税金・お金の質問一覧

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  • 子供から親が外構費用の半分を借りた場合、親側に贈与税がかかるのでしょうか?

    子供から親が外構費用の半分を借りた場合、親側に贈与税がかかるのでしょうか? 子供から借りるのですが、毎月返済を12年間子供にしていく予定です その場合には贈与税というものがかかるのですか? もしかかるとするならば、どのような対応をしておけばよろしいのでしょうか? いくつか案がありましたら教えていただきたいです

    • 個人事業主の源泉徴収について

      今個人事業主でパーソナルジムをしています。 ある法人(以下、A法人)と法人契約で、パーソナルレッスンをする契約をしており、来年分を今年に一括で払いたいと申し出がありました。スポーツ指導ということで、今年の分は源泉徴収をして請求書を発行しています。そこで質問です。 来年の5月には法人化を予定しています。(大きな仕事が決まりそうなので)今一括で請求書を源泉徴収して発行してしまった場合、源泉徴収分マイナスとなります。法人と法人の間では、源泉徴収はいらないと思うのですが、年の途中で法人化した場合、このA社の請求書は源泉徴収するべきなのか、不明です。どのように請求書発行するのがいいのでしょうか?

      • 雑所得の費用計上として

        雑所得の費用計上として、10万円以上のパソコンを購入した場合、減価償却して、毎年費用化すべきとの記載をネット上で見つけたのですが、これは10万円以上の金額の場合、パソコンに限らずすべての購入に当てはまりますか?10万円以上のソフトウェアやデータが入ったCD-ROM(東洋経済の財務データ)はいかがでしょうか。雑所得の費用計上としての、ソフトウェアやデータベースの費用も、10万円以上の場合、減価償却すべきでしょうか。その場合の償却期間も教えてください。

        • 社会保険の扶養内で働きたいです。社会保険の扶養内は「年の所得が130万円」と思ってたんですが、扶養親族の条件に「年間合計所得が48万円以下」とあり、混乱しています。

          お世話になります。 【最終的に知りたいこと】 自分がこのまま親の扶養内で、社会保険の扶養内で働くには、年の所得が130万円以内であればよいという認識でいて問題ないのか? 【現状】 ・親の扶養内で、個人事業主をしている ・社会保険の扶養内で働きたい ・社会保険の扶養内は「年の所得が130万円」と認識している ・調べると、扶養親族の条件に「年間合計所得が48万円以下」とあった 【疑問(知りたいこと)】 年の所得が48万円以上だと、扶養親族から外れるってこと? でも、それならどうして年130万がラインの社会保険の「扶養」の話が出てくるの? 扶養親族の条件と、社会保険の扶養は関係ないの? 【最終的に知りたいこと(冒頭の再掲です)】 自分がこのまま親の扶養内で、社会保険の扶養内で働くには、年の所得が130万円以内であればよいという認識でいて問題ないのか? よろしくお願いいたします。

          • 雑所得の費用計上方法(ソフトウェアの購入)

            雑所得の費用計上として、10万円以上のパソコンを購入した場合、減価償却して、毎年費用化すべきとの記載をネット上で見つけたのですが、これは10万円以上の金額の場合、パソコンに限らずすべての購入に当てはまりますか?10万円以上のソフトウェアやデータが入ったCD-ROM(東洋経済の財務データ)はいかがでしょうか。雑所得の費用計上としての、ソフトウェアやデータベースの費用も、10万円以上の場合、減価償却すべきでしょうか。その場合の償却期間も教えてください。

            • 学生 贈与税に関して

              現在、学生の実家暮らしです。 幼い時から親から頂いたお金を貯金箱に入れ保管しており、今年、海外留学があり、その全てを入金したところ、合計の入金金額が140万円近くなりました。 他の入金内容に関しては親からの教育費(実習の費用や教材費など)、私が銀行からおろしすぎたお金を再度入金したものなどが含まれています。 この場合贈与税は発生致しますか?

              • インボイス登録番号の取得が遅延した場合

                インボイス登録番号の取得の申請を10月1日以降にし、取得が11月以降になりました。10月〆分の請求書を作成分は、登録日11月18日で発行日を記載し、インボイス番号入りの請求書で送付しました。 この場合は、問題ありますか?

                • 消費税について

                  現在、2つの事業を行っています。 ①個人事業主(年間売上1000万超)*適格事業者登録済み。 ②合同会社(年間売上300万)*適格事業者登録していない。 今回、形式上は①②のどちらでも受けてもよい案件が発生しました。 金額は約100万円(資料作成費) この場合、どちらで受けるのがよいでしょうか。 ①個人事業主で受けて、明細としては資料作成費とする(*源泉対象でない)→開業3年目 ②合同会社で受ける。→開業2年目 懸念点は A)①の場合だと、得意先からは「消費税は抜きでお願い」と言われています。 B)②の場合だと、適格事業者登録をしていないので得意先の負担が増えるのでは。 最も得意先も、私も負担が小さい方法をえらぶことができればと思います。

                  • ふるさと納税の上限額について

                    お世話になります。 給与所得と年金所得があるため昨年から確定申告をしています。ネットで上限額をシミュレーションして範囲内で寄付したつもりだったのですが、還付金と住民税の控除額を計算したところ2000円以上の寄付額となってしまいました。 今年もふるさと納税を行いたいのですが昨年同様になるかもと思うとシミュレーションの上限額まで寄付できない状況です。 上限金額がわかる方法を教えていただきたいです。よろしくお願いします。

                    • 前年度納めた所得税から還付申告できる方法はありますか?

                      ・住宅ローンあり(控除約30万円) ・育休中で今年の収入は250万円 ・前年の年収は900万円程 今年の収入をみると住宅ローン控除で戻ってくる税金は6万円程度と予想しています。 今年引ききれなかった住宅ローン控除を前年納めた所得税から還付してもらうことはできないですよね?

                      • 個人事業主の税制上の扶養と社会保険上の扶養とは?

                        旦那の扶養内で個人事業主として仕事をしています。 扶養認定の条件は、税制上は年間所得95万円以内、社会保険上の扶養は130万円以内と聞いたのですが間違いないですか? また、この年間所得の算出方法は「年収ー青色控除(65/55万円)ー 経費 = 年間所得」でいいのでしょうか? 初歩的なことで申し訳ありませんがご回答頂けますとうれしいです。

                        • 年金の所得金額について

                          65歳になり、老齢年金と遺族年金を併給することになりました。 所得金額はどのようになりますか? 給与所得もあり、子の税法上の扶養になる為に知りたいです。 宜しくお願いします。

                          • 源泉徴収されたのにの還付金が0円でした。

                            還付金が無いので自動的に0円とされたのか、私が源泉徴収額を入れ忘れたのかどちらでしょうか? 昨年開業し、初めて青色申告をしました。 ですが還付金はありませんでした。 確定申告書を確認しましたが、源泉徴収額が0円となっていました。 収入は187万 所得 93万 基礎控除 48万 課税所得 45万 申告納税額 2.3万 青色申告特別控除 6万 源泉徴収額 12万 ちなみに控除は上記以外ありません。

                            • 年金受給者の仕事について

                              年金受給者の祖母(80歳)の趣味の編み物をSNSに載せたところ、購入したいというリクエストを多数いただいたため販売をしようかと考えています。 もちろん祖母の体調もみながらゆっくりにですし、単価も高くは無いので100万も200万も稼げる予定はありませんが、稼ぎすぎたら貰える年金が減ったりするのでしょうか?また、その年金が減るラインみたいなのは人によって違うのですか? 普通の社会人の副業ように、20万までであればなんの申告もいらない、みたいなのはないですか?もしあるならそれに合わせたいと思っています。

                              • 免税事業者のインボイス登録と簡易課税制度の取りやめ

                                免税事業者で、「適格請求書発行事業者の登録申請書」と「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し10/1から登録事業者になったが、免税事業者に戻りたい。 ①「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出と、 消費税簡易課税制度をやめる場合、「書式自由」でいいのか、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出なのかどちらでしょうか? ②免税事業者に戻っても10/1~12/31までの消費税は支払いが発生する。この場合、消費税簡易課税制度のやめる申請をしても、この2か月分の消費税の税額控除の適用はされますか? 何卒よろしくお願いいたします。

                                • 請求書の消費税の記載について

                                  個人事業主として仕事をしております。 取引先に請求書を提出したところ、免税事業者に消費税は支払えないので請求書の内容を書き直して欲しいと言われました。 元の請求書では税抜の金額と消費税(10%分)、税込の金額を分けて書いていましたが、 税込の金額のみ書いて欲しいとのことです。 この変更はお互いのためになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

                                  • 交際費について

                                    質問させてください。 先日会社を立ち上げまして、人材を集めるべく、他業種の知人等に食事を交えながら弊社への勧誘を行なってます。 この時にかかった費用は交際費に入りますか?

                                    • 不動産収入とアルバイト

                                      不動産収入で生活しており、現在確定申告をしています。この度、どこかに勤めて働いて、収入を増やしたいと思っています。 無知でお恥ずかしいのですが、給与収入は確定申告で一緒に報告するのでしょうか。それとも、勤務先に任せておけばいいのでしょうか? 不動産収入(家賃収入ではなく土地を貸しています)と給与が合わせて1000万円を超えたとしても、消費税に関係する分は不動産収入だけで、免税業者のままでいられるでしょうか。

                                      • 請求書金金額より消費税を差し引かれていた場合の仕分け

                                        免税業者です。取引先に請求書を発行した際、記載した消費税と源泉徴収税を引かれて入金されているのですが、この場合の仕分け方法はどうすれば良いでしょうか。 また課税事業者になった場合もご教授ください。

                                        • 定期同額給与の月末支払について

                                          会社設立に当たり、役員報酬の定期同額給与について、支払日を月末とした上で、「月末が土日祝日に該当する場合にはその直前の平日とする」旨を株主総会で決議しておけば、これは定期同額給与の扱いとなりますか。