東京みなと会計事務所 / 寺村 航が回答した質問一覧

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478件中381-400件を表示

  • FXの所得税について質問

    1.所得税の計算期間はどのようになっていますか。 2.所得税額の計算について 課税所得は利益ー損益でしょうか。 昨年の損益を算入できますか。 よろしくお願い致します。

    • 役員の給与等について

      役員1人のみの会社の給与についての質問です。下記の場合の源泉徴収額や社会保険料の計算について教えてください。 役員報酬 450,000円 社宅賃料役員負担分 50,000円 (自宅を法人名義にし、賃料は100,000円です) 役員負担賃料の前提 ①国税庁が定めている「一定額の家賃」以上 ②厚生労働省が定めている「現物給与の価額」から計算した価額以上 ・社会保険料⇒役員報酬に基づいて計算 (450,000円=月額報酬額) ・源泉徴収額⇒役員報酬から社会保険料を差引き計算 ・給与振込額=役員報酬-社会保険料-源泉徴収額-役員負担分賃料 この考え方で合っていますでしょうか? よろしくお願いします。

      • 親からの農業用資材の購入を経費にできるのか

        親と私で別々の個人事業主として農業を経営(生計も別です)、購入する資材に一度で購入するための注文ロット数が多いものがあり、親が購入後必要数を私が親から購入予定です。その場合私が支払った金額分を親から領収書をもらえば私の経営での経費として計上できるのでしょうか?家族間の取引として問題はあるのでしょうか?

        • 前期の前受金の処理方法

          開始残高に貸借対照表から転記して、前受金45万入力しました。 12月決算のため、試算表を確認すると期末残高に残ったままになっているので 今期45万円既に受け取っている場合は、どのように処理すればよいでしょうか? 期首の前受金の数字は、今期受け取ったので計上すべきですが前受金でよいのでしょうか? 取引・口座振替のどちらで数字を処理すべきか、ご教授ください。 よろしくお願いいたします。

          • 医療費控除の交通費の申請について

            医療費控除の交通費の申請についてレシートなどありませんが、なるべく正確に記入してますが、もし間違えた場合はどうなるのでしょうか?

            • 医療費控除後に領収書を無くした場合は?

              5年間ほど保存が必要のようですが、 無くした場合どんな罰をうけるのでしょうか?

              • 医療費控除対象外の市販薬を計上してしまった場合

                医療費控除対象外の市販薬を計上してしまった場合どうなるのでしょうか?

                • ビルやPMSのプレフェミンは医療費控除になる?

                  ピルやプレフェミンといった薬は医療費控除対象でしょうか?

                  • 売掛金の決済

                    お世話になります。 昨年まで弥生会計を使っていたのですが友人のすすめでfreeeを使って10月末に初めての決算を迎えました。 やっとの思い出現預金残高と店舗のエアレジと紐付いている売上の残高を合わせることができました。 問題は売掛金の決済、消込です。 売掛金元帳では100を超える伝票が残っています。 一つ一つ「詳細」ボタンを押してみると決済が済んでいる伝票と売掛金だけが残っているケースもあります。 質問としては、 売上計上されているのに売掛金を消し込めていない伝票を探し出し、一括で決済、消込ができる方法があれば教えて下さい。

                    • 法人設立による副業バレ対策の有効性に関して

                      私は副業禁止の会社に勤めている会社員です。 副業を行いたいと思っており、勤め先の会社に副業がバレない方法を探しています。 個人事業主として副業を行い、住民税を普通徴収で納めることで、副業がバレないようにできると思いますが、住んでいる自治体が住民税の特別徴収推進を行っているため普通徴収による納税が難しいと考えています。 そこで、法人を設立し役員報酬を0円にすることで、以下2点の理由から副業が勤め先の会社にバレないと考えていますが、合ってますでしょうか。 1.個人の所得が増えないため、住民税が変わらない 2.役員報酬が0円のため、副業で設立した法人で社会保険に加入しなくてよい また、その他に副業がバレないために気をつけた方が良いことはございますでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

                      • フリマアプリの確定申告について

                        1年近く不用品をフリマアプリで売却していました。主に、衣服や靴、バッグやカード、おもちゃなどです。売り上げとしては200万円ほどになりますが、郵便局から発送したときの送料や梱包資材代などは引いていない状態です。また、転売ではないので、単純に購入したときより安い金額で売れたものがほとんどです。数百円で売れてたものもかなりあります。(売り上げから購入したときの総額や資材代金を引いたら赤字になります。)しかし、購入した時の価格の証明や資材代金を証明するものがありません。また、取引件数もかなりの数になってしまったため、確定申告が必要かどうか困っています。 不用品の売却で購入時より高く、プラスになることはほとんどないと思うのですが。

                        • 減価償却費の出し方を教えてください。

                          弊社製造業で倉庫を近隣に借りています。 その倉庫内を改修し(資産勘定 建物 で処理)税抜1,500,000円 さらに消防設備工事を施しました(資産勘定 付属設備 で処理)税抜950,000円 経理の知識が乏しく国税庁のホームページを確認しても耐用年数、償却方法ともに 確信がもてません。今担当の税理士が忙しいらしく対応してもらえていません。 期が変わって2ヵ月。およその金額でも毎月の経費にのせたいので教えてもらえると 助かります。

                          • 消費税の申告について

                            R2.8月に開業をしまして、2年目のR3年度は1000万以上の売上になる為、2年後に消費税の申告対象になるかと思います。 ただ、今年度の売上は1000万以上ではありましたが赤字の状態です。 2年後の消費税申告時に同じように赤字決算だった場合の消費税の申告はどうなるのでしょうか?

                          • お店で購入したこれらの医薬品は「医療費控除」の対象ですか?

                            病院にかかった医療費が10万以上になりました。そのさい病院以外で購入した薬を医療費控除に計上したいと考えています。健康増進などはNGのようですが、私が記載した①~⑫は対象になりますでしょうか?①は×などと理由もあわせて教えてくださいませんでしょうか?何卒、よろしくおねがいいたします。【補足】今年は胃炎や風邪・頭痛のほかに、ぎっくり背中や目や体にアレルギーでたくさん購入いたしました。 ①「【指定第2類医薬品】パブロンゴールドA<錠> 210錠」 ②「【第1類医薬品】ガスター10<錠> 12錠 ※セルフメディケーション税制対象商品」 ③「[Amazon限定ブランド]【第2類医薬品】PHARMA CHOICE かゆみ・かぶれ治療薬 エルスカットM 20g」 ④「【第2類医薬品】キャベジンコーワα 300錠」 ⑤「[Amazon限定ブランド]【指定第2類医薬品】PHARMA CHOICE 水虫治療薬 キルカミンV8水虫クリーム 30g ※セルフメディケーション税制対象商品」 ⑥「バファリン」 ⑦[Amazon限定ブランド]【第2類医薬品】PHARMA CHOICE アレルギー専用眼科薬 マリンアイAL 15mL ※セルフメディケーション税制対象商品」 ⑧「【第2類医薬品】フェキソフェナジン錠RX 60錠」 ⑨「【第3類医薬品】ニューアンメルツヨコヨコA 80mL」 ⑩「【第2類医薬品】ロキソニンSテープ 14枚 ※セルフメディケーション税制対象商品」 ⑪「【第2類医薬品】ロートアルガードクリアマイルドZ 13mL ※セルフメディケーション税制対象商品」 ⑫「第2類医薬品】オロナインH軟膏 50g」

                            • どうやったら扶養に入れますか?

                              来年結婚を考えているフリーランスの女性です。 仲の良い友達が、税理士さんに「個人事業主の妻は会社員の夫の扶養に絶対に入れるから!」と言われ、300万程の収入あったのに夫の扶養で働いていたそうです。彼女は青色申告でした。 以前 問い合わせた先は「健康保険の扶養に入るなら、収入が月108,000円までと言われ、 経費を引いた所得の計算で108,000円でなく、収入で108,000円」と言われました。 でもその友達は多い月で50万円の収入があったから、あなたも入れる方法があるはず、と 言われました。 私もほぼ同額の収入がありますが、白色申告だけど、扶養に入れますか?

                              • 給与所得について

                                個人事業主を行っているものですが、会社員として給与の収入と個人事業主としての収入がありますこうした場合の申告の仕方を教えていただきたいです 給与所得のほうは源泉徴収されています

                              • 補助金の入金はどのように仕分けするのが正しいのでしょうか?

                                国の補助金が入金しました。どのように仕分けするのが正しいのでしょうか?

                                • 確定申告・ウガイ薬は医療費の控除対象ですか?

                                  医者に歯周病と認知症、コロナ予防になるからとコンクールというウガイ薬を使った方がいいと言われて購入。 こちらは医療費控除の対象になりますか? 自分は歯周病がひどく、今、治療中でもあります。 商品詳細は下記になります。 https://www.weltecnet.co.jp/products/concool/concoolf/

                                  • 過去の領収書の保存について

                                    来年から申請なしで過去の領収書も電子化すれば原本は破棄してもいいのですか?

                                    • 事業仕入れで得たポイントと個人利用で得たポイントの区別につきまして。

                                      お世話になっております。 個人事業主を行っておりますが、仕入れに楽天のサイトを多用することが多く、今年50万円以上分のポイントを獲得しております。 そのポイントは仕入れには使用しておらず個人使用にて全て使っております。 この場合、個人使用したポイントは所得として計上が必要になるのでしょうか? また、所得となる場合は事業の仕入れにおいて獲得したポイント分のみが所得の対象となり、個人利用で得たポイントは所得の対象にならないという考え方で間違いございませんでしょうか? 事業使用で得たものと個人利用で得たポイントの分別が非常に複雑な場合は総購入金額からの割合で事業使用で得たポイントとしても問題はございませんでしょうか? 複数の質問になりますが、ご教示いただけますと幸いです。