社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所が回答した質問一覧

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  • 税区分について

    消費税で簡易課税方式で申請している。業種は第3種(建設業)売上、消耗品費などの、税区分をどれを選べば良いか分からない。電話サポートにかけても、分からないと言われた

  • 副業年間所得20万以下、ふるさと納税して住民税控除を受けるにはどうすればいいでしょうか?

    副業OKな会社でサラリーマンしています。 副業年間所得20万以下で、ふるさと納税して住民税控除を受けるには具体的にどうすればいいのでしょうか? ※注意点もあれば知りたいです。 当方の認識としては、 ワンスト特例申請は出来ない? 副業年間所得20万以下なので所得税の確定申告は不要 副業分の住民税は普通徴収で支払い予定です。 【補足】 ・本業(年末調整有で給与所得) ・副業(ブログ、Youtubeの広告収入で給与所得ではない)

    • 年末調整の給与所得者の基礎控除申告書の給与所得以外の所得金額で若年給付金の一時取得金額を記入した方がよいか?

      タイトル欄にありましたとおり自衛官の若年給付金2回目は申告書欄の給与所得以外の一時取得の金額を記入した方が良いか?の質問です 確定申告は個別に申告したいと思います

      • 役員報酬、初年度は0円でも大丈夫なのでしょうか。

        旦那さんと私の名前で先月、合同会社を作りました。 役員報酬を決めようかと思うのですが、まだしっかりと販売できる状態ではなく、今は売上も見込めないので、初年度は役員報酬は0でも大丈夫なんでしょうか? 旦那さん、わたしのどちらを役員したほうが節税になるのでしょうか…

        • 法人税の確定申告を請け負ってくださる税理士様を探しています

          ❶何を聞きたいのか 今年設立した法人の確定申告ルールに知らないことが多く、来年の申告に不安が残る為 法人税の確定申告を請け負ってくださる税理士様を探しています。 決算が2月なのでそれまで整理するため会計ソフトによる準備も行っています。 また、法人の状況としては個人事業主での収益をメインとしているため法人は赤字計上を予定してます。 ❷どこまで調べて何が分かったか(詳細に) ネットで探しても近所で頼れる税理士がいなかった、 また、電話しても対応可能な手が空いている事務所がなかった。 遠くの事務所しかないものの、遠隔で対応可能な事務所をfreee税理士検索で探し中。 ❸どこから分からないか ①税理士が対応してくれる領収書は、紙になっているものしか対応してくれないのでしょうか? (スマホの写真で取ってるレシート・預金通帳が多いです。) ②税理士さんに年に一回の申告サポート・アドバイス付きで15万円以下くらいが希望なのですが安すぎでしょうか?

        • 医療費控除対象の詳細について

          今年12月までに歯医者で合計約130,000円(健康保険対象外)、内科治療費及び薬代で合計約15,000円程、医療費として使いました。1)今回ひとつの治療ですでに12万を超えてるので、確定申告できると思っていますが、15,000円の治療費も含めた、複合で確定申告した方がより節税につながるということでしようか? 2)領収書が揃っているものしか申告できない認識であっていますか?交通費は、電車の場合どうなるのでしょうか?

        • 一人暮らしの大学生です。アルバイト代が103万円を超えてしまいました。親に住民税がかからないようにすることは可能でしょうか。

          一人暮らしの大学生です。今年のアルバイト代が103万円を超えました。親に住民税がかかってしまうと思うのですが、勤労学生であれば上限が130万円まで増えると聞きました。 質問1) 勤労学生控除を受ける場合、どうすれば良いでしょうか。 また、親の収入は高い方ですが、3人兄弟でみんな歳が近く、専門学校、私立大学の学費を親が負担しています。 私たち子どもは奨学金をうけながら、仕送りなしでアルバイトをして一人暮らしをしています。アルバイト代と奨学金から家賃、光熱費、食費を賄っています。 質問2) 親の収入は高い方ですが、こうした状況から、勤労学生であると判断されることはあるのでしょうか。

        • 副業している場合の本業での年末調整と確定申告のやり方

          副業で今年20万以上の収入がありました。確定申告をする予定ですが、本業の方の収入は給与として受け取っており、年末調整する必要がある書類はどういったものでしょうか。 また、確定申告の方法も詳しく教えていただきたいです。

          • 開始残高の設定→開業費で1品目にマージしてよいか

            開始残高の設定→開業費を入力しようとしています。 マウス・キーボード・ディスプレイを開業前に購入しました。 それらをそれぞれマウス・キーボード・ディスプレイ、として品目を作成してもいいのですが、freeeによると、品目はもっと大きい単位の概念とのこと。 そこで、お尋ねしたいのですが、PC周辺機器として品目を作成し、マウス代・キーボード代・ディズプレイ代を合算したものを登録してもよいでしょうか。 品目を多くつくりすぎるとUI的にも後々よくないですし。 もちろん領収書は個別で保管してますし、このPC周辺機器は何と何と何かを税務署に聞かれてもすぐに答えれるようにはしています。

          • 前年の未消化クレジット売上について

            今年からfreeeの記帳を進めています。パーソナルトレーニング業です。 前年(2020年)7月にクレジットカードでお客様が回数チケットを購入しました。今年に入っても消化があり、どのように仕訳すればいいのかわかりません。 ・前年の購入は事業主貸、前年の消化分は事業主借で間違い無いでしょうか? ・今年の消化分はどのように記入すればよろしいでしょうか? お忙しい中恐れ入りますがご教授いただきますようお願いいたします。

          • 中古車の減価償却について

            中古車を11月末に購入します。   個人事業主で購入するか、法人で購入するか迷っています。 (法人の決算は5月です) 個人事業主は申告分離課税の利益がかなり出ています。 法人は赤字です。 邦人と個人での違い、アドバイスを頂けませんでしょうか。 どうぞ宜しくお願いいたします。

          • 会社員を52歳で退職することになり、企業年金を一時金か年金で受けとる方がいいのかアドバイスが欲しい。

            52歳で会社員を退職することになりました。 確定給付(DB)を一時金でもらうと690万円もらうことができ、勤続年数30年の為、退職所得控除により税金がかからないことは理解しました。 企業年金基金に預けて年金でもらうと、60歳から20年間保証で年間615,000円と、有期年金10年保証、年間117,300円がもらえる為、両方でトータルすると約1,340万円もらえることになります。 一時金でもらうよりトータル的には約倍近く年金でもらう方が多くもらえます。  他の所得は、下記内容の予定です。 公的年金65歳から、月15万円、個人年金65歳から10年間月6万円、不動産所得月20万円位あると思います。 そのような状態で、DBを年金でもらった時のデメリットを教えてください。 よろしくお願いします。

          • 貸借対照表を一からやり直したいです。

            2019年、2020年と、会計ソフトを使用して確定申告をしておりました。 よく理解しないまま、出金や経費を入力していたため、未払い金はないのに、 多額の未払い金が貸借対照表に記載されている状態です。 振替伝票を用いて期首残高を合わせるなど、どうやったら良いかわからないので、 会計ソフトを初期化して、今年分からやり直そうと考えています。 去年の貸借対照表を引き継がず、今年分から新たに作成した貸借対照表を 確定申告で提出しても問題ないでしょうか?

            • 開業について

              コンサル事業を今年に入って副業的にやっていましたが、順調なため事業として行うべく開業届を今月提出する予定です。青色申告の届出書も出します。 この場合、10月より以前の経費はどのように扱われるのでしょうか。昨年も副業コンサルをしていたので、開業届は出していませんでしたが、個人として確定申告で白色申告をして、使った経費を計上しました。

              • 節税はできるのか、また節税方法はどうすれば良いかアドバイス下さい。

                今年の6月に法人化しました。夫婦で共同経営です。16歳以下の子供2人います。 節税をお伺いしたいのですが… まずはレシート管理だとは思いますが、いつからいつまでのレシートをアプリに登録すれば良いのでしょうか。 また、法人自体の収入は夫婦で合わせて月額30万〜40万以下の収入です。 その場合は年末調整は不要なのでしょうか。 これを踏まえて、節税対策ができる方法はありますか? よろしくお願いします。

              • 仕入れについて

                こんにちは。 現在、個人事業主で配送の仕事に携わっています。 それと並行して、古着のネット販売の準備をしています。 その際に購入した領収書を現在は全て雑費として計上しています。 「仕入れ」として勘定項目を登録すべきものでしょうか。 年度末には棚卸しをして在庫はどのようにすれば良いかと、 売り上げが発生した際は、どのように記入すればよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします。

              • ふるさと納税

                ふるさと納税を考えています。ネットで色々みてますが、推定がどれも、金額が一定でなく、バラバラです。自分はいくら納税すると、村にならないかしりたいです。

                • 法人税の中間申告を費用計上→還付予定の仕訳について

                  今期、法人税の中間申告を行いましたが、赤字決算の為に納付済みの法人税は還付となります。 この際、仮払金を用いた仕訳が一般的かと思いますが、使用している法人税の確定申告ソフトが仮払経理に対応しておらず、「法人税等/口座」での費用計上が必須となっております。 この場合、決算時の仕訳と、実際に還付された際の仕訳はどのようにすべきでしょうか? また、還付時の仕訳が雑収入となる場合でしたら、課税対象となるのを避ける為に考えられる別な仕訳方法(未収還付法人税等を用いるなど)がありましたら合わせてご教授いただけますと幸いです。 ご回答よろしくお願いいたします。

                  • 複数箇所での収入

                    現在、複数箇所で仕事をしていて確定申告をしています。 1つはアルバイトとして年間80万円程度、1つは委託報酬として税金が引かれ70万円程度(雑所得として計上)1つは講師代として12万円程度(雑所得)1つは全く異業種で40万円程度。 1のアルバイトで年末調整が可能と言われましたが自分で確定申告する場合必要はありませんか? またFXで引き継いでいるマイナスのお金もあります。 個人事業主となるか毎年迷っています。異業種の仕事で事業主として計上できるか、またこの程度の収入の場合、白色申告や青色申告にするメリットがあるのか教えてください。

                    • 手数料の計上はどうなるのか?

                      手数料の計上はどのようにすれば良いのでしょう。