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  • 勘定科目つけかたについて

    飲食費をはじめ下記経費の 計上方法につきご教授願います。 ・飲食費  ①接待交際費 主に顧客との面談・商談の際に使用の飲食費用   と考えていますが、下記ご教授願います。   ・5000円未満の場合でも接待交際費としたほうがよいでしょうか。    それとも5000円以上のものだけに限定したほうがよいでしょうか。    ※5000円を超えるケースは現在あまりない状況です。   ・領収書に記載すべき事項はありますでしょうか。    ※極力手間を省きたいため、記載なくてもよければその点も     ご教授願います。記載するとしても最低限の記載項目をご教授願います   ・その他注意すべき事項はありますでしょうか。  ②会議費 私の業務多忙(プレイヤーもしている)   につき昼食中にメンバーとランチミーティングを   実施するようにしています。また下記ご教授願います。   ・顧客との面談・承諾の際に使用の飲食費用は現在ほぼ    5000円未満なのですが、5000以上は接待費、未満は会議費    でしょうか。   ・メンバーとのランチミーティングでたまに5000以上となる    こともあるのですが、その場合は、実施内容は同じでも    5000以上は接待費、未満は会議費となりますでしょうか。   ・5000円の基準ですが、あくまでもネットで調べただけなのですが、    実はあまり気にしなくてもよいのでしょうか。また5000円は、    1回1名につき5000円が基準でいしょうか。それもと複数名で    5000円以上が基準でしょうか。   ・領収書に記載すべき事項はありますでしょうか。    ※極力手間を省きたいため、記載なくてもよければその点も     ご教授願います。記載するとしても最低限の記載項目をご教授願います    ※当社の会議では効率重視のため、会議資料や議事録は極力作成     しないようしています。その場合は議事録や会議資料はなくても     問題ないでしょうか。   ・その他注意すべき事項はありますでしょうか。

  • 勘定科目の件

    下記経費の計上方法につきご教授願います。 ・福利厚生費  当社では、レジャー費用(家族旅行、スポーツ観戦、ジム費用、  エステ費用等)を福利厚生費として経費を使用することが可能です。  その場合経費とするための注意点を下記視点にてご教授願います。  ・従業員が立て替えた場合につきご教授願います。   1領収書は、会社名義とする必要あるか?   2当社規定上は、上記レジャー費用の一部のみ会社負担となりますが、    その場合でも領収書は全額のもが必要か?   3上記の清算は、どうすべきか?    一旦領収書通り全額清算して、その後、給与から会社負担以外を    差し引くのか。それちも給与支給の際に会社負担分を相殺して    支給でよいのか?   ・領収書に記載すべき事項はありますでしょうか。    ※極力手間を省きたいため、記載なくてもよければその点も     ご教授願います。記載するとしても最低限の記載項目をご教授願います   ・その他注意すべき事項はありますでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。

    • freeeのレシート登録について

      freeeにて、レシートの登録をする際ですが、 下記回答願います。 従業員が接待交際費や会議費を自分のお金で立て替えて 領収書をもってきた場合 →口座は、「役員資金」として問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 また、自分が把握する必要がなければ、決算申告 するにあたり、下記項目は入力しなくても問題ないでしょうか。 ・取引先 ・品目 ※現在は下記項目しか入力していません。 ・勘定科目 ・発生日 ・決済の有無 ・口座

    • 簿外債務についての確認はどのように進めれば良いですか?

      M&Aを検討しておりまして、決算書を確認しております。決算書には記載されていない時間外労働に関する未払いなどの簿外債務はどのような手順で確認をすれば良いでしょうか?

    • 売上ゼロの時、役員報酬もゼロにすることの是非について

      コロナ禍により法人としての売上がゼロになったことに伴い、役員報酬もゼロにするか休業しようと思いますが、そのメリット、ディメリットをご教示ください。 顧客は偶然、個人契約をしたいとの申し出もあり、同じ仕事を個人で継続しています。属人的な仕事なのでそういうことが可能なのですが、顧問税理士さんとの契約も止め、自分でやるためにfreeeを採用いたしました。

    • テレワーク環境として郊外の不動産の購入もしくは賃貸費用の経費算入について

      はじめて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。 テレワーク環境として郊外の不動産の購入もしくは賃貸を考えてます。 不使用時は、シェアハウスとしての収益化も合わせて考えてますが、 購入の場合、頭金等の経費算入は可能でしょうか。 ご教示のほどよろしくお願いいたします。

    • 個人で所有している自動車を現物出資する時の手続き

      個人で所有している自動車を現物出資する時の手続きと注意点についてご教示いただけるでしょうか? ※2年前に約400万円で新車を購入しております。

    • 来年度申告

      飲食店経営です。緊急事態宣言やマンボウやらで1月からずっと営業できず給付金をもらい、従業員の給料は雇用調整を頂いています。活動経費も中々計上出来ないなかどれくらい税金で持っていかれますか?節税対策教えて欲しいです。

      • PayPay残高付与や楽天等のポイントは収入?

        昨日質問された方で、5000円購入で楽天ポイント2000円分を使い「3000円で購入した帳簿付け」処理...というのがありましたが、ポイントが付与された時点でそのポイントは収入にならないのでしょうか? もし収入であれば、ポイント付与時に収入?として帳簿付け、購入時も3000円ではなく5000円で購入した処理にするのが正しいのでは? 特に、例えばPayPayの場合は(キャンペーン等で)ポイント付与ではなく残高が付与されます。これは使用期間が限定されるので意味合いはポイント付与のようなものですが、使用期間に期限があるだけでチャージしたお金(電子マネー)と同じとも言える気がします。 実際は、上記のようなものを収入にして帳簿付けしたら、毎日のように付与があるので凄い件数ですし大変なので収入にしたくないですし、購入時には値引きとしてポイント支払い分等は帳簿に付けない、昨日の回答が理想というか助かります。 ということで「細かく言えば収入にするのが正解だが、実務上値引きで安く購入したことにして処理して問題ない」ということなのか、「帳簿付けの基本でポイント等はそもそも収入としなくて良い」のかなど、正確な答えというか見解が知りたいです。 ご回答よろしくお願いいたします。

      • 現物出資したものを、経費計上できるか

        設立登記前に車両を購入し、現物出資として資本金に入れました。 この場合、車両代は経費にできますか? 事業のために購入した車両ですが、法人設立前に購入し、しかも出資という形で会社に納めたものなので経費になるのか分からないです。 ご回答頂けましたら幸いです。

      • freee対応税理士の探し方

        クレジットカードとネットバンキングをfreeeに連携して、BS・PLは自分で作成しています。決算書と税務申告書は税理士を雇って、リーズナブルに外注したいのですが、請け負ってくれる税理士が見つかりません。手軽に依頼できる税理士はどのように見つければいいでしょうか?特徴などを教えていただければ助かります。

      • 現物出資(動産)の鑑定費用と、これに要する日数について

        合同会社設立にあたり動産の現物出資を考えております。この場合、税理士さんの鑑定評価などがあれば良いと聞きました。その費用とかかる日数は大体どのくらいになりますでしょうか?予定している動産は楽器です。

        • 税理士報酬について

          表題の件、年間売上に対して一般的に2%と聞いたことがありますが、どの位が適正なのでしょうか。

          • 役員借入

            表題の件で質問になります。 私は独立したての経営者なのですが、 会社に振込、入金があったらお金をプライベートで使用する事は問題ないのでしょうか? 引き出したものは役員借入になると思いますが、 会社の口座にあるお金を私用で使う事は出来ないのでしょうか? 引き出した後の税務上の処理方法などを教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。

            • 多額の株式売却益が発生しそうなのですが、税理士さんに相談することで節税できますか?

              年金暮らしです。外国株の売却益が数千万になりそうなのですが、税理士さんに相談した場合、確定申告をお願いすると費用はどのくらいかかるでしょうか。また節税できるでしょうか。

              • 出張経費について

                出張経費について、旅費交通費は問題ありませんが、出張中に自動販売機で購入した飲料水や喫茶店での費用は、どういう項目で経費処理するのが良いのでしょうか?  「飲食費」は通常、会議費という感じです。現在は「雑費」で処理していますが、これで問題ないでしょうか?

              • 個人事業主と法人、2つで確定申告を行うメリットは?

                現在、個人事業主と法人、2つで確定申告を行っています。 現状は、切り分けを行っていないため、法人での事業収益が発生していないに等しい状況です。 そもそも、個人事業主と法人、2つで確定申告を行うメリットはどういった事があるのか? あるならば、区分け作業を行う際のポイントや、注意点があればお教えください。

                • 親族を雇用し、給与支給について

                  法人と個人事業(青色申告済み)とで不動産賃貸業をしています。子どもを雇用し、会計入力と修繕補助をさせたいと思っています。個人で専従申請をすると扶養控除が適用されないとの認識しています。そこで法人で雇用し、月額5万から7万円程度支給しようと思っています。源泉徴収、社会保険加入はしなくてもよろしいでしょうか?また会計入力上での仕訳は給与でよろしいでしょうか?

                • 定期訪問について

                  弊社は年商3億 顧問税理士には弊社の先代より15年お世話になっております。顧問料金は4万円 決算時20万円です。 オーナー先生は高齢になられて、若手の先生がお一人の為、訪問は一切ありません。 弊社に合った提案等もない為、顧問料の引下げを提案しました。 結果、減額はしない代わりに訪問は1回/3ヶ月する事で承知しました。 そこでしつもんです。最近の傾向としまして、税理士との顧問契約に、会社訪問による監査や財務状況の相談は含まれていますか? 宜しくお願いします。

                  • 創業費について教えて下さい。

                    個人事業主として創業します。 業種は農業です。 創業数年前から、水捌け改善のための土木工事、重機のレンタル代など、そういった細々した費用が総額で100万円程かかっています。これら全てを創業費として計上しても良いのでしょうか? 領収書、請求書などは保管してあります。一般的に、創業費として計上できるのは、税務署に開業届を出す何年前までに、支出したものになりますか?

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