社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所が回答した質問一覧

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  • 海外から消耗品の購入について

    合同会社で海外から消耗品をクレジットで購入しました。 どのように処理をしたらいいかわかりません。 クレジット引き落とし金額で消耗品の処理と同じで大丈夫でしょうか。

  • みなし役員

    当社には株式を17%程度保有する従業員がいます。 職制上の地位は経理部長です。 みなし役員に該当すると思うのですが、この者に対する給与は申告時に提出する勘定科目内訳書の役員給与等の内訳書に記載した方がいいのでしょうか? 現時点では決算書上の科目は給与としており、役員報酬には振替ていません。

  • 副業20万以下の年末調整について

    副業20万以下で、年末調整に申告がない場合どういう事態になりますか。脱税や追伸課税が発生しますか?

    • 年末調整は必要でしょうか?

      今年の1月20日付で勤めていた会社を退職、3月に個人事業で開業、従業員は専従者の妻のみで一人で事業をしています。 開業初年度ですが、自身の年末調整は必要でしょうか? 税務署から「給与所得の源泉徴収票等の法定調書」の提出用紙が届きましたが、どのようなものなのでしょうか?

      • 英会話教室の学費の経費計上可否について

        英会話の授業料は経費として計上できるでしょうか? 状況は下記のとおりです。 現在個人事業主として、米国の企業が運営する日本人向けのWebサイトのコンテンツの作成を行っています。その企業には日本語が堪能な方がいるので、現状直接的なやり取りは日本語で行えています。しかし、今後日本語が話せない方が担当になる可能性があるのと、そもそも現在の担当者が米国現地人のため、英語の方が意思疎通が楽であるということから、英会話教室へ通うことにしました。

      • 後から記帳は可能かどうか

        自宅で開業、まだ売上が少なく家賃を計上していません。 年末に利益が出る予定なので、支払いたいと思っているのですが、 後から記帳してまとめて数か月分支払う(自分に)事は可能でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

        • 節税対策で人に100万振り込む場合について

          節税対策で人に振込で100万送金するってなったら相手の口座にお金入るまで手続きや申請はどのくらい時間がかかりますか?

          • 初心者 初めての入力

            *ひと月の日々の納品書から月末請求書作成出来ますか? *一店舗内で例えば精肉店と焼肉店を営業するときの会計入力の仕方

          • 前期に取得し少額減価償却資産として償却した固定資産を前期に資産計上し忘れていた時

            前期に11万円のオフィスの備品を取得しています。前期の決算日の3日前に購入し、決算処理では固定資産台帳に記帳して、少額減価償却資産として償却しました。しかし、工具器具備品として前期中に取引計上されておらず、freee会計上でクレジットカードの引き落とし情報が下りてきた今期に計上されていました。前期の決算書類を見ると、貸借対照表で固定資産(有形固定資産)のところに全く同じ金額がマイナスで記載されていました。税務署に電話したところ、前期の利益に影響が出なければそのままでいい(今期購入した計上でいい?)と言われたのですが、本当に今期の工具器具備品の計上で大丈夫なのでしょうか?よろしくお願いします。

            • 講師として契約し、講演をしてもらうときの外注費の支払いについて

              一般社団法人で今までは理事自身が講演し、その講演料は社団法人の売り上げとして運営費に充てておりました。 今後外部の講師に講演をしていただき、一部を社団法人の紹介料として運営費に充て、残りを外注費として講師にお支払いする運営をしたいのですが、その場合にどういった手続き(源泉徴収などの手続きなど含めて)が必要となるのかを教えていただきたいです。

            • 大学院生の業務委託、開業日設定と103万円について

              去年の末から業務委託でお仕事を始めるようになりました。去年は確定申告の必要がない程度の収入だったので(1、2万)、今年から本格的に確定申告の準備を考えています。その中で、「開業届を出さないと青色申告できない」という情報を目にし、開業届を出したいのですが、開業日はいつにするのが良いでしょうか。 そして、私は今大学院生で親の扶養に入っているのですが、青色申告する場合は、親の社会保険の扶養から外れるのでしょうか。

            • 海外口座から現地通貨で仕入時のレートについて

              こんにちは。 海外口座に50万円相当(rate: 100 = US$5000 )の現地通貨(US$5000)を入金しました。この後、この預金US$5000を利用して、数回分けて仕入をしました。この時のレートはどうすれば良いですか? 例えば: (1)1月1日(当時rate:100)海外口座にUS$5000 入金(50万円相当) (2)2月4日(当時rate:105)海外口座からUS$100 を使って仕入 (海外口座残金:US$4900) (3)3月8日(当時rate:108)海外口座からUS$200 を使って仕入 (海外口座残金:US$4700) 2月4日と3月8日の仕入は海外預金口座残金からの支払いですので、実は当時レートとは関係ありません。 FREEEで記帳する時に、2月4日と3月8日時点の仕入のレートは1月1日(当時rate:100)のままで計算しても良いでしょうか? よろしくお願いいたします。

              • 旦那さん所有の持ち家の減価償却について

                旦那さんが借入をして建てた家があります この家に家族で住みながら、一室を妻がサロンとして使用しています このサロンについては事業所得として妻が申告する予定なのですが疑問が2つ 1,妻の申告の際、家の減価償却費を経費とすることが出来るか(事業で使っている割合だけなのはわかります) 2,仮に妻が仕事で使用している面積が20%の場合、これは旦那さんのローン控除の際に 居住用部分以外として、旦那さんの年末調整の際に記載する必要がありますか? 本人が事業として使っている場合、その面積が10%を超えるとローン控除の額が 減額になるのはわかりますが、妻が事業で使っている場合でも考慮する必要があるのか、ということです

                • 分割払いでの不動産売買時にかかる税金について

                  不動産(土地・建物)の売却を検討している個人がおり、購入希望者から分割(月割り)での支払いを打診されています。不動産を所有する個人は、数10年前に安く土地を取得しており、現在の地価で売却すると、利益が出ることは確実な状況です。 この場合、利益に対して20%等の税金がかかると聞いたのですが、金額が大きくなると、売却時点では税金を支払えない恐れがあります。 この売買を進めることは可能でしょうか。可能かわかりませんが、税金を分割で納入するとか、不動産の売買のしかたを工夫する等、何か方法があればご教授ください。

                  • 個人事業で飲食店をしています。俗に言う協力金バブルで収入が増えてしまいました。節税について知りたいです。

                    コロナ期間中に頂いていた協力金のお陰でお店を存続する以上に収入が増えてしまいました。 このままだと来年以降に支払う税金や市民税がかなりの額になるのでは?と困っています。 年内で個人事業主に出来そうな節税方法が知りたいです。 ※経費を上手く使おうと 感染拡大防止に繋がるところに投資をする意味で 店内に空気清浄機を導入したり、 業者を入れて換気扇の清掃をしたり。。 こういった場合での経費の上手な使い方や、 節税に繋がる事があればご教授いただきたいです。 よろしくお願いいたします。

                    • 青色申告決算書における生物売却原価の記載

                      農業簿記の解説などを見ると 「普通預金 100,000/生物売却収入 100,000  生物売却原価 30,000/生物 30,000」  の仕訳が載っています。 意味は分かるのですが、青色申告決算書に記載する場合、 「生物売却原価」(費用勘定だと思いますが)は、どの欄に記入するのでしょうか?

                      • 代表者個人名義車両関連費用の計上方法

                        代表者個人の車を業務でも使用しております。 業務とプライベートの走行比率がほぼ50:50なのでかかる経費(ガソリン、車検点検、保険等)を半分計上しようと思っております。 この場合の計上方法を教えてください。 ・領収書の扱い(100%の金額) ・法人カードで決済できるのか? 以上、よろしくお願いします。

                        • 開業費として計上できる経費項目と入力方法

                          2021年5月に株式会社を登記し、同年10月1日より経営コンサルとして営業活動を開始しました。 登記以降~営業活動開始までに購入・支払いした以下の支出は開業費として計上できるでしょうか? ・事務所内の什器備品 ・事務所内事務用品 ・ドメイン取得(メールアドレス、ホームページアドレス) ・上記のためのサーバー契約費 ・パソコン関連機器 ・freeeの契約費 ・自社ホームページの作成費 ・自社ホームページのSEO対策費(一括払い) ・業務関連のセミナー受講費 ・業務関連書籍の購入費 また、これらは個人資金から支払い済なのですが、freeeでの計上方法をご教授頂けると幸いです。

                          • 開業費に含める水道光熱費、通信費について

                            お世話になります。個人事業主で、自宅を事業所登録しています。 開業費に含める水道光熱費、携帯代通信費の計上の仕方についてお伺いします。 開業費は、開始残高設定のところで、内訳を入力できると思うのですが、その場合、これらについては家事按分をした上での金額を登録する必要があるのでしょうか?それとも、家事按分を設定していれば開業後の入力と同様に全額を入力するのでしょうか? 教えていただけると幸いです。 よろしくお願い致します。

                          • 個人事業主→法人化によって、保険料、税金等は節税できますか?

                            現在フリーランス3年目。 年間売上が1000万円を超えて2年目になります。 IT関連の企画、開発、コンサルティングを行っています。 現在、freeeを使用して青色申告をしています。 各種税金、特に国民健康保険料が高額なため、法人成りを検討しています。 個人事業主より法人化した方が、節税効果が高いでしょうか?