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  • 社会人サークルの法人化について

    社会人サークルの運営をしており、規模が大きくなってきたため法人化が必要なのでは?と検討しております。 なるべく法人税など税金をおさえられたらと考えているのですが、どの法人形態をとれば安くおさまるでしょうか。 ・利益を目的をしたサークルではなく、SDGsのことなど勉強会を開催して意見交換が主軸となっています。 ・会場代などで、月に1万円前後会員から集めて、経費にあてている(余った分はプールしています。余った分のお金で法人税を支払う想定です) ・会員の中には経営者の方もいるので、話の流れでサービスの紹介を行い、間接的に会員の方の利益が発生することがあります(その方は、利益を発生させるためにサークルに参加しているわけではありません)。

    • 源泉徴収と代講

      ダンスのインストラクターをしています。 レッスンの代講を頼むことがあるのですが、その場合の処理の仕方を教えてほしいです。 代講分は自分の口座に入金されるため、代講してくれた人に自分が支払います。 ≪内訳≫ 報酬 3000(内代講1000) 源泉徴収税 300 支給額 2700 ≪仕訳≫ ※代講がない場合 売掛金 2700 /売上高 3000 事業主貸 300(源泉徴収税) 通常は上記のように仕訳を行っております。 代講の分は可能であれば売上高から減らしたいです。 ですが、売上高から引いてしまうと代講していただいた方への源泉徴収はどうなるのだろうと新たな疑問がうまれこちらで質問させていただく経緯となりました。 よろしくお願いいたします。

      • 私用車を社用車としてつかう方の自動車税

        私用車を社用車として使い、かわりに毎月会社からお金を頂いてる方の自動車税は会社が払うものなのでしょうか。 社用車として使わせてもらってるものは、毎日持ち主が通勤に使っております。

        • 青色申告への切り替え

          3月15日までに青色申告の申請をし忘れたのですが、事業開始日を1ヶ月以内に設定して今から申請し、以前に受け取っていた収益を雑所得として、以後受け取った収益を事業所得とすることはできますか?それとも今年分は白色申告で済ませて、来年度から青色申告の申請をするべきでしょうか?

          • 車を法人名義にせず費用計上して使用できますか

            先日、個人事業主から法人成りしました。 新たに法人名義で車を買うのは将来の買い替えの時にして、当面は今ある車を法人でも使いたいと考えています。 現在の任意保険の会社に問い合わせたところ、法人名義の契約はできないとのことでした。 個人事業主の方の帳簿では今年で減価償却も終わり、法人名義OKの高い任意保険に変えてまで社用車とする必要は無いように感じます。 今ある車は、車の所有者と保険のいずれも代表取締役の名義です。 このまま仕事で利用して、ガソリン代や車検代等の経費を計上できないでしょうか?

            • 個人事業主の時に借り入れた借入金の法人への組み入れの仕訳方法について

              個人事業主から法人なりしまして、2期目になります。先日、日本政策金融公庫から法人として借入をいたしました。その際、個人事業主の時の借入金を法人として引き継ぐ契約をいたしました。その借人金は現在据え置き期間の為、利息のみ支払っております。この利息は既に法人口座から引き落としとなっております。 個人事業主の時の借入金についてどのように仕訳したらよろしいでしょうか。 よろしくお願いいたします。

              • 本日決算 過年度契約の店舗賃貸の保証金償却費の費用化のタイミングについて

                本日決算合同会社です 過年度の2020-06-20に支払った2020年7月1日(新規契約)~2023年6月30日の3年間の店舗の保証金の内訳、 総額¥360000の内 差入保証金¥234000、長期前払費用\126000(35%償却) と、登録していましたが、この¥126000は本来支払った時点で費用化(勘定科目がわかりません)がするものだったのか、契約期間終了時点(以降更新予定)で費用化(勘定科目わかりません)するものなのかがわかりません。この間月ごとの償却もしておりません。費用化してないのを気が付いた時点で費用化(勘定科目わかりません)してよいのでしょうか?

              • 贈与されたお金を返却する場合について

                2021年1月に結婚祝い金として両親から合計300万円の贈与を受けました。しかしコロナ禍により式は挙げないこととなり、手元にある300万円は両親に返却しようと思ってます。この場合、返却したとしても贈与税は課せられてしまうのでしょうか?

                • 役員報酬について

                  今年の3/15に法人を登記しました。 その際に役員報酬は特に決めておらず現在に至ります。 いつまでに決めて支払わなければならないでしょうか。 ご教授願います。

                  • NPO法人がクラウドファンディングで受け取った寄付の勘定科目

                    NPO法人でクラウドファンディングを行い、寄付を募りました。 寄付金額に応じて返礼品があるものとないものがあります。 返礼品は、物品と、発行した冊子に紹介を載せるパターンがあります。 上記の場合、勘定科目はそれぞれどのように入力すればよいでしょうか。

                    • お金を親に借りて、自宅に事務所を増築した際の会計、税務処理の仕方を教えてください。

                      個人事業主として住宅の修繕サービスを営んでいます。 自宅(持ち家)に事業用の事務所を増築した。 資金は親から借金して支払う。(現金で400万くらい) 節税に有利な借金の返済方法、適切な会計処理の仕方を教えてください。

                      • 確定申告に係る市民税等

                        確定申告の「特定配当等の全部の申告不要」にマルを付けて、不利になる場合はありますか?       (分離課税でマルを付けた場合に、市民税等で不利になることはないでしょうか?)

                        • 今後白色申告から青色申告へ変える際の対応について

                          作家志望です。 今年度、20万を超える金額を稼ぐと思っていなかったため、事業用に口座を分けることなく全て個人の口座を使っていました。 調べたところ青色申告は銀行取引をすべて記帳しなければならないと知り、面倒なので今年度は白色申告で済ませようと考えています。 ①稼ぎ次第では来年度からは青色申告をしたいなと考えているのですが、青色申告に切り替える際に口座も新しく作ったほうが良いでしょうか?その場合、新しく作るタイミングはいつ頃がいいのか知りたいです。 ②また、昨年度分の白色申告を青色申告する際に記帳する必要はありますか? ある場合、分けないで使っていた個人口座の銀行取引も全て記帳する必要があるのでしょうか。 (とても面倒くさがりなので、出来れば全ての記帳をしたくないなという意図での質問です) この2つについて知りたいです。 また、この他に良い解決方法がありましたらそちらを教えて頂けると助かります。 頓珍漢なことを言ってましたらすみません。 よろしくお願い致します。

                          • 暗号資産の仕訳について

                            銀行口座から取引所Aに日本円を入金し、暗号資産Cを購入しました。 暗号資産Cを別の取引所Bに送金し、暗号資産Dに交換しました。 この場合の仕訳方法を教えていただけないでしょうか?

                            • 仮想通貨にまつわる税金について

                              はじめまして。 4/18よりSTEPNという仮想通貨のゲームをプレイしております。 色々と調べたところ、税金計算がかなり複雑だということがわかりました。 ネットの情報でしか判断できておらず、改めてお聞きできればと思いますが、 ①今年の年末に手元のNFTや仮想通貨を全て円転すれば、最初に投資した日本円から銀行に出金した日本円を差し引いた金額を雑所得として申告すれば良いでしょうか? ②また損失を出している場合は、無申告でも良いのでしょうか? ③そのほか、投資した金額のスクリーンショットと出金した金額のスクリーンショットを証憑として保管していれば大丈夫でしょうか?

                              • 自分の意思での転職により、年収が下がった場合の住民税

                                失業などではなく、自分の意思で行った転職により 7月から年収が半減することが予定されています。 前年度の年収をベースとして引かれる住民税が大きな損失になることが予想されるのですが こういった場合の減免制度等はあるのでしょうか..? 住民税に限らず、年収ダウンに付随して節約できる税金等があれば教えていただけますと幸いです。 住まいは大田区にあります。 どうぞよろしくお願いいたします。

                                • 扶養について。

                                  子供が企業内学園に通ってます。その時から、給料は無くても扶養から外れて私の会社の扶養手当も貰えず。私の市県民税も今年6万アップしてしまいました。 去年4月から12月までのお給与でいくらでも務めてるかたちになるので、扶養控除も手当も諦めるしかないのでしょうか。

                                  • 6月決算の取引先にいつ請求書を出せばいいですか?

                                    6月決算の会社から受けた仕事の請求書を「6月決算なので先に出していいから」と言われたので「6月末に提出したのでいいですか?」と確認したところ「それでいい」とのことだったのですが、請求書を提出するタイミングはこれで合っていますか?

                                  • 通信費の明細書の名義表記について

                                    青色申告の個人事業主です。 先週末、携帯会社を変更しました。変更前は家族契約で使用携帯番号および明細書の名義は事業主である私自身の名前でしたので、そのまま申告がスムーズにできていました。 変更先の携帯会社のミスで私名義での使用している番号が世帯主名義になってしまい、申告で使う明細書名義も世帯主明記になってしまい、名義変更を依頼したが不可。 こういった場合、申告に使う明細書の名義は世帯主のままでも申告できるのか? 出来た場合の申告は、仕分科目はどのようにすればいいのか教えてください。

                                  • 社会保険の加入について(会社員副業で一人法人起業する場合)

                                    社会保険(特に健康保険、厚生年金)の加入の仕方(会社員副業あり) 質問内容:会社設立に伴う申請方法と実際の社会保険負担額についての質問です。 現在の会社と今回の会社設立により二足のワラジを履く事になります。起業は現在の個人事業のアパート経営を企業化しようと思っております。会社(民間の労働時間は30時間以上ですが、アパート経営の方は就業時間をどう捉えれば良いのかわからず(土、日勤務と考えるのか?)、会社設立と同時に社会保険加入必須と言ってもどう見積もればいいのか判りません。勤めている会社は所謂、特定適応事業所、設立する会社は一人法人です。ただ、サラリーの割合は会社240万/年、設立会社 750万/年 となります。どの様な手続きや書類が必要でしょうか? また両方から徴収されてしまうのでしょうか? (保険料は勤務先は会社と折半だが、設立会社分が全額負担となる?) 申請方法や単純な社会保険申請と提出書類や手続きがどう違うのか? ご教示御願い致します。