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20177件中18681-18700件を表示

  • 業務委託契約の源泉徴収について

    現在、個人事業主として開業し、業務委託契約している会社が2つあります。 今回初めての確定申告なのですが、 業務委託契約している場合の源泉徴収はどのように処理すればいいのでしょうか? 業務内容としては、1社は、飲食店のクオリティサポート的な業務、もう1社は飲食店のコラム掲載のための写真や記事内容の提供です。 毎月発生しているもので、請求書を発行しておりました。 源泉徴収票は発行されないものだと思うのですが、、最近になって委託先から、業務委託している者に対して案内がありました。 ーーーーー 変更箇所・追記:源泉徴収が必要な業務の場合、源泉徴収の対象となる業務だけで請求書を作成し、明細欄等に業務内容が分かることを記載をしてください。(XXデザイン料、など)また、源泉徴収の金額も分かるよう記載をしてください。 ーーーーー この場合、どのように請求書を発行し処理するのがよいのでしょうか?

    • 教えてください

      【はじめての確定申告なんですが、e-taxなしでも、freeeから直接確定申告できますか?】

    • 振込手数料を自社負担する際の節税対策

      お世話になります。 入金と手数料に関して質問を挙げさせていただきました。 依頼先より入金される際、振込手数料を差し引かれた金額で入金されます。 仮に10000円の入金で振込手数料が220円とした場合 当たり前に処理をするのであれば 入金10000円、支払手数料220円(課税仕入) と入力すべきでしょうが、実際には支払手数料分が値引きされているものと 同意と思います。そうすると 入金10000円、売上値引220円(課税売返)と入力すべきと考えるのですが いかがでしょうか? また値引き処理とした場合、見積書や請求書の影響は出ますでしょうか? 10000円の見積・請求書のままで、freeeでの処理のみ値引きとしてよいもの なのでしょうか? 振込手数料から値引きに変えると消費税課税に関して節税になるのでは? と愚考した次第です。 何卒ご教授賜ります様お願い申し上げます。

      • 誤って納付した印紙の還付の仕訳について

        法務局で誤って印紙を納付してしまい、1か月後に税務署から銀行口座に還付されました。 銀行口座に還付された時の仕訳をご教示お願いいたします。

        • 車の購入について

          個人事業主です。イベントの出店の際や出張時、仕事場への行き帰り にも利用しますし、家族でのお出かけにも使用する車を購入しようと思います。 一括で支払ったほうがいいのか、ローンを組んだほうが税制上お得なのかどういうやり方がいいのか教えて欲しいです。宜しくお願いします。

          • 電子帳簿法の申請はしていません。メールできた請求書を印刷する必要はありますか

            電子帳簿法の申請はしていません。 メールできた請求書を印刷する必要はありますか? またデータはGoogleドライブに保管しておりますが、フリーに紐づけて登録しておく必要はありますでしょうか? 恐れ入りますがご回答をお待ちしております。

            • 海外収入の国内確定申告時の取り扱いについて

              現在、日本国内居住者で確定申告対象なのですが、昨年から新たに米国法人の業務を兼務する事になりまして、米国兼務分の収入が私の個人口座に該当法人より直接振り込まれています。(月額1,500ドル程度) なお、海外収入分は源泉徴収票が無いため、現地での税控除等の内訳がわからず、結果的に振り込まれた実額分の外国送金計算書の証書のみが手元にある状態です。 このような場合、国内確定申告時にどのような対応を取ればよろしいでしょうか。(そもそも上記金額で追加申告が必要かも含めて) また、外国税額控除制度があると認識しているのですが、米国側の税控除の明細が判らないため、国内の確定申告申告書上にどのように記載するかも分かりません。 もしよろしければ、どなたか分かる範囲で教えていただければ助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

              • 役員立替金の入出金について

                freeを使用しています。 細かな役員立て替え金が多く、銀行振り込みが大変なので 数件分をまとめて振り込んだら同期残高と登録残高が違ってきてしまいました。 合わせるためには一件ずつ分けて振込をしなければならないのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

              • 適格請求書(インボイス制度)における取引年月日について

                個人事業主でネットで物品の販売を行なっています。 適格請求書の制度に伴い、課税事業者になる予定です。 適格請求書の要件をみたところ、 ・取引年月日(課税資産の譲渡等を行った日) という項目があったのですが、ネットショップの場合、何の日付を入れればよいのでしょうか。 実際にお客さんにモノが届いた日は把握できないので、注文日や出荷日を入れておけばよいのでしょうか。

                • 寄付金をどの口座に入れるべきか

                  基本的なことで恐縮ですがご教示下さい。 当法人は部門(事業)ごとに銀行口座を用意しています。先日、A事業関連の地区長さんから協力金という名目で寄付金を現金で頂きました(地区内の方はA事業施設を無料で使える)。これはA事業口座に寄付金として入金するべきか、管理部門口座へ寄付金として入金するべきか、どちらが会計上正しいのでしょうか? ちなみに、昨年、一昨年も同様に頂き、A事業口座へ入金しています。 宜しくお願い致します。

                  • 開業費について

                    開業費つまり開業前に購入した10万円(13万円の器材)を超えるものがあります。 この場合も開業後と同様に購入した日で減価償却として処理をしてもいいのでしょうか? 青色申告予定者です。

                    • 2020年度確定申告で売掛金が1か月分申告漏れになっていました。対応策について。

                      2021年度確定申告の準備をしていく中で、2020年12月度の売り上げを申告していないことが判明しました。請求書の発行日が8月だったとしたら、7月の売上だったのに8月分の売上としていた形です。現状2021年1月の売り上げが、2つ存在しています。対応策をご教示いただけますでしょうか?

                      • 間違った入金の仕分けについて

                        銀行から間違った入金と出金が同額ありました。 freeでの仕分けはどうすればよいのでしょうか?

                      • キッチンカーの加工費の勘定科目

                        キッチンカーのベースとなる車両を購入し、受け渡し口や、換気扇の取り付けを外注しました。 その際の外注した代金はどのような仕訳をすれば良いのでしょうか? 外注代金は52万円となっています。

                      • 個人事業主で事業が二つある場合の税金について

                        整体院を経営している個人事業主です。 整体院の売上は900万円、年収800万円ほどです。 この度、他院のコンサルティング業務を任されることになり、年間100万円で受けることを考えています。 確定申告の際に、コンサルティング業務を整体院とは別事業として確定申告することは可能でしょうか? その際、所得が100万円になることで所得税と事業税は免除になるのでしょうか?

                      • 銀行振り込みで贈与されたお金を返金して改めて非課税の歴年贈与で貰うことについて

                        2021年12月に、結婚祝いで親から銀行振り込みで200万円貰いました。 その後、贈与税の存在を知ったのですが、 贈与されたお金100万円を返金して、改めて非課税の歴年贈与として2022年に100万円貰うことで贈与税を支払わずに済みますでしょうか? 時系列としては下記です。 2021年12月 200万円贈与 2022年1月 100万円返金 2022年2月 100万円贈与 2021年と2022年の贈与非課税枠としてあつかわれるでしょうか?

                        • ルミネカードの請求金額について

                          いつもお世話になっております。 freee会計上でクレジットカードにVIEWカードを登録しております。 ルミネカードなので請求時に5%〜10%の割引が入るのですが、領収書の金額と同期された請求金額に差異が出てしまいます。自動で同期された方の金額を基準に考えればよろしいのでしょうか。 また、領収書との金額に差異が出てしまっても問題ないのでしょうか。 お手数おかけしますが、よろしくお願い致します。

                        • 販売用の自動車の車検代の勘定科目

                          販売用の車の車検代を会社側が支払いをした場合の勘定科目は何になりますか? 販売価格に車検代が含まれています。

                        • 新設法人の月額報酬の設定の考え方について

                          法人設立後に提出する『被保険者資格取得届』に記載する『月額報酬』の金額について どの程度を目安に決めれば良いのかが分からず提出できません。 商工会議所からは『月額報酬を多めにすることで 法人税を少なくする方が理想的かもしれません』というアドバイスをいただきましたが 前年度の1年間の利益を12で割った金額の、大体何割くらいの金額を 法人の月額報酬として設定しますことが理想的となりますか? ご教示をお願いさせていただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

                        • 個人事業主としての初めての青色申告に関して

                          昨年10月いっぱいまで正社員で小売り電気事業社で働き、副業で月2回ほど請求業務代行を行っていました。11月より正社員から契約社員に変更し小売り電気事業社で土日祝日だけ働き、 平日は、派遣社員として業務を行っています。11月1日より個人事業種として開業届を提出し、青色申告の申請も行いました。 この場合、副業部分の申告も、個人事業主としての申告の青色申告に組み込めるのでしょうか?