アカテラス税理士事務所が回答した質問一覧

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  • パートとウーバーイーツを掛け持ちで行った時の扶養条件について

    扶養内の主婦です。 ウーバーイーツを始めようと思っており、質問があります。 夫の年収は500万程度です。 パートで99万円 ウーバーイーツで30万円 で計129万円とした場合、 住民税の支払い→あり 所得税→あり 社会保険(年金)→なし 配偶者特別控除→MAX38万円 確定申告→要 といった認識で大丈夫でしょうか? 103万円内で働くか、130万内で働くか悩んでます。 回答お願い致します。

    • 扶養内のアルバイトから、扶養外の業務委託へ変わった場合について

      出勤はもうしておりませんが有給消化の関係で22年11月15日付でこれまで扶養内で働いていたアルバイトを退職します。 新たに22年11月8日付で業務委託の契約を結びました。こちらの年収が恐らくは103万の壁を超えそうなので、扶養を外れる予定です。 1.これまで扶養内で使っていた健康保険から国民健康保険へ切り替えるタイミングは来年の1月でも問題ないのでしょうか?(今年は103万は超えません) 2.いろいろ調べた結果、開業届と青色申告承認申請書を提出しようかと考えているのですが、こちらは退職した日(11月15日)から一ヶ月以内なのか契約を結んだ日(11月8日)から一ヶ月以内なのかどちらでしょうか? 3.アルバイトを辞めた為、年末調整は出来なくなり来年の2月16日以降に個人で確定申告をするという認識で合っていますでしょうか? 長々とお目通しありがとうございました。 以上三点についてプロの方からアドバイスいただければ幸いです。

      • UberEATSとアルバイトの扶養について

        今年UberEATSでのみ446,999円稼いでおり、UberEATSをやめ新しくアルバイトをはじめました。扶養を超えずに働きたいのですが、アルバイトではいくらまで稼ぐ事が出来ますか。大学生です。

        • メルカリの売上の確定申告について

          会社員として働いている者です。 化粧品(コスメ)の収集が好きで新しく買ってはメルカリで売るということをこの1年ほどしていまして売上金が20万円を越えてしまいました。 継続的に売ると営利目的だとみなされる可能性があると聞いたため質問させて下さい。 仕入れというようなことは行っておらず、自分が使わなくなったら売る(中古)・新品だけどやっぱり使わないからそのまま売る(新品)というのが主な売り方になっています。 なので同じものを何度も出品するということはほぼ無いのですが、化粧品の福袋をお店で買って使わないと思ったものがあるのと同じものが入っており、それを売るために何度か同じものを出品し売上金を得たことがあります。 今年の全体の取引は100件行くかいかないかくらいで、同じものの出品は10件くらいです。 これは営利目的(課税対象)と見なされる可能性がありますでしょうか? 又、仮に営利目的(課税対象)と見なされた場合、メルカリの売上金そのものが課税対象ではなく諸々の経費(そもそもの物の値段など)を引いた結果20万円以上の利益がある場合は確定申告が必要だと認識しています。 例えば1万円で買った化粧品を8千円で売った場合は利益は出ていないので、1万円で買ったという証明がレシート等で出来てかつ全体の総利益が20万円より下回っていたら確定申告は不要という認識で大丈夫でしょうか? 既にレシートの無いものや、福袋の中身で不要品として販売したなど計算しづらいものを除いても利益は20万円以上出ていない(そもそもマイナスのものが多い)ということは証明出来る状態です。 この場合は確定申告は必要無いでしょうか。ご回答のほどよろしくお願い致します。

          • 総勘定元帳について。

            法人ですが、先日税務調査が入り、売上伝票、総勘定元帳、等々、直近3期分提出しろと言われました。 税理士は直近3期のなかで一度変わっています。 直近2期は変わらずその前は違う税理士です。 申告書はそろっていますが、総勘定元帳がその前の税理士からはもらっていないと思います。 この様な時はどうすればいいのでしょうか? もう付き合いのない税理士からだしてもらうことはできるのでしょうか?

            • 口座コピーを提出するための準備について

              白色申告です。税務署に提出を求められた時に備えて、提出書類をまとめているのですが、通帳が事業関係とプライベート同じ通帳になっており、コピーした時にプライベートまで記載されてしまうのですが、プライベート項目に横線(または黒塗り)をしても良いでしょうか? それとも手をつけずに、そのまま提出した方が良いのでしょうか?

              • 個人から法人への貸付け金の勘定科目について

                新設法人に対して、代表取締役が法人に貸し付けた際は、「役員借入金」だと思うのですが、役員登記していない一社員の立場(私で実際は出資者)の者が貸し付ける場合は、勘定科目は「長期借入金」でしょうか? もしくは新たに勘定科目を作ればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

              • 消費税への対策について。

                初めまして。 本年の売上高が1000万を超えそうで消費税に関しての計算方法を詳しく教えていただけないでしょうか。 また、上記の件と関係ないのですが 今年7月に振り込まれる予定だった報酬が振り込まれず弁護士に相談して無事回収することができましたが弁護士からの振り込みが年を跨ぐ形になりそうです。 しかし会社側は今年中に払っているのでこの場合私の報酬は本年度計算になるのでしょうか? 来年に持ち越してもいいのでしょうか? 支払い調書を発行していない会社で、確認が難しいです。

                • 他人の売上を確定申告することについて

                  知人はフリマアプリで課税対象になる売り上げが20万を超える予定だそうです。 会社に副業がバレたくないらしく、私が売ったことにして確定申告をして欲しいとお願いされました。 アプリの登録を私名義にし、売上金は全て知人へ。 税金は私の売上とアプリの売上の割合を払うそうです。 (売上が私6割:知人4割だった場合、私の税金4割を知人が出すそうです) このやり方に問題はありますでしょうか。

                  • 「個人事業主×アルバイト」から「会社員×副業(個人事業主)」になった場合の年末調整及び確定申告について(源泉徴収など)

                    ・年の途中からフリーランスから会社員になった場合、それまでの社会保険などの領収書などは確定申告で控除を受ける形で良いのでしょうか? 2022年の9月まで個人事業主をしながら、足しにするためにアルバイト(B社)をし、 2022年10月から会社員(A社)とし雇用されながら、副業として個人事業主で生計をたてているものです。 A社から年末調整の案内が来ており、B社;退職済みの源泉徴収票を提出しようと思ったところ、どうせだったら既に2022年9月までに払っている社会保険系の領収書なども控除のためにA社にお送りした方がいいのか、提出したものと提出してないものとでどうせ分かりにくくなるのであれば、A社にはB社アルバイト時代の源泉徴収票だけお送りし、社会保険やその他の控除は副業の方でどうせ行う個人事業主としての確定申告で控除を受けるよう一本化する方が手続き的にもこんがらがらないかなと思ったのですが、どちらの方が正しいのでしょうか? なかなか個人的なケースでインターネットにも情報がなかったため、こちらで質問させていただきました、お答えいただけますと幸いです。

                    • インボイス制度における消費税負担減の方法はありませんか。

                      私は大手メーカーより業務委託契約により大阪にて仕事をしております。 メーカーより適格請求書発行事業者にならなければ契約延長しないと言われ、やむなく登録予定です。 職務内容は技術職でメーカーの製品の修理を顧客先に出向き実施し、修理費をいただきをいただき全額メーカーに入金、そして翌月に委託料が私に支払われます。修理部品はメーカーから供給されるため私自身仕入れはありません。 毎年、委託料としてメーカーから頂いた金額を確定申告しております。仕入れもない為、委託料=売上となります。これまで売り上げについては1000万を超えないようにしてきましたが、インボイス制度が始まると消費税の負担がはじまります。 単純に技術料だけが収入である私にとって、売上が900万円の場合、消費税は90万円になるのでしょうか? 消費税を削減できる方法はないのでしょうか? 簡易課税制度を利用したほうが良いのでしょうか?また私のような職種はこの制度を利用できるのでしょうか? 所得税はガソリン代や車両代、事務所代等を経費として計上しておりますが、これ等の経費は消費税の控除はできないのでしょうか? また、今後の流れとして来年早々に登録したとして、来年10月スタートするこの制度における消費税の負担はいつからになりますか? まだしっかりと制度を理解しきれてない中申し訳ございません。アドバイスお願いします。

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