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  • 出張費精算に対する課税

    当方会社員として働いております。同じ職場の方たちが出張費の精算が多く、前々から疑問に思っています。就業規則では出張時の交通費は実費精算とは明記されておらず、飛行機を使用した際の領収書や半券の提出も求められません。タクシーだけは領収書が必要なようです。 その方たちは年間に10回以上は飛行機による出張をほぼ自発的に計画して、旅行サイト等の安価なパックツアーで予約して、飛行機代の精算は正規の運賃で行ってます。会社側も認めているので問題はないのかもしれませんが、1回の飛行機での出張費の精算で6万円程得ています。年間では60万以上手渡しで貰ってる計算になります。 出張費は基本非課税なのは理解してますが、それだけの額が非課税なのか疑問です。その方たちは会社の役員ではありません。会社の体制も含め外部からの指摘で変えていきたいと感じており、これが課税対象になるのか、なる場合は税務署に匿名で連絡することは良いのかお教えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

    • 決算時の期末棚卸残高について

      自社でそれぞれ違う商品を複数販売しております。 決算時に期末棚卸残高を求める場合、商品A,B,Cとそれぞれ違う商品ごとに期末商品棚卸高を 計算し、仕訳する必要がありますか?(最終仕入原価法) 例)商品A 100 | 期末商品棚卸高 32100 商品B 2000 | 商品C 30000 | 例のような仕訳は間違っていますでしょうか?

      • 謝礼金の源泉徴収の有無について

        副業として行っている業務(個人)で、今度知人(個人)に手伝いを頼みます。 その際に1万円を現金で謝礼として渡すのですが、領収証をこちらで用意して、署名をお願いするつもりです。 この場合、領収証に記入する金額は1万円で、源泉徴収等はいらないのでしようか?

        • 税金

          私は福岡の会社の経営者ですが東京の他会社よりアドバイザーという形で月に一度会議に出席してますがその際、先方の払出しの名目は交通費ということで月額8万円を個人名で領収証にサインしていただいてます。 その際、他案件もあるため自社において交通費及び宿泊費の旅費清算を別途しております。 この際、先方からいただいた8万円は私の手元に入る状況ですがその際、確定申告で申告すべきでしょうか? よろしくお願いします。

        • 個人事業主のプライベート経費

          個人事業主の口座から、プライベートの経費を使用してしまった場合には、どのように処理をすればよろしいでしょうか。

          • 会社にバレない副業の仕方

            質問3つございます。 業務委託で副業をしようと考えていますが、業務委託は税金関係など全て自分でやるため本業先にバレにくいと聞きましたが本当でしょうか? バレるとしたらどういうことでバレますか? また、年末に本業の方で本業以外の源泉徴収票を提出しなければいけないのですが業務委託だと出さなくてもいいのでしょうか。 業務委託は青色申告をしないといけない時きましたがそれは何か、またそれを申告することにより本業にバレないか教えてほしいです。

            • 売上について

              個人事業主で売上を入金せず、自宅保管で、売上から仕入や経費に充てています。 入金しないといけないルールなどはありますでしょうか?

              • 貸借対照表の直し方について

                貸借対照表に資産科目として収入印紙を計上しておりますが、期末でマイナス計上となってしまいました。 マイナスにならないよう、どのように仕訳直せば良いですか?

                • 同人活動の経費について

                  お世話になります。 同人活動をしています。 イベント当日の手伝いを友人に頼んだ場合、会場までの交通費、ホテル代は友人分も経費になるでしょうか? もちろん費用はこちらで払っています。 お手数おかけしますがご回答よろしくお願いいたします。

                  • 資本金の使用について

                    現在個人事業主で事業を行っており、8月起業に向け資本金を口座に入金(300万円)しております。 急遽仕入れの必要があり、7月中に250万円ほど支払いで必要になってしまいました。 起業前の個人事業での支出に割り当てしても問題ないでしょうか。

                    • 社会保険料の控除について

                      前回の確定申告の際に社会保険料を控除するのを失念しまったのですが、こちらは次回の確定申告の際に含めることは可能でしょうか。

                      • 株式交付割合の算定方法について

                        令和5年9月までに株式交付(譲渡損益の課税を繰り延べるを行う予定です。 その際の株式交付割合は、令和5年9月(効力発生日)の株価に基づいて計算しなければいけないとの認識でよろしいでしょうか?

                        • 住民税の支払い

                          住民税のクレジット納付は可能でしょうか。もし、可能でしたら、納付方法も教えていただけると助かります。

                          • 副業の源泉徴収について

                            現在本業で会社員をしており、クラウドソーシングサイトにて業務委託で副業をしております。 本業の会社では「業務委託であれば副業OK」というルールで、副業許可を貰っています。 これまでの副業では、源泉徴収なしの案件しか受けたことがなかったのですが、継続で依頼を受けているクライアントより「次回より源泉徴収が必要になるかもしれず、税理士に確認中です」と連絡がありました。 源泉徴収が必要になった場合、こちらに不都合はありますか? クライアントからは確定申告することで報酬に影響は出ないと聞いております。 また、今後副業不可の企業へ転職した場合も含め、ご教示いただきたく存じます。 副業不可の企業でも確定申告で「自分で納付」をすれば、基本的には問題ないと認識しています。 宜しくお願い申し上げます。

                            • トレカ30万円以上買取 確定申告

                              コメント失礼します ポケモンカードをコレクションしてるのですが他のポケモンカードを買うためにいらなくなったカードを売るつもりなんですが、それが30万円くらいで買い取ってもらえた場合確定申告しないといけないのでしょうか?

                              • 年金受給後の青色専従者の所得税はどうなるのか?

                                私は個人事業主の主人の青色専従者として、年間96万円のお給料を貰っています。 今年の3月に65歳になり、公的年金334716円 生命保険の年金350000円 が受給開始となり、私も来年は個別に確定申告をしなくてはいけないのでしょうか? 例えば、専従者給料を減らして、所得税を払わなくても良くなるような方法はあるのでしょうか? 回答宜しくお願い致します。

                                • 車両購入時の少額減価償却資産の特例の考え方

                                  税込34万の車両を購入し、 本体28万・諸費用5万・リサイクル預託金1万の場合は 少額減価償却資産の特例は使えますか?

                                  • 委託のみの収入の場合、申告はいくらからですか?

                                    業務委託のみの給与収入の場合、確定申告はいくらからですか?

                                    • 年度途中で開業した場合の確定申告の仕方など

                                      年度途中に開業した場合、開業年度は売上が少なく確定申告をしなくて、次年度から確定申告する場合、初年度に揃えた備品などを経費に入れてもいいのでしょうか? 家賃や電気代で家事按分をする場合、支払者は自分でなくてもいいのでしょうか?それとも自分が支払ったものだけでしょうか?

                                      • テレアポの在宅ワーカーの基本的な経費の事業按分比率がしりたいです

                                        テレアポなどの在宅ワーカーの基本的な経費の事業按分比率がしりたいです