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  • 消費税の免税期間について

    今度、法人を設立する予定です。第1期、第2期ともに売上1000万円以下、給与支給1000万円以下になりますが、その場合、第3期は免税事業者という理解でよろしいでしょうか。仮に、免税期間中にインボイス制度に登録した場合には、どのような取扱いになりますでしょうか。

    • 非居住者になる場合、廃業届を提出すべき?また、日本に戻って住民票を入れて事業を行う可能性アリですが

      開業届出して個人事業してます。 住民票抜いて非居住者として海外へ引っ越すため、廃業届提出するか迷ってます。 また、日本に戻って(住民票戻し)同じ事業する可能性あります。 廃業届出して、また戻ってきたときに開業届出せばいいんでしょうか?

      • 青色申告で、非居住者だったときの収入の通帳記帳の記載が必要か?その場合、科目は何?

        青色申告で65万控除目指してます。 弥生会計を使って申告しようと思いますが、口座の記帳の必要があり、下記の点悩んでます。 実は年の途中で海外から日本に帰国し、住民票を戻しております。 海外にいた頃は、日本国内からの仕事をリモートでしていました。 恒久的施設も国内になく、ホームページのhtml作成という仕事だったので国内源泉所得にあたらず、居住国で税金を納めてました。 それで、その通帳には、海外在住だった頃の給与の収入なども載ってます。 もちろん、日本で確定申告する内容は、 日本に戻って住民票入れてから以降の仕事(日本に戻って開業届出しました)の収入です。 ただ、口座の記帳情報的には海外にいたときの収入も載ってます。 その海外にいたときの国内源泉所得にあたらない収入部分の記帳は、青色申告上どのように処理したらいいのでしょうか? そもそも、海外にいたときの国内源泉所得にあたらない収入部分の記帳は青色申告で記載する必要ありますか? また、ある場合は科目的にはどうなりますか?

        • 青色申告をする際に、クレジットカードが事業、プライベートに分かれていない場合

          青色申告したいですが クレジットカードが事業、プライベートと分かれていません。 その場合、預金通帳の入力において、 3万円のクレジット引き落としがあった場合、 内訳2万円がプライベート、 1万円が事業支出だった場合、 2万円のプライベート用を「事業主借」にして、 8000円を「消耗品」、 2000円を「会議費」などのようにして 預金通帳の記帳内容を記載していけばよいでしょうか?

          • 個人事業主で年の途中、海外に転出する場合、出国時確定申告で通常の確定申告のような形で青色申告はできますか?

            個人事業主で、年の途中で海外に転出予定です。 転出後、個人事業主として国内源泉所得はない予定です。 出国時確定申告は、普通の2.3月に行う確定申告と同じで、65万円控除の確定申告は可能ですか? また、非居住者として国内源泉所得ない予定で、翌年の2.3月時期の確定申告は不要ですよね。 あくまで、出国前に確定申告が完了してれば問題ないですよね?

            • 日払い給与と交通費についてご教授願います

              一人親方ですが、1日のみ日払いで知人を雇いました。 その際、日給9000円と交通費1000円を渡し領収書に10000円、但し書で交通費1000円含むと記載しても良いのでしょうか? また、経費計上の際は 給与9000円、交通費1000円で計上するとよいのでしょうか?

              • トレーディングカードの買取は課税対象なのか

                最近よく自分の所持しているトレーディングカードをカードショップに買取してもらっています。 1枚での最高買取額は18万円が最大でしたが、かれこれ4,50万円分は累計で買い取ってもらっています。 自前で引いたカードや購入したが不要となったものなど、売るカードは様々でしたが、買い取ってもらう前よりも利益が出たなどは無く、むしろ累計ではマイナスだと思います。 この場合でも課税対象なのでしょうか、ご回答よろしくお願いします。

                • 消費税の納入額

                  技術系コンサルタントの個人事業主です。年間売上は500万円ほどで、仕入れ金額はゼロです。適格請求書発行事業者の登録済みです。クライアントからは10%の消費税を乗せた報酬を受けています。インボイス制度で、クライアントから預かった形の消費税の総額を納入するものという理解は正しいでしょうか。またその総額との大小比較という点で、簡易課税(2割特例を含む)を検討する意味があるのかどうかについても併せてご教示ください。

                • 個人→法人への在庫引き継ぎ時の価格について

                  元々個人でネットショップを行っており、その後法人化して新たなネットショップを立ち上げました。 個人で運営していた時の在庫を法人で販売する場合、売価の7割以上の価格で譲渡するということを伺いました。 しかし中には、個人で仕入れた時の仕入れ値がわかっているものもあります。仕入れ値がわかっているものは仕入れ値と同じ価格で譲渡しても問題ないのでしょうか? また、ものによっては粗利が大きく、売価の7割でも仕入値を超えるものもあります。その場合、売価の7割で譲渡した場合は、個人に所得税が発生するものでしょうか? 以上2点について、ご教示いただけると幸いです。

                  • 日本在住個人事業主(フリーランス):海外案件に於ける消費税の考え方

                    はじめまして。 消費税の取り扱いに関して下記質問させて下さい。 [現状] + 日本在住の個人事業主(フリーランス)として経営コンサルティング事業を行っている + 海外の企業から案件を受注し、成果物が完成(日本国内で作業)しこれから請求書を送付するタイミング + 納品はグーグルドライブ軽油、成果物となる資料一式は現地で使用される [質問] + 請求書を作成するにあたり、金額は日本の消費税を含んだ金額を請求する必要があるのでしょうか? + 上記消費税以外の観点で、日本の確定申告に向けて注意する点などありますでしょうか?

                    • 法人で株を持つ時

                      お世話になります。 法人で株の取引を始めたいと考えております。(営業外) その場合の記帳方法、注意点、個人との違いなど教えて頂けませんでしょうか? どうぞ宜しくお願い申し上げます。

                      • ECサイトの構築

                        ECサイトを構築したのですが、こちらはソフトウェアに該当しますでしょうか、もしくは、広告宣伝費として一括で経費にすることはできますでしょうか。

                        • 趣味で集めてきたものをメルカリで販売

                          個人事業主になりますが、趣味で集めてきたものをメルカリ等で販売することを考えております。その場合の仕訳はどのようにすればよろしいでしょうか。例えば、10,000円で購入した商品を30,000円でメルカリに売った場合の仕訳はどのようになりますでしょうか。

                          • 副業について

                            キャリアアップの為の転職を考えております。 しばらくの間は契約社員となり、現在の収入より減ってしまうので副業をしたいのですが、転職先は副業不可で、個人事業主であれば認めるとのことですが、私には向きません。 個人事業主の元で副業をして、住民税を自分で納付すればバレないのでしょうか。 又は、企業で副業していても、住民税を自分で納付すれば副業可能なのでしょうか。

                            • 家賃や電気代を経費にしたいが、領収書が出ない場合どうする?

                              個人事業主で、自宅で仕事をしております。 家賃と電気代、ネット代を按分し経費にしたいです。 ただ、全て領収書が出ません。 皆様どうされているのでしょうか。 家賃は個人口座から引き落としです。 関係ない部分を黒塗りして提出するのはいかがでしょうか? プライベートなやり取りが多いので正直あまり見せたくありません。 電気代、ネット代はクレジットカードです。 こちらも関係ない部分黒塗りの、クレジットカード明細だとダメでしょうか

                              • FX会計処理について

                                法人でFXをしております。(営業外) 会計処理についてご教示下さいませ。 売買回数が多い為、期末にだけ年間の損益を出して記帳でも問題ありませんでしょうか。 現段階では 『預け金』として法人口座からFX口座へ。 毎月利益が出たらその額を『預け金』としてFX口座から出金し法人口座へ資金移動。 損失が出たら次回利益がまた出るまでそのままにしております。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

                                • 海外における納税に関して/社会人1年目の納税に関して

                                  現在大学4年の者です。来年大学を卒業すると同時に、海外にてサッカーを通して挑戦しよう考えております(アマチュア契約かプロ契約かは現在わかりません)。 その際、納税に関して判らない事がいくつかあったので、freee様にてご相談させていただきます。 お伺いしたい事 1, 来年以降義務付けられている税金に関しては仮に外国いながらも日本に払わなくてはいけないのでしょうか? 【就職した場合は会社側が給料から差し引いて自動的に納税されることになると思うのですが、もし海外(仮にメキシコに1年間/アルゼンチンに1年間/スペインに2年間の計4年間)に住むことになったらどうなるのでしょうか?】  2, そもそも、学生期間を終えた社会人1年目が義務付けれる税金にはどのような種類があるのでしょうか? 就職した人、フリーターの間で違いはあるのでしょうか? と言った点です。 初歩的な質問になってしまい大変申し訳ございません。 お忙しいところ大変恐縮ではございますが、宜しくお願い致します。

                                  • 証券会社に、法人口座を持つことのメリット

                                    一人法人(マイクロ法人)で、証券会社に、法人口座を 持つことに、メリットは、ありますか? 今のところ、配当金の受け取りだけを 考えています。

                                    • インボイス制度開始で自宅兼事務所の場合

                                      現在個人事業主として自宅兼事務所を賃貸として利用しております。 この場合、賃貸人である不動産側の登録番号などインボイスに必要事項を記載した物を準備して頂いた方がいいのでしょうか? また必要な場合、税率や消費税額は家賃全体の賃料での記載でいいのでしょうか? 教えて頂ければ幸いです。 当方、簡易課税制度利用しております。

                                      • 法人税・消費税の分割納付について

                                        資金繰りの関係で法人税と消費税を支払うのが難しい状況なのですが、税金に分割納付の制度などはありますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。