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  • 開業届は県や市町村にも提出するのか

    個人事業主を検討しています 開業届は税務署にだけ提出すればいいと思っていたのですが、県や市町村用の開業届の書類もあるようです 結局の所県や市町村にも開業届を提出しないといけないのでしょうか? 仮に提出しなくても確定申告すれば県や市町村にその内容が行くでしょうから しなくても、税金の計算の面では変わりないのでしょうか?

  • PCR検査費用の勘定科目について

    公演を企画するにあたり出演者のPCR検査を実施予定です。この費用は、売上原価になりますか? 雑費など別の勘定科目で仕訳しますか?教えてください。

  • 日本政策金融公庫から資金調達したい

    日本政策金融公庫から資金調達したいのですが、まずは経営革新等支援機関に認定されている税理士さんに相談したほうが良いと勧められました。 自力で必要種類をまとめ、手続するより、経営革新等支援機関に認定されている税理士さんに依頼したほうが融資が通りやすいのでしょうか。 アドバイスいただけますと幸いです。 宜しくお願いいたします。

    • 消費税の課税事業者とは?その計算方法は?

      ①1年目の売上が1,000万円を超えると課税事業者になるというのは、初年度12ヶ月間の合計売上のことでしょうか。それとも事業開始月から6ヶ月間の売上÷6×12と計算するのでしょうか。 ②初年度から課税事業者に該当する場合、いつ納税するのでしょうか。3期目の終わりでしょうか。 ③納税する額は、2年前の年度の売上全て×10%でしょうか。それとも、納税年の売上(3期目?)×10%でしょうか。もしくは、2年前の年度の課税売上-課税仕入れの10%を納めるのでしょうか。 ▼状況 設立:2021年5月 資本金:1,000万円を超えない 売上:近々月100万円を超える可能性 利益:利益率50% 質問が多くお手数おかけしますが、教えていただけますと幸いです。

    • 業務委託と消費税

      株式会社を設立した者です。業務委託の方を雇ったのですが、給料は消費税10%をプラスしてお支払いするということで合っていますでしょうか。

    • 荷造運賃の税区分を教えて下さい。

      お世話になります。 こちらでお伺いしてよいかわからないのですが、弊社が販売した商品の送料を当方が負担した場合の国内送料の税区分は「課対仕入」でよろしいのでしょうか。 お手数ですが、お教えくださいますよう、お願いいたします。

    • 扶養から外れる基準とは

      現在、作業所で月8万、障害年金が年間70万もらってます。 副業でFxで年間20万の収入があったら母親の扶養から外れますか? 確定申告はいくらから必要ですか?

    • 青色専従者の妊娠出産時の給与支払いについて

      青色専従者(妻)が11月に出産を迎える為、実際の勤務が9月から一切無くなるのですが、 休んでいる期間の月毎の青色専従者給与の支払いは出来なくなるのでしょうか。 また12月の賞与は支給は可能でしょうか。 青色専従者給与届出書には月給与300000円と賞与7月、12月に600000円(年間120万)として提出しております。 専従者は今年1月~9月までは業務に従事しており、従事期間6か月以上の基準は満たしております。

    • 確定申告が必要かどうか

      自宅の一室を友人に月5万円で貸しています。 この場合、家賃収入ということで確定申告しないといけないのでしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。

    • 確定申告の有無について

      家に合った不用品(カードやフィギアなど)を売ったら思わぬ高額で買い取ってもらえました。 既に30万円ほどの利益になったのですが、確定申告は必要でしょうか。 また、確定申告が必要な場合、どう仕訳けたらいいのでしょうか。(いつ購入した、いくらだったかは随分前のため不明です) よろしくお願いいたします。

    • 決算のみ依頼することは可能なのか

      は設立2年目の一人法人なのですが、まだまだ取引数も売り上げも少ないため、顧問契約ではなく、記帳のチェックと決算申告のみを毎年税理士さんにお願いできればと思っているのですが、そのような依頼は可能なのでしょうか。

    • 勤労学生控除を利用した際の親にかかる税金について

      現在、勤労学生としてアルバイトをしています。勤労学生は130万円まで本人に所得税がかからない(103万以上は扶養から外れる)ことを知りました。その際私の所得に比例して親の税金が増えるのかお聞きしたいです。 例として、A君とB君がいます。A君の所得が105万、B君は127万です。親の所得が同じ場合、それぞれの親にかかる税金は同じなのか、それともB君の親にかかる税金が増えるのかを知りたいです。

    • 不動産の譲渡に伴う経費について

      昨年、転売をする目的で、約350万円で土地と建物を購入しました。 古い建物のため、建物の中を約100万円かけて修理を行い 今年の7月に売却しました。 売却後に雨漏りが発生したので、雨漏りの修繕費用として30万円支払ました。 この場合100万円の修理費用と30万円の雨漏り修理費用は 譲渡に伴う費用として計算してもよいのでしょうか?

    • 売上はあるが赤字の場合の確定申告について

      年間の売上が1000万円を超えますが、まだ軌道に乗らず数十万程赤字となる見込みです。 利益が出ていないので確定申告は必要ない認識ですが、間違いないでしょうか。 赤字でも売上が1000万円を超えているので何か必要な申告等はありますでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。

    • 日本在住 個人事業者 フリーランス 海外収入

      こんにちは 日本に住んている外国人です。 技術・人文知識・国際業務ビサを持ってあるの個人事業者。 フリーランスのデザイナーとして仕事をしており、毎年も青色申告をしています。 最近、海外の会社からプロジェクトを受注しました。これが「海外取引」に該当するのかどうか?クライアントに消費税を請求すべきでしょうか? このプロジェクト(商品パッケージデザイン)は、いずれ日本でも販売される予定です。 また、課税所得か非課税所得かを申告する必要があるのでしょうか? ご回答いただけますと幸いです。

    • 雑所得の必要経費は0円でも良いのか

      本業とは別に、アフィリエイトによる収入があります。 雑所得として確定申告をする予定ですが、入金額をそのまま売上として計上し、 活用しているプライベートのスマホ・PCは按分せず、必要経費は0円で申告しても問題ないでしょうか。

    • 事業拡大につき運転免許を取得したい

      ネイルサロンを個人で経営しております。 事業拡大をするため訪問施術を検討しておりますが、 現在免許がないため教習所に通うのですが、 費用は経費として計上できますか?

    • 副業(仮想通貨やfx)の利益が20万円以上、しかし所得は20万円未満。確定申告は必要?

      今年度、副業(仮想通貨やfx)の利益が25万円になるとして、fx取引にパソコン等の必要経費が7万円かかったとします。この場合、副業による所得は18万円になり、確定申告が必要な20万円のボーダーを切ることになり、確定申告は不要と思われます。しかし、確定申告しないままでいると必要経費として7万円かかったことが税務署に伝わらなくなり、副業所得25万円としてみなされ、ペナルティーを課されたりしないのでしょうか。この場合、税務署調査がもし入った時の場合に備えて必要経費の証拠を残しておいて、あとは確定申告せずに黙っていればいいということでしょうか。

    • 扶養内で働きたいが、副業の経費を考慮しない場合103万円を超えてしまう。それでも確定申告は必要?

      21歳大学生です。バイトによる給与収入が今年度90万円の見込み。それに加え副業(主に仮想通貨やfx)の利益が18万円の見込みである。このままでは給与所得35万円(給与収入90万マイナス給与所得控除55万)+雑所得(仮)18万円で総所得53万円となり103万円の壁(基礎控除48万円を超える)を超えて扶養から外れてしまう。一方でfxの利益を得るのに必要経費7万円があり、これを考慮すると雑所得が11万円となって、103万円の壁に引っかからない。 この場合確定申告は不要でしょうか。少なくとも副業による所得が20万円以下なので確定申告は不要と考えられるが、その場合経費がかかっていることを税務署に伝える術がなくなり、雑所得18万円とみなし、103万円の壁を超えたとして扶養から外されてしまうように思うのですが、このまま確定申告しなくても扶養から外れないでしょうか。

    • 法人、個人間の現金の譲渡について

      Aさんから法人Bに現金を譲渡し、法人Bがそのお金をAさんの息子や第三者に、年に贈与税がかからない金額ずつ渡すのは違法ですか。?現金を譲渡する時に贈与税ではなく法人税にすることで税金を少なく出来るのではないかと考えました。