田中紳太郎税理士事務所【20~30代の小規模企業経営者、フリーランス専門】が回答した質問一覧

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  • 個人事業主の資格取得費用について

    個人事業主として、経理業務などを行っています。 USCPAの資格取得を目指しているのですが、受験に関わる費用(受験料、宿泊費、交通費)は経費計上出来ますか? また、開業前の受験費用、予備校の受講料を開業費として計上することは可能でしょうか?

    • 簡易課税制度選択届出の書き方

      お世話になります。 個人事業主です。 2023年10月1日から課税事業主になりした。 簡易課税制度選択届出書を提出しようと思っています。 ③、②の課税売上高はどの書類の何番を書いたら良いでしょうか? よろしくお願い致します。

      • 家族の雇用形態について、社員または業務委託の場合について質問

        いわゆる「ひとり会社」の株式会社代表取締役ですが、妻に会社を手伝ってもらうにあたり、雇用社員とするか業務委託契約を結ぶかを検討してます。 夫、妻のわたしの双方にとって、どちらの方がメリットがあるのか教えてください。 業務委託契約の方が良いという場合には、妻は開業届を出す予定です。 お教え頂けるとありがたいです。 ご回答の程、よろしくお願い致します。

        • freee上での私用車手当の計算・入力について。

          freeeとは別ソフトで、私用車手当の手動入力と自動計算をしています。 freee上で同様のことができますでしょうか。

          • 開始残高の設定について

            開業前に購入した消耗品費などの開業費が10.000円以下ですが、開始残高の開業費と固定資産台帳への登録であっているのでしょうか?また開業前に購入した10万円以上のパソコンは開始残高の工具器具備品に入力と固定資産台帳への入力であっていますか? 開業前に購入したものですが開始残高と固定資産台帳とは別に取引登録も必要なのでしょうか?

            • 銀行間の資金移動の仕訳について

              会計上の仕訳について質問です。 A銀行からB銀行へ資金移動した際、直接ではなく一度現金化している場合は下記のような仕訳で正しいでしょうか。 (借方)現金 / (貸方)A銀行 (借方)B銀行 / (貸方)現金 それとも直接 (借方)B銀行 / (貸方)A銀行 でもよいものでしょうか?

              • 勘定科目についての新規作成

                お菓子教室を運営しています。 レッスンで使用する材料は勘定科目は何に相当しますでしょうか。 販売するわけでもなく、仕入れをして物を作るわけでもありません

                • コンサル費は減価償却できますか?

                  2024年頭にアフィリエイトで稼ぐべく個人事業主になりました。 開業後、アフィリエイトに関するコンサルを2件受けました。 38万円と24万円でした。(どちらも一括払い) 2024年分は白色申告しようとしていますが、これらを繰り延べ資産とし、減価償却で 計上できますか? できるとしたらそれぞれ10万円づつ3~4年かけて償却というイメージで合っていますか?

                  • 映画を鑑賞した際の勘定科目について

                    雑貨デザイナーとして働いております。 今後デザインを任される事となった作品の映画を鑑賞する際に、チケット代は経費として計上できるでしょうか? またその際の勘定科目を教えていただけますと幸いです。

                    • 確定申告。会社員の基本給と別の外交員報酬について。

                      事業所得について教えてください。 会社員ですが基本給と外交員報酬をもらっています。 会社に在籍していますが業務委託として外交員報酬から10.21%差し引いた金額と基本給が振り込まれています。10.21%引かれてだいたい外交員報酬30万前後+基本給です。 開業届を個人事業主として出していて青色申告に◯をしています。仕事でかかる費用は会社から経費として支給されているため、経費として計上できるのは限界があります。 今日会社から出た源泉徴収は基本給のみのため非課税世帯になっていました。しかし確定申告は必要になりますか? 個人事業主として青色申告するとなると昨年6月からなので月々10.21%が引かれて支払われた事業所得が合計127万円あります。 仮に廃業届を出して確定申告せず働き続けても会社側が基本給とは別に「外交員報酬」を払っているので私は脱税にあたりますよね? なぜ会社が基本給しかあげずに源泉徴収が非課税になっているのでしょうか。 長文になりましたが初めてのことのため、不安でいっぱいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

                      • 支払がなかった場合の源泉税等の仕訳

                        お忙しい時期に質問申し訳ありません。 12月の給与の仕訳で発生した所得税はマイナス130万、年末調整で還付所得税はプラスで140万で計上しています。どちらも「預り金」です。計算書の作成では1月10日に士業等に支払う源泉税5万円を追加し、申請は130万プラス5万で135万、結局140万以下だったので、実際に支払う所得税は0円でした。この時の仕訳は給与の計上も含め、どのようにするのか教えてください。宜しくお願いいたします。

                        • 生計を一にするか、しないか

                          収入が増えてきたので、個人事業主にて開業しようと考えています。 現在彼は会社員で、私は無職です。 個人事業主になれば、私は扶養内には入りません。 結婚を視野に入れているのですが、生計を一にする、しないのメリットデメリットを教えてください。 手伝いをしてもらうことが多いので、個人事業主になれば、会社員の彼(夫)に、経費で給与を支払うことは可能なのでしょうか?

                          • 1年目の中古資産の転用について

                            固定資産の登録についてですが、 10万円未満のパソコン(使用期間2年目)・家庭用エアコン(使用期間1年)を プライベート用から事業用に使用していた場合、どのように処理をしたらよろしいのでしょうか? 使用している会計ソフトはfreeeを使用しています。

                            • ハウスクリーニングで開業する際の法人設立前の費用計上について

                              ハウスクリーニング業で法人設立をしました。 法人設立以前にかかった研修費や移動費、洗浄機などの物品費、洗剤などの消耗品費は創立費に計上できますか?

                              • 専従者給与でのひとり暮らしは可能でしょうか?

                                私は現在、個人事業主である親の家業を手伝い、同居生活をしながら専従者給与をいただいております。 しかし、これからはひとり暮らしをして、そこから通勤という形で、家業を手伝っていきたいと思い始めました。 ところが、専従者給与を貰っている者は、同一の生活をしていないとその対象から外れるという情報を知り、ひとり暮らしをすることができないのかと、とても落胆しております。 専従者給与をいただきながらのひとり暮らしは、不可能なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

                                • 決算について

                                  12/31日の決算でやることは 棚卸しと減価償却であっていますか? その他追加で仕分けするものありますでしょうか?

                                  • 夫は専従者なのですが、夫を扶養に入る事はできますか?

                                    夫は年金と専従者給与ですが、扶養家族となることができますか?

                                    • リサイクル預託金(廃車)の仕訳について

                                      事業用の車が廃車となりました。 購入した際、中古車だったので、リサイクル預託金を預託金(非課税)と仕訳をしました。 廃車の際のリサイクル預託金についてお聞きしたいのですが、 freeeの振替伝票で、借方:支払手数料(課対仕入) 貸方:預託金(非課仕入)と仕訳をすればいいのでしょうか。

                                      • 保険金収入の勘定科目と消費税区分について

                                        自動車販売業(法人)の経理をしております。 レンタカーに出しておりました車が全損しました。保険会社(自社が加入)から、保険金が振り込まれましたが、勘定科目は「雑収入」、消費税区分は「対象外」でいいでしょうか。

                                        • 立替金について

                                          お忙しい時期に質問失礼いたします。 立替金について教えてください。 A社に払う地代家賃 50万のうち、管理費 5万円を当社がB社に支払っているので、差し引いた金額45万円の地代家賃で計上しています。(家賃契約は50万) 地代家賃 50万/立替金 ▲5万の仕訳に変更する必要がありますか? 尚、立替の概念がなかったので、今まで立替精算書をA社に立てた事はありません。 B社への支払いも当社の経費としております。もし立替処理をするとなると、A社に立替精算書を作成し、B社のものと一緒にA社に送る必要があるという理解は正しいですか。また、その立替をしないで現状のままでも問題はないでしょうか。金額は億単位ですが。宜しくお願いいたします。