確定申告の質問一覧

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  • 収入が出費を大きく下回る状況でも確定申告が必要?

    今年2024年6月末に開業届(青色申告含む)を出しました。ハンドメイド業で移動販売とネットショップにて売上を上げる予定でした。 □私自身の状況□ ・主人の扶養です(保険等の税金もこちらです) ・主人の会社の総務曰く『そもそも収入が48万以内だからあなた自身の確定申告はいらない』『収入が扶養控除内の収入なら年末調整の申告用の書類に書けば(主人の)会社で処理できる』 ・freee会計ソフト導入済み ---*---*--- 幼い子供がおり、病気等が続き思うように今回動けませんでした(準備しましたが売上に繋げられませんでした)。現状一度イベントへ出店し、その時の売上があっただけでそれを上回る出費が重なっている状態です。(マイナスもマイナスで大赤字です。) 色々な方に話を聞いてみたところ『青色申告の届けを出したならマイナスでも個人で確定申告すべき』という人もいて、自分がすべきことがわからなくなって来てしまいました。お恥ずかしい内容で申し訳ないです。 質問です。開業届&青色申告届け済みで今年度の売上が2万以下(経費等出費が10万近く)なのですが自身での確定申告は必要ですか? freee会計ソフトでもサポートセンターの説明(オンラインの対面式のサポート)も聞いたのですが、いまいち自分の状況を解決できる内容でなくて、不安なところがあるならこちらで聞いてみてくださいという案内でした。

    • 所得税の青色申告の取りやめ届出書

      今年の1月にフリーランスになり開業届と、所得税の青色申告承認申請書を提出しました。 10月現在で所得が思ったより少なく、青色申告のメリットが少ないと感じ、所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出しようと思っています。 年間所得は48万円以下になると確信しているのですが、この場合今年度分の確定申告はしなくて良いのでしょうか?

      • ストックイラスト昨年度の売上の処理について

        個人事業主で、本業のデザイン業務とは別にストックイラストサイトに投稿をしています。 昨年度2023年5月頃から初めて、毎月数件のダウンロードがありますが 年度内に換金申請はできないような状況です。(このペースだとあと数年はかかります...) 今まで、ストックイラストの売上は換金時に記帳すれば良い、と勘違いしていたのですが、 つい最近になってダウンロードされた月(=売上発生時)に記帳しなければならないことを知りました。 今年度分は今からするとして、昨年度2023年分はどのように処理すればよいでしょうか。 ■ストックイラストサイトについて: こちらのようなサイトのことです。 https://www.ac-illust.com/ イラストを投稿し、それを他のユーザーがダウンロードすると報酬としてポイントがもらえます。 ※1ダウンロード=4.36pt=4.36円 ※合計5,000ポイント以上から換金申請が可能 不勉強で大変恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

        • 会社員(年収750万円前後)のポイ活(雑所得)で得た収入の確定申告方法について知りたい

          私は年収が750万円前後の会社員です。 副業としてポイ活(雑所得)で今年約80万円前後の収入を予定しています。 経費としては家賃の一部とポイ活用のPC購入費用、交通費を申請予定です。 確定申告する際に下記について調べても不明瞭なことが多くご教授いただきたいです。 ・ふるさと納税と医療費控除も合わせて確定申告予定だが白色申告でいいのか ・取得ポイントについては各サイト・アプリごとに毎月分まとめているが、毎日の取得ポイントの記録も必要か否か ・自分でまとめたExcelなどを収支内訳書に転記予定ですが注意点などはあるか 上記についてご教示いただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

          • 映画・演劇鑑賞の勘定科目について

            当方著述業(作家)を仕事としているため、ヒントを得たり自分を刺激するために「映画鑑賞」「演劇鑑賞」を行います。これは「仕事に関係のある鑑賞」なので経費計上できると思うのですが、勘定科目はどうすればよいでしょうか?

            • YouTuberの開業届と青色申告承認申請書の提出について

              無職でYouTubeで収益を得ています。 昨年9月にチャンネル開設し、12月に収益化。 今年4月に所得が48万円を超えたため、確定申告が必要になりました。 5月以降も収益が伸び続けています。 しかし知識がなく、開業届を提出していませんでした。 急いで調べたところ ・開業届は開業日から1ヶ月以内に提出が義務 ・提出が遅れてもペナルティはない ・開業日の決め方に明確なルールはない ・青色申告申請書は開業日から2ヶ月以内に提出 以上のことがわかりました。 そこで、今月(令和6年10月)に開業届を提出するとして、例えば令和6年10月1日を開業日にすれば、今年分から青色申告できますか? それとも開業日はチャンネルを開設した昨年9月や、収益化した昨年12月にすべきで、今年分は白色申告するしかなく、青色申告は来年からになってしまうのでしょうか? また、開業日を昨年にした場合、昨年分の確定申告も必要でしょうか? 昨年の収益は12月のみで他に仕事もしておらず、年間所得が48万円以下だったので確定申告はしていませんでしたが…。 以上、よろしくお願いします。

              • freeeでの収支作業について

                freeeを初めて始め、まず、「収支」から作業していこうと思います。 青色申告で、個人事業主、免税業者、ポケットマネーからの経費支出、事業用口座、事業用クレカの使用程度です。 「収支」ですべきことは、具体的に、下記くらいでしょうか? ①「口座、カード明細のインポート。カード側で仕訳登録し、口座側の明細でそのカードの引き落とし分をカードの口座振替とする。」 ②「売掛け金(請求)の登録、振込あれば消込」 ③ポケットマネーの現金経費を「プライベート資金」に登録 以上、よろしければよろしくお願いいたします。

                • 振込手数料をこちらで負担した場合の売掛け金の消込(取引先報酬振込の登録)について

                  取引先から振り込まれた金額が、振込手数料引かれたものでした。自分の方で振込手数料負担になった場合はどのように設定した上で、売掛け金の消込すればいいでしょうか?

                  • 青色申告提出時、マイナカード読み取りで家族のスマホを使えますか?

                    freee会計で青色申告しようと思ってます。 私の使用している携帯がマイナカードの読み取りに対応していません。 その場合、家族のマイナカード読み取り対応しているスマホを借りて、青色申告を提出すること可能でしょうか? 電話番号などの本人認証があり、不可能でしょうか?

                    • インボイス未登録の免税業者ですが、頂いた消費税は納税せず、何もしなくていいでしょうか?

                      インボイス未登録の免税業者(個人事業主年収300万ー400万程度)ですが、頂いた消費税は納税せず、何もしなくていいでしょうか?

                      • freeeで、取引先社名を登録する必要ありますか?また、登録の際、取引先のお振込時の社名にあわせる必要はありますか?

                        freeeで取引先を登録する必要あるかが気になります。 そんなに取引先数がないので、 毎回売掛け金(請求)の登録するたびに、取引先を入力する形でもいいですか? また取引先名は、消込対象に紐付く口座明細の報酬の振込社名と一致させる必要はありますか? 例えば、振込社名が、「カ)〇〇商社」だったら、売掛け金登録の取引先名も「カ)〇〇商社」に合わすなど。

                        • 扶養内でバイトをしていたが、20万以上の雑所得が入り初めて確定申告が必要になった

                          今まで親の扶養内でアルバイトをしていましたが今年に入り個人的な知り合いからの依頼でイラストを描き、原稿料を頂いております。 原稿料は毎月2万弱で、今年1年間で最低でも25万になる見込みです。 原稿料は依頼主個人の口座から私の口座に直接振り込んでもらっているため給与明細のようなものはありません。 また、イラスト制作にも使っていた古いノートPCを約12万7千円のものに今年買い換えました。 アルバイトの方の年収が90万程度になるはずなので、バイト代と原稿料を合計すると103万を超え親の扶養から外れて確定申告をする必要があると思います。 以上のことから質問があります。 ①この場合、私の方で行わねばならない扶養から外れることに関する手続き等はありますでしょうか? ②アルバイト先の年末調整で雑所得の記入欄があったと記憶しているのですが、そこには「原稿料」であることとその金額を記入すれば問題無いのでしょうか? ③原稿料の収入の証明が現状口座の振り込み記録しかないのですが、確定申告するときに明細のような物は必要でしょうか? ④買い換えた10万以上のノートPCを確定申告で経費として計上する際、このPCは減価償却資産という括りに該当しますが、金額の計算はどのようになるのでしょうか? 初めてのことばかりでわからないことが多く申し訳ありません。ご回答頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

                          • 1年間で雇用形態が変わった場合の確定申告、源泉徴収について教えてください

                            2024年1月末付で正社員として勤務していたA社を退職しました。 7〜9月にB社で業務委託として勤務し、11月からC社で正社員として働きます。 1月までの源泉徴収票を11月からのC社に提出し年末調整をしてもらう。 7〜9月の業務委託分は自身で確定申告をする。 上記の認識で合っていますでしょうか? ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

                            • 扶養内 内職 確定申告

                              扶養内で内職をしています。 他はしていません。 内職の内容は自分で車で納品し、DM封入やシール貼り、 作業分(1つ1円など)のみを月末に振り込みでいただいています。 引かれたりはなにもないです。 今年70万ほど行く予定です。 この場合、確定申告は必要でしょうか? 色々調べましたが 回答がバラバラでよくわからずです。 よろしくお願い致します。

                              • インボイス未登録同士の請求書と消費税について

                                インボイス未登録の方に、源泉徴収をしない状態でイラスト制作のアシスタント料を17万円支払うのですが、領収書を制作する際に消費税なしで17万円支払い、各々の確定申告で税金を支払う形で問題ないでしょうか?

                                • 個人事業主の経費について

                                  青色申告対象の個人事業主として帳簿をつけています。 その際入金されてくるお金は事業用の口座に分けて管理しているのですが、経費として出ていくお金をうっかりプライベート用として使っているクレジットカードと口座で支払っていました。  経費の額はそれほど多くなく、申告しなくても税金の額はほとんど減らないため、このまま経費として扱わないでおこうかと考えているのですが、経費額を実際よりも少なくして確定申告を行うと何かペナルティ等はあるのでしょうか。

                                • 社宅の自己負担額部分を経費として計上できるか

                                  現在賃貸契約をしている自宅について地代家賃として経費計上できるか質問です。 自宅兼事務所として賃貸物件に済んでいます。 妻の勤務する会社が福利厚生としてこの物件を借り上げ社宅としてくれることになりました。ただし、家賃のうち一部は自己負担が発生します。 この場合に、自己負担額の部分は家賃として経費計上できるのでしょうか? また、その場合に保管しておくべき証書があれば教えてください。 妻:会社員 夫:フリーランス

                                  • 消耗品の家事按分について

                                    freeeで、家事按分ルールを登録して、 勘定科目「地代家賃」の場合、家事按分30%など設定し、仕訳で、勘定科目「地代家賃」を選択した項目については自動的に家事按分の計算が反映されることが分かりました。 実は、消耗品Aの経費で家事按分したいものがあります。 ただ、全ての勘定科目「消耗品」が家事按分したいわけでなく、このAという経費一件だけです。 個別で家事按分したい場合にはどうしたらいいでしょうか? https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202849030-%E5%AE%B6%E4%BA%8B%E6%8C%89%E5%88%86%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B#hinmoku

                                    • 不動産業の弁済業務保証金分担金の勘定科目は何ですか?

                                      不動産業の全日本不動産協会に支払う弁済業務保証金分担金の勘定科目はなんですか?

                                    • 海外バイナリーオプションの確定申告

                                      本業は給与をもらっているサラリーマンです。 副業として国内FXと海外バイナリーオプションをしており本年で以下の利益をあげています。 ・国内FX 10万 ・海外バイナリーオプション 200万 上記は単純な利益になります。 自宅のPCと個人持ち携帯で作業しています。 今までこのような利益をあげた事なく初めて確定申告をします。 そのため以下疑問点あり質問致します。 1.本業はサラリーマンで年末調整されるが会社に副業している事がバレないようにするにはどうしたらいいでしょうか? 2.確定申告は医療費控除でしかやったことないが自分でやるで問題ないですか? 3.携帯通信費は経費にできますか? 4.家のインターネット通信費は経費にできますか? 3.これから携帯を買い換えする場合は経費にできますか?10万以上はNGなどありますか? 4.経費にする場合は領収書だけ残しておけばいいですか?レシートではNG? 5.ふるさと納税を行うが一緒に確定申告すればいいですか? 6.FXとバイナリーオプションの利益はどのように記録に残しておくべきなのですか? 税理士さんにお願いすると費用が高額だと予想しています。 もしあれば、比較的安価にサポートだけしてもらえるサービスなどありましたら教えていただけると幸いです。 宜しくお願い致します。