スタートアップ支援 Gemstone税理士法人が回答した質問一覧

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6826件中4021-4040件を表示

  • 配偶者控除、配偶者特別控除の取合いについて

    上記控除の取り合いについて ※ 夫A 妻B がいると仮定して... ①AとBが互いに配偶者控除を取り合うのはありなのか? ②AとBが互いに配偶者特別控除を取り合うのはありなのか? ③片方が配偶者控除対象、もう片方が配偶者特別控除の対象の場合、互いに取り合うのはありなのか? ①〜③のうちどれか1つでも×の場合、なぜそうなるのかまで教えていただけたら幸いです。

    • 勤労学生控除について

      親の扶養に入っている大学生です。昨年度のアルバイト収入が96万8千円ほどだったみたいで、今月の給料から住民税が引かれていました。103万は超えていなかったので所得税の還付はありましたが、住民税はかえってこないのかと思い調べていたところ、勤労学生控除が出てきました。この制度は昨年度の私の年収では不適応でしょうか。 また、住民税が返ってくることはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

      • マイクロ法人で買取業、個人事業主でヤフオク販売は別事業として認められますか。

        現在個人事業主として中古品を買取してヤフオクで売ってます。 もし、中古品の買取をマイクロ法人でやって個人事業主ではヤフオク代行みたいに販売する場合は別々の事業として認められますか。

        • オーナーズカスク

          ウイスキー樽を購入して5年程熟成させてから高値で売るオーナーズカスクという投資に100万円程、投資しました。これは資産として計上すればよいでしょうか?、適切な勘定科目は何になりますか? ご教授いただけますと助かります。 宜しくお願いいたします。

          • 扶養について

            専門学生18歳です。 103万を超える時と130万を超えるときに支払う税金があると思うのですが、扶養から外れた場合親が払う税金が増えるのでしょうか? その場合いくら稼げば税金を払っても稼いだ額の方が増えるのでしょうか?

            • 賃貸不動産に不備があり、家賃の一部返金と、補償を受け取ることになりました。勘定科目を教えてください。

              社宅として借りている賃貸物件の初期不良に対応が遅く、社員が近所の銭湯に通わざるを得ない状況が2ヶ月以上続いているため、入浴料(近隣相場価格)×日数の補償費用を請求したところ、入金されることになり、その請求書を発行するのですが、この内容は勘定科目は何を設定すれば良いですか?

              • 大学生の扶養控除について

                大学生3年生の20歳です。 今のアルバイト先でもっと働きたくて、103万円の次の壁である130万円まで働きたいと親に話しました。親の収入は約1200万円なのでその倍率で計算をして、その親の負担になる金額分は仕送りから減らして欲しいと頼みました。 ですが、母親に「所得税や住民税以外にもかかるお金が増えるし、健康保険も使えなくなるし、他にも国民年金(今は親に払ってもらっています)の控除もなくなる」と言われ断固拒否されました。 自分で調べても、所得税と住民税が増えること以外は出てきませんでした。 親の言っていることは本当に起こり得るのでしょうか?

                • 少額減価償却資産の特例の償却忘れについて

                  2021年度に30万円未満のPCを、少額減価償却資産の特例(購入年度で一括償却)の利用想定で購入いたしました。 ・記帳した内容 工具器具備品 290,000 / 現金 290,000 ・本来必要だった記帳忘れの仕分け 減価償却費 290,000 / 工具器具備品 290,000 決算申告後に減価償却処理の記帳を行っていない事に気がついたのですが、 翌年度の2022年度以降での償却は可能でしょうか?

                  • 法人設立時に個人が出資した資金の勘定科目

                    2022年5月に法人を設立しましたが、資本金とは別に現金で資金を出資しました。freeeの開始残高を設定するときの勘定科目をご教示ください。

                  • 資金繰り

                    今の資金繰りが上手くいっていないので解決したい

                    • 国外(ニュージーランド)企業からコンサルティング業務委託

                      大変お世話になります。 当方、個人事業主登録をしたばかりの者です。 この度、国外企業からコンサルティング業務を委託することとなりました。 業務は同社の国内ビジネスに関するものです。 これについては、国内企業に対する請求と同様に、業務委託料+消費税10%を請求することでよろしいでしょうか? ご教授のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

                      • 賞金、旅費について

                        応募した作品に賞を頂き、賞金を頂きました。この賞金は確定申告の際、どの項目で処理すれば良いでしょうか? また、表彰式に呼んでいただいたのですが、旅費等負担して頂いたのですが、実際使用した金額より多く頂きました。この場合収入として扱った方がいいのでしょうか。また、項目・処理の方法を教えて頂きたいです。 何卒よろしくお願い致します。

                        • 住民税

                          去年住んでいた役場から町民税.県民税納付済通知書というのが合計20万支払いって届いたのですがこれは支払わなければならないものですか?

                          • 催事に関わる売上仕訳について

                            出店費前払(出店2週間前)、出店時は売上持ち帰り。この際の仕訳はどうなりますか? また、出店時売上持ち帰り。 翌月末までに歩率(出店費)として支払い。 こちらの仕訳もご教授願います。

                            • プログラマーの個人事業税について

                              個人事業としてプログラム開発を行っています。現在結んでいる契約が、1ヶ月の労働時間が150〜180時間であれば契約している金額を請求し、150時間より少なければ不足した時間分、金額を差し引き、180時間を 超えれば超過分の金額を加算した金額を請求する様な契約となっています。 この様な契約の場合、個人事業税の対象になるのでしょうか? 現在は納付しています。 もし個人事業税対象外であれば還付請求はできるのでしょうか?

                              • 日本の永住権を持つ母親の海外収入について2

                                前回の質問、ありがとうございます。 母親の海外収入について詳しく調べたところ、賃借者に一定の土地を賃貸するリース契約でした。 一定の期間までの間、金額の支払いを賃借者が賃貸人に行い、借用する土地の管理や修繕は賃借者の全責任を負う形で行うようです。 その際、確定申告では不動産所得か事業所得のどちらで処理すればよろしいでしょうか。(ちなみに賃借者は農地栽培人のため、農業所得になるかどうか判断ができない状況です) また、それ以外にも疑問があります。 1.リース契約の支払いは確定申告でどのように処理すべきでしょうか?(租税公課、修繕費など) 2.賃貸人である母親が賃借人へ借用する土地ですが、土地一帯を負担する費用等は、契約時に賃借者が全ての責任を負い、賃貸者は責任を負わない旨の記載があるのですが、その費用の詳細についても確定申告で記入すべきでしょうか? 3.毎年の契約金の支払いはドル払いになっているのですが、これを日本円に換金して受け取ることはできるのでしょうか? また、その際に違法行為となる危険性はあるのでしょうか? 以下の三点、よろしくお願いします。

                                • 現金出納帳と源泉徴収について。

                                   所得税の源泉徴収や社会保険費用の徴収金を日々の現金出納帳にどのように記載すれば宜しいですか?  また徴収金の扱いは他の現金と同じように保管し支払えば宜しいのでしょうか?  役員3人で社会保険は社長のみ、所得税は3人分という形態です。 宜しくお願い致します。

                                  • 学生扶養を超えるにあたっての負担について

                                    私は現在19歳の大学2年生です。 扶養から外れたいと考えており、その場合にかかる親への負担と私自身への負担について詳細にお聞きしたいです。親の年収は約900万円と聞いております。 私の現在の認識では、親には扶養控除63万円×税率33%=20.8万円の負担が増え、私自身には所得税と社会保険料の負担が増えるという認識です。 これについて間違っている部分の指摘や、補足等をお願いしたいです。 また、お金稼ぎがしたいというより仕事の量と質を増やして経験を積みたいといった理由ですので、扶養を超えない方はいいなどといったアドバイスは求めておりません。 お忙しいところ恐縮ですが、私の質問に対する詳細な回答をいただけると幸いです。 宜しくお願いいたします。

                                    • メルカリで出品した商品が100万円で落札された場合の申告と扶養、確定申告について

                                      2016年にイベントの参加特典として入手がアイテムが高騰し、メルカリでの販売を検討しています。 現在、90万円程度で落札されているようです。 仮に100万で落札された場合の税金と扶養について質問いたします。 理解としては、譲渡所得にあたり、年度で見ても入手から5年以上経過しているため、長期譲渡所得の特別控除額となる100万円(厳密には、100万円とメルカリの手数料10%と送料などの経費を考えると111万円程度)までは、 1.住民税や所得税などの税金は何も発生しない 2.所得は0円 3.親の扶養からも外れない 4.確定申告は必要 と考えているのですが、上記についての理解はあっているのでしょうか? また、上記以外で、問題となりそうなポイントはあるでしょうか? ※他の収入は年間で30万円程度のアルバイトがあります。

                                      • 30万を超過したトレーディングカードの売買による税金について

                                        不用品であっても30万以上の売値になるものは税金が掛かるとの事ですが、 題名の通りトレカの場合についてです。 プロモーションカードという、カード自体を購入する訳ではなく大会や何かしらの懸賞で貰ったカードの売値が30万を越えた場合はこちらも税金の対象になるのでしょうか? 私が分からないポイントは以下の通りです。 ・購入金額の計算が不明 →1枚のカードをお金で購入しているわけではないので確定申告が必要な場合はどのように計算すればいいのか? (例えば、懸賞で当たる物の中には対象商品を〇〇円以上購入したレシートを送付する事で懸賞が当たるものもあります。) ・元々、売却しようと思って入手したわけではない →ここが一番重要で、コレクション目的で入手したため、元々は売却を考えていませんでした。 そのため、レシートなどは一切保管しておりません。 上記、回答をお願いします。