スタートアップ支援 Gemstone税理士法人が回答した質問一覧

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4195件中3661-3680件を表示

  • 法人仮想通貨取引による損失の損益通算について

    法人の現金を用いて仮想通貨取引を行い、損失が確定しました。 しかし該当の法人の事業内容には仮想通貨取引は含まれておりません。 このような場合でも法人の損益通算は可能なのでしょうか?

    • ウーバーイーツのチップの仕訳と税区分について

      現在ウーバーイーツの青色申告の為の帳簿作成をしていますが チップの仕分けがわかりません 売り上げに入れるのか雑所得に計上するのかで困って ネットで調べましたが様々な解釈があり悩んでおります そこをアドバイスしていただきたい またその際に税区分はどの様にすればよろしいでしょうか

      • 特許権の無償開放について

        特許権の無償開放をした場合、収益を得るはずだった分は法人税法22条の2項に規定する無償の役務提供に該当し益金に算入されますか? また益金に算入された場合には、法人税法37条の寄付金控除の適用を受けることができますか?

        • 今月経費を多めに計上して、法人税額を下げてもいいのですか?

          こんにちは。 2月に法人を立てて、役員報酬を取らずに、毎月経費を20万円ほど計上してきました。 その結果、納入すべき法人税と地方税の合計が30万円ほどでした。 会社の口座には、180万円程度残っています。 今月経費を多く計上することで、払うべき税金の額を下げることは、しても良いのでしょうか? ご教示願います。

          • 一般社団法人の会計基準について

            非営利型一般社団法人の場合、NPO法人会計基準を採用すればよいでしょうか? その場合は、決算理事会は行う必要がないでしょうか?

            • 海外在住者の日本での収入はどうすべきか

              フランスに在住4年目のものです。 フランスで会社を持っており、その収入に対しては納税しておりますが、 日本のクラウドソーシング系のサイト経由でも収入があります。 その収入は納税義務がありますか?あるとしたらどこの国にでしょうか?

              • ネットショップでの販売手数料のパーセントについて

                ネットショップにて、食品を販売しております。 仕訳で、売上は「課税売上8%(軽)」を選択しているのですが、 支払手数料に関しては、「課対仕入10%」なのでしょうか? それとも「課対仕入8%(軽)」を選択すればよろしいでしょうか? よろしくお願いします。

              • 法定実効税率を用いた繰延税金資産の算定

                お世話になっております。 企業で経理業務に従事している者です。この度、繰延税金資産の算定を担当することになったのですが、勉強している過程で以下の点が疑問です。法定実効税率は事業税の損金算入を加味した税率ですが、未払事業税の一時差異に既に事業税の損金算入を加味した実効税率を乗じることに違和感を覚えます。事業税の損金算入の効果が二重に反映されてないかと混乱しているのですが、検討違いでしょうか。 下らない質問で申し訳ございません。何卒ご教示頂きたく存じます。

                • 不動産の「手付金の放棄」に対する税金還付の有無について

                  個人名義で自身の居住用に不動産の売買契約を締結しましたが、当方都合により、手付金の放棄にて契約を解除しました。 この放棄した金額に対し、確定申告にて税金の還付は受けられるのでしょうか。 当方、給与所得者です。

                  • 事業の売上として得た仮想通貨の仕訳について

                    事業の売上として、仮想通貨を得ました。 feee会計ソフトにて、新たに「仮想通貨」の勘定科目を追加したいのですが、 ①勘定科目のカテゴリー ②税区分 この2つがわかりません。 教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

                    • FX(外国為替証拠金取引)法人決算勘定科目について

                      FX(外国為替証拠金取引)を、業としております。 法人決算勘定科目についてですが、証券会社への預け金を、他の、取引預け金と区別するために【外国為替差入証拠金】としておりますが、決算時決算書e-tax用の勘定科目は、他の預け金と一緒に、預け金としてよろしいでしょうか??また、他の項目がありますでしょうか? よろしくお願いいたします。

                      • 仮想通貨で売上の支払いを受けた場合の仕訳について

                        個人事業主でクリエイターをしています。 海外法人の方から、仮想通貨(ETH)で売上の支払いを受けました。 その場合、 ①売上を得たタイミング ②円に換金したタイミング 上記2つのタイミングで仕訳が必要だと考えています。 この場合の、freee会計ソフトでの仕訳方法を教えてください。

                        • 個人から法人への現金の贈与

                          個人から法人への現金の贈与の場合は、法人側は法人税の課税対象となりますが、個人側は寄付のようなもので特に何も申告しなくても大丈夫でしょうか。

                          • 子供の経営する会社に出資

                            出資した側が税制面で何か気をつけることはありますでしょうか? 出資を受けた会社は増資の手続きを申請しますが、出資者側は何か確定申告などの時に申請する必要はありますか?

                          • 管理に必要な詳細な勘定科目

                            消耗品の管理のため、勘定科目に会社独自の消耗品の詳細科目をつけることは可能ですか。 補助科目としての入力になるのでしょうか。 財務諸表に集約される前の、勘定科目には会社のルールや管理方法で科目作ってよいと思っているのですが、大丈夫ですか。

                            • 懇親会や医療費の補助(実費負担)に対する福利厚生費の計上について

                              お世話になります。給与課税の必要性についてご教示お願いいたします。 リモートで全社での社内忘年会・インフルエンザワクチンの費用補助を検討しております。 全社員を対象として、実施者のみ忘年会飲食代、ワクチンの費用各3,000円を上限に実費支払い額まで負担する予定です。(超えた場合は3,000円で経費清算) 実費精算ですが、上限設定していても福利厚生費として計上することは問題ないでしょうか。給与課税の可能性はありますでしょうか。

                            • 個人事業とマイクロ法人の事業区分けについて

                              現在、個人事業主としてライター業をしております。 マイクロ法人を設立する場合、次の業種はライター業とは別事業として認められるでしょうか? 1.広告代理業(サイト運営によるアフィリエイト収入) 2.出版事業(KDPによる電子書籍出版=印税収入) ご教示のほどお願いいたします。

                              • 副業 年間120万事業所得になるか

                                普段は会社員として働いていますが、休日、祝日や空いている時間を活用し、販売コンサルティングを行なっています。 企業と年間の業務委託契約を結び、コンサルティング料として月10万の契約をすることとなりました。個人的事業主として開業届を出し、青色申告申請書を出す予定です。 給与所得:800万程度 副業:120万 ①毎月コンスタントに副業収入を得ることなりますが、雑所得になるのか、事業所得となるのかどちらになる可能性がありますでしょうか。 ②これくらいの収入であれば、開業届は出さず、雑所得して確定申告した方がよろしいでしょうか。

                                • 社会保険が適用されるタイミングについて

                                  現在、社員1人で合同会社を運営しています。 現在社会保険に加入しておらず、 来年の4月から加入しようと思っているのですが 健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出したタイミングで社会保険適用となるのでしょうか?それとも、けんぽなどに申請して受理されて初めて適用となるのでしょうか? もし後者なら予め健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出しておいたほうがいいという認識であってますてましょうか?

                                  • 法人化について

                                    個人事業主での売り上げが1000万を超えました。 法人化するべきでしょうか。