LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】が回答した質問一覧

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673件中581-600件を表示

  • 年度途中における扶養申請&削除について

    夫婦2人暮らしです。 妻が年度中に扶養加入、そして年度中に所得130万を超えてしまいます。年度中に扶養削除をしなくてはならなくなりました。 この場合どのような支払い義務や手続きなどが必要となりますか?

    • 事務所兼倉庫として賃貸住宅を借りた場合の留意点について

      お世話になります。 個人事業主でが、自宅とは別に賃貸住宅を事務所兼倉庫として 利用したいと考えています。不動産業者(大家)への告知義務の範囲、消費税等、 留意すべき点をご教示いただければ幸いです。 以上、よろしくお願いいたします。

      • 扶養内で業務委託とパートをしたい場合、いくらまで稼いでいいのか

        こんにちは。 扶養内で業務委託をしており、パートもしたいと思っています。 業務委託は所得を48万円以内に収めていますが、扶養内でパートもするとなるといくらまで稼いでいいのでしょうか。 パートで103万円まで、業務委託では雑所得で20万円までという認識で合っていますか。 よろしくお願いします。

        • 法人成り後のインボイス対応について

          インボイス対応について質問です。 2021年10月に法人成りいたしました。 個人事業で1000万円を超えてきましたので法人成りをし 消費税免税期間が伸びましたが、法人成り後に売上が下がりました。 この状態でも課税事業者へ変更、インボイス対応が必要でしょうか? 業種:BtoCビジネス 【売上推移】 個人2020年売上:1000万円超え 個人2021年1月~9月までの売上:1000万円超え 法人2021年10月-2022年9月:1000万円以下 法人2022年10月-2023年9月:1000万円以下

          • 副業の確定申告について

            アルバイトで扶養内で働いています。 趣味でイラストを描いていてSKIMAなどのサイトで有償依頼を受けてみたいと考えています。 イラストの稼ぎが20万円以下でしたら確定申告はする必要はないのでしょうか? また確定申告以外でする必要があることがあれば教えていただきたいです。

            • 廃棄証明書がもらえない場合

              3PL 倉庫を利用しています。在庫を廃棄(スクラップ)する際、「廃棄証明書」を廃棄業者からもらうことができません。理由は、倉庫が 他社の廃棄もまとめて 廃棄証明書をもらっているため、当社の分、という区別が出来ないから、と聞いたことがあります。 帳簿から 破棄した在庫を排除する際、「廃棄(済)を証明する証明書」が必要 と聞いたことがありますが、こうした状況では、どのような対応策、代用案 がありますでしょうか。 現在は、 1)倉庫会社から、 「廃棄終わりました」 という連絡のメール 2)倉庫から廃棄業者のトラックに積荷が終わった後のトラックの荷台写真 をもらって、それを合図に経理システムから除去するプロセスを通っていますが、これで十分でしょうか。

              • 専業主婦の確定申告

                専業主婦で物販をしております。年間の売上が100万円程度ですが、原価が70万円程度で、利益は48万円を下回っております。その場合確定申告は不要でしょうか。よろしくお願いいたします。

                • インボイス対応職種かどうか

                  フリーランスでヨガインストラクターをしてます。 行政との契約で教室指導をしてますが、その場合はインボイス対応をした方が良いのでしょうか? 現在、源泉徴収されて報償費として振込されます。

                  • アドバイザリー業務の源泉徴収必要の有無

                    当社が個人の方と業務委託契約を結びましたが、源泉徴収が必要かどうか教えてください。 主な業務内容は当社への顧客の紹介、すでに進んでいるプロジェクトの助言&業務完了までのアシスト、当社顧客へのM&Aのアドバイザリー業務です。 第204条第1項に当てはまるものがあるかが判断つかず、投稿させていただきました。 よろしくお願い申し上げます。

                    • 包括的支援事業の委託料における消費税の取り扱いについて

                      よろしくお願いいたします。 地方自治体が社会福祉法人、その他法人に対し地域包括支援センター業務を委託するにあたり、消費税法基本通達 6-7-10(包括的支援事業の委託に係る取扱い)により、委託料全体は非課税の扱いとなると思います。 そこで、委託料の内訳には消耗品費や旅費など課税対象の費用がありますが、これは税込で積算し、総額には課税しないという取扱でよいのでしょうか? 消費税相当分という概念についても頭を悩ませています。 (例) 人件費 5,000千円(課税対象外) 消耗品費 22千円(課税対象・税込) 非課税事業委託料 総額 5,022千円 素人の質問で申し訳ございませんが、この場合の考え方をご教示いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

                    • 個人事業主の共同経営についての疑問点

                      お互い個人事業主として美容サロンを共同経営しています。 相手には外注費として売上を折半して確定申告した場合、こちらにはデメリットはないのでしょうか? 外注費として折半した時点で経費なども折半されているという認識でいいのでしょうか?

                      • 商品を無償で譲り受けた際の仕分けについて

                        個人事業で日用品等の販売を行っています。 ➀同じ個人事業主の友人や知人から、販売商品を無償で譲り受けた場合の仕分けはどのようになりますか? ➁数年前に購入したもので、その当時の購入価格が不明(レシートが残っていない)な場合、現在の価格で仕入れたとして計上しても大丈夫でしょうか? よろしくお願いします。

                        • ベンチャー企業から仕事を貰う

                          元々勤めていた企業(ベンチャー企業)を家族の介護が必要になり退社しましたが私が開発に携わっていた機械や部品の改良などで意見や対策部品などの図面作成の依頼が有ります。 対価は支払ってくれるとの事ですが法律上や税務上の問題は無いのでしょうか。 他社には秘密にするとかの契約上の取り決めは出来ています。 せいぜい多くても月3~5万円程度の仕事です。 1.個人事業として登録が必要か。(一個人として仕事を受ける事が出来ないか) 2.法律上・税務上の問題が有るか。 などを教えて頂けないでしょうか。 カテゴリは必須となっていますがどれに該当するか判らないので税務調査を選択します。 宜しくお願い致します。

                          • 確定申告や振込について

                            社会人です。 先日、急遽行けなくなってしまったチケットを2枚合計245000円ほどでお譲りしました。 入金については後日登録した口座へ振り込まれる予定なのですが、確定申告が必要か、口座に多額振り込まれる場合に特に問題ないかお伺い出来ればと思いご相談致しました。 正社員で、上記売上の他に月手取り額で27〜30万円ほどの給与があります。 また、振り込まれる予定の口座は複数所有している口座のうちの一つで、普段利用していない口座のため残高は0円です。 質問1:別途確定申告は必要か 質問2:口座に振り込まれる予定ですが問題ないか 2点お答え頂けますでしょうか。 よろしくお願い致します。

                            • 夫婦間の口座振込に対しての贈与税

                              今回、マンションをペアローンにて購入することになりました。その際の諸経費の自己資金を準備するために妻の口座から私の口座に130万円の振込を昨日行いました。夫婦間でも110万円を超えると贈与税を本日知り、愕然としています。絶対に贈与税を払いたくないのですが、一旦妻の口座へ全額戻せば発生を免れることはできるのでしょうか?他に良い方法があればご教示頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

                              • 副業分(給与所得)の住民税について

                                副業禁止の職場で働いております。 仮に副業(給与所得)のアルバイトを行った場合、本業の会社は本業分と副業分をまとめて住民税を納税する流れになるかと思いますが、この場合本業の会社は本来払わなくていい分まで多く払うことになるかと思います。この場合本業の会社に損失を与えることになりますでしょうか。

                                • 課税・非課税・不課税が混在する請求書においての金額の記載について

                                  質問1:適格請求書を発行する上で、税率毎に税抜金額の合計と消費税の合計を記載する必要がありますが、非課税や不課税についてその合計を分けて記載する必要がありますでしょうか? 例えば①非課税(10,000)、②不課税(20,000)、③10%分(税抜30,000、税3,000)、④8%分(税抜40,000、税3,200)というような内容のものがあったとして、③と④は必須だと思いますが、①や②も記載する必要があるのかどうか、という質問になります。 質問2:①と②を記載するとした場合に、一括りにして30,000と記載してもいいのかどうか 質問3:①②③④の合計の記載(税抜100,000、税6,200)という記載は必要でしょうか? 複数の質問で申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。

                                  • 役員の追加について

                                    今年の7月に合同会社を設立いたしました。 従業員は4名います。 役員報酬は3ヶ月以内に決めるという決まりがあると思うのですが、3ヶ月過ぎた後に新たに親族を役員に追加することは可能ですか? またその場合はどのように処理すればよろしいでしょうか? ご教授お願いいたします。

                                    • 源泉徴収が必要かどうか

                                      こちらは個人で活動しております。企画のテーマソング等の制作を、個人のアーティストへ作曲や歌唱をお願いしようと考えています。 この個人から個人への依頼の場合、相手に支払うことになる報酬は源泉徴収の対象になるでしょうか? その他必要な事や注意点などありましたら教えて頂きたいです。

                                      • 法人設立後の決算について

                                        法人設立に関して1点質問があります。例えば、9月1日に設立して決算月を9月末にした場合、1か月間の確定申告が必要になるのでしょうか?もしくは、翌年の9月末が確定申告の時期になりますでしょうか。よろしくお願いします。