2022の質問一覧

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  • 2022年中に国内FXで損失。現在個人事業主 青色申告。

    よろしくお願いします。 表題通り、国内FX2022年中¥4000万の損失で、2023年3月個人事業主青色申告確定申告にて、損失繰越をしています。 2023年、海外FXで利益出ています。国内FX海外FXとの合算はできないのは承知してますが、 海外FXでこれから更に利益を出し、節税になるヒントを教示頂けると幸いです。 2022年中の国内FX損失分を、3年損失繰越 確定申告してますが、2023年に法人化して、海外FXで利益を出したら、この国内FXで4000万の損失から相殺できるのでしょうか? 法人化にすると、個人事業主と違い、デメリット(税など)もお教え頂きたく存じます。 宜しくお願い致します。

    • 消費税の基準期間に関して(法人)

      よろしくお願いします 1期目 2022年6月20日~2022年8月31日 2期目 2022年9月1日~2023年8月31日 3期目 2023年9月1日~2024年8月31日 という法人だとします この場合の基準期間の考え方としては 1,前前期(1期目)が1年未満 2,事業年度開始の日(2023年9月1日)の2年前の日(2021年9月2日)の前日(2021年9月1日)から 1年を経過する日(2022年8月31日)までに開始した事業年度 ということなので この場合だと基準期間は1期目の2022年6月20日から2022年8月31日まで ということになるでしょうか

    • インボイス制度開始にともなう会計処理(消費税の税込み・税抜き)について

      2022年1月開始の個人事業主(設備業)です。 ・昨年度は免税事業者のため、会計ソフトを税込み処理(消費税)していました。 ・今年はインボイス制度により10月から課税事業者になります(届け出済) ・簡易課税制度を選択しました ・自分本人には外注先はありません(得意先からの意向もありインボイス制度 による課税事業者を選択しました ≪質問≫ 上記のような状況なのですが 2023年の会計ソフトの消費税は今年からは税抜処理を選択すべきでしょうか?

    • 代表社員交代による役員報酬の変更

      合同会社を2022/12に私と妻で設立しました。 私は会社勤務であるため、妻を代表社員にして役員報酬(月額固定)有り、私は役員報酬は無報酬で届けでだしています。 副業が順調で、会社勤めをしながらでは納期も長くなり売上がのばせないため退職して、 合同会社の代表社員を妻から私に変更する予定です。 その際、例えば5/1に私が代表社員となった場合、役員報酬(月額固定)は損金扱いできますか? 問題なければ、役員交代の会議招集(4月中開催)・議事録作成は予定しています。 問題点、注意点等あればご教示ください。

      • 開業前の特許印紙代合計10万超えるときのfreeeの処理方法について

        開業は2023/3/21 開業前に商標登録を登録するのに特許印紙を数回に分けて購入しました 2022/6 書類2種類 ¥29,200×2 でレシートの合計は58,400 2022/11 書類3種類 ¥98,700×2 ¥197,400 ¥29,200 でレシートの合計は226,600 ①開業前にかかった特許印紙代は全部で¥285,000でしたが 書類1枚1枚でみると1つ10万円超えているものはありません。 (1枚レシートの合計が10万円超えてはいます) 全ての合計で考えなければいけないですか? ②この場合はFreeeの開始残高の設定で 開業費にまとめて入れても良いのでしょうか? ③ダメな場合は残高 (借方)への入力は科目は何になるのでしょうか。 ↑ またこの場合固定資産台帳への登録は勘定科目何になりますか? 青色申告しているのですが償却方法は何が一番良いのでしょうか。 ④特許印紙の事に限らず開業費を入力し固定資産の登録で 取得日と事業供用開始日は開業日で大丈夫でしょうか 調べながらやってますが調べれば調べるほど頭が痛くなるだけです。。 私のような初心者にもわかるように簡単な言葉で教えていただけるととても助かります。 よろしくお願いします。

        • 還付金処理状況のステータスが後退しました

          クラウド型の会計ソフトを利用して確定申告を行なったサラリーマンです。副業で行っている太陽光発電所と不動産賃貸業の内容で2022年分の確定申告を3月13日に終えました。 3月20日に振込先の確認のメッセージが表示され、ホッとしていましたが、3月29日に「申告書の内容を確認しています。」とステータスが後退していました。 これは、税務署が間違いを認めた(発見した)ため、私への指摘事項をまとめているからこのような状況になるのでしょうか?このようにステータスが後退することが初めてのことで戸惑っています。 あるいは、後退して細部確認作業を進めているため、一般的なことなのでしょうか? 還付予定は12万円程度でした。これは高額な還付に該当するのでしょうか?だから、精査されているのでしょうか? 修正申告が必要だと考えた方がよろしいでしょうか?

          • 前年度の仕訳帳に?

            初めまして、フリーランスの美容師になります。 前年の確定申告で、ミスをしておりまして(所得がプラスになった)税務署に確認したところ税の部分が変動がない場合修正はいらないと言われました。 その場合、2022年度に打ち込むはずだったものは、 2022年ではなく2023年に仕訳を打ち込めば良いのでしょうか? また、仕訳の仕方も教えてください。 Tポイントを2p事業用で貯まり、プライベートで使用した。 ※この際はレシートがないのですが大丈夫でしょうか? トリマというアプリで500円分のポイントをPayPayに移行し、 110円を事業で使い 160円はプライベートで使いました。 よろしくお願いします。   

            • 12月の立替金の計上を忘れていた時の処理

              2022年12月の交通費を契約企業から2023年1月に振り込んでいただいたのですが、立替金の計上を忘れていました。 発生日を2023年1月1日にしても問題がないでしょうか? それとも、あくまで厳密に処理するために、年度締めの巻き戻しをして正しい発生日で登録したほうがよろしいでしょうか? 昨年から副業で個人事業主になった初心者です。 よろしくお願いいたします。

            • 会社設立について

              去年4月末に会社を辞めて、7月に個人事業主開業届を出しました。 事業は製造した物をECサイトにて卸し、小売です。 去年から販売開始を予定していましが、準備に時間がかかり販売開始ができませんでした。 2022年確定申告は、 会社の給与(2022年4月末までの給与)と 個人事業主として売上0円、準備にかかった費用で確定申告をしました。(青色申告) 今年、販売開始をする予定ですが 販売開始する前に会社を設立しよと考えています。 (BtoBもあるので信頼性のため) 現在、個人事業主にはなっていますが、まだ販売開始をしていないので 個人事業主の廃業届けを出してから会社設立をした方が良いでしょうか。 あるいは、 個人事業主から法人成り手続きになるでしょうか。 準備にかかった費用があるので、個人事業主から法人成りした方が 節税になるでしょうか。 よろしくお願いいたします。

              • 扶養の修正申告について

                青色申告のフリーランスです。 妻が昨年の2月より会社員となりました。 それに伴い、21歳と15歳の子供の扶養は妻側にして子供の社会保健は妻の社会保険に加入しました。 2022年の確定申告にて妻は会社側の年末調整を受け税務署へ直に申告をしております。 私はe-taxにて申告をしましたが、間違えて扶養欄に子供2名を入力し提出してしまっている事に気付きました。 私と妻共に子供を扶養扱いにしてしまったと言う事です。 控除額等の事もありますので私が修正申告をしないとならないかと思いますが、税務署へ出向き事情を説明して修正申告を行えばよいのでしょうか? 私と妻の申告の提出は同じ日付ですが、妻は昼間で私は夜間でしたので受付順であるならば私の方が後に出しております。 ご回答よろしくお願いいたします。

                • 2022年度分提出済みの確定申告の修正ができるかについてに

                  個人事業主です。 2022年度分は確定申告済みで、経費を修正したいのですができますか? 売上と経費の差引で所得金額がほとんどない状態で提出してしまい、このままで大丈夫なのかと不安になったので教えていただきたいです。

                  • 開業前の30万円以上のPC購入

                    2023/4/1よりフリーランスにて開業予定です。起業準備のため2022/12/2に30万円以上のPCを購入しました。固定資産としての取得日、事業供用開始日、また支出登録の発生日は4/1でいいのでしょうか。その際、耐用年数は本来4年のところ減らさないといけないのでしょうか。

                    • 確定申告、年末調整について

                      2022年の10月に退職し12月に再就職しましたが確定申告は必要ですか?(退職から再就職までの期間の収入なし)申告が必要な場合退職した会社から源泉徴収を受け取っていないのですがどうしたら良いですか?確定申告が3月15日までですが過ぎてしまった場合どうしたら良いのか教えていただきたいです。

                      • このような場合、消費税を払う必要があるのでしょうか?

                        個人事業主です。 2022年度の消費税を納めるべきかどうか分からないので、教えて下さい。 2020年度の課税売り上げは1000万円以下でした。 このような場合は、課税しなくても良いとネットを検索していて知ったのですが、2022年の12月にインボイス制度の申し込みをして、その時に消費税簡易課税制度選択届出書を税務署に提出しました。 これを提出したことにより、2年前の売り上げが1000万円以下でも、消費税を払わなきといけなくなるのでしょうか?

                        • 口座残高がマイナスになっている

                          個人事業主で仕事をしています。 事業所得の他に2か所から給与が振り込まれています。 2021年の確定申告で 給与額の22万を事業主貸と現金の2回、引き出したことになっていることが原因で 口座残高がマイナスになっていることに気づかず書類の提出をしてしまいました。 この場合、2022年の確定申告で処理は可能でしょうか。 また、これを修正する場合にはどのような処理をすればよいでしょうか。

                          • ※※開業費計上について(白色申告)※※

                            2022年2月に開業しました。2022年度は白色申告で、2023年度より青色申告となります。 2021年11月から設備投資などをはじめ、開業費として328,008円の支出があります。 この場合は、2022年度の確定申告ではどのように計上したらよろしいですか。 白色申告ですので、計上するのは控除対象外となるためどのように計上するのがよいのかご教授ください。

                            • 【確定申告・急ぎです】転職した年 会社員の確定申告について

                              先ず、経歴をまとめさせていただきます。 2021年12月31日付  A社退職(年末調整済み) 2022年初旬       A社退職金【受け取り】    ゞ          A社株式 精算のため売却【受け取り】 2022年1月〜4月    転職活動  2022年5月       B社就職 2022年5月末      転職活動期間の就業促進手当【受け取り】 2022年残り各月     B社より給与所得【受け取り】 このような1年でした。 B社の2022年年末調整をしていない為、自身で確定申告をしますが、A社の退職金、A社の株式売却、就業促進手当、B社給与 の4箇所からの所得があったため、どのように確定申告をするのかが分かりません。 ご教授願います。

                              • 消費税の扱いについて

                                消費税の扱いについて教えてください。 2022年度、初めて1000万を超え税抜きで1470万となり、消費税は147万となります。本年度は基準期間と言うことで消費税の納付は必要なく、2年後からの納付となるとのことですが、本年は1470万+147万が収入となるのでしょうか?その場合、経費も税込み計上で良いのでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。

                                • 確定申告について

                                  2021年12月までフリーランスとして働いておりましたが、 2022年1月から事業会社の正社員として勤務しています。2022年は勤務している会社以外からの収入はなく、会社から年末調整もしているですが、確定申告の納付書が届きました。 これは申告する必要があるのでしょうか。 2022年2月の時に前年のフリーランスの時の確定申告(白色)をいたしました。

                                • 開業前の開業準備金

                                  はじめまして。 質問お願い致します、2022/7/12に個人事業主として開業しました。 2022/5.6と開業前準備で経費が発生してるのですが、今回の確定申告で経費として処理できるのでしょうか?