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  • 税額がゼロ(変わらない)場合の、修正、更生の請求について教えてください(国保に影響のため)

    質問内容:青色申告を期限内に提出し、住宅取得控除もあって、税額は、ゼロなのですが、 青色決算書に、経費を入れ忘れておりました。(その経費を入れても、税額はゼロで変わらない)ので、修正申告、更生の請求というものができないのかな、という認識ではいるのですが、 ただ、所得が、過大にあがっており、国民健康保険があがってしまいますので、 事業所得(決算書)の数字を減らしたいと思い、 期限後に、金額を訂正したものを、電子申告で再送信しました。 市役所に、行って、市民税の申告が必要か、など聞きに行ったところ 再送のデータは、市役所に流れていることは確認でき、6月中旬に、通知がある、 と言われ、待ってました。 ところが、 訂正されてない市民性の通知書が届き、確認したところ、 市役所から税務署に問い合わせたらしく、再送のものは、税務署としては無効とのことだったので、受理しなかった、と、説明を受けました。 ★お聞きしたいのは、 所得税確定申告ではなく、市民税申告書を提出することは、可能らしいのですが、 その場合、65万円控除ができず、10万円控除しか、できないとのことです。 そこで、言われたのは、更生の請求というのを出せば、受理してくれるのでは。 それで認められたものなら、65万円控除行けるので、市民税申告書を出す必要はない、 とのことです。。。 修正申告も、更生の請求も、税額が変わらければ、受理されない、と、いう認識ではいるのですが、税額が変わらないものに、税務署が受け付けてくれる方法があるのか。 わかる方おられたら、教えてください。

    • 収益の認識について

      質問お願いいたします。 賃貸の収入の場合、家賃と契約手数料があるのですが、現在は契約日に「前受金」で計上、入居日が到来した日に契約手数料を「売上」に変えています。契約日に「売上」にした場合、考えられる問題はありますか?契約によっては半年以上先の契約も先に入金されることが多いです。宜しくお願いいたします

      • 大学生の働ける金額について

        私は現在大学3年生で3月まで留学していたため4月からバイトをばじめました。5月6月と沢山働いて130万円の壁ギリギリまで働きたいと思い、月20万ほど稼ぎました。3ヶ月連続で11万を超した場合不利益が起こるのでしょうか?130万の壁を考えるだけで良いのでしょうか?教えていただきたいです。

        • 賃貸事務所の移転に伴う初期費用を個人で立て替えた場合の処理

          個人事業です。賃貸事務所の移転に伴う初期費用を、会社の講座からではなく個人口座のクレジットカードで支払いました。会社の経費にするには立替金として処理できることを確認しました。下記の方法で間違いないでしょうか? 1. 立替金の計上: ①「取引入力」→「収入・支出形式」をクリック ②収支:支出 ③決済:完了 ④口座:立替金(個人名など) ⑤取引日:実際に支払った日付 ⑥勘定科目:それぞれの費用の内容に応じた適切な科目(例:礼金は「支払手数料」など) ⑦金額:支払った金額 ⑧メモ:「個人クレジットカードによる立替」など ⑨「保存」をクリック 2. 立替金の精算: ①「取引入力」→「振替伝票」をクリック ②日付:精算日 ③借方:立替金 ④貸方:普通預金(会社の銀行口座) ⑤金額:立替金の合計額 ⑥「保存」をクリック

          • 別事業を始める際の開業にかかったコストの計上について

            現在、個人事業主としてフリーランスで保健師をしているのですが、今年5月末からフリーランスカメラマンとしての事業も開始しました。 カメラマンとして事業を開始するための研修費や機材代などは昨年末からかかっています。 ①個人事業主が別事業を始める場合は新たに開業届は出さなくても良い認識ですが、合っておりますでしょうか? ②開業届を出さない場合、新しい事業開始にかかった費用は、開業費ではなく今年の経費として計上するのでしょうか? また、その場合実際に支払いをした日が昨年でも問題ございませんでしょうか? ご回答いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願い申し上げます。

            • 会社が破産した場合の確定申告について

              会社が破産したことで解散する場合は、解散事業年度の確定申告は必要と思いますが、破産管財人のもとで債権債務の整理や債権者への分配など、すべて整理されたときでも、解散日後の事業年度の確定申告、清算結了の確定申告は必要でしょうか?

              • オークション代行業者側の仕訳

                中古車販売業(簡易課税事業者)です。 オークション代行を始めましたが仕訳がよくわかりません。 顧客から依頼されオークションで中古車を落札オークション会場に代金を払った時は      立替金 / 現金   立替金の内容は車両価格・R預託金・落札料です 顧客からお金を頂いた時は      現金  / 立替金      現金  / 売上(オークション代行手数料のみです) このような仕訳で宜しいのでしょうか? それとも当方の仕訳は  仕入れ / 売上 で処理しなければならないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

                • 通信費の支払日ベースでの経費計上について

                  青色申告(65万円控除)でfreeeを使っています。 自宅でフリーランスをしており、家族全体の通信費は配偶者名義のクレジットカードで毎月支払っています。 通信費(K社)は、たとえば2月分の利用分が4月にクレジットカードから引き落とされる形です。 この場合、実際の支払日(4月)ベースで経費計上しても問題ないでしょうか?(通信費の50%を私の事業経費として按分しています。) K社の支払証明書PDFには支払日しか記載がなく、利用月の内訳は別ページ(または料金内訳書)に記載されています。 freee上では摘要に「2月分」と記載し、支払証明PDFを添付します。(クレカ支払いの場合領収書が出ません) 配偶者のクレジットカードの引き落とし明細(PDF)も別途添付した方がよいでしょうか? このような運用で税務上問題がないか、ご確認いただけますと幸いです。

                  • 退職所得控除10年ルールについて

                    2025年、年内に確定拠出年金を一時金で受け取った場合、その後退職一時金を受け取る際には現行の5年ルールが適用されますか?それとも10年ルールが適用されますか。

                    • 車両運搬具の仕訳と減価償却について

                      弊社は車の買取販売を営んでおり、その際、買取してきた車を社用車として利用する上での、経理仕訳についてお伺いしたいです。 5万円で買取してきた車を社用車として利用することになった場合、 車両運搬具5万円/現金5万円の仕訳でよろしいでしょうか。 年式も古い車ですので、固定資産台帳へは5万円を2年で償却するような登録でよろしいのでしょうか。 ご教示お願いいたします。

                    • 個人事業税とは

                      接骨院をしています。 保険診療報酬に係る所得金額は非課税になると思うのですが、 当てはまるものは、 レセプトでの請求額➕一部負担金で窓口でもらった額の合算で合ってますか?

                      • グランドピアノの移送費について

                        ピアノ教室の移転に伴い、グランドピアノを移送します。 移送費が、10万円を超える予定です。 減価償却という形にすれば良いのか、ただの移送費として計上すれば良いのかわかりません。 どのように確定申告すれば良いですか? 現在、扶養の範囲内で働いており白色申告です。 ピアノ教室移転後も変更する予定はありません。 ・グランドピアノ→YAMAHA C3 ・34年前に購入 ・購入時の価格は、100万から150万くらいだと思われる。 ・グランドピアノは父から借りているという状況だったが、移送後は譲りうける形になるかもしれない。

                      • ガジェットレビュアーの確定申告について

                        ガジェットレビューのYouTubeチャンネルとブログを運営している個人事業主です。 確定申告について7点質問させてください。 1. レビューのための購入は一部経費として計上可能でしょうか。 2. レビューのために購入した製品を売却した場合、どのように計上すれば良いでしょうか。 3. レビューのため、製品を提供していただくことがあるのですが、こちらは製品を提供していただいたタイミングで売り上げとして計上したほうが良いでしょうか。それとも売却時に売却額を計上して良いでしょうか。もし提供していただいたタイミングの場合、日本での取り扱いがない製品も提供していただくことがあるのですが、金額はどのように計算すれば良いでしょうか。 4. 商品購入時のポイント還元や、ポイントの利用についてはどのように計上すれば良いでしょうか。ポイント還元にはプライベートの購入での分も含まれます。 5. メルカリアンバサダーで、紹介の報酬としてメルカリポイントをいただくことがあるのですが、使わずに失効してしまうことがあります。このポイントはいただいたタイミングで売り上げとして計上したほうが良いでしょうか。 6. ポイントサイトを使用しているのですが、こちらはどのタイミングで、どのように計上すれば良いでしょうか。ポイントサイトの利用はプライベートの利用の分も含まれます。 7. 散髪や通院は事業外の出費として計算するのが良いでしょうか。 お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

                        • 学生の頃にマイニングしたビットコインの確定申告について

                          個人事業主です。 2018年(学生の頃)にマイニングをして、ビットコインを報酬として受け取っていました。 ビットコインのウォレットのレポートを確認すると、2020年以降は報酬を受け取っていないようです。 このビットコインを日本円として銀行口座に入金しましたが、今年度分として確定申告は必要でしょうか。 マイニング当時の取引レートであれば1万円に満たないのですが、換金時の取引レートであれば10万円ほどになりました。 マイニングは現在の事業とは関係ありません。 お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

                          • 事務所配線確認作業 立会い費の勘定科目について

                            事務所引っ越しに伴い、NTTへ配線確認をしてもらうために現場調査に きてもらったのですが、 勘定科目は何にするのが良いでしょうか? その後引っ越しの予定は延期になり、していません。

                            • 個人からオフィスを借りた場合、課税仕入れになりますか

                              代表者名義で借りている賃貸マンションを、法人オフィスとして地代家賃で計上予定です。 この場合は課税仕入れになりますでしょうか。

                              • 提出した確定申告書の見直し・確認の方法が知りたいです。

                                6月4日に税務署から令和6年分の所得税の確定申告書の見直し・確認についての書面が送られてきました。(初めて確定申告をしました) 記載ミスだと思うのですが、提出したものをどうやって訂正するのか、そしてその記載があっているのか否かが全然分かりません。教えて頂きたいです。

                                • 役員退職金と役員報酬の関係について

                                  65歳で代表取締役を退任し、役員退職金は受け取りました。 その後も取締役会長として在任しています。 現在、70歳ですが、役員退職金を受け取った後の役員報酬の見直しは(増)可能でしょうか。

                                  • 個人事業税について

                                    去年の9月から接骨院を開いてます! 去年分の確定申告では個人事業税はなかったのですが、 今年は関わってくると思うのですが 個人事業税には保険分の売上は関わらないと思うのですが、保険診療報酬所得の書類はいつ届くのでしょうか? また今年の確定申告にはその書類が必要になるのでしょうか? 今年そのようなものがなかったので無知でしてよろしくお願いします

                                    • 同人誌委託販売においての総収入はどの項目になりますでしょうか?

                                      普段個人で発行した同人誌をデータや印刷物で各書店で委託販売をしています。 その場合確定申告に「収入」として記載するべきなのは ・年間支払調書に記された入金額 ・書店の委託手数料も含む総売り上げ どちらになるのでしょうか? 例えば 当⽉合計売上 50000 源泉徴収 5105 振込額  44895 の場合どれが該当しますでしょうか? 源泉徴収ありなしでも変わりないでしょうか? よろしくお願いします。