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自宅でネイルサロンを個人事業主として開業したいなと思って 数年前からジェルを集めたり、施術用のテーブルや椅子を購入しています。 この場合 ・来年開業するとしたら、開業年の期首商品棚卸高は0ではないという認識であっていますでしょうか? ・ネイル用品だとジェルやパーツがそれぞれ何百個と既にあるので未開封の物だけ在庫金額を出そうと思っているのですが、領収書がなくても大丈夫なのでしょうか?結構アバウトな金額になりそうです。 ・既にあるネイル材料の10%ほどが未開封であとは少し使っている物が90%ほどでして、この90%ほどの在庫金額を出さず、未開封の10%ほどのネイル用品だけ期首商品棚卸高とした場合、最初は売上原価?が低くなり、ある程度経って期首商品棚卸高としなかった90%のネイル材料を使い切ったら、売上原価が上がってしまい不自然になるのかな?と思いますがどうなんでしょうか? ・期首商品棚卸高としたネイル用品分は開業日に 仕入高 〇〇〇円 / 元入金 〇〇〇円 と仕訳すれば良いでしょうか? ・開業前に購入した施術用のテーブルやイスを開業費として計上したい場合以下の仕訳であっていますか? 例) 合計50,000円 開業日に↓ 開業費 50,000円 / 元入金 50,000円 決算時に全額償却した↓ 繰延資産償却 50,000円 / 開業費 50,000円 ・自宅サロンの場合施術テーブルやイス(どうみても施術用ですが)は家事按分だと思うのですが上記のように開業費として仕訳するさい影響はありますか? (テーブルとイスで50,000円だったけど、家事按分で50%事業用とした場合開業費の仕訳を25,000円にするべきか) まだ確定申告をしたことがないので、初歩的な質問であったり勉強不足で間違った認識をしていたら申し訳ございません。 ご回答お待ちしております。
- 投稿日:2023/11/27
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
開業前のハンドメイド作品について 趣味でハンドメイドアプリを使ってハンドメイド作品を販売しているのですが、売上が増えてきたので個人事業主として開業して青色申告したいなと思っています。 1. 既にハンドメイド作品何点か完成品がある場合、開業年の期首商品棚卸高はゼロではなく完成品の個数分の金額を記載するのでしょうか? 2. 期首商品棚卸高には、完成品の販売しようとしている金額を書くのですか? 3. 期首原材料棚卸高は関係ないですか? 4. ハンドメイド作家は作品を作って販売していますが、今後確定申告していくうえで、青色申告決算書4枚目の製造原価の計算のところは書かなくてよいのでしょうか?(製造業として記入が必要なのか) よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/11/27
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
個人事業主です。 賠償責任保険の賠償内容に変更があり、返還保険料が発生し引落口座に入金されたのですが、仕分の方法を教えてください。
- 投稿日:2023/11/27
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
私は大学生でメールレディで20万円未満稼ぎました。アルバイトはしていません。この場合住民税は申告するべきなのでしょうか?また、このようなことは初めてなので申請等どのようなことをすればいいのか教えてください。
- 投稿日:2023/11/27
- 給与計算・年末調整
- 回答数:2件
私はひとり親家庭の大学四年生です。給与計算をしていたところ、11月の給料が振り込まれた時点で、140万円を超えていることが判明しました。 ①私の認識があっていれば、103万円を超えた時点で、親の税金が上がってしまっていると思うのですが、130万円を超えると、さらに親の税金などの金額が上がるのでしょうか? ②また、この調子でアルバイトし続けると150万円を超えてしまうのですが、超えないようにした方が良いのでしょうか? ③学生でも、130万円を超えた場合、自分自身で社会保険に加入しなければならないと思うのですが、私の認識は合っているのでしょうか?就職先は決定していますが、取り急ぎ加入した方が良いでしょうか?
- 投稿日:2023/11/27
- 税金・お金
- 回答数:0件
傷病手当金は給与の3分の2程度で13万円くらいになりますが、妻の私はパートで8万円貰っています。 扶養から外されるということはありますか?
- 投稿日:2023/11/27
- 税金・お金
- 回答数:0件
前職分の源泉徴収票を提出したのですが遅かったためか返却されてしまいました。
去年の年末調整の話になります。去年の年末調整の際に前々職と前職の2つの源泉徴収票を現在の職場に提出しましたが、前職の源泉徴収票は提出した時期が遅かったためか返却されてしまいました。それぞれの収入ですが多く見積もって前々職の収入は140万、前職は3万ほどです。今更ですがどうすればよいのでしょうか?とりあえず前職分の3万を確定申告しようか考えています。
- 投稿日:2023/11/27
- 確定申告
- 回答数:0件
大学生です。親の扶養内です。 固定シフトのアルバイトを2つ掛け持ちしていて、2つの合計年間給与は101万以上103万以下です。 それとは別に単発(副業)で1.5万ほど稼ぎました。 12月単発をまたやろうと思うのですが(2万程度)、それをやると副業給与+本業(?)給与が103万を超えます。 勤労学生控除を使用しない場合、上記の場合だと扶養から外れてしまいますか。 勤労学生控除を使用すれば扶養内に収まりますか。 年末調整は1番給与が多い固定シフトバイト先から出します。
- 投稿日:2023/11/26
- 給与計算・年末調整
- 回答数:0件
社会人です。 トレカ目的で大量にCDを購入しCDだけ不要のためメルカリに出品しました。 出品金額は定価の半額なので赤字です。 枚数がかなり売れてるため30万程の売上金になるのですがこの場合は確定申告は必要ですか?
- 投稿日:2023/11/26
- 確定申告
- 回答数:1件
個人事業と法人で事業の区別が否認されるケースに当たるか否か。
webエンジニアとしてフリーランスをやっています。 主に、準委任契約で案件に参画しています。 そのうちの1社に、チームとして複数人で参画したいため、法人設立し、そちらで契約する方向で検討しています。 法人設立した際は、上記の1社を含め、「webサイト制作の準委任契約(webサイト、コーポレートサイトのコーディング・メンテナンス)」は法人で受注し、今後も1人での参画が見込める「webアプリ開発の準委任契約(webアプリケーションのフロントエンド開発)」については、引き続き個人で受注することを考えています。 この区別だと、業務内容が酷似している(作るものが違うが、プログラミングがメインの業務)ので、異業種と認められるか懸念しております。 こちらについて法人格が否認されるケースに当たるか否か、ご意見頂けますと幸いです。 お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/11/26
- 会社設立・起業
- 回答数:0件
交通費の出ない近隣の職場のために自転車を購入しました。経費としてどの分類で登録すればよいでしょうか?
- 投稿日:2023/11/26
- 確定申告
- 回答数:2件
外注1日1万円を週払いをしています。 こちらは源泉徴収しなければいけないのでしょうか? 外注の方は免税のためインボイスを発行できません。 インボイスの少額特例で毎日1万円を支払し帳簿づけをすれば摘要 されるのでしょうか?
- 投稿日:2023/11/26
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
法人で株主優待を受領した場合 金券ショップ等への売却では無く、社長個人が買い取る事は可能でしょうか 仕訳は下記で処理したいと考えております 現金1000円/雑収入1000円
- 投稿日:2023/11/26
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
副業において、物販を行っております。 事業において減価償却資産を購入したことはないのですが、副業開始前に個人で購入したパソコンやスマートフォンを使用して事業を行っています。 この場合、減価償却資産として新たに計上する必要はあるのでしょうか。それとも簿外資産として減価償却はおこなっていないものの、減価償却資産の一覧に入れる必要はあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/11/26
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
お世話になります。 先ほど子供の国民年金保険料の確定申告について質問をさせていただいたものです。 先日、長男(22才)の国民年金保険料を支払いました(追納)。令和3年(166,100円)、令和4年(199,100円)、令和5年3月分(16,590円)の合計381,790円です。 令和3年と令和4年の分は、それぞれの年の確定申告の更正の申請という手続きになるのでしょうか? 何度も申し訳ありません。 もしそうであれば、令和3年と令和4年分は、すぐに手続き可能ということでしょうか?
- 投稿日:2023/11/26
- 確定申告
- 回答数:1件
お世話になります。 今年の11月15日に、長男(22才)の国民年金保険料を支払いました(追納)。令和3年(166,100円)、令和4年(199,100円)、令和5年3月分(16,590円)の合計381,790円です。 まず、381,790円は控除可能でしょうか?可能な場合、確定申告をすればいいかと思いますが、今すぐe-Taxですればいいのでしょうか? またふるさと納税の限度額が減る等の影響があるのでしょうか? 何卒よろしくお願いします。
- 投稿日:2023/11/26
- 確定申告
- 回答数:0件
トレカの売却に伴う確定申告について教えていただきたく思います。 前提として、不用品売買であり、継続的ではなく事業としていない場合です。 ①生活用動産の譲渡による所得は課税対象とならない →1枚30万円未満のものであれば非課税(確定申告不要) ②トレカ1枚30万円以上のものであれば、譲渡所得(総合課税)となり、給与所得等と合わせて確定申告が必要である →譲渡所得が計算上0円以下となる場合は、譲渡所得について確定申告が必要ではない (例) 課税所得=35万−1.75万円−50万 =−16.75万円 売値35万、取得費1.75万(売値の5%)、譲渡費用0円
- 投稿日:2023/11/26
- 確定申告
- 回答数:2件
現在、65歳以上の老親(ひとり親)に仕送りをしており、扶養に入れるべきか悩んでいます。 私の収入は多くなく、なんとか捻出して仕送りしている状況ですが、仮に将来、親を支えきれなくなって親が生活保護を受給せざるをえないくらいになった場合、過去に扶養の事実があると生活保護を受けづらくなったりするでしょうか? ご回答いただければ幸いです。
- 投稿日:2023/11/25
- 税金・お金
- 回答数:2件
老親を扶養にいれる場合に考慮、注意する点について教えてください
65歳以上の老親(母親のみ)の収入が年金だけになり、仕送りをしているのですが、扶養に入れるかどうかを検討しています。 健康保険上の扶養は、母の健康保険料の支払いが免除されるメリットと、高額療養費が上がるデメリットがあると認識しています。 しかし、税制上の扶養の場合のメリット、デメリット(注意点)がよくわかりません。 扶養側(私)の税金控除が多くなるメリットはわかったのですが、その他のメリットや、特にデメリットについてできるだけ詳細に伺いたいです。 自分で調べた限りでは、住民税非課税世帯(母一人世帯)が課税世帯(母と私が同一世帯)になる(給付金等がもらえなくなる?)、なんらかの支払いが増える、等ありそうなのですが、母、もしくは私にどのようなデメリットが考えられますでしょうか? よろしくお願い致します。
- 投稿日:2023/11/25
- 税金・お金
- 回答数:1件
ECサイトで商品を販売しています。 決算を迎えたので、法人事業概況説明書を作成しています。 日本の会社の輸入代行業者を利用して、中国から商品を仕入れていますがこの場合、 法人概況説明書の「海外取引状況」の「輸入」に該当するのでしょうか? ご教示いただけたら幸いです。
- 投稿日:2023/11/25
- 法人決算
- 回答数:1件