節税対策の質問一覧

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855件中581-600件を表示

  • 事務所借りる経費関係について

    登記して半年たち 福祉の会社がまだ稼働していません 事業所の事務所が見つからず 収入につながる利益等もない状態です 以前に個人でしていた物販、配信業を しようと思うのですが 自宅とは別に借りる場合 個人と法人で借りるメリットデメリットが気になります。 借りるとしたらどの程度のマンションが良いのかも教えていただきたいです。

  • 個人の問い合わせ可能でしょうか?

    個人的に節税について相談させて頂く事が可能な税理士事務所はありますか??

    • 土地の購入or賃借の節税効果の違いについて

      土地を購入した時と借りたときの節税効果について 事業で100%その土地を使うとして、    ① 例えば土地を100万円で購入した場合、この土地を購入した土地そのものの金額は経費計上できずに、固定資産税など以外は節税にはならないと思いますが、あっていますでしょうか?    ② 仮にこの土地を5年契約で年20万円で借りたとした場合、この借地料は経費計上できるかと思いますが、あっていますでしょうか?    ③ ②の場合に、例えば5年借りてくれれば、6年目以降は土地を譲渡するという契約が地主との間であった場合、はどうでしょうか? ①と比べて、20万円/年は経費計上でき、最終的に土地も手に入れることができるということになるのでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。

      • 社会保険料節約のための法人設立について

        現在、個人事業主として働いています。(年間所得1200万円程度) 社会保険料の節約のために、以下のようなことが可能か検討していますが、違法性はありますでしょうか。 ①資本金100万円にて株式会社を設立。(100%私自身が出資) ②設立した会社の代表取締役に私自身が就任。社員は私のみ。役員報酬は月5万円程度とする。 ③私自身は会社の社会保険(健康保険・年金)に加入する。 ④設立した会社は実態として事業は行わず、売上は計上しない。 (役員報酬、社会保険料、住民税などの最低限の支出のみを行い毎年赤字となる。資本が尽きそうになったら、私自身で新たに出資する)

        • 為替差益と仮想通貨の損益通算について

          円安で生じた外国通貨(ドル)の為替差益差益を今年度確定した仮想通貨の損を通算する事は可能でしょうか?

        • 法人所有の土地に、事務所兼自宅を新築する場合の名義について

          初めまして。 節税の観点からアドバイスいただけますと助かります。 来年、法人名義の土地に自宅を新築予定ですが、 個人/法人どちらの名義が良いでしょうか? 背景としては、 ①自宅の一部は仕事場として利用します。 ②夫婦のみの同族経営、株主構成も夫婦のみです。 ③会社は10年後に清算、または子供に引き継ぐか検討中です。 建物取得時、保有中、事業承継まで視野に入れると、法人の方がメリットがあるように思いえるのですが…実際はどうでしょうか。 また、法人名義のケースで、勇退前に相続が発生した場合の取り扱いがよく分かりません。 どなたかご教示頂けると助かります。 何卒よろしくお願い申し上げます。

          • 親からの不動産賃貸業を夫婦間でどちらが引き継ぐ方が良いのかについて

            亡くなった母から賃貸業を引き継ぐ予定です。 夫は母と養子縁組をしているため、私も夫も法定相続人です。 現在は私は夫の扶養内でパートをしています。 どちらのパターンが世帯全体として税金が多く発生する可能性が高いでしょうか。 ①夫が引き継いで、給与+賃貸収入 ②妻が引き継ぎ、夫の扶養からも外れ、国保を支払う。 【備考】 家族構成:夫+妻+小学生2人 収入:夫→約850万、妻→約100万、不動産賃貸収入→約228万

            • マイクロ法人

              マイクロ法人を利用することで、社会保険料と所得税・住民税を極限まで下げたいと考えてます。 個人事業(不動産賃貸業)と マイクロ法人(太陽光発電事業)は 税務署的に大丈夫でしょうか? マイクロ法人と個人事業主で行っているビジネスが同じだと税務署に実質一緒とみなされて、まとめて課税されるのが心配です。よろしくお願い致します。

              • YouTubeの勉強ルーティーン動画に関する経費について

                今後YouTubeで勉強ルーティーン動画を発信して収益を獲得していこうと考えていますが、その際スターバックスなどのカフェで勉強している様子を映したりするのですが、その際のスタバでの飲食代は経費で落ちたりしますでしょうか??

              • 福利厚生費として認められるかどうか

                決算月に、1000円程度の缶詰食品を購入して、社員全員に支給したいと考えております。福利厚生の意味合いで行いますが、当期の損金として認められるでしょうか? アドバイスを頂きたく、宜しくお願いいたします。

              • 不動産収入が1000万越えの場合の節税

                年間の不動産収入が1100万+年金が年間12万程あり、年間総所得が1112万程度あります。 この場合の節税対策について教えて頂きたいです。 現在節税としてふるさと納税、医療費、修繕費等を経費計上していますが、額が少なくあまり税金対策になっていない気がします…。 ネットで調べてみると売上が1000万を超える場合は法人化した方がいいという意見がありますが、専門的な知識をお持ちの方に意見を頂きたいです。

                • 医療法人の譲渡益に対する節税相談

                  持分ありの医療法人を譲渡した関係で、高額な譲渡益が発生しました。 R4年度の確定申告を行なうにあたり、節税を行いたく思っておりますが、ふるさと納税は節税対策として有効でしょうか? また、他に有効な方法があれば教えていただきたく思います。

                  • ブログ、YouTubeなどの経費について

                    合同会社を設立して、現在勤めている会社からリフォーム業の業務委託で収入を得ています。合同会社の事業としてYouTubeとブログを始めようと考えています。その場合、YouTubeやブログに収益がなくても、その事業で使用した経費については経費計上出来るんでしょうか?

                    • 息子への新築資金提供の納税申告について

                      今年度着工で来春3月31日引渡予定の息子への新築(延べ床174.04㎡耐震構造スエーデンハウス)資金貸付についてお尋ねします。下記に資金調達内容を。 1.母(質問者)から6200万円の貸付(竣工までに3回に分けて) 2.自己資金+銀行ローン≒3000万円 3.父からの新築祝い金が300万円頂けることになりました。 1.は相続時に清算しようと思います。今年の母からの暦年贈与は来年申告しますが、この父からのお祝い金はどのように申告すべきでしょうか?

                      • 個人事業主の900万程の制作費の取り回し

                        あるモノづくりのプロジェクトがあります。クライアントからは、制作のための費用として900万円程を使えることになっています。この900万円は利益になるものではなく外に支払うために使うものなので、手元に残る、残すためのものではありません。 現在考えられる選択肢としては二つあり、 ひとつは、まとめて一度こちらの口座に振り込んでもらい、そこから各種支払いをする方法。 もうひとつは、一部金額のみ振り込んでもらい、あとは可能なものは直接支払ってもらうことです。 前者の方法の方がフットワーク軽く動けることや、後者の場合でもネット通販など結局自分で決済しなくてはいけないケースも多く しかし、私はまだ法人化しておらず、個人事業主なのですが、このような大きな金額を振り込まれてしまって、ぼんやりしたイメージですが消費税の関係で何か大変なことになってしまうのではないか、と心配して、判断に困っています。 課税事業者ではあるのですが、正直消費税に関する知識としてはあまりよくわかっていません。 このような金額をどのように処理するのが節税の観点では良いのでしょうか。 ちなみに例えば数万円から10万円程度の節税金額であれば、フットワークの軽さを選ぶ、などもあるかとは思っています。

                        • 消費税課税方式について

                          課税方式について簡易課税と本則課税(3種)とに分かれており、どちらが適切なのかの判断がつきません。どこから判断をすればよろしいでしょうか。

                        • 産休育休中の青色専従者給与

                          妻は本業があり、専従者ではないので青色専従者給与を出していませんでしたが、産休に入り、私の事業をかなり手伝ってもらってます(デスクワーク)。 その場合、専従者給与を出せますでしょうか。 今までは本業があり、土日くらいしか手伝ってもらっていなかったので専従ではないと思い届出は出していませんでした。 しかし、産休に入ってからほぼ毎日10-17時くらいで手伝ってもらっています。今後育休期間に入ってもその予定なので(子供は親に見てもらう予定です)、働きに応じて給与という形で出してあげたいと思っています。 その期間中は専従していると言えると思っているのですが、その場合青色専従者給与は出せますでしょうか。

                        • 個人事業主です。YouTubeの経費

                          現在、イラスト関係の仕事をしていて月20万ほどの収入があります。 美容に興味があり、YouTubeを始めようと思うのですが、「シミレーザー」「皮膚科での治療費」は経費になりますか? 詳細はレーザー治療、皮膚科治療の前、後の皮膚の状態と詳しい紹介をしようと思っています。 イラストの収入はありますが、YouTubeの収入がまだない状態で、確定申告時に経費として治療代を計上できますか?

                        • 扶養控除について

                          現在母の扶養に入り、世帯収入を一つにまとめています。 私は社員でもアルバイトでもなく、外注として知り合いの会社を手伝い、月8万5千円の収入を得ています。こうした場合、給与所得ではないので48万円以上得ると扶養は外れますか? アルバイトになれば103万円まで得ることができるのでしょうか? アルバイトじゃなくても103万円まで得ることができますか?

                        • 研究者の論文投稿費用は控除対象となりますか?

                          理系の研究者です。 論文を出版する場合には論文掲載費がかかることが多いのですが、たいていの場合は自ら保有する研究費で負担しています。 しかし、その研究費の範囲をカバーできないような内容の論文であるなどの場合、研究費から負担が出来ず、自己負担となる場合があります。あるいは、研究費を持たない研究者が論文出版を行う場合でも自費負担となる場合が多いです。 このような論文出版費用を所得税の控除に含めるなどといった、節税に利用できる方法はあるのでしょうか? お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。