ティーダfreee【会計freee使い方YouTube登録者数2,800人☆】🍀調査に強い🍀が回答した質問一覧

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  • 均等償却と任意償却の使い分けについて

    それぞれ選ぶメリットデメリットを教えていただきたいです。 また、開業費の計上を減価償却で登録する予定なのですが、 減価償却の種類として均等償却・任意償却がある認識でお間違いないでしょうか。

  • 会社備品を個人が買い取った際の勘定科目について

    経理初心者です。 お手数おかけしますが、ご教示いただけると幸いです。 社員が会社の備品(レターパック)を個人的に急ぎで必要だとのことで、会社へ料金を支払い買い取りました。 計上のため勘定科目が必要なのですが、この場合は何に当てはまるでしょうか。 お助け願います。

    • サラリーマンと副業の損益通算

      サラリーマンと副業で収入があります 2024年度分の副業の収入がマイナスになり会社員の収入と合わせて損益通算するため副業の収入を確定申告し提出しました。 この際の還付金はいつ支払われるのでしょうか。 また、副業の分の収入、支出はfreeの会計ソフトを使い、現金で管理しており専用の口座等は作っていません。この場合の還付金はどこかで、振込口座を登録しないといけないのか、もしくは現金で受け取る形になるのかどうなるのでょうか。

    • freeeとAmazonの連携と領収書

      freeeとAmazonを連携させて得られたデータは、法の要件を満たしているため領収書の添付は必要ない、 という認識で合っていますでしょうか。 連携させた場合は、口座振替などの作業が別途発生しますが、やはり連携させた方が便利なのでしょうか。

    • 制服手当の、freee経費入力。

      職員が購入した制服代を、手当として給与で支払いました。 freee上での経費入力などはどのようになりますか。

    • 住民税納税通知書は雑所得にも書かれるのか

      毎年5、6月には会社または自宅には住民税納税通知書が来ると聞きましたがその通知書には雑所得が書かれますか?教えて下さい。

    • 法人成り後の消費税の免税について

      現在は個人事業主でただいま法人成りの手続きをしています。 そこで質問なのですが、法人成り後の2年間は消費税が免税されますでしょうか? 昨年度の売上は6,500万です。

    • 開業前の退職金の扱いについて

      2024年の3月31日に前職を退職し、同年4月17日に開業しました。 その際、退職金をもらましたが(350万円程)所得税として申告が必要でしょうか? 開業前の1〜3月31日までは事業に関係ないので、そこは無視してよいでしょうか?

    • アルバイト 甲乙契約について

      アルバイト契約の甲乙は自分の意志で選択できるものですか?会社によって決まりがあり、選択できない場合もある、のでしょうか? 個人事業主で、副業でアルバイトを2件しています。契約先Aからは契約時に「甲乙どちらで働きますか?」と聞かれましたが、契約先Bからは何も確認がなく、「乙」契約になっているようです。通常、アルバイト契約の甲乙は、自分の意志で選択できるものなのでしょうか?もし選択ができるのであれば、契約先Bの方が、月収入が多いので(それでも月給与が6万以上になることはありません)、Bを「甲契約」に変更したいと考えています。(現在はAと「甲」契約しています)

    • 夫婦で持分が2分の1ずつの不動産の譲渡所得申告

      夫婦で2分の1ずつ所有の土地を令和6年に譲渡しました。 この場合の申告ですが、売却価格や取得費、譲渡費用はそれぞれ2分の1にして夫婦2人が別々に申告すればよいでしょうか。 取得費は5%を使います。また、固定資産税の清算金もあります。

    • インボイス制度開始と同時に開業したました、2割特例対象になりますか?

      2023年10月1日に適格請求書発行事業者として開業しました。2023年中の売り上げは3万程度だったため1500円ほどの消費税を納めました。(デザイン業のため簡易課税50%で申告) 今期、予想していたよりも利益が出たため、納付する消費税額を抑えることができないかと考えています。私のように制度開始と同時に開業した場合は2割特例対象になるのでしょうか。 アドバイスお願いいたします。

    • 開業費として計上できるものとできないものについて

      開業にあたり、ホームページ制作や事業組み立てにおけるコンサルタント料は開業費として計上できますか。 昨年開業し、今年初めて青色申告をする予定です。 コンサルタント費は月払いで開業前からそして現在も支払っております。 開業後は支払い手数料として計上する予定ですが、開業前の分は開業費として計上できるのでしょうか。 また、開業前に仕入れたものは、開業費に含まれないということを知ったのですが、開業前の仕入にかかった費用は開業費ではなく、仕入高として計上するという捉えで合っていますでしょうか。 素人で初歩的な質問になりますが、教えていただけたらと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

    • 仕事で使用する4万円以上のスーツの計上方法について

      仕事で使用する4万円以上のスーツの計上方法について、 収支として計上(勘定項目は工具器具備品)更に固定資産として登録するようにと案内されました。(4万円以上は消耗品扱いではないとの旨でした) 再度、別の方に確認したところ、 収支に(勘定項目は消耗品)のみ計上、 固定資産としての記載は金額が10万円以下のため登録不要と返答がありました。 どちらの計上方法が正しいのでしょうか。

    • 口座から引き出した現金の一部で事業に支払いをしたが引き出したお金の科目は何になりますか?

      レンタルスペースの使用や消耗品購入(現金払い)のために口座からまとまった額を引き出しています。それぞれの領収書はあるのですが引き出す際の金額(支出)の科目はどうすれば良いでしょうか。

    • 支払調書について

      昨年単発の仕事をした際の支払調書を企業に依頼していますが、未だに支払調書を送付してもらえません。この場合、どうしたらよいでしょうか?見積書の金額で確定申告をしても良いのでしょうか?

    • 相続時精算課税の場合でも贈与契約書は必要ですか?

      このたび令和6年分の母からの贈与につき、相続時精算課税の届出を出そうと思っています。 メリットとデメリットを理解した上で決定しました。 贈与は毎年同じ額を同じ時期に口座に振込む形です。 その際、贈与契約書は毎年作った方がよいでしょうか、最初の一回でよいでしょうか。それとも不要でしょうか。それを教えていただければと思います。

      • プログラミングスクールの経費について

        個人事業主をしております。 下記の事例の場合、一括で経費化してしまってよいのでしょうか? プログラミングスクールに通います。 通う期間は決まっておらず、無期限で受講が可能です。(サブスクではなく、買い切りに近いと思います。) 金額は150万程です。 よろしくお願いいたします。

      • 所得税徴収高計算書について

        所得税徴収高計算書は、0円でも提出しなければなりませんが、『法人休業』(届け出済み)でも提出しなければなりませんか? 提出しなければいけない場合、特別徴収だとして、どのように記入すればよいでしょうか? よろしくお願いいたします。

      • 外注費が二か月後払いです。

        電気工事んの個人事業です。昨年まで会計士さんに丸投げでしたが、今年から自分で確定申告しようと思います。外注費について。毎月20日〆で、2ヶ月後払いなので、11/21-12/20 は2月、12/21-1/20は3月払いになります。それは未払金でしょうか?

      • 免税事業者からの仕入れに対する仕入税額控除の適用について

        仕入価格が1万円未満であれば適格請求書の少額特例があります。 購入(仕入れ)した際は1万円未満なのですが支払いの際にある程度まとめて支払います。その場合は少額特例に該当しますでしょうか。 例、 8/10に8800円で商品を仕入れる。8800円の請求書をもらう。 8/20に5500円で仕入れる。5500円の請求書をもらう。 8/30に上記をまとめた14300円を銀行振込で支払う。