19621件中11401-11420件を表示
合同会社で社員ではなく従業員として働いてもらう妻(みなし役員)の給料の勘定科目は?
合同会社にて、社員ではなく事務処理など従業員として働いてもらう予定の妻(みなし役員)の給料の勘定科目は給与ですか?役員報酬ですか?(定期同額支払う予定ではあります。また賞与を払うときも事前確定給与に届出しようと考えています。)
- 投稿日:2023/07/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
副業として企業(法人)し、給与を得た場合に必要なことはなんですか
会社員をしながら副業として法人を設立しその法人からも給与を得た場合に必要なことをお伺いしたいです。 ①会社員として働いている会社に対してなにか必要な申告などがありますでしょうか ②設立した法人に対してはどのような申告が必要でしょうか。
- 投稿日:2023/07/13
- 確定申告
- 回答数:1件
会社員で副業をしております。知人に仕事を手伝ってもらい報酬を支払うのですが、副業の場合でも源泉徴収は必要になりますでしょうか。
- 投稿日:2023/07/13
- 確定申告
- 回答数:1件
弊社は代理店ビジネスをしているのですが、販売金額と代理店手数料のどちらが売上になるのでしょうか。
- 投稿日:2023/07/13
- 法人決算
- 回答数:2件
今年から夫の扶養に入り、個人事業主のみで収入を得ています。 クラウドソーシングを通じて月に1万~2万の収入があり、全く別の事業で2~3万円の業務委託での収入があります。 お恥ずかしながら個人事業主としての確定申告がはじめてで、色々と質問させて頂ければと思います。 ・確定申告をする際に、売上や経費等をまとめて計算しても良いのか? (掛け持ちの業種が全く違うため、経費の種類が変わってくるのですが大丈夫でしょうか) ・今年の年収が90~100万ほどになり、夫の年収を越えそうです。 この場合は税金が増えたり扶養から外れたり、何かしらあるのでしょうか?
- 投稿日:2023/07/13
- 確定申告
- 回答数:1件
現在合同会社を運営しており、9月から期が始まります。 ライター様にお仕事を外注しているのですが、源泉徴収と対象と知らずに徴収をしていませんでした。 2022年の9-12月分はライターさんの方で確定申告なので、今年の1月から徴収できればと思っており、その上で以下2点質問です。 ①徴収分を振り込んでもらうときは請求書での対応になりますか? ②請求書の対応の場合は項目は何になりますか? ③外注先のライターさんからのマイナンバーなどの身分証をもらう必要があると聞いたことがあるのですが、必須なのでしょうか?抵抗感を持たれると困るので。。 教えて頂けますと幸いです。
- 投稿日:2023/07/13
- 給与計算・年末調整
- 回答数:1件
「将来の法人設立に向けた不動産取得方法の選択:賃貸(法人名義) vs. 個人名義での住宅ローン(サラリーマン属性)」
私は現在サラリーマンですが、将来的に(2-3年以内に)自立して法人を設立することを考えています。節税の観点から、賃貸(法人名義)または個人名義の住宅ローン(現在のサラリーマン属性で)を活用してマンションを取得し、その後法人設立後にその法人に賃貸で貸し出すという2つの選択肢であれば、一般的にはどちらが一般的にはベターでしょうか。 私は、現在無職のLGBTのパートナー(私とパートナーとの間には何かあった時に備え、相続等の公正証書を既に作成済)と20年近く生活を共にしており、自分自身ががん等の病気になった場合に備え、自宅が残り、他にも各種保障付きローンを活用できる住宅ローンが良いのではと考えています。 大まかではありますが現在の状況は以下の通りです: 自宅:郊外の戸建て住宅(ローン残高0)を売却し、便利な都内への引っ越しを検討中。 収入:単身世帯で年収は2000万円弱。現金や有価証券など約3000万円保有(別世帯で無職LGBTパートナー) 不動産:賃貸の場合は月20万円前半、住宅ローン利用の場合は7000万程度を想定。 扶養や控除等:実家の後期高齢者の父一人を扶養、選択制企業年金で毎月55,000円の拠出を行っています。
- 投稿日:2023/07/13
- 節税対策
- 回答数:0件
親のマンション相続について 生前から家族が住むのと。賃貸のままにするの。相続
他人に賃貸で貸している親の持ち物であるマンションに、子どもが住んでしまうと、将来相続する時に、評価額が購入時の金額になり不利になると聞いたのですが本当ですか? 家族が住まなければ、築年数を考慮して評価額が下がるとききました。
- 投稿日:2023/07/13
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:4件
・土地と住宅をキャッシュで購入予定。妻名義の貯蓄の方がかなり多い状況。 ・土地を夫婦での共同名義か単独名義どちらで購入するか検討中。また、将来価値が下がる住宅よりも、土地の夫側持分を増やすべきか迷っている。 固定資産税や相続の面から、どちらかが先に死亡した際に最も良いパターンを知りたい
- 投稿日:2023/07/13
- 節税対策
- 回答数:0件
題名の通り、今年10月からのインボイス制度開始に伴う個人事業主の法人成りについて、メリットとデメリットを比べた時にどちらが大きいかを知りたく質問します。 ※無知な部分があるため、質問内容等にズレがあったら申し訳ありません。 私は現在、個人事業主4年目で売上高は去年と今年共に恐らく500〜550万ほど、個人事業税はかからない業種です。また今後もしばらくこのくらいの金額で推移しそうです。 去年の確定申告では所得金額が約260万、社会保険料控除が32万でした。 インボイス制度導入に伴い自分の認識では、素直に自分の懐に入る金額が10%引かれると思っているので、売上が500万台としても、社会保険料や法人税などを加味してでも合同会社として法人成りをした方がトータルで見た時に節税になるのかどうかを知りたいです。
- 投稿日:2023/07/13
- 会社設立・起業
- 回答数:0件
小さい不動産賃貸会社で経理をしています。 賃貸物件が古くなったので和室から洋室に変更するリフォーム工事を行っています。 この工事は建物の価値を高める為、建物で資産計上するべきだと思うのですが、前任者が全て建物付属設備として経理しています。 この場合、前任者に合わせてこれから行う工事も全て建物付属設備としても問題ないのでしょうか。調査が来た際などに問題として指摘されないか不安なので質問させていただきました。
- 投稿日:2023/07/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
よろしくお願いします 現在一人で合同会社を経営しています 個人で持っている家の一室をこの法人に貸して、法人から賃貸収入を得たいのですが この場合、賃貸収入をもらった役員としては不動産所得になるでしょうか?
- 投稿日:2023/07/13
- 確定申告
- 回答数:2件
商品のカード決済や電子マネーの売上があったのに、売掛金の登録と消し込みを忘れてしまったまま口座に入金となった場合、総勘定元帳の売上高への転記は自動的に[現金・借方金額]へ転記され貸方金額の残高がマイナスとなってしまいますか? 宜しくお願い致します。
- 投稿日:2023/07/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
現在正社員としてお仕事をしながら夜のお仕事と業務委託で動画編集等不定期で請け負っております。 正社員の方は会社で勝手に税金が天引きされていると思うのですが、残り2つの夜のお仕事と業務委託の方の確定申告では「売上」と「経費」はどちらも合算して申告しますか?それとも別々の仕事として別々に申告しますか? 今年からお仕事が3つになり、3つになってから来年の確定申告が初めてなのでお聞きしたいです。
- 投稿日:2023/07/13
- 確定申告
- 回答数:3件
現在副業としてWeb系のお仕事をしようと思っている者です。いくつか質問させてください。 ①本業(週5フルタイム)は辞めずにあくまで副業としてやる予定ですが、事前申請だけしておけば青色申告はできますか?もしも青色申告にすることで損する人がいるならそれはどんな人か、もしくはこの基準を超えると必ず青色申告が必要になる、などの情報があれば教えて頂きたいです。 ②開業届は「開業から1ヶ月以内」とのことですが、最初の売上が出たら開業したと見なされるのでしょうか?それともSNSアカウントやフリーランス用お仕事サイト登録等をして、売上が出たでてないに関わらず集客を開始してから1ヶ月以内でしょうか? ③「開業準備期間にかかった費用も経費にできる」と見たのですが、これは副業をしたい!と決めてから通ったスクール代や購入したPCモニター代も含めて良いのでしょうか? ④課税事業者、免税事業者というのがよく分かっていないのですが、副業のみの年収が○円を超えたら課税事業者申請をした方がお得、などの明確な基準はありますか?(また、その年収は副業のみで考え、本業は合わせなくて大丈夫ですか?) ⑤もう今年3月を過ぎてますしインボイス制度の申請はできておらず、するとしたら来年からなのですがこちらも申請をしたら結果的に損になる年収等、明確な基準はありますか? ⑥もしもインボイス制度を利用せず企業ではなく個人向けにお仕事をする場合には請求書の印刷等問題ないと思うのですが、確定申告のためにも請求書は案件ごとにPDFでクラウドに残す&印刷してファイリングしておいたらよろしいでしょうか?(経費にする購入品のレシート等も同様に保管)また、こちらの請求書と領収書をファイリングしたものの保管期間は決まっていますか?大体5年ほど経てば破棄して良いでしょうか? 長くなり申し訳ないのですが、回答お待ちしております。
- 投稿日:2023/07/13
- 確定申告
- 回答数:4件
DefiでBNB-MATICなどペアにないトレードをすると、TXを見る限りではBNBが送金後に内部で一旦USDCに交換され、その後USDCがMATICに交換されて自分のウォレットにMATICが届きます。(逆の場合も同様) この場合は、①BNB売りMATIC買いの計算をするべきか、それとも ②BNB売りUSDC買い、USDC売りMATIC買いの計算をするべきか どちらでしょうか?
- 投稿日:2023/07/13
- 税金・お金
- 回答数:0件
下記の様な質問をさせて頂きたいと思いますので、どうか宜しくお願い致します。 時系列で列記します。 ①2011年1月〜2011年12月分まで無申告です。 ⇨(空白期間は、病気のため無職収入無しです。)⇨②2013年8月〜2015年10月(最後の入金は2015年11月末)分まで無申告です。⇨(2016年4月に自営業を始めるまでは、無職です)③2016年4月に自営業を始める。(同年6月に税務所に開業届を出しました) 2016年分から本年まで申告していますが、無申告期間の仕事とは全く関係のない 職種です。 以上の様に、2011年〜2015年までアルバイトでの無申告期間になります。 無申告期間がいつも頭にあり、正直怖いです。 今後、税務署から調査はあるものでしょうか。 他の方も同じ様なご質問がありましたが、私の場合は少し状況が違いますので、今後はどの様な状況に推移して行くのでしょうか。 上記の件、宜しくお願い致します。
- 投稿日:2023/07/12
- 確定申告
- 回答数:2件
外貨建て米ドルでの売上の着金がありました。売上明細日は7/10です。先方の送金処理から入金までのタイムラグ(時差および銀行での処理のため)があり、本日着金となりました。 freeeで外貨は登録できないのでどこかのTTMで円換算しようと思いますが、先方のINVOICEの日付7/10なのか?それとも着金のあった7/12がよいのでしょうか?
- 投稿日:2023/07/12
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
白色申告で「家内労働者等の必要経費の特例」を活用している個人事業主が青色申告に変更する際の税制につきまして
個人事業主で白色申告しています。業務的には保険のセールスレディやヤクルトレディに近いもので、「家内労働者等の必要経費の特例」は活用している状態です。青色申告に変更し、非課税世帯化するというゴールなのですが、以下の認識は正しいでしょうか? 税務署に「家内労働者等の必要経費の特例は白色申告でしか適用できない」と言われ戸惑っています。 ■前提 総収入200万円程度 経費はガソリン代程度(その他は勉強中) 障害者年金をもらっている配偶者あり(68歳、障害者手帳2級、年額145万円程度) 白色申告 家内労働者等の必要経費の特例適用 ■質問 ・前提条件からみて、一般的に次の控除は適用案件でしょうか? 基礎控除、特別障害者控除、配偶者控除、家庭内労働者等の必要経費の特例、青色申告控除 ・↑の控除が適用される場合、事業所得が赤字になるのですが、非課税世帯化できますか?(住民税は事業所得額に関わると言う認識で正しいですか?) ■ゴール 非課税世帯化し、配偶者の入院費や介護費の負担を軽減したい
- 投稿日:2023/07/12
- 節税対策
- 回答数:0件
現在大学生でアルバイトをしていて年間130万は越えません ただ別で個人との契約で家庭教師をしておりここちらが年20万超え30万以内と言った所です この場合家庭教師が雑所得になると思うのですが 扶養の外れる条件の解釈に困っています 雑所得も含めた全ての所得が130万を越える場合扶養から外れてしまうのでしょうか?
- 投稿日:2023/07/12
- 税金・お金
- 回答数:0件