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副業でチャットレディを10月から始めました。報酬は今の時点で5万円程です。 振込で自由に振込してもらうシステムです。 その場合の自分がするべき手続きが調べてもよくわかりません。 本業は会社でいつも年末調整をしてもらっています。 副業は禁止ではありませんがバレたくありません。 私がするべき手続きや、方法が知りたいです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/10/28
- 税金・お金
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今年5月に正社員から時間給のパートタイム従業員へと雇用形態を変更しました。正社員時代の社会保険料は標準報酬月額32万円で算出されており、パートタイムになってからの税込の月額給与は11万円程です。9月に社会保険料が定時改定され標準報酬月額が22万円に引き下がりましたが、この定時改定の算出金額が適正な金額であるのか税理士の方に検算をしてもらう事は可能でしょうか?また私のように雇用形態の変更に伴い標準報酬月額が2等級以上変化した際には随時改定の手続きがなされるそうですが、会社側に確認したところその手続きはしていなかったそうです。パートタイムに雇用形態を変更して以降、過大に払い過ぎた社会保険料の有無について税理士の方に確認して頂く事は可能でしょうか?あわせて可能であれば相談にのって頂ける税理士の方(富山県内で開業されている方)を紹介して頂けると幸いです。
- 投稿日:2023/10/28
- 税金・お金
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初めて質問します。 フリーランスで事務を請け負っています。 「完全リモートワークのため自宅勤務」 「自宅は2022年4月末に購入・入居、名義は夫」 こうした場合、自宅の購入金額(土地代+建築代?)は、業務に使用している面積分で家事按分し、経費計上可能でしょうか?(ローンで返済中です) いくつかサイトを拝見したのですが、明確な答えが得られず、ご教示いただけますと幸いです。 どうぞ宜しくお願いいたします。
- 投稿日:2023/10/27
- 税金・お金
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債務免除益の、経済的理由による非課税特例の対象になりますか? 今年父が亡くなり、公的機関への債務4300万円が発覚しました。相手との交渉により、相続遺産3600万円の内3000万円の返済で完済となりました。 この場合1300万円の債務免除分は経済的理由による債務免除と認められるでしょうか?
- 投稿日:2023/10/26
- 税金・お金
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お客様へ集金に伺った際の領収証の書き方についてご相談です。 現在弊社はインボイスとなるものは請求書のみとなっています。 この場合、集金時の領収証には各税率の金額と消費税の内訳の記載は必要でしょうか。 弊社税理士は必要だと仰っていたため、現在は金額から逆算して消費税を算出し、記載しております。 しかし、インボイスは発行済ですので、領収証には各税率の金額と消費税の内訳の記載は不要だと考えております。 また、とあるサイトで、「相殺の事実と領収の事実のみを証する目的で作成される領収書については、インボイス制度開始によるルール変更の影響を受けません。」と記載されておりました。 この考えで行くと、集金時の領収証はインボイス対応は不要なのではと考えております。 果たしてどの情報が正しいのか分からなくなってしまったため、質問いたしました。 お手数ですがご教示願います。
- 投稿日:2023/10/26
- 税金・お金
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今年個人事業主を開業したものです。本業はサラリーマンなのですが副業OKの会社なので個人事業主を立ち上げ、本業の傍らサービス業を行なっております。もし今年の売り上げがなかったとしたら課税事業者になれば開業費等にかかった経費の消費税還付は受けられるのでしょうか?そもそも売り上げがほぼない状態で課税事業者になることはできるのでしょうか?
- 投稿日:2023/10/26
- 税金・お金
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来年11月に日本に本帰国することが決まっております。退職を理由に駐在が解除され、新たな仕事まで数ヶ月期間がある為、フィリピンに行きたいと思ってます。下記の場合、住民税の支払開始時期がどうなるか、プロの方の意見をお伺いできれば幸甚です。 状況: >2021年よりアメリカにて駐在中。妻とアメリカで同居。 >2024年11月中に、退職を理由に日本への帰国が決定している。 >退職日は12/10を予定しているが、有給を消化する為、実質11月中に最終出社を完了する。 >帰国してから最終出社までの期間は2週間未満。その間は実家に滞在する。 >最終出社後、本帰国から2週間以内に出国しフィリピンにて観光目的で長期滞在。 >1/10に日本に戻り、5日以内にアパートを契約し、住民票を取得する。 >妻がフィリピンに同行するかは未定。なお、妻は被扶養者。
- 投稿日:2023/10/26
- 税金・お金
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3期目サービス業経営者です。やらかしました。。。。 簡易課税の届出を出してしまいました 1期目:売上1500万円 2期目:売上4,000万円 3期目:売上1億(利益率は30%見込み) 簡易課税を出してしまったので、利益率が30%だとしても 3期目-4期目は、利益率50%として課税されてしまうのでしょうか。。 (やらかした・・・) 簡易課税の届出を出している場合は、 インボイス制度による影響は0でしょうか? 仕入れ高の90%が個人事業主への外注費で、かつ全員インボイスに登録しておらずです。。 3期目の納税額、いくらになるのでしょうか。。。これ。。
- 投稿日:2023/10/26
- 税金・お金
- 回答数:2件
自身が代表取締役になるのですが 出資金は姉が100%出資することは可能でしょうか。 また、その場合の税金面での注意点などございますか?
- 投稿日:2023/10/25
- 税金・お金
- 回答数:2件
法人化して家族二人で経営しています。役員報酬、従業員の給与の所得税について質問です。給料から天引きした後どこに支払えば良いのでしょうか?全く理解していなくてお恥ずかしいのですがご教示いただければ幸いです。
- 投稿日:2023/10/25
- 税金・お金
- 回答数:3件
契約者:主人 被保険者:妻 解約返還金受取人:妻 契約者死亡により 保険の解約をする場合 解約返還金の税金は所得税に当たるのでしょうか? 解約返還金は約70万円です
- 投稿日:2023/10/25
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- 回答数:2件
請求書の発行日は取引年月日ではないと認識しているので、請求書発行日とは別に取引年月日を記載している必要があると思っているのですがあっておりますでしょうか? 請求書発行日しか書かれていない請求書をインボイスとして処理してよいものでしょうか?
- 投稿日:2023/10/25
- 税金・お金
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所得税の取得費用として、 金地金の年会費、保管料は計上できますか? 金は、消費寄託ではなく、実物の金属バーを数量指定して所有権を購入し、売主側に年会費と保管料を支払い売主の保管施設で保管する、という実物取引です。
- 投稿日:2023/10/25
- 税金・お金
- 回答数:0件
含み益が出たBTC現物を担保に、暗号資産FXでBTCショートで入り、現物とショートで両建てして、毎年少しづつポジションを閉じて利確するとします。 こういう節税方法は担保にした時点で、現物BTCが利確だと課税されるリスクはありますか?
- 投稿日:2023/10/25
- 税金・お金
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SOHO NGの物件をオフィスとして借りた場合、100%経費になりますか?
- 投稿日:2023/10/24
- 税金・お金
- 回答数:1件
知人や本人の今は使っていないトレカをカードショップに買い取りして合計金額が30万円ほど出ました。 一枚一枚の金額は少ないですが、両数が多くて大きな金額になりましたが、この場合税金の対象になりますか?
- 投稿日:2023/10/24
- 税金・お金
- 回答数:2件
ETHをETHメインネットからETHをARBチェーンにブリッジした場合、利確扱いなのでしょうか? ・公式ブリッジだと、ネットワークに払うガス代を除いて1:1でブリッジができます。 元チェーンでロック、送信先チェーンでトークン発行という仕組みです。 ・StargateやOrbiterなどのDappsのブリッジは、元チェーンで送るコインに手数料分を上乗せして送り、送りたいチェーンで返してもらう仕組みです。スリッページ分で減る場合もあります。 ・サイドチェーンに送ると、送ったETHが送信先チェーンでWETHにラップされる場合もありますが、ラップについては別の問題なので答えられたらで良いです。 現時点では国税の見解がない以上、言及しにくいとは思いますが、この場合は課税リスクが高いので利確扱いにした方が無難などのアドバイスが頂ければ幸いです。
- 投稿日:2023/10/24
- 税金・お金
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個人事業主です。車の税金等の車にかかる費用を税金控除できますか?
- 投稿日:2023/10/24
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フリーランスで映像の企画や演出をしています。売上は1000万以下ですが、インボイス制度開始に伴い登録業者を申請しました。これまで10万円の企画に対して、従来からの請求方法所得税10%を加味して、111,111円(東日本震災以降は復興特別税を加味して111,370円)を請求してきた会社と、所得税10%を加味した110,000円を請求してきた会社があります。(相手の会社から消費税を指定されたので)これまで、消費税を所得税に充当してきましたが、インボイス制度移行、消費税を加えてきた会社では、従来通りだと、ギャラの減額になるので、どうしたものかと考えています。所得税を改めて加味した額を請求しても大丈夫なのでしょうか?それともこの際、消費税ではなく所得税に切り替えれば良いでしょうか?
- 投稿日:2023/10/24
- 税金・お金
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当方は米国に20年以上在住している日本国籍者です。日本で受給している厚生年金基金と、今年から受給開始の国民年金を合わせても雑所得がゼロの可能性が高く、所得税納税は不要だと思いますが、原資は日本で税制優遇を受けた資金なので、米国ではなく日本で納税すべきであるため、どのような形であれ日本で納税したいです。 ふるさと納税は住民税を払っていないので、利用資格がないとわかりました。国税庁のホームページを調べても、納税を希望する場合の取扱いが見当たりません。 納税は国民の義務であり、希望するのにさせてもらえないのは納得できません。なんとか納税する方法はないでしょうか?それがダメなら寄付でも構いません。どなたかお知恵をお貸しいただけませんか?よろしくお願いします。
- 投稿日:2023/10/24
- 税金・お金
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