LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】が回答した質問一覧

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673件中41-60件を表示

  • ポケモンカードのトレカショップの買取についての確定申告

    近年では転売目的が多く見られますが元々所持していたポケモンカードが近年で高騰してしまい1枚当たり30万以上が2枚ほどあるのですがそれをトレカショップ等に売る場合 合計60万以上になってしまいます。生活面もあり売ろうかかんがえていますが確定申告は必要になりますかね? それとも、 2枚同時に売るのではなく日をまたいで売る場合は30万〜なので大丈夫ですかね?

    • 納税地変更の手続きについて

      個人事業主で今まで住所地を納税地にしていた者が、バーチャルオフィスを新規で契約してその所在地を納税地にする場合、納税地変更はいつどのタイミングで行うのでしょうか。 住所地=納税地の場合は、確定申告をする年の1月1日の住所地で判断しているのですが、同じような考え方になるのか、疑問に思ってご質問です。

      • 自社のクレジット決済で、外注先の売り上げを計上できる?預かり金?

        自社が運営するサイトを経由して、作業予約があり、協力会社によって無事完了した。 その際、作業代金30,000円を自社のクレジット決済機能を利用して、決済完了。 決済代行クレジット会社から、自社に入金があり、決済手数料を差し引いた金額を、協力会社へ振込む。 ※決済手数料は協力会社負担だという規約あり。 その後、規約に則り、協力会社へ作業代金の15パーセントを紹介手数料として末締めで請求し、指定の期日までに振込みがあった。 この場合、クレジット決済を、自社の売上げとして計上せず、預り金としてもよいでしょうか?

        • 社保やiDeCoの天引きの仕方と会計処理について

          うちの会社は役員に当月末に役員報酬を支払っています。その際、前月分の個人負担分の社会保険料と iDeCo個人掛金を「預り金」の勘定科目で天引きしていますが、支払いや納付が月末より前になります。(iDeCoは26日引落、社保はペイジー払いなので月末に払うことは可能です)このような場合でも、預り金の勘定科目で処理して大丈夫でしょうか? また、3月分の社会保険料から改定されることを把握しておらず、改訂前の保険料(3円不足)を給与から天引きしてしまいました。この場合、次の給与から「預り金」の勘定科目で天引きしても良いものでしょうか?納付時には改定後の金額を納付しました。そうなると、会社が個人負担分の不足分の3円を立て替えて払ったということになるのでしょうか?その場合の勘定科目はどうしたら良いでしょうか? 教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

          • 領収書には本当に宛名が必要なのか?

            支払いの証票として一般的なものにはレシートがありますが、レシートにはそもそも宛名の記載がありません。これを考えると、領収書に名前を記載する必要があるのか?と思うのですが、いかがでしょうか?書いてもらう時間も手間もあるので、空欄で貰っておけばよい気がしています。

            • 一人法人の役員報酬支払いについて

              一人法人で役員報酬(定期同額給与)の支払いをする予定です。 2点質問があります。 ・事前に税務署への届出は必要なく、株主総会の記事録を作成しておけば問題ないでしょうか? ・帳簿をつけていれば、支払い方法は現金でも問題ないでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。

              • メルマガ受信を条件に付与されるポイントについて

                インターネットのプロバイダーからの「長期ご利用ポイント」が、メールマガジン受信登録を条件に、プロバイダーとの契約期間や契約プランに応じて付与されていました。 メールマガジン登録を外すと、「ゴールド会員」から「一般会員」にランクダウンし、ポイントがもらえないようになっていました。 付与されたポイントは、カタログギフトや景品、特定のネットショップでの買い物(1ポイント=1円)、また少し高額な商品の抽選応募に使用できました。 この「長期ポイント」は、所得税においてはどうみなされますか?

                • 雑所得場合のクレジットカードのポイント利用について

                  いつもありがとうございます。 パートをしながら副業で細々とハンドメイドをしています。確定申告もする程利益がないのですがfreeeで帳簿をつけています。いざ確定申告する際には活動レベルなどから白色申告でなく雑所得で申告となると思いますが、経費を支払った際に溜まったポイントはどのように処理すればよいでしょうか? クレジットカードはfreeeに同期しておらず私用のクレジットカードで事業主貸で登録しています。 ポイントはまだ使っていなくてもし使うなら私用で使いたいと思っています。よろしくお願いします。

                  • 個人名義の国内ホテルコンドミニアムの所得区分について

                    国内ホテルコンドミニアムを個人名義での取得を検討しております。 建物は自己名義で、実際のホテル運営収入に応じて一定割合を受け取れる見込みです。 自己利用も可能ですが、1泊ごとに利用料の自己負担が発生します。 過去の類似事例を検索したところ、雑所得となる回答が多かったのですが、 私の場合どうなるかを知りたく、今回相談しました。 私の現在の収入の内訳は以下です。 ・不動産収入…76% ・事業収入(太陽光)…6.5%、233万円 ・給与収入(自分が代表法人の役員報酬)…17.5% 個人的な解釈では、給与収入はあるものの従業員として働いているわけではないのと、事業収入は太陽光収入とホテルコンド収入を合わせると300万を超えるので、事業所得に入ると思うのですが、雑所得となってしまいますでしょうか? もしくは不動産所得とすることも可能でしょうか?

                    • 学生アルバイト130万超えたら

                      現在大学4年生の4月時点でアルバイトで稼いでる額が120万を超えてしまいこのままのペースで行くと130万も超えてしまいます。その場合親の税金が高くなるだけでなく他にどの様な支障が出ますか?また私自信は学生として扱われないのでしょうか?

                      • 育休中の代表取締役社長就任について

                        次の2点を満たす場合、育休はどうなりますか? ①正社員として働いていた会社で育休を取得 ↓その後 ②育休取得中に、友人の会社(別会社)で代表取締役社長に就任する この場合、①の育休は打ち切られますか? ※なお、①の会社で副業が認められている場合とします

                        • 顧問税理士さんをつけた場合

                          私は昨年父親から受け継いだ農家です、 1年目は確定申告を母親におしえてもらいながらやりました。 2年目もし顧問税理士さんをつけた場合1年目の確定申告がもし間違いだらけの場合はどうなりますか?

                          • 派遣契約する場合の開業について

                            お世話になります。 今年から個人事業主として開業する準備をしていまして、 内容はITエンジニアの請負・受託の予定だったのですが、 最初の案件は派遣契約になりそうです。 派遣の場合、派遣元との雇用契約となりこれが収入メインになります。 (派遣元との個人事業主契約はNGで、契約中は業務多忙となる為他からは請け負わない予定です) ただ派遣が短期(今年内)に終わる可能性もある為開業だけはしておこうと思うのですが、 派遣終了の時期によってはその後無収入で年を終わる可能性もあります。 今後、派遣以外に収入がなかった場合を考えると開業はしないままの方が良さそうに思えるのですが、今年に入ってから既に開業準備のつもりでPC、ソフトウエアその他もろもろ購入しており、これが経費精算できないのも残念です。 (派遣業務に関係しそうなものは派遣元とも相談するつもりですが全額は落とせないと思います) 派遣契約前の今開業しておいて、その後収入なく終わるときに廃業するとよいのか、 廃業しない方が良いのか、その場合開業準備として出費した経費はどうなるのか教えて下さい。 派遣収入がメインとなった場合は給与収入のみになり昨年より年収も下がりそうなので、 個人事業としての出費・経費類が確定申告で認められるのかどうかを知りたいです。 よろしくお願いいたします。

                            • 学生の確定申告などについて

                              自分は現在親の扶養に入っておりバイトの収入が80万、バイナリーオプションの収入が100万あり合計収入が180万円ありますその場合親の扶養は外れて税金や保険料を払わないといけないですか?また、払う場合の税金や保険料はどのように払えば良いですか

                              • メルカリでの税金について

                                二月末からメルカリやヤフオクでトレカを集めていたのですが、必要ないものは出品して売っていて売り上げが20万を超えました。 購入(仕入れ)額を引いたら利益としては1万円超えたくらいなのですがこの場合は確定申告は必要なのでしょうか? 確定申告が必要な場合は仕入れ金額は経費として控除出来るのでしょうか?

                                • 会社の備品をフリマサイトで売却したときの仕訳について

                                  フリマサイトを使用し、個人のアカウントで会社の不要品を売却しました。 売却金額からの10%が販売手数料として差し引かれ、9000円が入金になりました。 販売価格10000円 フリマ販売手数料1000円 入金額9000円 販売手数料については、個人に対して引かれているため、インボイスは有りません。 フリマサイトから入金になった9000円を会社の口座へ振り込みました。 この場合、下記のどちらの仕訳でも良いのでしょうか? それとも①の場合だと、問題があるのでしょうか? ①社員に販売したことにする 現金9000円/雑収入9000円(課税売上) ②サイト上での取引を計上する 現金10000円/雑収入9000円       /支払手数料1000円(*インボイスがないため、免税事業者からの課税仕入として扱う。) ご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

                                  • 決算月を跨ぐ請求訂正

                                    質問です。取引先に1月分請求書を発行しました。こちらの間違いで数量違いの金額相違がありました。(こちらが過剰請求していた)取引先から請求書の訂正と再発行をお願いされたのですが、会社のやり方は基本的に請求書の再発行はしていないので、翌月の訂正で取引先に承諾をえたのですが、請求書発行側の弊社が1月決算月なので1月分の決算額が変ってしまうのですが、訂正を入れる際に請求書表示等で気をつけなければいけない点があれば教えて欲しいです。

                                    • 法人が合同会社に出資した場合

                                      自分ひとりの小規模な株式会社です 今度別会社(合同会社)を作ることにし、その際の出資を一部株式会社ですることにしました 仮にこの出資を50万円とした場合 株式会社側の処理(仕訳)としては、出資金でよろしいでしょうか?それとも関係会社株式?でしょうか?

                                      • 消費税申告について教えてください

                                        私は令和5年度から開業し、売り上げは1000万超えて消費税課税事業者届出書基準期間用、簡易選択用紙2枚を提出しました。 諸事情があり、もし令和6年度で廃業する場合、 令和5年度分の消費税申告等はどうなりますか?

                                        • 不明な課税がありました

                                          今更ながら先月の給与明細を確認したたのですが、控除の欄に今まだ見たことのない「その他課税」という項目があり4万円ほど引かれていました。 少し調べてみたところ現金支給があったりするとでてくるとあったのですが、特に現金支給があった訳でもなく本当に不明です。一体これはなんの課税なのでしょうか。他に可能性があるものはありますでしょうか? 今月も謎の課税があったら総務課に問い合わせしてみようと思っています。 よろしくお願いします。