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  • 年商マイナス分の繰り越しについて

    個人事業主にて年間収入のマイナス分の繰り越し期間等の 仕組みを教えて頂きたいです。

  • 解約手当金は事業所得か一時所得か

    中小企業倒産防止共済契約をしていましたが、解約して解約手当金を受け取りました。 10年間納付した掛金の解約金は、一時所得か事業所得か教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

  • 親名義の車の長期間借用。

    ①他県に嫁いだ娘が親名義の車を長期間(壊れるまで)無償で借りるのは、親からの贈与? ②親が契約者、嫁いだ娘を被保険者として自動車任意保険を契約したら、親からの贈与? ③親が死去したら借りた車は、相続処理が必要?          

  • 自己所有の賃貸アパートの一室を事務所に使用しています。法人化した場合にこの家賃は経費計上出来ますか?ら

    父から相続した賃貸アパートを1棟(4世帯入居出来る)所有しています。 入居者様より1ヶ月38,000円の家賃収入があります。 現在、福祉タクシーとこのアパートのオーナーとして個人事業主として青色申告を1回済ませています。 10月に法人成りしてこのアパートの一室を事務所として使用するに辺り、事務所の家賃は経費として計上出来ますか? また、もう1つ質問ですが、アパートを個人資産から事業用資産に変更手続きが必要ですか?

  • 開業届は県や市町村にも提出するのか

    個人事業主を検討しています 開業届は税務署にだけ提出すればいいと思っていたのですが、県や市町村用の開業届の書類もあるようです 結局の所県や市町村にも開業届を提出しないといけないのでしょうか? 仮に提出しなくても確定申告すれば県や市町村にその内容が行くでしょうから しなくても、税金の計算の面では変わりないのでしょうか?

  • PCR検査費用の勘定科目について

    公演を企画するにあたり出演者のPCR検査を実施予定です。この費用は、売上原価になりますか? 雑費など別の勘定科目で仕訳しますか?教えてください。

  • 日本政策金融公庫から資金調達したい

    日本政策金融公庫から資金調達したいのですが、まずは経営革新等支援機関に認定されている税理士さんに相談したほうが良いと勧められました。 自力で必要種類をまとめ、手続するより、経営革新等支援機関に認定されている税理士さんに依頼したほうが融資が通りやすいのでしょうか。 アドバイスいただけますと幸いです。 宜しくお願いいたします。

    • 株式売却益が結構な額になるのですが、よい節税方法はありますか?

      相続で得た株の売却益が結構な額になるのですが、節税にはどのようなものがありますか? 税金に数千万もっていかれるならと思いこちらに質問させていただきました。 特定口座ではありません。不動産等を購入した方がいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

    • 消費税の課税事業者とは?その計算方法は?

      ①1年目の売上が1,000万円を超えると課税事業者になるというのは、初年度12ヶ月間の合計売上のことでしょうか。それとも事業開始月から6ヶ月間の売上÷6×12と計算するのでしょうか。 ②初年度から課税事業者に該当する場合、いつ納税するのでしょうか。3期目の終わりでしょうか。 ③納税する額は、2年前の年度の売上全て×10%でしょうか。それとも、納税年の売上(3期目?)×10%でしょうか。もしくは、2年前の年度の課税売上-課税仕入れの10%を納めるのでしょうか。 ▼状況 設立:2021年5月 資本金:1,000万円を超えない 売上:近々月100万円を超える可能性 利益:利益率50% 質問が多くお手数おかけしますが、教えていただけますと幸いです。

    • 業務委託と消費税

      株式会社を設立した者です。業務委託の方を雇ったのですが、給料は消費税10%をプラスしてお支払いするということで合っていますでしょうか。

    • 荷造運賃の税区分を教えて下さい。

      お世話になります。 こちらでお伺いしてよいかわからないのですが、弊社が販売した商品の送料を当方が負担した場合の国内送料の税区分は「課対仕入」でよろしいのでしょうか。 お手数ですが、お教えくださいますよう、お願いいたします。

    • 扶養から外れる基準とは

      現在、作業所で月8万、障害年金が年間70万もらってます。 副業でFxで年間20万の収入があったら母親の扶養から外れますか? 確定申告はいくらから必要ですか?

    • 青色専従者の妊娠出産時の給与支払いについて

      青色専従者(妻)が11月に出産を迎える為、実際の勤務が9月から一切無くなるのですが、 休んでいる期間の月毎の青色専従者給与の支払いは出来なくなるのでしょうか。 また12月の賞与は支給は可能でしょうか。 青色専従者給与届出書には月給与300000円と賞与7月、12月に600000円(年間120万)として提出しております。 専従者は今年1月~9月までは業務に従事しており、従事期間6か月以上の基準は満たしております。

    • 製品を無償で差し上げた場合の仕訳について

      法人で小規模な出版社を営んでいます。 書籍を製作し、その著者に書籍の現物を印税の代わりに差し上げることがあります。 また新聞社や雑誌社に宣伝の目的で無償で本を送ることがあります。 このような、製品を無償で差し上げた場合の仕訳はどのようになるのでしょうか?

    • 年間110万までの非課税枠を使った贈与について

      私の父から、私の息子2人(父からみると孫)に年間教育資金として110万円の振り込みをしている状況です。毎年振り込むごとに書類作成が必要でしょうか?

      • 開業届けを出したいと思ってます!

        開業届けをだして、子どもや親子のレンタルスペースを借りて習い事を開始したいと思ってます。 もしも開業届けだしたら、かかる税金や必要な費用とかあるでしょうか? 既に、学びのためにお金がかかっており赤字なんですが…。税金等はどうなりますか?

      • 業務委託での働き方

        現在個人事業主として青色申告55万で業務委託契約として働いてます。 年収130万以内で夫の社会保険扶養内で収めていますが、これを年収150万までに増やした場合夫の会社より社会保険の扶養内は収入3ヶ月平均が10万8333円以内との決まりがあるのですが超えてしまうと社会保険の扶養は外れてしまうのでしょうか?外れた場合自分で払う場合は年間いくらかかりますか?これ以外にも住民税や年金などもおおよそいくらかかるのでしょうか? ちなみに経費は約20万あり、iDeCoを年間18万と生命保険新旧共に掛金8万以上あります。

      • 中古軽自動車購入の際の減価償却と支払方法について

        今月9月決算月ですが、2019年5月製造中古軽自動車購入の際、(新車時価格180万円程度、中古車購入価格160万円)、一括支払いと分割支払いと、どちらが節税効果がありますか。またほかに節税効果の高い支払い方法はありますか。

      • 扶養から外れてしまった場合やったほうが良いことが知りたい

        大学生ですが、1社で業務委託で働きつつ、その他に単発で仕事をして収入を得ています。 現在親の扶養に入っているのですが、現時点で収入の合計が130万円を超えてしまいました。このように扶養から外れてしまった場合にやったほうが良い手続きや節税対策はありますでしょうか。 今年大学を卒業し大学院に進学予定ですが、個人事業主として開業届を出したほうが良いのでしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。 宜しくお願いいたします。

      • 仕入れの一部を私物としたい場合

        仕入れ目的で購入した物を一部私用として使いたいのですが、経費から差し引けば問題ないでしょうか?