確定申告の質問一覧

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  • メルカリの確定申告について

    去年の1月から12月まで不要になったアイドルのグッズやアニメのグッズ、ゲームのカセットなどをメルカリで売って売上金が合計で30万円ほどになったのですがこの場合確定申告は必要になるのでしょうか?ネット記事で確定申告が必要な場合があるというのを見て不安になり質問させていただきました。 出品したグッズ等はほとんどは定価以下の値段で販売してました。また、メルカリ以外に仕事やアルバイトはしてないです。

    • 源泉徴収されない報酬について

      現在パート勤務で給与収入があり、副業で業務委託を行う予定です。 この場合、給与所得と業務委託の合計所得が48万を越えなければ、確定申告は不要であると理解しております。 業務委託の業務内容は、源泉徴収の適用外だと思われますが、その場合でも合計48万円以下の場合は確定申告必要ないのでしょうか?

      • トレカの確定申告について

        私はトレカの引退品を購入をして、開封をし、その中の必要のないカードをメルカリに販売しています。引退品となると大量のカードが出てくるため、販売量も月に50〜100件ほどになってしまいます。販売額から購入額や送料などを引いた利益は月に2万円ほどと少額なのですが、トレカを継続的に販売しているため課税対象となるのでしょうか?また、税理士に目をつけられる可能性はありますか?30万を超えるカードを販売したことはなく、全て10000円以下のカードです。

        • 20万円以上の自宅兼事務所の礼金の経費としての取り扱いについて

          十月に自宅兼事務所の引越しを行なった際に、20万円以上の32万円を礼金として支払いました。事務所(部屋)は面積ベースの場合15%を経費としています。(契約期間は2年) この場合、どのように経費として申請するべきでしょうか?2023年はいくら、2024年はいくらといった形でご回答いただければ幸いです。 20万円という基準は按分後の金額で判断するのか、それとも、按分前の32万円で判断し、地代家賃とするのか教えていただけると大変助かります。よろしくお願いします。

          • 残存簿価 1円の処理

            個人事業主で、白色申告です。 確定申告の減価償却費で備忘価額の1円が表示されました、ネットでは残存簿価1円として帳簿上に残す必要があると書かれています。 白色申告のため簡単な出納帳で科目の管理してますので、帳簿がありませんが何か方法があるのでしょうか。 できれば残存簿価1円を除却する方法があればアドバイスをお願いいたします。

            • 白色→青色申告に変更するため、現金主義から発生主義に変更したい時の対応

              昨年度から事業を開始したものです。 昨年度は収益があまり多くなかったため、白色申告で現金主義(売上が発生した時点での売り上げ計上)としておりましたが、 今年から青色申告に変えたため、65万の控除を受けるためにも、計上方法を発生主義or実現主義に変更しなくてはならないと考えています。 そこでご質問なのですが ・イマイチ実現主義が理解できていないのですが、   例えば、自身はコンサルティングのお仕事がメインでして、   3月の実績は支払い通知書にて4月に通知され、4月に計上されます。   この場合、費用確定が4月なのですが、発生主義・実現主義だと何月に計上しないといけないのでしょうか ・仮に、上記条件で今年の1月分の支払い(12月の作業+1月に支払い通知書)のものが浮いてしまう場合、どのようにetaxで対応すべきでしょうか(申請はfreeでなくても構いません)

              • 青色申告承認申請書の提出について

                マイクロ法人を経営しております。 青色申告承認申請書というのは、事業年度毎に提出する必要があるのでしょうか?

                • 洋服のサンプル代は確定申告の際どの項目にあたりますか

                  フリーランスでアパレルバイヤーをしています。 サンプルとして購入した洋服は資料代として確定申告してましたが、そのような項目が見当たりません。 どの項目で申告したら良いでしょうか。

                  • 減価償却費の計算

                    中古普通自動車を、令和4年1月200万円で取得。 令和4年分確定申告にて、耐用年数2年で100万円を償却費としました、未償却残高100万円と表示。 令和5年分確定申告していますが、本年分償却費が未償却残高100万円と思いますが、99万9千999円で、未償却残高が1円と表示されます、この1円の意味を教えてください。また1円を残して、99万9千999円で入力してよろしいでしょうか。 1円の処理方法も教えてください。 (国税庁ホームページからパソコンで確定申告書作成中)

                    • 高級腕時計の売却時の確定申告について

                      現在、不要になった高級時計をメルカリもしくは買取業者へ売却しようかと思ってます。 売却候補の時計は4本あり、買取業者の査定ではそれぞれ180万円、50万円、30万円、10万円の合計270万円の査定となっております。 (どの時計も購入時の定価未満での売却となる見込みです) 査定時に買取業者に聞いたところ、生活動産なので申告不要と言われたのですが、本当に確定申告不要なのかを専門家の目線でご回答頂けると大変嬉しいです。

                      • 減価償却費の計算

                        中古普通自動車を、令和4年1月200万円で取得。 令和4年分確定申告にて、耐用年数2年で100万円を償却費としました、未償却残高100万円と表示。 令和5年分確定申告していますが、本年分償却費が未償却残高100万円と思いますが、99万9千999円で、未償却残高が1円と表示されます、この1円の意味を教えてください。また1円を残して、99万9千999円で入力してよろしいでしょうか。 1円の処理方法も教えてください。 (国税庁ホームページからパソコンで確定申告書作成中)

                        • 少額特例適用時の免税事業者の時の税区分について

                          基準期間1億円未満の個人事業主で、インボイスも登録済みです。 少額特例や交通費特例を今年度利用したいのですが、1万円未満の免税事業者との取引や3万円未満の交通費(基本的にバスや電車)の処理の際、インボイスはなくても記帳の際に適格請求書の所にチェックをしても良いのでしょうか。 チェックを入れないと、いずれも免税事業者との取引とみなされるのか、税区分が課対仕入(控除80%)10%と出るのですが、これは8%しか控除されないという意味でしょうか。何かこちら側の設定の問題でしょうか。チェックを入れて課対仕入10%で登録をするのが良いのでしょうか。 *インボイスに関わらず領収書は保管し、メモタグで「少額特例」「公共交通機関特例」などと記帳する予定です。

                          • 青色申告のほうがよいですか?

                            社会保険付きのパート勤務をしており会社で年末調整を行いました。それと別に業務委託の仕事もしており,おおよそ一月あたり10万円前後の収入があります。経費を差し引くと8万くらいです。パート勤務の方が収入は多いのですが,私の場合青色申告をした方が節税になりますか。白色申告でもたいしてかわりませんか。教えていただけますと嬉しいです。

                            • 太陽光発電余剰売電の取引入力について

                              2023年の5月に開業致しました。プライベートのみで使用している自宅に太陽光発電を設置しており余剰電力を売電しております。売電収入が毎月発生しています。売電収入は年間20万円を超えなければ課税対象外と聞きましたが、freee会計の取引に入力する際は雑収入で非課税で入力してよろしいでしょうか?

                              • 給付金の仕訳について

                                昨年電気自動車を購入して現在通勤車両として使用しています。按分をして事業割合は65%あると思います。購入は昨年ですが今年に入って「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入 促進補助金」が55万円支給されました。確定申告をする際に収入として申告が必要ですか?

                                • 1〜3月まで公務員をしていた

                                  1〜3月まで公務員をしており、4月から個人事業主として働き始めたのですが、1〜3月までの給与はどの勘定項目で入力すれば良いでしょうか?また所得税が給与をもらった際、引かれてるのですが、この場合、引かれてない額を収入として入力し、引かれた分を何か勘定項目を設定して支出として入力するのでしょうか?

                                  • TikTokでの売上について

                                    TikTokの報酬の仕訳について質問させて下さい。報酬の中に、TikTokが○割、手数料が2.9ドル、換金率が◯割のような内訳になっているようですが、仕訳を教えて下さい。入金があった分だけ仕訳をすればよいのでしょうか? (例) ①1,000ドル換金した。 ②手数料2.9ドル引かれて、134,076円入金があった。

                                    • (再)7月末退社予定 今から給与所得の副業しても会社にバレないですか?

                                      タイトルについてです。 2024年7月末に退社予定なのですが 今から副業でアルバイトを始めても会社にバレないのでしょうか? 日中は本職で働きながら深夜のアルバイトで週3-4程働こうと考えています。 アルバイト収入がおおよそ13万程になりそうです。 バレるなら住民税、社会保険だと思うのですが詳しく教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

                                      • 7月末退社予定 今から給与所得の副業しても会社にバレないですか?

                                        タイトルについてです。 2024年7月末に退社予定なのですが 今から副業でアルバイトを始めても会社にバレないのでしょうか? バレるなら住民税、社会保険だと思うのですが詳しく教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

                                        • 申告スタイル何がベスト?

                                          夫婦2人暮らしで昨年3月まで夫(社会保険付きパート手取り12万ほど),妻(夫の扶養内でアルバイト)。3月以降,夫(引き続き社会保険付きパート➕業務委託の清掃業月10万前後収入),妻(アルバイト辞め夫の扶養に入りながら業務委託の清掃業月9万前後収入)の場合,夫も青色確定申告(もちろんパート先で年末調整行ってます),妻も青色確定申告をそれぞれ各自ですればよいのでしょうか。それが1番ベストですか。また妻は扶養に入っているので青色専従者にはなれませんよね?尚この業務委託において収入金額としているものは経費などまだ何も差し引いていない金額です。経費として1人2万弱かなと推測してはいます。節税できる方法知りたいです。 無知だったため開業届もまだ出しておらず経費等の領収書等もここ2ヶ月分くらいからしかとっておりません。そのためそもそも青色申告できるのか,またできる場合どのようにして、例えば何か確定申告のソフトを購入すべきなのか,すべき場合何を利用すればより良いのか教えていただきたいです。 また業務委託の場合サービスにかかる消費税は収入に含まれますか。 さらに,こうした状態で引き続き妻が夫の扶養に入り続けることができるのかも併せて知りたいです。