確定申告の質問一覧

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  • 過去の社会保険料控除漏れ

    過去の確定申告にて、社会保険料控除を入れるのを忘れていたのですが、翌年以降の確定申告に入れることは可能でしょうか。

    • 事業用とプライベート口座が一緒にも関わらず、口座を「現金」で登録していた

      別の質問で、事業用とプライベートの口座が同一の場合、収入も支出も、「現金」は使わず「プライベート資金」で取引登録するという回答を見かけました。 去年までは「現金」で取引登録していたため、貸借対照表などには事業用口座に経費を除いた分が丸々あるような記録となっています。(按分登録した金額のみが、事業主貸になっている) 今年から「プライベート資金」として申請することに何か問題はありますか? 2020年度、2021年度が修正可能ならば、その申告も必要なのでしょうか?

      • このような場合、消費税を払う必要があるのでしょうか?

        個人事業主です。 2022年度の消費税を納めるべきかどうか分からないので、教えて下さい。 2020年度の課税売り上げは1000万円以下でした。 このような場合は、課税しなくても良いとネットを検索していて知ったのですが、2022年の12月にインボイス制度の申し込みをして、その時に消費税簡易課税制度選択届出書を税務署に提出しました。 これを提出したことにより、2年前の売り上げが1000万円以下でも、消費税を払わなきといけなくなるのでしょうか?

        • 開業費および開業前仕入れの処理について

          初めての確定申告になります。 freeのソフトを使用中です。開業日は4月3日。 開業日前に購入したものを開業費と仕入高にわけて入力しています。 その際、3月中にクレジットで購入した金額が4月中に引き落としされるため口座取引をどの様に処理したらよいのかがわかりません。また開業日前に仕入たもののまとめた金額を開業日の日付けで仕入高計上しておりますが、その中にも4月引き落とし分が含まれている状態です。

          • 納税地異動の際に青色申告承認申請書の提出は必要でしょうか?

            個人事業主です。昨年10月に自宅兼事務所の移転により納税地が異動になりました。移転前は青色申告で確定申告していました。 移転の際「個人事業の開業・廃業等届出書」と「 所属税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を申請し受理されています。青色申告承認申請書は提出しなかったのですが、必要だったのでしょうか。 既に青色申告で確定申告を済ませてしまったのですが、承認が継続されているかどうかが気になっています。

            • フリーランスの社会保険の扶養について

              私はフリーランスで、会社員の夫の扶養に入っています。年間の所得は48万円未満なのですが、月の収入が10万円を超える月があります。社会保険の扶養から外れてしまいますか?

              • 個人事業主の家賃の経費計上についてのご相談

                初めまして、個人事業主としてコンサルティング業務を行い、青色申告で確定申告をしている者です。 去年の5月から12月は会社員としても勤務しており、それに伴い給与所得が発生、転居も必要だったため東京のアパートを会社を通じて社宅として契約しました。 この場合、賃料の一部を経費として計上することは可能でしょうか? 主に住居として使用したものの、一部作業を行ったり、業務に関わる用途にも使用しました。 条件としては下の通りです: 1)住居は会社名義で契約、家賃は給料から天引き 2)個人事業主としての住所は以前の家がまだあるため変更せずそのまま、確定申告も神奈川の税務署に届ける予定 3)個人事業主としての売上は1月から4月の間に発生、5月に会社と正社員として契約して以降は副業の許可がまだ降りていなかったため引っ越してからは個人事業の売り上げは無し、ただ以前のクライアントの業務を無償で引き受けたりなど個人事業主関連の作業はしていた このような場合賃料の一部を経費計上するようなことは可能でしょうか? もし可能であれば、賃料は給与から天引きされており、給与は個人事業と同一の口座に振り込まれ、事業主借と仕分けされている際にどのような仕分けで経費計上すべきかもご教授いただけますと幸いです。 お手数ですが、ご確認のほどお願いできますと幸いです。 どうぞよろしくお願い致します!

                • 還付金多い気がする

                  始めまして、会社役員+個人事業(飲食)をしているものなので年収約600万なのですが、今回確定申告作業のしていて還付金63万と表示されたのですが多いような気がするのですが、問題ないのでしょうか。

                  • 確定申告の税金について

                    母が兄が役員をしていた会社が株式上場するのにあたり、1000株譲り受けました。その母が亡くなり、私が相続しました。その死亡時の株価1200円でした。経済的事情によりその株を4500円で売りました。確定申告でやるので税金はどのくらいかかるのでしょうか?

                    • 確定申告の医療費控除の遡り申請とふるさと納税のワンストップについて。

                      令和4年に出産をしたので、確定申告で医療費控除の申請を行う予定でしたが、引っ越しが重なり、提出できそうにないので、1年後に申請する予定です。(医療費を遡って申請) また、令和4年にふるさと納税を利用しており、ワンストップ特例制度を申請しています。 確定申告をする場合は、ワンストップが無効になると調べてわかったのですが、 今回確定申告をしないと、 ワンストップを行ったまま1年が過ぎるのですが、 その場合でも 1年後の確定申告の際に、 令和4年分の医療費控除を申請することはできますか?? またその際、令和4年分のふるさと納税を再申請する流れになりますか? 宜しくお願いいたします。

                      • 貸借対照表について

                        R4年度の確定申告を本日提出いたしました。 “青色申告決算書”の書面での数字は、自分で把握している数字に間違いないのですが、“貸借対照表”の“売掛金”と“未払金”の意味を理解できず、合っているのかが分かりません。 また“貸借対照表”の下部、合計の金額と売上(雑収入を含む)の金額が大幅に違うのですが どこかの仕訳等を間違えているからでしょうか? 上手く説明できず申し訳ありません。 帳簿等見ないと回答が難しい事は重々承知しておりますが アドバイス等いただけると幸いです。 宜しくお願いいたします。

                        • ふるさと納税はワンストップ特例の方がお得?

                          ふるさと納税の控除を適用する方法は、ワンストップ特例制度の利用と確定申告の2種類があると思います。 控除額を厳密に計算すると数円程度ワンストップ特例の方が自己負担額が少ないという話は有名ですが今回はそうではなく納税額についてです。 年末調整済の源泉徴収票と、乙欄かつ合計20万円以下の源泉徴収票を持っている場合(乙欄の源泉徴収票は確定申告の義務なしの場合)で、確定申告を行うと余計に納税することになるケースを想定しています。 このケースにおいて、確定申告でふるさと納税を適用する場合、"確定申告を行う場合は乙欄が20万円以下であっても確定申告に含める必要がある"という規則のため、余計に納税しなくてはなりません。つまり、ふるさと納税を適用することによって受けられる控除額と、余計に納税する額とを比較して、確定申告を行うかを選択しなくてはなりません。 一方で、ワンストップ特例を使ってふるさと納税を行った場合、ふるさと納税の控除は適用され、かつ確定申告は不要なので乙欄の源泉徴収票は申告義務なしとして無視できて、余計な納税をしなくて済むのでは?と考えました。 こちらの認識で間違いありませんでしょうか?

                          • スマホ購入時の経費計上について

                            青色申告の個人事業主です。 昨年4月に使用していたスマホ(業務・プライベート兼用)が壊れたため、新しい携帯を一括で購入しました。 価格は10万以上でしたので資産として計上し、減価償却という流れだと思っていたのですが、 色々と調べた所「青色申告をしている事業者であれば、30万円未満であれば、購入したスマートフォンを購入した年に全額経費とすることが可能」という事を知りました。 このように全額経費計上する場合、勘定項目など含め、どのように経費計上すればよろしいでしょうか。

                            • 外貨で給与受け取り(WISE口座)の確定申告方法

                              昨年中、海外の企業から仕事(ウェブ開発やプロジェクト・マネジメントサービス)の報酬として数回に渡り、合計4,500ユーロを自分のWISE口座に入金がありました。一部はユーロのままで口座に残っています。一部は日本円に両替し、WISE口座に入っています。さらに、一部は日本円に両替し現金として既に引き出しています。 正しい確定申告の方法を教えていただければ幸いです。(白色申告で、個人事業主)

                              • 売上を出金し、雑費などの経費を使用した後に残った残金を口座に入金。

                                個人事業主です。 売上10万円に対して1万円(雑費)購入し、その後9万円を口座に戻した際の勘定科目は何になりますか?

                                • 引っ越し時、前家賃の勘定科目について

                                  引越し時の前家賃の勘定科目について教えてください。 私は個人事業主で、今年3月に現在の自宅兼事務所に引っ越しました。 去年12月に仲介会社へ預かり金として、 共益費を除いた家賃1ヶ月分(6万3000円)を支払いました。 そして今年1月に家賃(共益費含めた68000円)、 礼金、消毒費、保証会社費、鍵交換費、仲介手数料から 12月に支払った前家賃を差し引いた金額を仲介会社に支払いました。 この場合12月と1月の勘定科目は それぞれ、どのように処理すれば良いでしょうか? すみませんがお答えいただけると助かります。宜しくお願い致します。

                                  • 確定申告について、『所得の内訳のところ』

                                    確定申告についてお聞きしたいです! 副業で行っているフリーランスの分を雑所得で申告するつもりなのですが、以下の項目は何と入力すれば良いでしょうか? ◉所得の内訳 ・種目 ・給与などの支払い者の『名称』及び『法人番号又は所在地』

                                    • 口座残高がマイナスになっている

                                      個人事業主で仕事をしています。 事業所得の他に2か所から給与が振り込まれています。 2021年の確定申告で 給与額の22万を事業主貸と現金の2回、引き出したことになっていることが原因で 口座残高がマイナスになっていることに気づかず書類の提出をしてしまいました。 この場合、2022年の確定申告で処理は可能でしょうか。 また、これを修正する場合にはどのような処理をすればよいでしょうか。

                                      • 開業費について

                                        個人事業主です。 前年の確定申告で開業費を記載しわすれ申告、今年の貸借対照表の有形固定資産、無形固定資産がマイナスになっています。 今年度free会計での申告記載の仕方を教えてください。 (中古軽車両9.1万円 車両整備費9.3万円 あと自賠責、重量税、自動車税等)

                                        • ホステス報酬 確定申告について

                                          私は現在学生で今年の春から就職するのですが、現在のアルバイトで飲食店(約35万)と水商売(約200万)で収入を得ており、源泉徴収票をもらい確定申告をしました。還元額は3000円ほどだったのですが、これは給与所得からだからなのでしょうか? 親の扶養に入っているため、扶養から外れてしまいます。扶養から外れることがバレるのはアルバイトで103万を超えてしまったと言うつもりですが、税金で収入額やどういう仕事をしているかということはバレたくありません。 市役所に行き、親の扶養から外してもらいました。飲食店のアルバイト先にもバレたくなかったため、自分で納付を選択し、納付を済ませました。 第一に親にホステス報酬があるということが知られたくないため、自分で払える税金は自分で払いに行きたいです。しかし何を払えばバレずに済むのかわからず、何か聞かれた時の言い訳も思いつきません。 また、私の場合ホステス報酬があると知られてしまうのはどんな場合なのか、扶養から外れた際に、私の収入額で親の税金を納める金額が変わるのか教えて頂きたいです。 とても浅はかで無知なことは承知しています。よろしくお願いします。