スタートアップ支援 Gemstone税理士法人が回答した質問一覧

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4202件中2641-2660件を表示

  • 掛け持ちの確定申告について

    今年末調整をしてくれるバイトをしています。そして扶養の103万円を超えないようにしなければなりません。 もう辞めてしまったのですが2月までほかの掛け持ちのバイトをやっていました。そのふたつのバイトは合計で15万円ほどです。 その場合、確定申告を別で自分がしなければいけないのか、 もししなくてもいい場合、15万円は考えずに今やっているバイトで103万円ギリギリ稼いでも良いのか教えて頂きたいです。

    • 家賃•光熱費の経費計上について

      現在、彼と住んでおり未婚です。自宅でフリーランスとして働いています。 家賃、光熱費は全て折半ですが彼の名義のため毎月、その他の生活費を含めた額を彼に渡し支払ってもらっています。 この場合、家賃や光熱費は経費にできますか? また可能な場合の計上方法を教えていただきたいです。 お願いいたします。

      • パソコンソフトの年間保守料について

        導入しているパソコンソフト(CAD)の年間保守料が \174,570です。 今後毎年支払ってゆきます。 加えて、過去3年間支払っていなかった保守料 \523,710をバージョンアップ費として支払いました。 こうした場合の勘定項目と償却資産として処理すべきかを教えてください。

        • 総合振込の支払いの仕訳

          総合振込の支払いの仕訳は、取引ひとつずつに結びつきますか?それとも、全体で一つの決済仕訳がはいりますか?

          • ■海外在住なのですが、住民票が海外在住でもやはり日本の企業様から収入がある場合確定申告が必要なのでしょうか?

            ■海外在住なのですが、住民票が海外在住でもやはり日本の企業様から収入がある場合確定申告が必要なのでしょうか?

            • 消耗工具費か備品かで悩んでいます。

              工場作業員です。経理から工具の購入について、10万円を超えたら費用にならないので 超えないようにと言われました。測量器なんですが、1台は10万円しません。 ですがA、B、Cさんに持たせる場合は全部で10万を超えてしまいます。 また工具セット(例えばレンチ10本セット)だと10万超える場合は単品で数本買わないと 備品になってしまいますか? 今までトータルの領収だけ渡していたので、商品の明細書を渡して一個一個は 10万を超えないと説明したら経費として認めて貰えるんでしょうか。 工具がないと作業に関わるのですがどうしたらいいのかわかりません。 当方経理がわからないので教えていただけたらと思います。

              • FXの損失について

                会社員としての給与の他に、FXをしているのですが、FXが損失の場合でも確定申告をする必要がありますでしょうか?会社員の方では年末調整はされております。

                • 個人事業主 Suica利用分を請求した場合の仕訳について

                  お世話になります。個人事業主で青色申告をしようとしております。 先日顧客先に出張に行った際に専用にSuicaを作ってクレジットカードでチャージしました。 そこから出張にかかった交通費を先方から払っていただけることになりました。 Suicaに3000円チャージして、1000円交通費で使い、後日銀行口座から3000円引かれる 流れになると思います。 借方       貸方 前受金3000円   カード3000円 交通費1000円   前受金1000円 カード3000円   銀行口座3000円 ただし、後日精算で返ってくる場合は未払いになると思うのですが、Suicaの前払いとの関係でどう処理するかが分かりません。ご教示ください。

                  • 個人事業主様への支払いの仕分けにつきまして(再送)

                    先ほどの質問に足りない部分がございましたので、追記してもう一度質問させていただきます。 弊社は軽貨物の運送事業をしております。 免税事業者です。 ドライバー様(個人事業主)へお支払いするときに、手数料と電算処理費(支払明細書作成費として)を引いてお支払いしております。 また、車両をレンタルしている方へは車両レンタル代と自動車保険料も引いてお支払いしております。 例: 車両レンタル有り 報酬 300,000 手数料10% △30,000 消費税 27,000 電算処理費 △5,000 車両レンタル △33,000 自動車保険料 △22,000 支払額 237,000 このように支払い明細書を作成しお支払いをしております。 この場合は、発生時にどのように仕分ければよろしいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

                    • 個人事業主様への支払いの仕分けにつきまして

                      お世話になっております。 弊社は軽貨物の運送事業をしております。 ドライバー様(個人事業主)へお支払いするときに、手数料等を引いてお支払いしております。 また、車両をレンタルしている方へは車両レンタル代と自動車保険料も引いてお支払いしております。 例: 車両レンタル有り 報酬 300,000 手数料10% △30,000 消費税 27,000 車両レンタル △33,000 自動車保険料 △22,000 合計 242,000 このように支払い明細書を作成しお支払いをしております。 この場合は、発生時にどのように仕分ければよろしいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

                      • 期末決算確定後に法人税額に誤りが判明した場合の確定申告について

                        期末決算確定後に法人税額に誤りがあることが判明したため確定申告の際には正しい法人税額をもって申告しようと考えています。この際、本来なら決算書も正しいものに修正するところですが、連結子会社である故に決算書を修正することができません。この場合、確定申告で申告書と金額がずれてままの決算書を提出してもよろしいものでしょうか。宜しくお願い致します。

                        • 他人名義の通信料

                          個人事業主なのですが、事情があり仕事で使う携帯を友人名義で契約してもらい、使用しようと思っています。 その時の通信料は経費で計算することは可能なのでしょうか?

                          • 電子帳簿保存法ー振替伝票

                            振替伝票などを使った、領収書などの発生しない取引は電子帳簿保存法上どう扱われるのですか。また、銀行の金利や、銀行振替など領収書のないものへの電子証票の添付の取り扱いはどうなりますか。

                            • 電子帳簿保存法ー口座引き落としの証票添付

                              Freeeでは、口座の明細で1本ずつ取引が取り込まれますが、電力会社の明細では、10件まとめて入っている場合、すべての取引に10件分の明細を添付していくイメージですか。

                              • 自宅の内装工事について

                                現在、自宅を賃貸するために内装工事をする予定です。その場合、修繕費として経費に計上することはできますでしょうか。個人になります。

                                • この場合免税事業主でもいいですか?インボイス制度と仕入税額控除について。

                                  私は現在クラウドソーシング系のサイトで個人からYouTubeの動画制作協力の依頼を受けています。 YouTubeは海外の企業なのでYouTubeの広告収入は消費税の課税対象じゃないという話を聞きました。 取引先は私が制作した動画(商品)で広告収入を得るものと思うのですが、この場合は私の商品で得た収入は消費税の対象ではないため、仕入れ税額控除もないはずですよね。 この場合、私がインボイスを発行しなくても取引先に負担はないのでしょうか。 納めるべき消費税が0でも、他の税金にたいしてもこの仕入れ税額控除ができる場合は違いますよね。 わかりづらかったら申し訳ありません。よければ教えてください!

                                  • 役員退職金について

                                    役員退職金支給、支給後に不明点がある為質問させていただきます。 平成26年平社員から取締役へ就任した際退職金を取りました。 令和元年取締役から代表取締役へ就任。 現在退職した場合、取締役期間から勤続年数を計算するのか、 代表取締役へ就任した期間から勤続年数を計算するのかどちらでしょうか? また、その場合功績倍率は取締役期間、代表取締役期間と分ける必要はありますか? まとめて代表取締役の功績倍率でかまわないでしょうか? また、退任後は役員とした在籍し、新人のフォローをするようになるのですが、 代表取締役時の役員報酬の半額を役員報酬とすれば税務上問題はありませんか? 分かる方がいましたら、お返事いただきたいです。

                                    • 130万以内で働く場合、65万控除を目指す必要はあるのでしょうか?

                                      ■在宅ワーク1年目、不要ない(130万いない)で働いています。開業届けを出して青色申告をした方がいいとネットで言われているので申請をこの間してきました。税務署での記帳指導も申し込んできたところです。でも130万以内で働く場合、65万控除を目指す必要はあるのでしょうか?収入の額が大きくないので、もしかしたら10万控除でも変わらないのかな?と思っていたところでした。帳簿など全くやったことがなくちんぷんかんぷんで現段階で65万控除の必要がないならそ10万の方を選びたいと思っています。よろしくお願いします。 ■開業届は出した方が良いのかがよく分からず、教えて頂きたいです。 ■在宅ワークでの年末調整の明細書は、いただけるのでしょうか? ■去年一昨年頃から勤務をしていて確定申告等一切していないのですが、これから申告した場合多額の金額を請求されたりなどありますか? ■在宅ワークで、家賃や光熱費がどのくらい経費として落ちるのか知りたいです ■お世話になります。 下記、2点ご確認ご回答を希望致します。 宜しくお願い致します。 【家内労働者特例について】 ~事例~ 年収300万円の場合 ①業務委託のみで特例を受けた控除金額 ②業務委託+パートで特例を受けた控除金額 【インボイス制度について】 業務委託ですべきこと パートですべきこと

                                      • 実質所得者課税の原則について。

                                        私は未成年でYouTubeに動画をアップロードしており、収益化もしています。 形としては、自分が動画を作成し親のYouTubeアカウントでアップロードしており、GoogleAdSenseのアカウントもYouTubeアカウントと同じ親のものです。 ここで質問があります。 ・収益は親の口座に振り込まれるため私の所得とはならないのでしょうか? ・自分の口座に振り込まれるようにし、確定申告も自分の名義で行った場合、実質所得者課税の原則に抵触してしまいますか? ・私のような形式で動画をアップロードしている場合、どう対策をとっても、YouTubeアカウントが親のものであるため親の収益となってしまうのか。 長文ですみません🙇

                                        • 住宅ローンが払うのが厳しなりつつある件

                                          私が会社員時代主人と ペアローンで購入したマンションが あります。 しかし、そのあと会社員を卒業し、 フリーランスとなりましたが、妊娠出産。 現在育児中のママですが、 フリーランスとして在宅として働いてますが、 会社員時代より収入が多い訳ではありません。 自宅は気に入っているのですが、 このままペアローンで進めるのも 限界を感じつつあり不安です。 (育児ができる範囲で 収入が増える手段は探してます) 主人はそこまで収入が多い訳ではありません。 こんな私でも出来る節税対策など 何かあれば教えて欲しいです。