枚 ※セルフメディケーション税制対象商品」 ⑪「【第2類医薬品】ロートアルガードクリアマイルドZ 13mL ※セルフメディケーション税制対象商品」 ⑫「第2類医薬品】オロナインH軟膏 50g」

                • どうやったら扶養に入れますか?

                  来年結婚を考えているフリーランスの女性です。 仲の良い友達が、税理士さんに「個人事業主の妻は会社員の夫の扶養に絶対に入れるから!」と言われ、300万程の収入あったのに夫の扶養で働いていたそうです。彼女は青色申告でした。 以前 問い合わせた先は「健康保険の扶養に入るなら、収入が月108,000円までと言われ、 経費を引いた所得の計算で108,000円でなく、収入で108,000円」と言われました。 でもその友達は多い月で50万円の収入があったから、あなたも入れる方法があるはず、と 言われました。 私もほぼ同額の収入がありますが、白色申告だけど、扶養に入れますか?

                  • 年金受給者(代表取締役)の年末調整(社会保険控除)介護保険料について

                    年金受給者の介護保険料は年末調整で申告による社会保険料の控除分でよいと考えていますが 問題あるでしょうか。

                  • 【旦那名義の通帳から引き落としされる経費】これも経費にできますか?

                    自営業の妻、旦那は会社員。 自宅(賃貸)にて開業予定。事業は妻一人でしますが、諸々かかる経費は旦那名義の通帳(旦那のお金)から引き落としされます。 家賃や消耗品等の一部(家事按分した分)を経費にしたいのですが、可能でしょうか? その際の仕訳は、何になるのでしょうか?該当する経費として計上していいのでしょうか。 宜しくお願い致します。

                    • Amazonなどで買った薬を医療費控除にする場合

                      医療費控除の集計フォームには 「病院・薬局などの名称」を記入することになっていますが、Amazonで購入した治療に使った薬はAmazonと書けばよいのでしょうか?

                      • 軽油代の支払に一部ポイントを使った場合

                        軽油代の支払に一部ポイントを使い残りは現金で支払いました。 軽油代 5800円 軽油税 1700円 計7500円 ポイント支払1200円 現金支払 6300円 この場合、どのように仕訳をしたらよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。

                      • 棚卸資産がたくさんある場合に免税事業者から課税事業者になる場合

                        個人事業主です 来年から消費税の課税事業者になるのですが、簡易課税と原則で迷っています 業種としてはネット小売で、簡易課税だと2種に該当すると思います ただ、年末の在庫がかなり多く 免税事業者から課税事業者になる場合だと、年末の在庫の消費税が来年の消費税の計算の際に引けるようなので原則がいいのかとも思います その他色々要素があり、断言するのは難しいでしょうが、 一般的に在庫がかなりあるようなら、初年度だけ原則でやって2年目以降簡易にするのがよいでしょうか

                        • 給与所得について

                          個人事業主を行っているものですが、会社員として給与の収入と個人事業主としての収入がありますこうした場合の申告の仕方を教えていただきたいです 給与所得のほうは源泉徴収されています

                        • 補助金の入金はどのように仕分けするのが正しいのでしょうか?

                          国の補助金が入金しました。どのように仕分けするのが正しいのでしょうか?

                          • (創立費、開業費について)会社設立前に支払った料金を経費にしたい

                            会社設立1年目で決算月を迎えています。設立前の備品等に関しまして経費にできるのか教えていただきたいです。 【状況】 ・2021年1月20日会社設立。 ・法人印鑑や名刺、バーチャルオフィス賃料、法人用PC(10万円未満)を会社設立前(1月10日ごろ)に支払い済み。 【質問】 この場合は創立費や開業費にできるのでしょうか。 項目からすれば開業費に該当しそうですが、購入したのが設立前ということを考えると開業費にしていいのかがわかりません。 創立費や開業費にならなくても、今期に経費として計上できればなんでもいいのですが、検索してもサイトによって書かれていることがまちまちで悩んでおります。

                            • 使用貸借の退去費用について

                              祖母のマンションを使用貸借で13年ほど借りていました。祖母が亡くなった為退去する事になりました。 マンションは叔父が相続する事になります。 退去する時に、綺麗にして出て行くよう言われました。 13年住んでいるので、壁、フローリングなどリフォームするとかなりの金額がかかると思います。 やはり、リフォームして退去しないといけないでしょうか? 因みに、祖母との契約書はありません。 国交相の定める原状回復も賃貸契約が基準になっている為、どうしたら良いのか分かりません。 お返事宜しくお願い致します。