経理・記帳・仕訳の質問一覧

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  • 記帳の仕方

    店舗で消耗品を現金で購入した場合の仕訳として発生主義で記帳する場合は一度未決済にしてから消し込みをするのが正しいのでしょうか?昨年度の経費は全て即決済で記帳してしまったのですが、これらは全て上記の方法で記帳し直す必要がありますか?

  • 売上の税区分について

    消費税を納めていない規模の個人事業主、業種はコンサルティング等の仕事を行っています。 複数の仕事のうち、実際の売上(税込)のうち、売上(税抜)分の50%を取り分として、取引先からもらっているものがあります。 この場合、こちらの事業の売上は、上記の「売上(税抜)の50%」を計上することになると思いますが、freeeの「税区分」ではどれを選択したらよいでしょうか?

  • 個人事業主で事業を2つ行う場合の経費計上

    個人事業主です。2022年に開業しました。開業準備にかかった費用を開業費にして繰延資産として計上するのは理解しています。 それとは別に2023年の春に他にも新規事業を行う予定で2022年に10万円以上のを購入しました。この場合、どのように計上すればよいのでしょうか? 開業費に合算は違いますよね?開業後に購入しましたし、10万円以上の購入のためそもそも開業費にはできないと思います。どのように繰延資産として計上すればよいのでしょうか。

    • 車両を知人から購入し、名義変更を自分で行う場合の経費処理について

      お世話になります。 今度知人より車を購入する事になりました。 金額的には税込みで30万を下回ります。 名義変更や車庫証明を自分で行った場合、 車両は「車両運搬具」として計上し (ここで30万を下回るので一括償却したい) 上記と別の取引として名義変更手数料・租税公課等を「車両費」として 計上する事は可能でしょうか? もしくは車両取得に関わるものとして一つの取引として計上するのでしょうか? (そうすると30万を超えるので複数年の償却扱い?) 出来れば一括償却で済ませられればと素人考えで恐縮ですが ご教示賜りたく存じます。 一つの取引

      • 交際費の判定について

        仕事をいただいている客先の商品を、複数購入し、従業員に配る場合は交際費になりますでしょうか。福利厚生費で可能でしょうか?なお、客先との関係をよくするためのものであり、商品はそれほど高額のものではありません。よろしくお願いします。

      • 【修正】従業員の給与から社宅家賃を相殺する際の仕訳について

        従業員の給与から 会社が支払っている社宅の家賃を相殺する際の会計処理をご教授ください。 社宅の家賃は毎月25日に翌月分を管理会社に支払っており、 また、従業員からは家賃分の金額を相殺して給与を支給します。 給与は月末締めの翌月10日に現金支給です。 毎月末に当月分給与を未払計上しています。 (例) 12月分給与 300,000円 預り金 40,000円 社宅家賃 70,000円 12/25(地代家賃)70,000 (預金)70,000 12/31 (給与手当)300,000 (未払費用)300,000 ------------------------------------------------ 1/10(未払費用)300,000 (現金)300,000 (現金)40,000 (預り金)40,000 (現金)70,000 (雑収入)70,000 各日付、上記の仕訳でまちがいないでしょうか? 他に方法があれば教えて頂きたいです。 また、1/10支給給与から相殺する社宅家賃は何月分の家賃を相殺したら良いでしょうか。 どのように計上したら損益に影響が出ないかこんがらがってしまっています。 拙い言葉で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

        • プライベート口座を使用した帳簿付けについて

          今年から美容師の委託サロンで働きだしました。 報酬が振り込まれる口座が プライベートで使用している口座と 同じ口座なのですが、 経費は個人の財布から出しているので事業主借で会計処理をしています。 また生活費は報酬が振り込まれた 口座から必要な分を使っています。 上記の場合は報酬は発生主義で 会計処理をすると思いますが、 経費の事業主借で使った分は 事業主に返すといった会計処理は 行わなくても良いのですか? もし行わないといけないのならば どのように行うのか教えて頂きたいです。 またプライベートで使用している口座に振り込まれた報酬分を プライベートで使用するために引き出した時は会計処理は必要ですか?

          • ローンで購入した場合の少額減価償却資産の特例について

            青色で確定申告をしている職業絵描きです。現在freeeで処理を行っています。 そこで一点不明な点があり質問させて頂きます。 昨年11月、PCと液晶タブレットを購入しました。 PC本体は30万未満、液晶タブレットは30万以上です。 青色申告では少額減価償却資産の特例を使い30万円未満であれば一括で経費計上できると思うのですが、頭金を入れて2つ一緒にローンを組んだため、どう計上すべきか困っています。 デスクトップPC…129,800円 液晶タブレット…481,800円 頭金…63,460円 分割支払い金合計…548,140円 総額611,600円 (分割払手数料なし、36回払い、ボーナス併用無し) 購入時期…11月 支払い開始…12月 銀行口座から毎月ショッピングローンとして引き落としされます。 液晶タブレットは無理でもPCだけは減価償却できると嬉しいのですが、固定資産台帳や自動で経理にどのように計上して良いのでしょうか? 色々初歩的な問題ですがご教示頂けると幸いです。

            • 一部レンタルスタジオ代にできるかどうか

              自分の結婚式にてプロモーション等で撮影も行ったのですが、 全額は無理としても一部レンタルスタジオ代として計上できますでしょうか? 自分の結婚式なので一括してプライベートな支出とするのが常識的でしょうか?

              • 不動産契約一括振込の勘定科目について

                オフィスとして不動産契約をしました。 しかし、家賃2ヶ月分や仲介手数料その他諸々一括振り込みしました。 この場合、会計ソフトはその一括分に勘定科目をつけなければなりませんが、何の勘定科目をつければいいのでしょうか。

              • 部分完成基準の契約の注意点について

                部分完成基準の契約についてアドバイスいただけると幸いです。 当方は個人事業主で、WEBサイト(ECサイト)の構築を請け負っています。 ショッピング機能をもたせたサイトはすでに昨年12月に完成納品しており、メディア部分のページを今年に入って追加構築しております。 (案件としてはまとめて受注しており、1枚の請求書ですでに郵送済みなのですが、メディア部分の構築が遅延したため今期にずれた状態です) この場合、前期の売上としてすでに納品済みの部分について計上したいので、 部分完成基準の契約を締結したいと思っております。 メディア部分については今期に入ってからの制作なので、今期に計上したいと思っています。 その場合、 1.上記前提条件にて、そもそもこの契約を適用することは可能でしょうか? 2.こちらは請負契約書に「部分完成基準」の項目を入れておけばそれでOKでしょうか? 3.契約書の作成に何か注意点・留意点などはありますでしょうか? 以上についてアドバイスいただけると大変助かります。 お手数ですが何卒よろしくお願いいたします。

                • 交通費の家事按分について

                  1人親方(白色申告)です。 前回もご相談させていただき、「支払い日毎に記帳、月末に割合で算出」とアドバイスをいただきました。しかし月毎に割合を出すと毎月1割以下~1割程のズレがあるのですが、年間の合計から出した割合を正規の割合として良いのでしょうか? それとも月毎の割合を出した方が宜しいのでしょうか? 他の質問者様への先生からの回答で、「按分する場合は、その項目に対する証明(証拠)又は詳細となる物があると良い」とありました。 しかし、年間で割合を出した場合、月毎の割合に対する証明はどうしたら良いのかと迷いました。 税務署などから『毎月の割合はどのくらいですか?』と聞かれたら、答えられないと不安になったのです。 似たような質問ばかりで申し訳ありません。ご教示の程宜しくお願い致します。

                  • 個人事業 手伝ってもらった友人への雑給について

                    雑給は月額8万8千円未満なら源泉徴収が不要であることは確認しましたが 日額は一万円以下が良い ともメモをしていました しかし いろいろWebで調べててもその内容に関しては見つけることが出来ません 間違っていたでしょうか 手伝ってもらって渡した雑給の日額の件に関して 金額によって違いはありますか?

                  • Wise(海外送金アプリ)のマルチカレンシー口座を利用した海外送金について

                    個人事業主で送金アプリWiseのマルチカレンシー口座と事業用口座を利用しています。 Wiseはfreeeの連携対象ではないため困っております。次の場合の仕訳方を教えていただれば幸いです。 1.事業用銀行口座➡WiseのJPY口座へ11,600円送金。手数料:0円 2.WiseのJPY口座➡WiseのEUR口座へ11,600円を80 euroに両替(1 euro =145円)。手数料:100円 3.WiseのEUR口座➡海外メーカーの口座へ80 euro送金。手数料:50円

                    • 消費税の非課税取引 海外子会社への貸付金に対する受取利息の税務区分

                      消費税の非課税取引について教えてください。 海外子会社への貸付金に対する受取利息のFreeeでの税務区分がわかりません。 今までの会計ソフトでは、非課税資産の輸出として、非資輸出という区分を選択していました。

                      • 青色申告初心者です。仕訳けについて質問させてください。

                        プライベートの個人用の口座の方に、色々あってお客様から代金の入金がありました。 この場合どのように仕訳けすれば良いのでしょうか? このプライベート口座もこれから事業用にして、すべての内容を記帳しなければならないのですか?

                      • 支払調書の提出範囲について

                        報酬等の区分で1号該当(講師料)と2号該当(弁護士報酬)を同一人にそれぞれ3万円ずつお支払している場合も、合計が5万円を超えるので支払調書を税務署に提出する必要があるということでよろしいでしょうか。 基本的なことで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

                        • 取引先が法人ですが、請求書の振込先が個人名義の口座の場合、確認は必要でしょうか。

                          中小企業経理担当の初歩的な質問で申し訳ありません。 初めての法人取引先で支払時先方が発行した請求書の振込先が個人名義の場合、 法人として利用している口座であるかの確認は念の為にも必要でしょうか? 気にせず全てにおいて確認せず支払を進めることに問題はありませんでしょうか。 もし、確認の必要がある場合、理由がありますましたらご教示いただけないでしょうか。

                          • 個人事業主の会議費、接待交際費の経費処理に関して

                            ①知り合いに自社のサービスを利用しないか、といういわゆる営業目的で食事をし1人あたり5000円以上の金額だった場合、その経費は接待交際費になるのか。5000円以下だった場合、会議費になるのか。もしくはどの勘定科目を使用するべきか。 ②知り合いがすでに自社のサービスの顧客で、サービス利用継続のためお話をすることを目的とした会食が1人あたり5000円以上の金額だった場合、その経費は接待交際費になるのか。5000円以下だった場合、会議費になるのか。もしくはどの勘定科目を使用するべきか。 ③知り合いに自社で働かないか、と声をかけることを目的として会食をし、1人あたり5000円以上の金額だった場合、その経費は接待交際費になるのか。5000円以下だった場合、会議費になるのか。もしくはどの勘定科目を使用するべきか。 ④知り合いということもあり、事業按分が必要なのであれば①②③共にどのように計算するべきか。 ⑤上記のケースにおけるその他注意点などはあるか

                            • 個人事業主のMacbook購入時のAppleCareの仕訳について

                              MacBook 28万円AppleCare4万円で購入しました。 以前の質問でAppleCareは保険料でいいのではないかとのお答えを拝見しましたが、AppleCareは3年保証となってますので、その場合、前払費用として計上し、毎期末に保険料として3年で分割して計上すればいいのですか?