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ミュージシャンとして生計を立てているものです。 減価償却資産として購入した楽器(購入時の価格は60万円ですが、5年経過しているため備忘価格1円)を100万円で売却した際の収益は、100万円-1円=999,999円で間違いないですか? またこの収入は事業所得になりますか?或いは譲渡所得になりますか? 併せて資産の売却に関する勘定科目や控除などもご教授いただけますと幸いです。
- 投稿日:2024/11/09
- 確定申告
- 回答数:5件
学生時代、飲食店でのアルバイトと業務委託の家庭教師を行っていました。飲食店の方が年間20万円程、家庭教師の方が80万円程稼いでいました。この場合、業務委託の家庭教師で稼いだ額が20万円を変えているため確定申告が必要になると思うのですが、この場合、親の扶養から外れてしまうのでしょうか? もし、外れる場合、私または、親が負担することになる所得税や住民税は大体いくらになるでしょうか? 父親の扶養に入っており、年収は1200万円程だと思います。 長文になってしまい申し訳ありません。よろしくお願い致します。
- 投稿日:2024/11/09
- 確定申告
- 回答数:6件
お世話になります。 2024年7月に独立し、個人事業主として活動しております。 現在プライベートで使う車一台に、追加で仕事のみで使う車を中古で購入しようとしております。 4年落ちで200万円の中古車を11月or12月に納車した場合、 耐用年数2年で減価償却率50%になり、100万円分の経費を納車月から残りの事業年度で月数按分した金額で計上するのでしょうか? もしくは11月or12月で納車した場合でも100万円で経費計上して問題なかったでしょうか? お手数ですがご確認のほどよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/09
- 節税対策
- 回答数:2件
パートと業務委託の掛け持ち 一カ月の合計収入がいくらまでなら扶養内で働けますか?
元々業務委託で働いており、今年5月からパートも始めました。 パートは月6万円弱です。 業務委託は月1、2万だったのですが、先月から仕事量が増え月3万くらいの収入になっています。 2,3カ月忙しい予定です。 パートは5月から始めたので、年間の収入は103万円未満になりますが、 パートと業務委託の収入合計が一時的に9万近くになりそうなのですが、問題ないでしょうか? 問題あるようでしたら、仕事量を調整しようと思います。 宜しくお願い致します。
- 投稿日:2024/11/09
- 税金・お金
- 回答数:3件
メルカリでキャラクターグッズを売った場合、確定申告は必要でしょうか?
メルカリで主に不要になったぬいぐるみやキャラクターグッズを売り、20万円以上の売り上げがあました(会社員です) 定価以下のものもあれば、定価以上で売れたものもあります。1点で30万を超えたものはありません。 売った品物の購入当時のレシートはもう無く、定価を忘れているものもあります。 検索すると確定申告が必要という意見と不要という意見があり迷っています。 アドバイスをお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/09
- 確定申告
- 回答数:6件
旦那さんの扶養に入っているのですが毎月1万5千円事務の代行しているのは、年末調整で配偶者のところで収入報告しないといけないのでしょうか?
- 投稿日:2024/11/09
- 税金・お金
- 回答数:4件
配偶者の年金収入で日本年金90万円、米国年金100万円の時の申告所得金額を教えてください。
- 投稿日:2024/11/09
- 確定申告
- 回答数:5件
年末調整の住所の記載について質問です。 私は昨年12月末に退職し、夫の扶養に入りました。 その後2〜6月の間で扶養を抜け失業給付を受けました。 その間、4月から夫が他県に転勤となり、夫のみ他県に住民票を移しました。 失業給付の受給が終了し7月から夫の扶養にもどり、8月から私も夫のいる他県の職場で103万の範囲内でパート勤務をしています。 来年度からは元の居住地に戻るため私は住民票を移していませんが主に夫と同じ居住地で生活をしています。 そこで数点質問があります。 年末調整の際に記入する私の住所ですが、原則住民票上の住所だと思うのですが、そうすると実際は同居であるにもかかわらず、夫とは別居扱いとなり扶養控除が受けられなくなる可能性があるのでしょうか。 実際に生活している夫の住所で記載するべきでしょうか。 また、夫の住所で記載した場合、来年の住民税は二重請求となる可能性や引っ越し済で請求が届かず未納となる可能性はあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/09
- 給与計算・年末調整
- 回答数:3件
freeeにいつもお世話になっております消費税の課税事業者/法人です。 事務所兼自宅として法人名義で賃貸マンションを借りております。 事務所用の家賃は消費税課税、住居用の家賃は消費税非課税と認識しております。 お伺いしたい点は、 自宅分として按分した額は消費税は住居用なので非課税でしょうか? それとも法人名義で契約した家賃額全体に10%の消費税が課税されているので 住居用でも課税でしょうか? 例えば家賃11万(課税仕入)で契約していて、半分を住居用、残り半分を事務所の場合 ・住居分 55,000(課税仕入) or ・住居分 55,000(非課税仕入)
- 投稿日:2024/11/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
現在電気代を口座振替で引き落とししているのですが、領収書がありません。 この場合、ネットバンキングの引き落とし明細のスクショでも領収書代わりになりますか?
- 投稿日:2024/11/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
ホテルを予約しましたが、キャンセル料がかかる前にキャンセルしました。全額返金されたのですが、個人事業で使用しているクレジットカードを使用して予約したため記録が残っています。それぞれの借方・貸方の勘定科目はどう記載すればよいのでしょうか?
- 投稿日:2024/11/08
- 確定申告
- 回答数:2件
給与収入に加えて業務委託契約の報酬がある場合の扶養控除の適用可否について
私は学生で、親の被扶養者となっています。 今年の収入として、アルバイトの給与として得た収入約95万円のほかに、業務委託契約の報酬として得た収入が約15万円あります。 この場合、業務委託契約の報酬は20万円を超えていないため、給与との合算は不要で、親は扶養控除を受けられるとの解釈であっていますでしょうか?
- 投稿日:2024/11/08
- 給与計算・年末調整
- 回答数:2件
意図せず扶養控除が申請され、結果として追加徴収にされた場合の対応について
会社員です。妻と2人暮らしで2015年までは扶養控除申請をしていましたが、2016年からは扶養控除を外しました。令和となり、年末調整も紙からアプリとなり登録をしていました。 が、先日総務から「令和5年における妻の収入が扶養範囲を超えていると税務署が指摘があった」と連絡を受けました。先述の通り私は申請を2016からしていません。調べてみるとこのアプリの仕様上、申請の意思有無に関わらず配偶者の年収登録をし、扶養範囲であれば勝手に申請されるような仕様でした。総務側の確認も無く、勝手に申請されて結果として追徴課税と言われて納得がいきません。この場合の対応方法を教えてください。
- 投稿日:2024/11/08
- 給与計算・年末調整
- 回答数:3件
お世話になっております。 築35年のマンションに2020年より居住しております。 2022年に住宅ローン要件の緩和がされましたが、この場合住宅ローン控除を受ける方法はございますか? お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
- 投稿日:2024/11/08
- 節税対策
- 回答数:2件
今年3月に退職し、私学共済の任意継続、失業保険受給中の者です。 12月の認定日(12月中旬)で失業保険の受給終了となるため、その後は夫の扶養に入る予定です。 1〜3月までの所得(退職金含む)が約80万円ですが、確定申告は必要でしょうか? 無職の状態が初めてなので、分からないことが多く、どこに聞いたら良いのか分からずこちらに相談させていただきました。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/08
- 確定申告
- 回答数:2件
現在会社員として働いていますが、今月資本金1円にて合同会社を登記しました。 現在働いている会社と翌1月より業務委託契約にて契約し、売上は毎月100万円立つ見込みとなります。 役員報酬として月20万円設定しようとしておりますが、この場合設立直後(今月から)から支払う必要があるのでしょうか? また、その場合個人口座から法人口座に役員借入金として運転資金を振り込んで支払う形となりますか?
- 投稿日:2024/11/08
- 会社設立・起業
- 回答数:3件
令和1年9月より令和6年8月31日まで嘱託として会社に就職しておりました。6年度分の給与所得の源泉徴収票を会社よりもらっておりますが、別に退職所得の源泉徴収票・特別徴収票が送られてきました。支払い金額は、42万円ですが、これは、雑収入として申告する必要があるのでしょうか。9月より個人事業主として開業しており、青色申告の予定です。
- 投稿日:2024/11/08
- 確定申告
- 回答数:3件
当方は、落札した案件の作業を請け負っております。報酬は作業完了後、検査後になります。商品などの売買ではないのですが、勘定科目は売掛金になりますか?未払金になりますか?
- 投稿日:2024/11/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
顧客との契約により、以下のような請求フローとなる取引について、次の通り請求の向きによりAの勘定科目を使い分けることは問題でしょうか? ①の仕訳は 支払費用(A) / 売上高(B) 現金 ②の仕訳は 売上高値引(A) / 売上高(B) 現金 (取引の前提) 当社から顧客に支払う額(A) 顧客から当社に支払う額(B) の2つの金額を計算のうえ ケース① A-B>0 の場合は、顧客から当社に請求 ケース② A-B<0 の場合は、当社から顧客に請求
- 投稿日:2024/11/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
他社の提供するソフトウェアサービスを自社利用向けに有償でカスタマイズした後、当社が月額課金制で利用するケースについて、当該ソフトウェアは資産計上が必要でしょうか? また、資産計上が必要な場合、どのような仕訳で対応するイメージでしょうか。 (カスタマイズに要した金額と月額で支払う金額の扱いについてご教示いただけますと幸いです)
- 投稿日:2024/11/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件