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  • 役員報酬0円の日本法人の役員が、住民票を抜いて海外転居となった場合の社会保険について

    住民票を抜いて海外に住んでいても、日本の法人の役員である限り、社会保険料を支払う必要があるとのことですが、 もしその役員の役員報酬が0円だった場合は、社会保険料を支払うことができないので、払わなくてよいのでしょうか? それとも、海外に住んでいても日本の国民健康保険などの加入しないといけなくなるのでしょうか?

    • 確定申告作成コーナーでの入力についての質問

      個人事業主で事業所得が赤字、かつその他の収入もない場合に、上場株式等の譲渡所得を入力すると、税金の計算(税額控除等)の31欄、「上の(30)に対する税額」欄に課税額が出てきます。(30)欄は空白のままです。この31欄の課税額は総合課税分ではないのでしょうか。上場株式等の譲渡所得は分離課税のはずなのに、なぜここに上がってくるのでしょうか。金額も譲渡所得に対する税額とは違っています。

      • 現金について

        確定申告の仕分けをしているのですが、事業とプライベート兼用の口座から現金を引き出しその現金で事業用のものを買うとプライベート現金から使用したということで大丈夫なのでしょうか?またそこからプライベートのものを買った際もプライベート現金の仕分けなのでしょうか? これから口座を一つにしようと思いますが、そうするとその場合プライベートではなく現金の処理という仕分けで合っていますか?

        • 確定申告経費の扱い:仕事を手伝ってくれた家族へのお礼の扱い

          こんにちは。 副業の収入(何も申請していないので雑所得)で確定申告を初めて行うのですが、稀に家族や親戚に業務を手伝ってもらってお礼に食事をおごったり、手土産を渡したりしているのですが、この食事代・手土産代は経費として扱えますか?定額の給与みたいなものは支払っていません。 宜しくお願い致します。

          • 毎月の貯金の勘定科目を知りたい

            個人事業主をしています。毎月貯金をしているのですが、その貯金に関しても勘定科目を使って仕分ける必要があるのでしょうか?今のところプライベートと事業用と同じ口座を使っていますが、今年の分からは分けて使うつもりです。

            • 雑収入の確定申告について

              雑収入の確定申告について。 まだ確定申告の経験が浅いので質問内容がおかしかったらごめんなさい。雑収入はほかの給与(バイト)がある場合20万円以上なら確定申告が必要と書いてあったのですが、副業の場合ならとかいうキーワードもありその辺が分かりません。副業ではなく作家での収入がメンイだとしても確定申告は必要ですか?仮に作家収入が25万円、短期バイト(春休みだけなど)で5万円という感じでも作家収入(雑収入)が20万円を超えているので必要になるということですか?青色申告などはしてません。

              • 会社が社員に補助金で支払った金額の計上について

                当社は保険代理店です。 そのため仕事にはタブレットが必須ですがタブレットは、社員に自前で 購入してもらっています。 1台70,000円前後のものを購入してもらっていますが、その一部の補助として、会社で20,000円補助金を渡しています。この金額を福利厚生に計上できますか?又、金額的に計上可能な額なのでしょうか? ご教示願います。

                • ダブルワークについて

                  これから副業(給与所得)先で労災保険のみに加入する予定です。 副業先では、期間限定のため健康保険・厚生年金の加入なし、雇用保険は本業で加入するため副業先では加入しない、予定です。 この場合、労災保険に2重加入しただけでは、社会保険の手続き上では本業側に副業はばれず、けがなどで給付申請する場合のみ副業が発覚するという認識で相違ありませんか。 なお、本業は2024年夏に退職する予定のため、住民税などによる副業ばれはないと認識しています。

                  • 【副業の税金について】確定申告・住民税の申告方法を教えてください

                    税金の申告について質問です。 企業に勤めつつ、副業でwebライターとして働いています。 昨年、その副業にて合計8万円ほどの報酬が発生しました。このうちほとんどが支払調書の発行はなく、源泉徴収されていません。 この場合、どのような対応が必要でしょうか? 教えていただきたいです。

                    • 経費化できる限度について

                      これから個人事業主として建築関係での事業をしていくのですが事業を始める際にかかる道具や材料代はどれくらいまで経費化できるのかを教えていただきたいです。 また個人事業主ではなく法人としてやっていく事も可能なのでしょうか? 調べたところによると税金の関係で法人化するタイミング等もあると耳にしまして、、、

                      • 事業用の銀行口座から事業用クレジットカードの引き落としがあった時の勘定科目を教えていただきたいです

                        タイトルのまんまの質問になりますが、事業用の銀行口座から事業用クレジットカードの引き落としがあった時の勘定科目を教えいただけないでしょうか? お忙しいところ恐縮ですがどうぞよろしくお願いいたします。

                        • プライベートで他銀に振り込んだ時の振込手数料について

                          プライベートで他銀に振り込んだ時の振込手数料ですが、 勘定科目は「支払手数料」「事業主貸」どちらで登録すれば良いのでしょうか?

                          • 確定申告をすべきかどうか。また、初めてでどう対応していいかわからない。

                            株式の取引で2023年度で50,000円程のマイナスで出ており、確定申告をすべきなのか不明で質問しました。 また住民税の申告もすべきかわからなかったので、教えてください。

                            • 減価償却の開始について

                              お世話になっております。固定資産を購入しましてが、取得日と使用日で事業年度をまたぐことになりました。その場合、年度末の決算ではどのような処理をすればよろしいでしょうか。減価償却は計上しないということでよろしいでしょうか。

                              • 個人事業税の納付書が一度も来ない

                                個人事業主です。(3DCGクリエーター) 開業届を提出し、事業を開始してから3年ほど経過していて、 開業以来青色申告をしています。 ■おそらく自分は個人事業税の対象の業種だと思うのですが、 一度も請求が来たことがありません。 今後突然請求が来ることはあるのでしょうか? もしその場合、過去分も含めて請求されることになるのでしょうか? また、延滞しているとみなされるのでしょうか? ■以前、「個人の事業内容に関する回答書」というものが管轄の都税事務所から届きまして、返送したと思っていたらうっかり出していなかったことが分かりました。 無視したとみなされて、延滞などが発生する行為に該当してしまうのでしょうか? ■不安もあるので、管轄の都税事務所に確認したとしたら、 想定されるやり取りはどのような内容になるか想像できますでしょうか?

                                • フランチャイズの英語教室の生徒さんからのお月謝の仕分けについて

                                  フランチャイズの英語教室の生徒さんからのお月謝を税込みでいただいており、その税込み金額の50パーセントをロイヤリティーとして支払っていますが、その生徒さんの税込みのお月謝の仕分けについて教えてください。

                                  • 個人事務所の移転費用 償却資産申告書

                                    お世話になっております。 オフィスを移転しました。 移転に伴い10万円以上かかったものは下記①~③なのですが、 償却資産申告書に記載すべきものは②、③で合っていますか? 何卒よろしくお願い申し上げます。 ①什器運搬費(すべて旧事務所からの移設品)30万 ②執務スペース工事(什器すべて旧事務所からの移設品)30万 ③ビジネスホン取付工事(旧事務所からの移設品)13万

                                    • 中国籍の祖母が日本でマンションを買った場合

                                      中国籍の祖母が日本でマンションを購入し、 相続人が私の場合、通常の相続と異なる点はありますでしょうか?

                                      • 前払費用・前払金について

                                        PCやモニター等の延長保証や、Photoshop等の月額使用料を年一括払いした場合の経費計上についてです。 ネットで調べた感じだと、「一旦支払い時点で前払金や前払費用にて記帳」→「年末に経過した月数だけ経費として計上する」という流れで書かれているものが多かったのですが、 税務署にて相談したところ「一括で計上して問題ない」と言われました。 相談した時は額が小さいからかなと自分で納得してしまってそれ以上追求しなかったのですが、その後じゃあいくらから「前払金や前払費用」として記帳するべきなのか…?となってしまい質問させていただきました。 税務署で相談したのは「5年保証1800円」と「年払い3100円」程度の額でした。 上記ご回答いただけますと幸いです。

                                        • 個人事業主の住所について

                                          私が個人事業主として登録する住所に、家族が経営している会社のオフィスの住所(法人で登記済)を使用することは可能でしょうか?