岩城税理士事務所が回答した質問一覧

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  • 不良品を廃棄買取りしてもらった場合の仕分け

    個人事業主(白色申告)として、海外から商品を仕入れて日本国内で販売しております。 仕入れた商品の中に不良品があり、鉄屑買取り業者へ持ち込もうとしております。 この際の仕分けについて教えていただけないでしょうか。 廃棄ではなく買取りになるため、売上に計上・期末棚卸しを実施するだけで良いのか、もしくは仕入れ原価より低い金額での買取りになるため、別の処理が必要なのか調べても分からず恐れ入ります。

    • 免税事業者です。請求書を消費税込みで請求したのですが、消費税分を抜いた金額が支払われました。この際の帳簿の仕訳はどのように処理したら良いですか?

      個人事業主で、イラストレーターをしています。 (2024年4月から適格請求書発行事業者に登録済み) 請求書を消費税込みで請求したのですが、消費税分を抜いた金額が支払われました。 この際の帳簿の仕訳はどのように処理したらよいでしょうか? 振り込まれた金額を「売上」で登録しようとすると税区分を選択しなければなりません。 この場合の税区分も教えていただけると幸いです。 不課税・非課売上のどちらかなと思ったのですが、合っていますでしょうか? <補足> 2024年3月の請求分なので消費税は支払えないとクライアント様が判断されていると思います。 現在も継続の案件をいただいておりクライアント様とは関係も良好です。 3月分の消費税はいただけなくても私自身はよいと判断しております。

      • 経費を事業主借で登録した場合

        はじめまして 今年から青色申告を始めた個人事業主です。 事業が年間200万以下の小規模のため個人用口座に売上が入る形です。 預金日時金額も全て記入していますが、「売上」と「事業主貸」で記入してます。 経費の記入の際、事業主借を使用していくと良いと伺い、全ての経費を事業主借で記入してます。 そこで質問なのですが、事業主借の返済はどのように記入すれば良いのでしょうか? 年末にまとめて 事業主貸=1年分の経費合計を記入する方法でも良いのでしょうか? よろしくお願いします。

        • 会食で顧客と割り勘した場合の会計処理

          ダイビングのインストラクターをしております。 お客様7名+私の計8名で会食を行い、私が全員分(40,000円)を一旦支払い、 その後、お客様7名から5,000円ずつ徴収した場合、どのような会計処理が必要になりますでしょうか? 領収書は全員分(40,000円)でいただいております。 ※このような場合は私分(5,000円)だけいただいた方が会計処理は簡単になりますでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

          • 法人成り時の消費税の特定期間の扱いについて

            去年に法人成りしました。 個人事業主では、課税事業者になっており、2/15に法人設立し、5/1付けで法人の事業を開始しました。そのため、2/15〜4/30までは個人事業主で会計処理し消費税を納税予定です。 ここで気になったのが、法人の消費税の取り扱いです。1期目の特定期間が2/15〜7/31になると思いますが、2/15〜4/30の売上を個人事業主で処理した場合、法人の特定期間の課税売上は5/1〜7/31の期間分で1000万以下になります。 しかし、2/15〜7/31の課税売上は1000万以上になります。 要は、特定期間の前半3ヶ月の売上は、個人事業主で処理するため、法人での特定期間の売上は、後半3ヶ月の売上のみと考えて良いでしょうか。

            • フィットネスジムの開業費について

              フィットネスジムをオープンし始めて確定申告をするのですが 調べれば調べるほど分からなくなってきたので質問させてください。 ①10万円未満のジムの器具や床に敷いているマットは開業費に含めてもいいのでしょうか? ②内装工事や電気工事で掛かった費用で明細を見ると個々の工事では10万円未満のものがあるのですがこれは開業費でしょうか? 素人で初歩的な質問で申し訳ないのですがよろしくお願いいたします。

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