経理・記帳・仕訳の質問一覧

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  • 元金と利息の内訳が無い場合の記帳方法

    長期借入金の支払明細書に元金と利息の内訳の記載がないのですが、この場合の返済時の記帳はどのようにすればよろしいのでしょうか?

  • 売上金(入金)の仕訳の件

    青色申告事業者でメルカリにより物販を行っています。メルカリで売り上げ金を申請し,入金された場合で次のような仕訳を教えてください。 【質問1】メルカリから私用口座に10万円入金後,事業口座に10万円入金した場合の仕訳は次のとおりでよろしいでしょうか。  (借方)事業主貸10万円/(貸方)売上10万円 【←メルカリから私用口座へ10万円入金】 (借方)普通預金10万円/(貸方)売掛金10万円【←私用口座から事業口座へ10 万円入金】 【質問2】メルカリで8万円売り上げた後,メルカリから私用口座へ10万円入金(事業利益8万円,私物の不用品による利益2万円)。その後さらに私用口座から事業口座へ8万円振り込んだ場合の仕訳は次のとおりでよろしいでしょうか。 (借方)売掛金8万円/(貸方)売上8万円【←メルカリでの売上8万円】 (借方)事業主貸8万円/(貸方)売掛金8万円【←メルカリから私用口座への入 金】 (借方)普通預金8万円/(貸方)売掛金8万円【←私用口座から事業口座へ8万円 入金】

    • ヴィンテージ楽器を購入したときの消費税について

      価値の下がらないような高価な楽器を資産(減価償却できないと思われるので)として購入した場合の消費税はどういう扱いになりますか?法人の場合、個人の場合両方のケースでどうなるか教えていただけたらと思います。

    • みなし配当の税務処理について

      弊社で投資有価証券として保有している株式会社(非上場先)が会社を解散するにあたり、 残余財産の分配を受ける際に、該当株式が過去に減損処理をしている場合 入金額から減損後の簿価を差し引いた額がみなし配当にあたる認識であっておりますでしょうか。 その際の会計と税務の観点から注意すべき点がありましたらご教授いただければ幸いです。 宜しくお願い致します。

      • freeeで青色申告

        青色申告はfreeeで入力をシステム通りすればできるようになっていますか? 勘定項目や借方貸方など初めてで全くわからないのですが都度調べるしかないのでしょうか? 手数がかかるので税制対策をしたいと思っているのですが処理に時間がかかり白色申告と迷っています。

        • 電子帳簿クレジットカードについて

          同期しているクレジットカードで決済して場合、レシートをファイルボックスに添付しなくても良いですか? 自動で経理でに取り込まれるので、クレジットカードの利用明細だけ、カード会社からダウンロードするだけではダメですか?

          • 経費

            営業のための交通費、ガソリン代などを経費でおとしていますが、 現在、個人で立て替えていますが、 普通に口座から落として構いませんか? またサイドビジネスとして運営していますが、自分の給与はどの様にして落とせば良いでしょうか

          • 起業時(決算申告済)に購入した物品等の記帳方法について

            数年前、起業の為に物品等を購入しました。 会計Freeeへ記帳の際、代表社員が立替えにつき未決済として登録した状態になっています。清算をしようとしたのですが、購入時のお金は会社の資本金(代表社員が出資している)より出ていたことがわかりました。また、資本金は物品等購入ですべて使用しています。決算後にわかったので、そのまま未決済として残ってしまっています。 この場合、どのような対応をすれば宜しいのでしょうか?

          • 交通費について

            営業のための交通費、ガソリン代などを経費でおとしていますが、 現在、個人で立て替えていますが、 普通に口座から落として構いませんか? またサイドビジネスとして運営していますが、自分の給与はどの様にして落とせば良いでしょうか

            • クレジット払いについて

              青色申告簡単簿記で申請する場合 主人のクレジットカードで125136円を分割で買った場合(90%事業で使用)の経費計上は? 主人に全額現金で払ったら

              • 他社宛の請求書

                業務内容により、他社宛の請求書を支払う場合があります。 請求書の宛名が弊社の会社名ではなく、別の会社名となりますが 書類上・または、会計・税務上なにか問題は生じる事がありますか? 請求内容がきちんと弊社の仕事と関係がある旨の記載があれば、保存するだけでよろしいでしょうか。 経営者はその辺はあいまいに捉えているので、正しい処理としての方法をお伺いできたらと思います。 よろしくお願いいたします。

                • 経費計上

                  セラピストとして、海外の技術取得の為の訓練に参加した場合、10万以上(研修費・渡航費・宿泊費・食費・現地での交流費など)は、別々で経費計上ですか? それぞれが10万以下ですが、セットとして捉えられてしまいますでしょうか? それとも、白色申告であればそれぞれが10万以下でしたら気にせず経費計上できますか? また、それぞれの勘定項目は何になりますか?(白色申告の場合。) 青色の場合は気にせず30万以内でしたら計上できると思いますが。

                • 仕訳について

                  事業報酬として毎月給与を受け取っています。青色申告です。税込報酬から所得税、社保、その他リース費用が引かれた額が振込まれています。売上としての仕訳入力は、借方(税込報酬と所得税)=貸方(税込報酬)でよいのでしょうか?

                • 自動車税について

                  自動車税について質問です。 勘定科目は車両費にしました。 税区分の項目はどの様にすれば良いですか?

                • 法人化に伴う固定資産の譲渡について

                  法人成りの際の固定資産の扱いについて質問です。 昨年12月末まで個人事業主、今年1月より法人です。 個人事業主時代に減価償却をしていたPC等を新法人に引継ぎしました。 12月末の簿価200万で譲渡をしましたので、法人の資本金等より個人が200万円を受け取るという認識で合っていますでしょうか? また、個人側は簿価で売却しているので譲渡所得にはならないという認識で問題ないでしょうか?

                  • 法人の代表者が運営している個人事務所に外注しても良いのですか?

                    合同会社です。代表者が運営している個人事務所に外注しても良いのですか? デザインのコンサルティング(合同会社)→デザイン講座の講師(個人事務所)

                    • Apple Gift Cardとクレジットカードを併用した支払の登録方法

                      個人事業主のデザイナーです。 事業用に使用するMac製品を購入しました。 事前にApple Gift Card5万円を購入し、 freee上で借方:貯蔵品/貸方:事業主借として登録しました。 その後合計10万円のMac製品を、 Apple Gift Card5万円+クレジットカード5万円で購入しました。 10万円を借方:消耗品費/貸方:未払金として支出登録し、 【決済を登録】ボタンから消し込みをしようとしたのですが、 出金元口座に【貯蔵品】がなく、登録できません...。 また【口座の一覧・登録】→【現金・その他】で 貯蔵品の口座を登録しようとしたのですが、 口座名に「貯蔵品」と入力しても【貯蔵品はすでに存在します。】と表示されてしまい 登録できず行き詰まっています。 この場合どのように記帳すれば良いでしょうか...?

                    • 興行業の収支について

                      スポーツ振興の一環として、スポーツをイベントで公演したりして収入を得ています。これに関する収益は雑収入、かかる費用は雑費で処理していますが、正しいでしょうか。また内容については消費税の課税対象にしています。

                    • 算定基礎届について

                      算定基礎届を書いているところなのですが、教えてほしい所があります。 4.5.6月の給与を書く所ですが、 4月は、うちの会社に入社していましたが給料なし、前の会社からの給料の支払いがあったそうです 5月はうちで給料なし 6月はうちで給料あり という状況の人がいます。 この場合5月は空欄、6月は給料を記入すると思いますが、4月は前の会社の給料を書くのですか?

                      • 個人事業主:交通費、宿泊費の請求書への記載方法について

                        お世話になります。 個人事業主として、取引先に見積(&請求書)を作成しています。 取引先からは旅費などは実費ではなくても良いので、請求して良いということになり、先日、出張で出かけた分を含めて請求したいのですが、その場合、下記で請求書に記載することは問題ないのでしょうか? 出張旅費(●●日~●●日/東京~●●(地方名))一式 50000円 合計金額には消費税を載せて、源泉徴収対象。 ※実際には飛行機で出かけたのですが、高額のため実費だとご請求金額が高くなり、 新幹線分と宿泊費をご請求できればと思った次第です。 また、この際、日当などはご請求すべきものなのでしょうか? 会社員時代は出張規定内は会社から支払われれ、規定外は自己負担だった記憶があります。 よろしくお願いいたします。