最新の質問一覧

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19042件中16881-16900件を表示

  • 仮払消費税の科目入力について

    お世話になっております。 当社は2月決算ですが、簡易課税を採用しております。 会計フリー上の仮払消費税を処理する為の、科目をお教え下さい。 複式簿記で入力したいと思います。 宜しくお願い致します。

    • 委託販売をオンラインで行なっています。この際の勘定科目について

      Shopifyで委託販売を行なっています。内容として、1)作り手から無料で商品を預かる 2)Shopifyで販売 3)売れた商品を梱包、配送 4)2週間ごとに売上金 - 手数料をまとめた金額をShopifyから受け取る 5)作り手に委託時に掲示されていた値段を振り込む と、いう流れなのですが、この場合の会計処理、科目はどのようにすれば良いのでしょうか。

      • 確定申告の申告方法(青色⇔白色)について

        一昨年に開業し、青色申告承認申請も提出済みで青色申告をしました。 昨年(2021年度)では、個人事業主としての収入がなかったため、白色申告で対応すること自体には問題はないでしょうか。 以降、白色申告で対応するときは「所得税の青色申告取りやめ届出書」の提出が必要と読んだのですが、2021年度だけ白色申告にし、2022年度で個人事業主の収入次第では青色申告にするというような、申告方法を年度ごとにスイッチすることはできるのでしょうか。 控除云々を考えると、青色申告がおすすめになるのはわかるのですが、そもそもこういった対応が可能なのか知りたいです。 よろしくお願いいたします。

        • Binanceを法人で使用できるか

          海外取引所Binanceを法人名義で開設して、税率15-23%で取引することは可能ですか?アフィリエイト事業を法人化しようと考えています。

          • マイクロ法人の立ち上げで、この例は、別業種とみなされますか?

            現在、WEBサービスのコンサルタントをしています。 マイクロ法人を立ち上げて ■法人側 自社WEBサービスの運営 他社事業のコンサルティング(WEB) ・個人事業主として、 ライター、執筆業(WEBでの執筆を含む) をしたく考えています。 同じWEB関連の仕事ですが、別業種とみなされますでしょうか?

            • 営業外売上(fx)の税金について

              昨年マイクロ法人設立、事業は赤字、営業外売上でFXの利益が2000万円を越えてきました。 ①営業外売上でも税金は利益800万円以上は23.2%かかるのでしょうか? ②2000万円の利益だと大体どのくらいの税金を支払うのでしょうか? ③個人でのFX取引では分離課税20%なので、今後税金が不利になるなら個人でトレードにシフトしようかと悩んでいます。 アドバイスをお願い出来ませんでしょうか。

              • 法人開設したが事業開始まだ 青色申告・確定申告作成方法

                法人設立したが、事業開始していない場合も青色申告、確定申告が必要であると税務署より回答がありました。法人設立にかかった費用(定款作成代・印紙代・備品等)はあります。 事業は開始していないため、収入はありません。どのように作成したら良いでしょうか。

                • 減価償却について

                  開業費を減価償却にて計上した際、任意償却を選んだのですが、届出は必要なのでしょうか? 青色申告の個人事業主です。

                  • 給与所得者に一時所得(個人年金保険解約/契約後5年超)発生時の所得税率に関して

                    給与所得者です。 銀行で2016年2月に5000万円で契約した外貨建変額個人年金保険が5500万になったと通知が来ました。 一旦解約しようと思っていますが、この場合契約後5年超なので一時所得扱いになりますよね。 一時所得の課税所得金額の計算式に当てはめると (一時所得の金額5500万-経費5000万-特別控除額50万)×1/2=一時所得の課税所得金額225万。 課税所得金額を他の所得金額と合計して総所得金額を求める、とありますが他の所得とは給与所得も入るのでしょうか。それとも給与からは毎月所得税も住民税も引かれているので、今回のような給与所得と保険解約の一時所得のみの場合は先程の式で出された課税所得金額225万に応じた所得税の税率と控除額で計算するのですか? その辺りがよく分からず質問させて頂きました。教えて頂けましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

                    • 口座開設時(法人)の預け金の勘定科目について

                      会社の役員です。 法人の新規銀行口座開設時に、最初にお金を預けなくてはならず、 現金1万円(個人)を入金しました。 勘定科目は何になりますか?

                      • 課税証明書について

                        令和3年度の夫の課税証明書が必要になり、役所へ行くと「情報がない」と言われ取得することができませんでした。 夫は義父が代表取締役の会社に雇われ、確定申告は会社として申告しているようです。 確定申告は、毎年税理士さんがしてくれています。 どういうことが考えられるのか教えてください。 そして、取得するためにはどうすれば良いのか教えていただきたいです。

                        • 主人と2人暮らしで、自宅で私は仕事してます。昨年引っ越してきて、敷金が発生したのですが、この場合勘定項目は何になるでしょうか?

                          主人と2人暮らしで、自宅で私は仕事してます。 昨年引っ越してきて、敷金が発生したのですが、この場合勘定項目は何になるでしょうか?

                          • 主人と2人暮らしで、私は家で仕事してます。 この場合、鍵交換代金を経費に入れていいでしょうか?

                            主人と2人暮らしで、私は家で仕事してます。 この場合、鍵交換代金を経費に入れていいでしょうか?

                            • 帳簿の日付の記帳間違いについて

                              こんにちは。白色で申告をしている個人事業主です。 一昨年の12/15請求分の金額を10/15として帳簿に記帳してしまっているのを見つけたのですが、これはそのままにしておくと違法になるのでしょうか。修正しておかないと仮に税務調査を受けた際にペナルティとして加算されてしまうのかなど。。ご教示いただけると幸いです。

                              • E-taxの個人での開始届出の納税地等の入力について

                                E-taxの個人での開始届出の入力について質問をさせてください。 個人事業主として働いており、現在確定申告の準備中です。 そこで、e-taxの開始届出を行っているのですが、手続きの初めのほうで ①納税地の住所入力欄 ②事業所を納税地としてる場合の入力欄 ③税務署の入力欄 の3つの入力欄のあるページかあるかと思います。 私は、諸事情により納税地を自宅住所ではなくバーチャルオフィスの住所として開業時に届出を提出しております。 その場合、2つ目の事業所を納税地としている場合の入力欄にバーチャルオフィス住所を記入し、そこに紐づく税務署を選択すればよいと思うのですが、①納税地の住所入力欄、はどこの住所を記入すればよいのでしょうか? 調べたのですがよく分からず質問をさせて頂きました。 何卒宜しくお願いします。

                                • サービス業のインボイス制度について

                                  節税のために課税事業者となった方が良いのか分からないので質問させてください。当方は ・売上1000万円以下の個人事業主 ・サービス業(コンサルティング) ・顧客は一般の消費者や個人(対企業はありませんし、今後も予定はありません) ・仕入れ等はほぼ無し(あっても雑費や消耗品、時々資格取得のための費用) です。来年施行されるインボイス制度が不安で質問させていただいております。 私のような個人事業主でも課税事業者となった方が良いのでしょうか?節税のために現状の免税事業者でも良いのでしょうか? 教えていただけますと幸いです。

                                  • 法人の確定申告

                                    現在法人の確定申告を行っています。 今期の所得金額は80円でした。 一応プラスだったので法人税が発生するのかと思いましたが、確定申告書の別表1(次葉)の法人税額の計算のところでは、所得金額の欄にはあらかじめ「000」と入力されており、1000円以上からしか入力できません。 所得が1000円未満の場合は法人税は発生しないのでしょうか?

                                    • 会計年度をまたぐバーチャルオフィス契約の仕訳に関して

                                      個人事業主として昨年9月より働いております。 開始時、事業所登録の為にバーチャルオフィスを昨年9月から半年間の契約を行いました。 そして現在確定申告の手続き真っ最中なのですが、上記オフィスの費用に際し下記2点質問がございます。 ①2021年度分の経費として計上可能なのは、9月~12月分のみとなるのでしょうか?帳簿に記入した際はあまり気にせず、半年分の費用で記入しておりました。。 ②上記を正とする場合なのですが。。9月から個人事業主として活動したのですが、自宅住所の事業所登録が大家よりNGといわれてしまい、慌てて9月後半にバーチャルオフィスを契約し、開業届を提出しました。(開業日自体は9月頭です) この場合、9月後半の契約日~12月31日まで日割りで計算して仕訳・経費として計上すればよいのでしょうか? 長文となり失礼しました。宜しくお願い致します。

                                      • 確定申告時、オンラインカジノの払戻金と掛け金(経費)の関係について質問です。

                                        オンラインカジノでルーレットをプレイしておりますが、前から疑問に思うことがあるので質問させていただきます。 ルーレットゲームで赤/黒、偶数/奇数、に掛けてプレーした場合、仮に所持金10,000円で100円をベット(所持金9,900)し、的中した場合 10,100円になりますが、この時、9,900円から10,100円に増えた200円の内、100円は配当金(払戻金)、100円は掛け金の返金という認識なのですが、確定申告時、200円の所得(経費=ベット額100円)と判断されてしまうのでしょうか。 オンラインカジノサイトの赤/黒ベット、偶数/奇数ベットの配当表の記載は1:1であり、掛け金に対して配当は2倍ではなく1倍です。 つまり掛け金100円に対し、配当は100円です。 また、プレー履歴も掛け金100円に対して的中した場合は勝ち金100円、負けた場合は-100円とだけ表示されます。 勝利金を得た場合のみの掛け金は経費になると思うのですが、1:1配当のゲームをしている限り、極端でありますがベット100円で10連続的中させ10,000円が11,000円になった場合、【所得=1,000円、経費=1,000円、税金対象額=0円】になるはずなのですが、【所得2,000円、経費1,000円、税金対象額1,000円】となってしまうのでしょうか。 確定申告時や税務調査等があった場合、プレー履歴の提出や確認をしても、100円ベットに対して200円の勝ち金は証明できないのですが。 勝利金と掛け金の扱いに関してと、もしわかれば法的にどういった見解になるのか、ご教授いただければと思います。

                                        • 貸借対照表になにを入力するのか、ミス入力のまま年度締めをし開始残高画面が開かない

                                          塾経営者で一人で運営しています。初めてフリーを利用します。1年分の領収書は登録済ですが、貸借対照表になにをどう入れればいいのかわかりません。また、貸借対照表に間違った入力をしたまま保存したら開始残高画面が呼び出せなくなりました。経費はレンタルルーム代、消耗品費、新聞図書費、交通費、水道光熱費、交際費、通信費で医療費控除があります。社会保険料は、国民年金、国民年金基金、国民健康保険で、寄付金が1件あります。 月謝は現金でいただき、借入金などはありません。 年度締めの解除方法(令和3年度分しか入力なし)と貸借対照表に入力する数字について教えていただけたら幸いです。お忙しい中初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。