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当社は不動産資産管理法人です。代表者と社員の業務に関連する資格(競売不動産取扱主任者)の更新料の勘定科目について、下記のどれにするか検討しております。 ・研修費 ・福利厚生費 双方とも研修費でよいのか、代表者は研修費、社員は福利厚生費、もしくは全く違う勘定科目のほうがよいでしょうか? よろしくお願いします。
- 投稿日:2023/01/10
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
会社がシェアオフィスで会議スペースがなく、社員計2名で、 飲食店でミーティングを実施しました。 1名は、既に食事を済ませていたため、何も注文しませんでした。 食事をしたのは1名のみです。 この場合も会議費として経費となりますでしょうか。 また、その際の勘定科目は、会議費と思いますが、 領収書に記載する人数は2名となりますでしょうか。
- 投稿日:2023/01/10
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
飲食費を割り勘にした場合について、下記ご教授願います。 ・取引先と、計2名で、1名5000円未満で、飲食店で、商談をしました。 その際に会計は割り勘としたのですが、この場合でも経費になりますでしょうか。 また、その際の勘定科目は、接待交際費ではなく、会議費と思いますが、 領収書に記載する人数は2名となりますでしょうか。
- 投稿日:2023/01/10
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
・当社では、在宅でのリモートワークだけでなく、カフェでのリモートも許可しています。 カフェ利用は1名のみの場合でも、飲食代は経費となりますでしょうか。 また、その際の勘定科目を教えてください。 ・リモートでランチミーティングを行っているのですが、1名は自宅で自炊のランチ、 もう1名は、カフェで1名分のみのランチ代を支払いました。 経費となりますでしょうか。 その際の勘定科目は、会議費となると思いますが、領収書に記載する人数は この場合、2名となりますでしょうか。 以上よろしくお願いいたします。 2名
- 投稿日:2023/01/10
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
当社では、服装自由かつ電話営業中心のため、スーツを着用する機会はほぼありません。 そこで、福利厚生費として、スーツ代の一部を支給したいと考えています。 過去の判例で、スーツを事業用のみで100%使用するのであれば経費となるような ものがあったと思いますが、このような場合、経費となりますでしょうか。 その場合の勘定科目は、福利厚生費となりますでしょうか。 また、他にスーツを経費にするための手段があればご教授ください。
- 投稿日:2023/01/10
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
当社の就業規則で、レジャー費用や、ジム費用を福利厚生費として一定額の負担をしています。 レジャー費用として経費として認められる範囲ですが、下記問題ないでしょうか。 チケット代:遊園地、アミューズメントパーク、美術館、ミュージカル、スポーツ観戦等 交通費:上記で使用する電車、バス代、ガソリン代、駐車場代、レンタカー代 宿泊費:ホテル、宿泊代 レジャーに伴う飲食費用 また、会社で規定すれば、健康食品費用や、エステサロン費用、マッサージ費用等も 経費とすることができますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/01/10
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
大学生のアルバイト年収が200万円のときの扶養や確定申告について
当方は23歳大学生で2つのアルバイトを掛け持ちしています。 片方のアルバイトは既に退職しましたが、昨年度中に70万円程の収入があり、そのうちの4万円程が交通費として支給されていて、源泉徴収票も受け取っています。 もう片方のアルバイトは業務委託契約であり在宅の仕事で、昨年度に130万円程の収入がありましたが、そのうち100万円程を経費として計上しています。 確定申告や親の扶養から外れるなどのことをよく理解できていないのですが、1年間の所得ではなく、年収が103万円を超えた時点で親の扶養から外れるのでしょうか?また扶養から外れている場合、親にはどのような通知が行くのでしょうか? 2つのアルバイトの合計所得は100万円程なのですが、確定申告をしないとどのようなことが起こるのでしょうか?また確定申告をする際はe-taxを用いた方が簡単だと思うのですが、経費の内訳や交通費の入力も一つ一つしていくのでしょうか?レシートや領収書は保管しているのですが、税務署に行って確定申告の手続きをした方が良いのではないかと迷っています。 質問が多数ある上、拙い言葉での質問となってしまい申し訳ございません。 専門用語なども分からないため、お手数をお掛けしますが詳しく教えて頂けますと幸いです。宜しくお願いいたします。
- 投稿日:2023/01/10
- 税金・お金
- 回答数:1件
保険外交員で、個人事業主となりますが給与天引きされてる消費税の勘定科目は何になりますか?
- 投稿日:2023/01/09
- 確定申告
- 回答数:3件
生命保険外交員です。個人事業主扱いてますが、毎月お給料が銀行口座に振り込まれます。社会保険料や厚生年金など給与天引きなのですが、その場合確定申告のときの勘定科目などはどのようにしたらいいのですか?
- 投稿日:2023/01/09
- 確定申告
- 回答数:3件
趣味で収集していたカプセルトイやおもちゃ、トレーディングカードなどをメルカリにて出品し、取引した結果、年間で80件、50万円程の売上がありました。その内で30万円を超える出品物はありません。 この場合、出品した商品は全て生活用動産としてみなされるのでしょうか。
- 投稿日:2023/01/09
- 税金・お金
- 回答数:4件
① 家賃収入 216万/年 管理・修繕費など16万 200万利益 ② 不動産売却利益250万 解体費450万 200万損失 質問 A;①、②は収入相殺出来ますか? B;Aが無理な場合、②の土地が一部残っています。これを翌年売却した場合、200万の損失は繰り越して計上出来ますか?
- 投稿日:2023/01/09
- 確定申告
- 回答数:0件
産休育休取得期間にむけた個人事業主(副業)開始についてについて
こんにちは、現在会社員で個人事業主にて副業開始を検討しております。会社規定では副業可能です。 ご質問は2点です ①数ヶ月後には産休育休に入るため、個人事業主になっても産休育休時の手当がきちんともらえるのか不安です。 ②自宅で副業開始予定ですが、半年ぐらいはあまり収入を得られないので赤字の可能性があります。が、産休育休中に少しでも収入源があればと考えると開業したいです。 このタイミングで開業しても問題ないでしょうか。 お忙しいところ恐れ入りますがご回答のほど宜しくお願い致します。
- 投稿日:2023/01/09
- 会社設立・起業
- 回答数:1件
ご教授いただけますと助かります。 上場している株式の配当で、大口でない場合は、総合課税、申告分離、申告不要を選択できると聞いたのですが、申告不要とするには特定口座【源泉徴収あり】で運用していることが前提になりますでしょうか
- 投稿日:2023/01/09
- 確定申告
- 回答数:3件
個人事業主の妻で、扶養控除を受けながら、103万円までの給与を受け取る事は、可能か。
妻が、経理すべて、申告などもおこなっています。他で仕事をしていません。夫の会社から、給与として、扶養控除内で、103万円までの給与をもらうことは、可能ですか。
- 投稿日:2023/01/09
- 給与計算・年末調整
- 回答数:5件
私は、個人事業主として2023年は課税事業者の課税期間となります。 個人事業主で行っている事業と別に、全く異なる事業で合同会社を設立しようと計画しております。 合同会社で行う事業に関しては消費税がかからない認識で合っておりますでしょうか? ※資本金は1,000万未満です。
- 投稿日:2023/01/09
- 税金・お金
- 回答数:2件
開業費の任意償却について、赤字だった場合の処理方法を教えてください!
会社員をしながら2021年に開業届を提出、開業費が多くかかり赤字を繰り越しています(70万ほど)。 2022年も赤字になり、任意償却は来年に見送るべきか、何らかの処理をするべきなのか判断ができず困っています。例えば、70万のうちいくらかは任意償却する、など。 もう一点、任意償却の処理をしましたら、他にもするべき処理があるのかも質問したいです。 以上2点、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
2021年から副業で動画編集を始めました。 2022年3月末に会社を退職し、2022年4月に開業届を提出しました。 今年初めて確定申告を行います。 2021年の副業収入が20万以下だったため、確定申告をしなかったのですが、住民税は別申告ということが先程分かり、市役所へ申告へいこうと思っています。 2021年3月に18万円のパソコンを購入致しました。 副業であっても、一括償却資産で経費として扱えるのでしょうか。 また、去年確定申告していませんが、今年は一括償却資産の2年目で処理すべきなのでしょうか。 ご教授頂けますと幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
- 投稿日:2023/01/08
- 税金・お金
- 回答数:1件
創業前に受けた知人からの開業準備のための融資は創業後は法人から返済しても良いのでしょうか?
株式会社法人の創業を予定しており開業準備資金として知人から融資をして戴く予定です。 資本金に組み込まずあくまでも融資としての資金提供です。 創業前ですので債務者は私個人になると思いますが、創業後は法人が借りていることになるのでしょうか?つまり、法人から知人に直接返済して良いのか、それとも法人は役員借入金として借りたことにし「法人は私に返済、私は知人に返済」のような扱いになるのでしょうか? また前者の場合の勘定科目も教えてください。
- 投稿日:2023/01/08
- 会社設立・起業
- 回答数:2件
法人で新車を購入しようとしております。 その場合、現金で購入するのが良いのか、ローン(残価ローン含む)で購入するのが良いか、よくわかっておりません。 どちらが良いのでしょうか? または、そもそも購入ではなくリースにすべきでしょうか? よろしくお願いします。
- 投稿日:2023/01/08
- 節税対策
- 回答数:3件
お世話になっております。 弊社は運送業をしており、免税事業者です。 質問をさせていただきます。 委託会社から税引き前の金額に対してロイヤリティ10%が引かれて、入金されます。 例:売上110,000 売上 100,000 ロイヤリティ 10,000 消費税 9,000 入金 99,000 この場合 発生時 売掛99,000/売上109,000 手数料10,000 入金時 預金99,000/売掛99,000 で、よろしいんでしょうか。 また、弊社所属のドライバーに支払う時は 同じように、税抜金額に対してロイヤリティ15%を引いております。 この場合は、発生時と支払い時でどのように仕分ければよろしいでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/01/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件