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  • 税理士を入れようか悩んでいます。

    リフォーム会社を個人で、起業して5年目になります。 確定申告は自分で勉強してキチンと申告しておりますが、そろそろ税理士を入れ確定申告を確認してもらった方がいいのか悩んでおります。 確定申告の最後に税理士さんの印鑑があるのとないのでは信用も違うと聞いたり。ただ税理士さんを入れる事によりメリット、デメリットがあるのかな?と思うこともあり。 売り上げは、年間5000〜6000万程ではありますが社員はおらず、みな外注に仕事はお願いしています。 周りに聞くと、評判の良い税理士さんの話を聞かないことが多く… 相談させていただきました。

    • 家電量販店での一部ポイント支払い

      白色申告の個人事業主です。 12万円の物を20,100円分ポイントで差し引き、99,900円で現金支払いをした場合は消耗品費として経費にすることは可能なのでしょうか?

    • 償却資産税申告

      償却資産税申告書は該当がなくても提出する必要がありますでしょうか?

    • ふるさと納税、医療費控除の確定申告

      年収700万のサラリーマン。 2021年度 医療費世帯合計22万(保険金なし) 住宅ローン減税8万(年末還付) ふるさと納税7万寄付(ワンストップ特例申請済) 上記の状態で来年の確定申告で医療費控除の申告をした場合、ワンストップは無効となり医療費控除と同時に寄付金控除分も確定申告する事になるかと思います。 しかも住宅ローン減税も年末に還付されている為、寄付額は満額返ってこないかも、と聞きました。 それを見越しても医療費控除の申請をした方が得か否か お知恵を拝借したく存じます。 宜しくお願い申し上げます。

      • 経営セーフティ共済の控除について

        個人事業主で事業は利益なし、 株やFXで2000万円利益が出ました。 経営セーフティ共済や小規模企業、ふるさ納税の控除は、株やFXの利益から控除されるのでしょうか?

        • freeeで変動損益計算書は出せますか?

          タグなど駆使して出せると良いのですが・・・。 具体的な方法を教えていただきたいです。

          • デリバリー事業MENUの記帳方法について

            こんにちは、現在ウーバーイーツとMENUの配達業務をしております。青色確定申告です。 調べながらウーバーイーツの記帳方法はなんとか理解しましたが、MENUのfreeeでの記帳方法がいまいちよくわからない状態です。 MENUではお客様と直接現金のやり取りはありません。 また、freeeでは口座登録、クレジットカード登録はしておらず、収入 収支はプライベート資金からです。 MENUでは1配達するごとに売り上げが増えていき、好きなタイミング、金額で自分の口座へ入金することができます。 また、自分の口座へ2万円以上入金すると手数料が0円になるため、月をまたぐことがよくあります。 ウーバーでは毎週月曜日に明細が締められるため1週間ごとに記帳していすが、MENUでは売り上げが確定するのはどのタイミングになるのでしょうか。 仮に1週間ごとに未決済収入取引で登録したとして、1,2,3月分の溜まった売り上げを4月に自分の口座へ入金した場合の消し込み操作はどのように登録していけばよろしいでしょうか。 ご教示のほどよろしくお願いいたします。

            • 源泉徴収されていない場合

              私はフリーランスとしてデザインの仕事をしております。 取引先企業から報酬をいただいた際に源泉徴収がされていない場合、私の方で源泉徴収分を納税するような対応が可能なのでしょうか? それとも取引先企業に源泉徴収分を返金し、企業側から納税してもらわなければならないのでしょうか?

            • 会社精算時のメールアドレスや、freee利用料のカード未払金の扱いについて

              初めて会社精算を進めています。 freeeを使って、申告資料を作成しているのですが、メールアドレスや、freeeの利用料の扱い方がよく分かっていません。 資料作成し、提出するまで、メールアドレスと、freeeは必要なため、未払金がずっと残った状態になってしまいます。この場合、未払金は、どう扱うのが良いのでしょうか? 未払金と何かの科目で仕訳するのでしょうか?それとも、メールアドレスと、freeeは、解約してから、自分で書類を作成するのでしょうか?

              • 展示会の参加費用の仕訳について

                業務に関連する展示会に参加(出展者ではなく参加者として)した際,支払った費用(2,000円)の仕訳は「支払手数料」で良いでしょうか? 「研修費」扱いにするのも少し違うような気がしており・・・。 他に良い仕訳があれば教えてください。よろしくお願いいたします。

              • 仮想通貨の売却益が課税売上高に含まれるかについて

                課税売上高が1000万を超えると消費税の課税事業者になると思いますが、仮想通貨の売却益が課税売上高に含まれるか確認させて頂きたいです。個人事業主でITエンジニアをしています。 調べた範囲では課税売上高に含めるのは、「事業性の収入、反復継続している収入金額」との事で仮想通貨の売却益は事業とは関係のない雑所得で反復継続するものでもない為、課税売上高には含まれないのではと考えております。 ご教示頂けますようお願い致します。

                • 年末調整、源泉徴収について

                  給料支払い事務所届けを出していないと源泉徴収票はもらえませんか?

                  • 個人事業主で2022年度分より青色申告がしたい場合の手続きについて

                    お世話になります。今までフリーランスで働いており、白色申告をしてきましたが、2022年分よりfreeを使って青色申告に挑戦しようと思っております。そのためには所得税の青色申告承認申請書と開業届けが必要ということはわかりました。また、開業より2ヵ月以内に提出ということもわかりました。在宅のフリーランスですのでいつからでも開業はできるのですが、来年分から申告したいのであれば開業は1/1とし、3/1までに提出すればいいのでしょうか? また、今まで何度も情報を調べてきましたが、青色申告をするために他に準備が必要なものはありますか?確定申告が白色よりも難しくなるのは承知しておりますが、基本的には白色申告の時のように毎月の支出を把握し、それに伴う領収書などがあればいいのでしょうか? 従業員などもいなく、支出は一般的な経費のみです。 よろしくお願いいたします。

                  • 越境ECについての消費税還付金申請について

                    2020年8月に配送業の開業届けを提出。 2021年8月より、越境ECを同じ個人事業主の名前で開始。 現状、1000万以下の売上の個人事業主で、 2022年度より越境ECの消費税還付金を受け取る為、免税事業者から課税事業者に変更届けを出そうと思っています。 今年度中に提出した場合、2022年3月の確定申告時に、2021年度の配送業の売上に含まれる消費税を払わなければいけなくなるのでしょうか? そして、2022年1月から12月の期間、消費税還付は受けられますでしょうか? 上記2点の質問です。 どうぞよろしくお願い致します。

                    • 業務委託での確定申告について

                      2020年3月より事務系の在宅ワーク(業務委託)を始め、2021年には年収約50万円になりました。現在23歳で親の扶養に入っております。 支払調書はあり、月ごとの明細には報酬と消費税が分けて記載してあります。この場合、確定申告は必要なのでしょうか?

                      • 課税業者について

                        来期より課税業者になるのですが、仕入れ先が外国なので商品については、消費税が発生しません。支払いに関する消費税は、経費のみでたいした金額ではありません。事業は、小売り 事業の第二種事業です。この場合 本則課税よりも、簡易課税を選択した方がよいのですか? アドバイスを宜しくお願いします。

                      • 【確定申告】メルカリで不用品を販売した場合課税対象となりますか

                        メルカリで以下のような取引をした場合、課税対象になるのでしょうか。 ・ブランド店で10万円のスニーカーを購入 ⇒メルカリ等のフリマサイトで5万円で販売し、送料及び手数料を抜いて4万円程の収入を得た。

                        • 雑所得の計算方法について

                          例) 給与所得:350万 仮想通貨などで得た所得(雑所得):20万 とした場合、 総所得370万だと思います。 所得税の計算は (350+20)*0.2-427500=312500円 になるのでしょうか? 会社でもらった源泉徴収票から社会保険料控除、配偶者控除、源泉徴収税額を上記の 総所得から引いて計算してもよろしいのでしょうか?

                          • 【勘定科目】社会保険料の延滞金の支払いの勘定科目について

                            社会保険料の延滞金の支払いの勘定科目と仕分けについて教えてください。 現在未払金にしています。わずかずつペイジーで支払っているのですが 勘定科目は何になりますか? 法定福利費、支払利息、租税公課、または長期未払金?

                            • 工具器具備品の経費処理(節税対策)

                              創業1年目(2021年6月創業)です。開業資金でデスクトップパソコン(約22万円、勘定科目:工具器具備品)を購入しましたが固定資産税の支払いと事務手続きを回避をするため経費処理にするつもりです。下記手続で問題等ありましたらご指摘いただいければ幸いです。 ・市役所の資産税課には「固定資産なし」と回答済み ・確定申告時に別表十六(七)の作税・提出予定(少額減価償却資産の特例を利用) ・会計freee上では決算申告→振替伝票より費用計上可能 (税理士等に確認が必要とのfreeeサポートの回答受ける←ここがギモン!) ・確定申告(決算月:5月)は自力で行う予定 ・今期は赤字の予定 恐れ入りますがご回答お待ちしております。