確定申告の質問一覧

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  • オンラインカジノの確定申告について

    初めまして。 私、オンラインカジノを最近始めたのですが、勝った金額によって税金を払わないといけないとネットに書いてあったので気になってメールしました。 オンラインカジノに入金した合計が52万で勝った合計が120万なのですがこの場合税金はかかるのでしょうか?

    • FXでの収益の確定申告について

      海外FXでの収益の申告について教えてください。 仮想通貨ですとコインを出金した段階で元金の差額(増額分)が収益とみなされ、その金額で再度コインを購入、全損したとしても、最初の出金分を所得として確定申告しないと伺いました。 海外FXの場合も同様の取り扱いとなりますか?

      • 不動産所得の青色申告と給与所得2,000万円以上の場合の確定申告

        会社員ですが、不動産所得があり毎年青色申告をしています。今年は営業インセンティブの関係で、会社からの給与が2000万を超え、会社給与についても個人での確定申告が必要になりましたが、この場合は、不動産所得の青色申告と同時に行えばよろしいでしょうか?

        • 一時所得のみ所得がある場合の所得税計算について

          例 総収入500万の一時所得のみ所得がある場合。特別控除50万を引いて450万÷2=225万が課税対象。そこから基礎控除や社会保険料など差し引くことは出来ますか?

          • 労働保険について

            労働局に支払った労働保険については、どのように仕分けするのでしょう?

            • 不動産賃貸業における青色専従者給与について

              夫婦共同名義50%ずつでそれぞれ不動産賃貸業の青色申告をしております。 現在妻は企業勤め+不動産賃貸業、夫は不動産賃貸業のみ収入があり同居しています。 不動産賃貸業務において、管理会社、融資銀行とのやりとり、経理ソフトの管理、設備の修繕業務、草取りなどの日常業務を夫が1人で行い、妻は全業務を一任していた場合、 ①妻の青色事業専従者として妥当な相場で給与を受け取ることは可能でしょうか? ②または妻の業務分を夫が請求し夫の所得とすることは可能でしょうか? ご教示いただけますと幸いです。

              • 確定申告時、自立支援医療受給者証申請のための診断書作成料は医療費控除対象となりますか?

                お世話になります。 確定申告のため、医療費控除のデータを作成中です。 診断書作成料は原則、医療費控除の対象外と言う事は理解しています。ここで、自立支援医療受給者証作成のために医師に作成頂いた診断書は対象となりますか? 御回答宜しくお願い致します。

                • 教材作成費の勘定科目を教えてください。

                  英語学校を経営しています。オリジナルの教科書を作成し、販売していますが、この教科書(冊子)の作成費用(印刷代)の勘定科目は何になるか、教えてください。

                  • 「本年中の報酬等の金額」は経費にならない相続税申告にかかった報酬なども含めた年内に支払った報酬の合計金額を入れるのでしょうか?

                    青色申告の「減価償却費の計算」の用紙の右下に出てくる「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」について先ほど質問を投稿した者で、追加で質問したい事があります。 ここにある「本年中の報酬等の金額」と「左のうち必要経費算入額」には、「本年中の報酬等の金額」には例えば相続税申告の報酬など経費にはならない報酬も含めた支払った全ての報酬の合計金額を入れ、「左のうち必要経費算入額」にはそのうちの実際に経費になる報酬額の合計金額を入れればいいのでしょうか? 某会計ソフトを使うといずれも経費に計上した支払報酬の合計金額しか表示されなかったのですが、実際は経費になる支払報酬以外の支払いも発生しています。その場合は「本年中の報酬等の金額」には経費には含めない報酬も入れないとならないもののような気がして質問させてい頂きました。 度々すみませんが重ねて質問させていただけると助かります。

                    • 青色申告での「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」は消費税を含めた金額を入れていいか(個人事業主・免税事業者)

                      個人事業主で、かつ免税事業者です。 青色申告の「減価償却費の計算」の用紙の右下に出てくる「税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳」のところに入れる「本年中の報酬等の金額」及び「左のうち必要経費算入額」には、消費税も含めた金額を入れていいでしょうか? 帳簿でも全て消費税込みの金額を入れているのでその流れで疑問を感じず消費税込みの金額を入力しましたが、提出前に見直していて、ふとそれでいいのかと思い質問させていただきました。 お忙しいところすみませんが教えて頂けますでしょうか。

                      • 確定申告において、一部の月についてのみ国民健康保険料の控除申請を出すなど、中途半端な控除申請をすることは許されますか

                        【ケース1】 払込票を紛失したため、1年間で国民年金保険料をいくら払ったかが分かりません。 一部の月(例えば4月と7月)については、たまたまPayPay経由で支払っていたため、正確な金額が履歴に残っています。 その一部の月の分だけを控除申請に出しても良いでしょうか。 書類不備になったりしますでしょうか。 【ケース2】 手元に「社会保険料(国民年金保険料) 控除証明書」があります。 納付済み金額がA円、見込額がB円になっています(合計額はA+B円)。 B円については払ったかどうか記憶にありません(つまり、未納の可能性もあります)。 確実に払っているA円のみを控除申請に出しても良いでしょうか。 書類不備になりますでしょうか。

                        • 法人税と消費税の分割納入は可能か?

                          個人事業主です。今回確定したの法人税と消費税を分割して払いたいのですが、それは正式にどのような手続きをとれば、分割納入が可能でしょうか?払えるのですが、未来の資金繰りを考えて 1)同一年度で分割の場合? 2)年度をまたいで分割は可能か?

                          • 個人事業主

                            個人事業主になる前に自家用車を売却しました。 勘定科目はどこでしょうか? また、個人事業主になって仕事で使う中古自動車を購入しました。 勘定科目をお願い致します。

                            • 国民健康保険控除について

                              個人事業主の青色申告です。 前年、前々年の確定申告に誤りがあり 修正申告を行いました。その際の国民健康保険料の追加分を今年度中に支払いしたのですが、こちらも今年度の確定申告の控除対象に加えて良いのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。

                              • 開業前の収入が100万円以上ある場合、事業所得になるのか

                                2023年1月から会社員をやりながら、副業で収入を得ていました。 思った以上に副業で稼いでしまったため、2023年12月27日に開業しました。青色申告承認申請書(65万)の手続きも一緒に行いました。 2023年1月〜2023年12月の100万円以上の収入は事業所得として、2024年の確定申告時に青色申告で提出して良いのでしょうか。

                                • 確定申告

                                  確定申告についての質問です。 今年大学を辞めて、19歳、インフルエンサーとして、テイックトックの投げ銭や動画投稿で収入を得てます。 銀行に振り込まれた金額は390万です。 質問 ①今、このフリーでレシートを経費として計上して50万くらいになりました。今回は雑所得しての確定申告になるのでしょうか? ②今親の扶養に入ってます。 早急に扶養から外れた方がよいのでしょうか? ③仮に経費を引いて338万とすると、20%かけて、42万7500円の控除を引いた額が、雑所得の収める金額になるのでしょうか?他に節税って可能でしょうか? ④フリーランス、インフルエンサーって職の書き方でよろしいのでしょうか? 初めての申告なので、わからないこと多いです。 よろしくお願いします。

                                  • 住民税、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除について

                                    お世話になります。 FXをしています。 昨年以前、3年以内に損失がありましたが、昨年は利益が出ました。 確定申告をしているので「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除」により 所得税では納税が発生しなかったのですが、住民税では損失が適用されませんでした。 何が理由か、知りたいです。

                                    • 業務委託契約における報酬の課税区分について

                                      業務委託契約という形で人材関係の営業を個人事業主として行っています。売上は1000万を超えないです。この場合、業務委託契約先からもらっている報酬の課税区分はどれになるのでしょうか?課税売上10%、8%、課税売上など色々選択項目がありどれを選べばいいのか分からないです。

                                    • 資本金の算出方法について

                                      個人事業主として初めての青色申告です。農業です。資本金の算出方法がわかりません。資本金は来期の元入金になりますか?

                                      • 12月決算 1月に引き落としの年を跨いだ時の会計入力について

                                        12月〜1月4日までの支払いをしたクレジットカードの引き落としが1月29日でした。各々の勘定科目は入力済みです。1ヶ月分の引き落としの会計処理は【口座振替・カード引き落とし】から登録するだけで大丈夫でしょうか?月を跨ぐため他に入力しなければならないことはありますか?よろしくお願いします。