森田太郎税理士事務所【不動産所得・相続対策のエキスパート】が回答した質問一覧

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  • 個人事業者が給与を支払う場合の締め日は何を見ればわかりますか?

    会計事務所で働き始めた者ですが、資料のみで作業をしなければならず、給与が毎月20日に支払われているのはわかるのですが、いつが締め日なのかわかりません。法人だと過去の概況書を見ればわかるのですが、個人だとわかりません。所長かクライアントに聞くしかないのでしょうか。よろしくお願いします。

    • 消費税の課税選択について

      2023年2月7日に会社設立。8月決算で第1期を終えたところです。まだ決算処理できていません。収益はまだ無し。支出ばかりで赤字状態です。 インボイスの登録申請において、一般課税、簡易課税、インボイス特例のうちどれを選択するべきか教えてください。 基本的に節税したくないと思っていますが、一般的に弊社の場合、どうするべきか知りたいです。

      • 確定申告について

        学生で親の扶養に入ってますハイローオーストラリアと言うバイナリーオプションをしていてバイトもしているのでハイローで20万円以上の利益が出たら確定申告が必要だと思うのですがこの「利益」と言うのはハイローの口座から出金した場合でしょうかそれとも年間で20万以上プラスになった瞬間確定申告でしょうか。教えて頂きたいです。

        • 役員報酬変更時の源泉所得税の計算方法について

          来月10月から役員報酬の変更を行い現状から10万円ほど増額する予定です。 役員報酬を増額すると社会保険料も変更となりますが、 社会保険料の変更適用は4か月後からになると思います。 その場合、10月役員報酬分の源泉所得税の計算は①の額を基に算出し、 4か月後の社会保険料が変更された月以降に②の額を基に算出するということで合っていますでしょうか。 ①増額後の役員報酬ー従来の社会保険料(従来の役員報酬ベース) ②増額後の役員報酬ー変更後の社会保険料(増額後の役員報酬ベース)

          • まとまったお金が必要になり、トレカをメルカリで販売した場合の税金について

            長年趣味でトレーディングカードを収集しており、かなりの数のカードをコレクションや自分で遊ぶために所有していました。 今年のことですが、高額カードを購入するため、半年間ほど手持ちのカードをメルカリへ出品し、数十万円売り上げました。売上金は口座などには入れず、そのままメルカリ内にて高額カードの購入などにあてておりました。 販売したものの中には安い時期や特価品などで購入したカードなどもあり、累計で見ると利益も出ているかと思われます。 1度の取引で30万円を超えるものは申告の必要がある、と聞いたことがあるので、それ以外であれば大丈夫だろうと出品を繰り返してきました。実際のところ、販売したものの最高金額は数万円のトレカで、ひとつの商品で10万円を超えるものは販売しておりません。 この場合、申告等は必要となりますか?

            • 勘定科目について

              事業以外で私物等の不用品を売却した場合の仕分けは事業者借で大丈夫でしょうか?

              • メルカリ 確定申告について

                メルカリで不要の万年筆を売りに出していたら、合計で30万円を超えそうです。この場合は確定申告は必要でしょうか?万年筆の入手ルートは主にアルバイト先の文房具店です(閉店となる為貰い受けた物)

                • 業務委託料の消費税について

                  リラクゼーションサロンと業務委託契約をしています。 委託料として、お客様からいただいた金額の税抜きの金額から50%が支払われる契約です。 この場合、消費税は請求できないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

                  • 扶養内の収入について

                    月に8万円ほど、業務委託にて収入を得たい場合(年間96万) 白色申告で確定申告場合、扶養控除は受けられますでしょうか。 夫はサラリーマンです。

                    • 給与所得か事業所得か

                      国際機関の日本事務所に転職予定なのですが、以下の条件での雇用が給与所得なのか事業所得なのか定かでなく、教えていただけるとありがたいです。 ・福利厚生等の取扱い (残業手当なし、通勤手当なし、有休休暇あり、退職金なし) ・勤務時間や場所の指定あり ・月給制 ・自分で保険、年金加入 ・自分で税金を納める ・指揮監督権・命令権あり ・副業は許可制 ・雇用契約書ではなく、業務委託契約書に近い契約形態 どうぞよろしくお願いいたします。

                      • 雑所得のみの場合におけるふるさと納税について

                        給与所得がなく雑所得のみがある場合に、ふるさと納税はいくらまでできるのかの計算方法を教えて頂きたいです。例えば以下のような場合では、ふるさと納税の限度額はどのようになりますでしょうか? •学生 •給与所得なし •雑所得150万円 また扶養に入っているか否かがふるさと納税の限度額に影響しますでしょうか。ご回答よろしくお願い致します。

                        • 2つの会社から役員報酬をもらう時の税金について

                          2つの別の会社から役員報酬をもらう時の税金について知りたいです。 2つの会社から役員報酬を入れた方が税金が安いのか、一つの会社から同額の役員報酬入れるのと税金がかわらないのか知りたいです。

                          • 出張手当について

                            法人を設立し、出張旅費規程の導入を検討しています。法人から役員に支給した出張日当については確定申告不要という理解でよろしいでしょうか。

                            • インボイスの請求書について

                              個人事業主になります。 10月1日からインボイス制度がスタートしますが、請求書の発行の際に注意事項があれば教えてください。

                            • 免税事業者から10月1日インボイスで簡易課税事業者になるにあたって、freee会計の消費税の設定の切り替え方法を知りたい

                              インボイス制度にともない、事業年度中に免税事業者から簡易課税事業者に変わります。 freee会計で9月30日までは免税、10月1日から簡易課税にするにはどのように変更すればよいでしょうか。

                              • CtoCサービスのインボイス制度について

                                CtoCのサービスを運営しています。 サービスを始めたばかりで自身は課税事業者ではありません。 売主は、個人のみ登録できるようになっています。インボイス制度何も準備していないのですがその場合はどうするのがベストでしょうか。自信が課税事業者でないので代わりにインボイス発行が厳しいかと思っています。 サイト上で課税事業者か否かを書かせる仕組みを作った方が良いでしょうか?

                                • 個人事業主のインボイス申請について

                                  個人事業主で脱毛サロンを今年から始めました。 年収は1000万以上いかないので免税事業者です。 免税事業者で一般消費者にサービスを提供してお金を貰っていることになるのでインボイス申請しないで大丈夫でしょうか? 備品などの仕入れなどはネットからでどこかと契約しているわけではありません。関係ありませんか? またインボイスをしていない場合、領収書を貰うお客さんからインボイスやってる?って聞かれた時どうすればいいでしょうか?

                                  • 法人税など

                                    初歩的な質問ですがどうかご教授お願いします。 8月に会社を作り、決算月を6月に設定してます。 ざっと経費や売り上げ、利益等を計算してみたのですが、年度末に納める税金の種類がイマイチ把握できていません。 利益に対しての法人税と、消費税はわかるのですが、それ以外に年間で納める必要のあるものはありますか? そしてそれはいくらくらいになるものでしょうか? 法人税、

                                    • 青色申告でwifiの事業支出がありますが私生活でも使用しており、1/3ほど仕事で使用しています。その場合は、wifiの費用が3000円だとしたら、支出では直接1000円というように入れていけばいい?

                                      青色申告でwifiの事業支出がありますが私生活でも使用しており、1/3ほど仕事で使用しています。その場合は、wifiの費用が3000円だとしたら、支出では直接1000円というように入れていけばいいでしょうか?

                                      • 【個人事業主】iPhone購入代の家事按分を含めた経費計上について

                                        iPhoneの買い替えを検討しています。仕事と自分用で使用する比率は7:3程度です。 例えば13万円の機種を購入した場合、経費:事業主貸=91,000円:39,000円になります。 その際、経費分は10万円以下になるので購入年度に全額経費計上できると考えて良いですか? (青色申告なので超えても30万円以下の特例は使えますが)