【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人が回答した質問一覧

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  • 医療費控除の対象について

    いつも大変お世話になっております。 確定申告を提出する際、医療費控除の入力で家族も控除の対象とありますが、扶養に入っていない家族も控除対象になりますでしょうか。 お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願い致します。

    • 支払調書の支払い金額の見方

      支払調書の支払金額ですが、「源泉徴収前」の税込み金額になりますか? それとも、「源泉徴収後」の税込み金額になりますか? 教えていただけましたら幸いです。

      • 役員報酬を0にすることについて

        役員報酬を0円(無報酬)としても問題ないでしょうか。また、メリットとデメリットも教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

      • 減価償却について

        開業費を減価償却にて計上した際、任意償却を選んだのですが、届出は必要なのでしょうか? 青色申告の個人事業主です。

        • 白色申告での損益通算について

          昨年開業し、今回は白色申告をする者です。 給与収入との損益通算ができればと思っているのですが、確定申告時に必要な損益通算のための手続きや書面はありますか?普通に確定申告を行えば良いのでしょうか? 色々調べてみたのですがよくわからなかったので、ご教授いただけますと幸いです。

        • 2021年度確定申告に向けて今できる節税対策はありますか?

          2020年開業の個人事業主ですが、2021年度の確定申告に向けて今から出来る節税対策はありますか?

        • freeeで法人税務申告を行うのに他社のソフト(弥生会計)で決算まで行っているデータは移行できますか?

          弥生会計オンラインで決算まで作成できたのですが弥生会計では税務申告書作成の機能はないためfreee確定申告で申告書作成を行いe-tax対応したいのですが、その際、決算データの移行は行うことはできるのでしょうか? freee会計無料会員で請求書の発行で使用したことがあるだけで、弥生会計オンラインで決算までは行いました。freee申告への会員になるためにはどのようにしたらいいでしょうか?

          • 複数箇所から収入がある場合の確定申告について

            会社員の収入と個人の収入を確定申告する場合、別々に手続きをすればよろしいでしょうか。2021年中に転職をしましたが前職から源泉徴収票が届くのが遅れて会社員の収入も自分で確定申告することになりました。 一方で個人での収入もあります。 この場合、別々に手続きを行うのでしょうか。それとも一緒に申告するのでしょうか。 よろしくお願いします。

          • パソコン購入の申告について

            13万円のパソコンを購入しましたが、これは消耗品費ではなく、固定資産になるのですか? また、固定資産になる場合、消耗品費にするのと、何がどう変わってくるのですか? 教えてください。

            • 従業員への給料

              個人事業主です。 従業員への給料ですが、月80,000円以下であれば源泉徴収票などは出さなくても良いのでしょうか。 従業員は副業として当社で働いてくれています。 本業の方で年末調整をして源泉徴収表をもらっています。

            • 配当金控除

              総合課税で配当金控除をすると国民健康保険料があがりますか? 所得金額は配当金含めて、530万です。毎年分離課税しております。

              • freee利用料について

                お世話になっております。 freee利用料の前払いでの勘定科目はどのようにしたらよいでしょうか? 支払日/通信費/支払額で大丈夫なのでしょうか? そして次期にまたぐ場合は決算整理をすると思うのですが次の方法で大丈夫でしょうか? 12月17日〜1月17日の期間です。 1300円÷31日=41.9円 41×16日(1月分)=656円 12月31日にて前払費用の勘定科目で656円計上する 1月1日にて656円を通信費として計上する。 お忙しい所申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

                • 事業復活支援金 新規開業特例について

                  特例の対象の2021年1月〜10月の間に開業した個人事業者です。 計算方法が  給付額=開業日の属する月から2021年10月までの月平均事業収入✖️5 ➖対象月の月間事業収入✖️5 とありますが、対象月とは2021年の11月から3月までのいづれかを選んでいいのでしょうか? またこの制度は商工会に入会は必須でしょうか? よろしくお願いいたします。

                  • ウーバーイーツと扶養について

                    現在、大学生で塾講師とウーバーイーツの掛け持ちをしています。 塾講師の方で年間60万円稼いだとしたら、確定申告をする場合ウーバーイーツではいくら以上稼ぐと家族の扶養から外れてしまいますでしょうか。

                    • 積立金の科目について

                      毎月個人事業主用のETCカードを利用していますが、毎月利用金額の5%を積立金として支出しています。 この場合科目はどこにあたりますか?

                    • 株主総会議事録について

                      ちょっとここの質問として適切ではないかもしれませんが、わからなかったので質問です。 以前株主総会の議事録をつくったのです(役員報酬決定の際)、今回法人成りに際して個人事業主時に借入した創業融資を法人に移そうと思っております。その際に一応その内容を株主総会議事録にしないといけないのですが、議案の番号というのは決まりがあるのでしょうか。前回役員報酬の決定の際に第1号議案としてますが、今回改めての議事録の場合は第2号にしないといけないとかのルールがあるのか?と思いまして。 調べても出てこないので、低レベルな話かもしれませんがどなたか教えていただけると。

                      • 合計表の「4.不動産の使用料等の支払調書合計表」について

                        こちらに記入するものは、1月1日以降に支払いをしたものでしょうか? 下記の2つは含めますか? ・令和3年1月分の家賃を令和2年12月に支払った。 ・令和3年12月に支払った令和4年1月分の家賃。 ご教示よろしくお願い致します。

                        • 103万円の壁について

                          私は今アルバイトをしています。このアルバイトで103万円を超えると親の扶養から外れると聞きました。 そこで、新たに出前館やウーバーイーツのようなアルバイトを新しくしようと思ってます。出前館などの収入が45万円を越えなければ、扶養から外れないとWeb上に載っていました。 ここで質問ですが、アルバイトの給料103万円+出前館などの給料45万円までは、親の扶養から外れずに稼ぐことが出来るという認識であっていますでしょうか?

                        • 年末調整後に103万超えていることが分かった場合

                          大学生です。年末調整を終えた後に掛け持ちのアルバイトの収入を足したら103万を超えていることが判明しました。この場合、どこにどんな手続きをしなければなりませんか?また、数千円ほど超えているのですが、自分や両親にどれほど損害がでてしまいますか?

                          • パソコン購入時の処理について

                            パソコン購入時、パソコン本体代に設定費用やソフト代金も含めて減価償却等の算定金額にしますか?それとも本体代だけでいいのでしょうか?