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103件中21-40件を表示

  • 控除について

    わたしは67歳で、年金をもらっています。そのほか、農業のばいとなどで年間60まんぐらい稼いでいますが、基礎控除、年金控除、給与控除3つすべて併用できますか?

    • 免税事業者の当期課税売上高について

      法人事業概要説明書の「8.経理の状況」-(4)当期課税売上高について、 免税事業者は記入しなくて良いものでしょうか? freeeの案内に従ってますが、免税事業者は「消費税申告書」を作成しなくて良いと思っていたので、作成しておりません。 空欄で良いのか確認したいです。

      • タイミー

        タイミーは雑所得ですか?それとも給与所得ですか? また副業は雑所得などと給与所得が合わさって20万かな超えたら確定申告をするのでしょうか? 教えてください

        • 6月までの給与所得と7月以降の事業所得での青色申告に必要な帳簿は

          6月に定年退職を向かえ、7月から個人事業主としてコンサルタント活動を始めます。会社員時代は、CFOを担務しており、企業会計や税務の知識は、あります。 青色申告でいう65万円控除をうけるには、どの程度の帳簿作成が必要か、教示ください。 いわゆる会計ソフトを活用する範囲は、個人事業主としての事業所得分のみであり、給与所得まで含めた帳簿は、必要ないものとの認識は、間違いないでしょうか?

          • 認定利息について

            役員貸付金は計上されていないのに認定利息が毎年同額で未収入金に計上されている場合はどのような理由が考えられますか。

            • 接待交際費?に関する仕訳起票について

              弊社の社員がお客様(外部者)へのインタビューを行う予定で、お車代として1人あたり1万円計4名分の現金を手渡しでお渡しする予定です。 そのために弊社の銀行から6万円を引き出し、内2万円を小口現金に補充し、4万円を弊社の社員にお渡ししたのですが、 起票するべき仕訳は下記3つで宜しいでしょうか? 起票日→現金を銀行口座より引き出した日 現金 60000/普通預金 60000 起票日→現金を弊社従業員に渡した日 仮払金40000/現金40000 起票日→インタビューが行われ、お車代をお客様にお渡しした日 接待交際費40000/仮払金40000 小口現金の管理上、現金出納帳も作成しているのですが、上記の仕訳の他にも、下記の仕訳でもよいのでしょうか? 起票日→現金を引き出し、同日に弊社の社員に現金を渡した日に費用計上 接待交際費4万/普通預金6万 現金2万円 なお、口座から現金を引き出した際の起票に使用する証憑は、通帳のコピーと入金伝票を使用。仮払金と交際費の起票に使用する証憑は、メールの履歴と出金伝票で対応しようと考えております。 受領証などをお客様?から頂く予定ではないためです。

              • 個人事業主だったが、生活保護になる場合

                今月末か7月の上旬にも生活保護を申請する予定です。廃業にするにしても今年度分の確定申告、納税はどうすればいいでしょうか?

                • 立替の仕訳

                  個人事業主です。 ①開業日以前の交通費と消耗品費について、取引先に全額負担いただける事になりました。  入金日は開業日以降になりますが、仕訳はどうしたらよいでしょうか?売上になるのでしょうか? ②今後は交通費や消耗品費について、全額ではなく一部取引先に負担頂ける場合があります。 一部のみ負担頂く場合は、入金頂いた金額を売上に計上するのでしょうか? 取引先へは全て請求書を発行し、レシートは自分保管しています。

                  • 【原稿料の源泉徴収】請求書記載方法と仕訳方法について

                    先日、個人事業主として独立開業した者です。 いくつかの分野で業務委託をしているのですが、そのうちのひとつとして、 WEBライティング案件をある法人から受注しています。 このたび、初納品に伴いこちらから先方へ請求書を発行するのですが、 請求書を調べる過程で原稿料には源泉徴収をしないといけないという記事をみました。 記事を読んだものの、何をしないといけないのか明確にわからず、 本件について以下ご教示いただけないでしょうか? ◎請求書への記載方法 ◎会計システム(freee)への仕訳記載方法 ◎クライアント先にその他伝えるべきこと 今回の請求に係る情報を以下にまとめさせていただきます。 ------ ・業務内容:ある法人が運営するWebメディアに掲載するコラム原稿の執筆・編集業務 ・先方との契約:業務委託契約 ・契約に基づく今回請求予定の報酬  コラム原稿の執筆:原稿1本分 5,000円(消費税別)  コラム原稿の記事構成作成:原稿1本分 2,000円(消費税別) ・源泉徴収に関する事前の取り決め  契約書や請求書送付依頼指示などには特段記載されておりませんでした。 ------ お手数をおかけしますがご教示いただけますと幸いです。

                    • フリーランスのタクシー利用について

                      フリーランスでソフトウェアエンジニアをしています。 業務に関係がない移動に関して、フリーランス業務を移動中に行うために電車ではなくタクシーを利用した場合(納期前でやむを得なかった場合)は、業務目的の利用として経費計上は可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。

                      • 海外送金について

                        海外送金について 現在、海外からの仕入れを法人口座からの送金ではなく、個人口座から送金を行っております。 なにか税務関係等にて、トラブルになることはありますでしょうか? ご教示宜しくお願いいたします。

                        • 不動産仲介業者への手数料を特別依頼広告費として支払う際の会計上の一般的な処理について

                          お世話になります。当社保有の戸建て物件の賃貸が決まり、その対価として不動産仲介業者に12万円1800円の費用を当社から仲介業者に「特別依頼広告費」として支払う場合、勘定科目を「広告費」として計上、固定資産台帳に記載して減価償却(3年)で会計処理しても問題ないでしょうか?迷っているのは、こちらの「広告」は支払い前に既にその効力は完了(賃貸契約完了)しているので、そもそも固定資産台帳に記載せずに当期の会計計上すればよいのかどうかという部分です。お忙しい中お手数ではございますがご回答頂けますと幸いです。

                          • 共働き夫婦副業をそれぞれ持っている場合、個人事業主を夫婦共同経営でできますか

                            私たちは共働きの正社員夫婦で、これまでずっと別々に確定申告や年末調整を行ってきました。 2年前から私は副業として洋書の輸入販売を始ました。売上はまだ少ないですが、営利性・有償性・継続性・反復性があるため、個人事業主として登録し副業を事業所得(白色申告)として申告しています。 一方、夫も数年前から翻訳の副業を始めました。以前は単発の注文が多く雑収入に該当していましたが、最近では法人からの依頼が増え、信頼関係が築かれているため、営利性・反復性のある事業と見なせるようになりました。そこで、夫も事業所得として申告した方がよいのではないかと考えています。 ここで質問ですが、二人とも外国語や外国関連の事業をやっているため事業共通性があるので、夫を私が登録した個人事業主の共同経営者にすることは可能でしょうか?もし可能であれば、二人それぞれが確定申告する際、事業所得の部分をどのように申告すればよいでしょうか? この方法を検討する理由として、節税対策はもちろん、二人の売上を合算することで、将来的に青色申告事業者になることを目指しています。 もしくは分けて個人事業主にするほうがメリットが多いでしょうか? 知識不足で恐縮ですが、ご回答いただけると幸いです。

                          • 代行収入か販売か

                            代行になるのか販売になるのかの違いについて 自動車整備などの仕事をしている個人事業主です 自動車オークションを利用しての車の仕入、販売についての質問なのですが お客さんが欲しい車と予算を聞き、その予算内で私がオークションから車を仕入れ そこに私の代行手数料として一定額を上乗せした金額をお客さんに請求する という流れがあるとします 具体例 50万円で車両を落札し、そこに私の代行手数料10万円を合わせた60万円でお客さんには請求する この場合なのですが ・売上60万円、経費50万円で両立てで計上すべきか ・単に代行ということで売上10万円でいいのか だとどちらでしょうか?

                            • インボイス登録している個人事業主の消費税は、経費に含まれますか?

                              インボイス登録している個人事業主です。 収入に対して、経費として消費税の額を差し引いて所得としてよいのでしょうか? 収入の中に含まれている消費税の扱いがわかりません。 ご教授いただければ幸いです。

                              • 個人事業主、社用車の仕訳など

                                個人事業主です。 現在使用している自動車を買い替えて、新たに中古の自動車を500万円程度のローンで購入する予定です。この際、事業利用が60%、私用利用が40%として、その会計処理の方法を知りたいです。また、車検や保険、ガソリン代などについても教えていただければ幸いです。

                                • 長期滞在先からの帰宅及び再上京する際の交通費の経費処理について

                                  私は、知人3人で一般社団法人を経営しており、理事の一人です。 本店住所は千葉県船橋市ですが、勤務先は横浜市内です。 私自身は独身で、2022年まで長崎市内の賃貸アパートに住んでおり、現在も住民票の住所と確定申告・住民税の住所は長崎市で、アパートもそのまま残していますが、 2022年以降業務の都合で東京都練馬区の知人宅に2年ほど滞在し、そこから定期券(非課税処理)で横浜市内に通勤しています。 現在大半を関東で過ごしており、長崎市のアパートには年に何回か定期的に帰宅しているのですが、その際に長崎に帰る交通費と再上京する交通費は、通勤手当又は出張旅費として非課税処理は可能なのでしょうか?

                                  • 青色確定申告をしたいけど年度途中なのでよくわかっていません。

                                    年度の途中から開業予定ですが、年度の頭には派遣社員の期間がありその時に給与と副業がありました。 この場合、今年は青色確定申告は難しいでしょうか? それとも白色確定申告で副業期間の申告と青色確定申告で開業後の申告などやり方があるのでしょうか?

                                    • 試算表の売上高

                                      試算表(損益計算書)の売上高が0になっています。前年度、勘定科目を売掛金で取引登録をしたものが2件あります。本年度、売掛金の入金がありました。売掛金の入金は売上として、 試算表に反映しないのでしょうか?損益計算書と貸借対照表の見方もよくわからす、FREEEのヘルプデスクに問い合せるも、所轄税務署か税理士さんに確認を・・・との回答です。ご教示頂けますようお願い致します。

                                      • 償却済み固定資産の売却

                                        少額減価償却資産制度で購入したパソコン(通常の減価償却年数も超過)を売却したいのですが、経理処理についてお教えください。