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主人と2人暮らしで、自宅で私は仕事してます。昨年引っ越してきて、敷金が発生したのですが、この場合勘定項目は何になるでしょうか?
主人と2人暮らしで、自宅で私は仕事してます。 昨年引っ越してきて、敷金が発生したのですが、この場合勘定項目は何になるでしょうか?
- 投稿日:2022/02/24
- 確定申告
- 回答数:1件
主人と2人暮らしで、私は家で仕事してます。 この場合、鍵交換代金を経費に入れていいでしょうか?
主人と2人暮らしで、私は家で仕事してます。 この場合、鍵交換代金を経費に入れていいでしょうか?
- 投稿日:2022/02/24
- 確定申告
- 回答数:1件
こんにちは。白色で申告をしている個人事業主です。 一昨年の12/15請求分の金額を10/15として帳簿に記帳してしまっているのを見つけたのですが、これはそのままにしておくと違法になるのでしょうか。修正しておかないと仮に税務調査を受けた際にペナルティとして加算されてしまうのかなど。。ご教示いただけると幸いです。
- 投稿日:2022/02/24
- 確定申告
- 回答数:1件
E-taxの個人での開始届出の入力について質問をさせてください。 個人事業主として働いており、現在確定申告の準備中です。 そこで、e-taxの開始届出を行っているのですが、手続きの初めのほうで ①納税地の住所入力欄 ②事業所を納税地としてる場合の入力欄 ③税務署の入力欄 の3つの入力欄のあるページかあるかと思います。 私は、諸事情により納税地を自宅住所ではなくバーチャルオフィスの住所として開業時に届出を提出しております。 その場合、2つ目の事業所を納税地としている場合の入力欄にバーチャルオフィス住所を記入し、そこに紐づく税務署を選択すればよいと思うのですが、①納税地の住所入力欄、はどこの住所を記入すればよいのでしょうか? 調べたのですがよく分からず質問をさせて頂きました。 何卒宜しくお願いします。
- 投稿日:2022/02/24
- 確定申告
- 回答数:1件
節税のために課税事業者となった方が良いのか分からないので質問させてください。当方は ・売上1000万円以下の個人事業主 ・サービス業(コンサルティング) ・顧客は一般の消費者や個人(対企業はありませんし、今後も予定はありません) ・仕入れ等はほぼ無し(あっても雑費や消耗品、時々資格取得のための費用) です。来年施行されるインボイス制度が不安で質問させていただいております。 私のような個人事業主でも課税事業者となった方が良いのでしょうか?節税のために現状の免税事業者でも良いのでしょうか? 教えていただけますと幸いです。
- 投稿日:2022/02/24
- 節税対策
- 回答数:1件
個人事業主として昨年9月より働いております。 開始時、事業所登録の為にバーチャルオフィスを昨年9月から半年間の契約を行いました。 そして現在確定申告の手続き真っ最中なのですが、上記オフィスの費用に際し下記2点質問がございます。 ①2021年度分の経費として計上可能なのは、9月~12月分のみとなるのでしょうか?帳簿に記入した際はあまり気にせず、半年分の費用で記入しておりました。。 ②上記を正とする場合なのですが。。9月から個人事業主として活動したのですが、自宅住所の事業所登録が大家よりNGといわれてしまい、慌てて9月後半にバーチャルオフィスを契約し、開業届を提出しました。(開業日自体は9月頭です) この場合、9月後半の契約日~12月31日まで日割りで計算して仕訳・経費として計上すればよいのでしょうか? 長文となり失礼しました。宜しくお願い致します。
- 投稿日:2022/02/24
- 確定申告
- 回答数:1件
確定申告時、オンラインカジノの払戻金と掛け金(経費)の関係について質問です。
オンラインカジノでルーレットをプレイしておりますが、前から疑問に思うことがあるので質問させていただきます。 ルーレットゲームで赤/黒、偶数/奇数、に掛けてプレーした場合、仮に所持金10,000円で100円をベット(所持金9,900)し、的中した場合 10,100円になりますが、この時、9,900円から10,100円に増えた200円の内、100円は配当金(払戻金)、100円は掛け金の返金という認識なのですが、確定申告時、200円の所得(経費=ベット額100円)と判断されてしまうのでしょうか。 オンラインカジノサイトの赤/黒ベット、偶数/奇数ベットの配当表の記載は1:1であり、掛け金に対して配当は2倍ではなく1倍です。 つまり掛け金100円に対し、配当は100円です。 また、プレー履歴も掛け金100円に対して的中した場合は勝ち金100円、負けた場合は-100円とだけ表示されます。 勝利金を得た場合のみの掛け金は経費になると思うのですが、1:1配当のゲームをしている限り、極端でありますがベット100円で10連続的中させ10,000円が11,000円になった場合、【所得=1,000円、経費=1,000円、税金対象額=0円】になるはずなのですが、【所得2,000円、経費1,000円、税金対象額1,000円】となってしまうのでしょうか。 確定申告時や税務調査等があった場合、プレー履歴の提出や確認をしても、100円ベットに対して200円の勝ち金は証明できないのですが。 勝利金と掛け金の扱いに関してと、もしわかれば法的にどういった見解になるのか、ご教授いただければと思います。
- 投稿日:2022/02/24
- 確定申告
- 回答数:1件
貸借対照表になにを入力するのか、ミス入力のまま年度締めをし開始残高画面が開かない
塾経営者で一人で運営しています。初めてフリーを利用します。1年分の領収書は登録済ですが、貸借対照表になにをどう入れればいいのかわかりません。また、貸借対照表に間違った入力をしたまま保存したら開始残高画面が呼び出せなくなりました。経費はレンタルルーム代、消耗品費、新聞図書費、交通費、水道光熱費、交際費、通信費で医療費控除があります。社会保険料は、国民年金、国民年金基金、国民健康保険で、寄付金が1件あります。 月謝は現金でいただき、借入金などはありません。 年度締めの解除方法(令和3年度分しか入力なし)と貸借対照表に入力する数字について教えていただけたら幸いです。お忙しい中初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/02/24
- 確定申告
- 回答数:1件
海外の証券口座で売買した株式の損益通算はできるのでしょうか?
海外の証券口座で取引した株式売買で譲渡損益が発生した場合の確定申告の損益通算が可能かどうかについて教えてください。 以下、4つの例のうち損益通算できるものはありますでしょうか? また、昨年2020年の損失繰越が-20万円ありますため、繰越控除が使える例はございますでしょうか? 例1 国内の特定口座 10万の利益 海外口座 20万の損失 例2 国内の特定口座 20万の利益 海外口座 10万の損失 例3 国内の特定口座 10万の損失 海外口座 20万の利益 例4 国内の特定口座 20万の損失 海外口座 10万の利益
- 投稿日:2022/02/24
- 確定申告
- 回答数:1件
競馬などで得た一時所得で支払う納税額に関して質問いたします。 会社員として給与所得を受け取りつつ 競馬で一時所得を得て、納税の必要が出た場合、 一時所得に他の収入額を合算した額に税金が掛かるかと思いますが、 一時所得の他に給与所得があった場合 確定申告時に支払う税金は「給与所得+一時所得」の合算額に掛かる税額を 全て支払う必要があるのでしょうか? 給与所得での税金は既に会社から給与が支払われる時に一緒に収めているので 給与時に引かれている税額を引いた差額分を支払えば良いのでしょうか?
- 投稿日:2022/02/24
- 税金・お金
- 回答数:2件
確定申告時における傷病手当の扱いについて(副業で確定申告必須+年またぎの場合)
質問①以下の状況の場合、確定申告に傷病手当の金額を計上する必要はありますか? 質問② ①が必要な場合、年またぎがあるのですが、 どの期間が対象になりますか?(休職期間?or 振込期間?) 質問③ ①が必要な場合、確定申告書のどこに計上したら良いですか? 質問④ ①が必要な場合、収支内訳書にはどのように記載したらよいでしょうか? 【状況】 2020年11月~2021年4月の6か月間、精神疾患で休職し傷病手当をいただきました。 ※振込期間は2021年1~6月(=年またぎ発生) ※傷病手当は一度会社に振り込まれ、保険料などが引かれた差額を給与口座に頂きました。 その後復職し、休職前と同じ企業で現在も勤務中です。 副業も始め、利益が20万円を超えたので確定申告(白色申告)を行いますが その際に傷病手当金の扱いがどうなるか分からず困っています。 (ネットには申告不要とありますが、 私のように確実に確定申告が必要な人への対処法が見つからなかったため、質問させていただきました…) 長文となり申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/02/23
- 確定申告
- 回答数:2件
昨年の10月に独立いたしました。 車は週1回程度の利用なので、7分の1で按分予定です。 その際に車検を昨年8月に行ったのですが(独立前) 経費化することは可能なのでしょうか? 今考えているのは、車検費用を7分の1にして 車検を行った8月~10月(3か月)までは独立前なので 経費化せず、11~12月(2か月)つまり 7分の1からさらに5分の2として計算するのが正しいのでしょうか? 損害保険等もそのようにしようかと思っています。 わかりにくくて申し訳ございません。 一般的にどのようにされているのかも教えていただけると助かります。
- 投稿日:2022/02/23
- 確定申告
- 回答数:1件
住宅ローン控除を受けるため、確定申告をします。 住まい給付金 50万 浄化槽補助金20万 の報告は必要でしょうか?? よろしくお願いします。
- 投稿日:2022/02/23
- 確定申告
- 回答数:1件
返還される予定の敷金は償却資産申告をする必要があるのでしょうか
個人事業主として、賃貸住宅を自宅兼オフィスとして使用しています。 契約の際に、基本的には返還される敷金として15万円ほどを支払いました。 freee会計へは、「償却なし」として固定資産台帳に登録しております。 このとき、償却資産申告をする際に、上記の敷金約15万円は償却資産申告書(第26号様式)に記載する必要があるのでしょうか? 基本的に、返還される敷金は費用に該当せず、資産に該当するが非課税という認識です。非課税のものについては、freee会計の固定資産台帳に登録されてあっても、申告(記入)する必要があるのかないのか気になります。
- 投稿日:2022/02/23
- 税金・お金
- 回答数:1件
令和3年に中古マンションを購入した会社員です。住宅ローン控除を受けることもできますが、今売りに出している以前居住していたマンションが売れたら、3000万円特別控除を受けるつもりです。 この場合、令和3年度の確定申告は必要でしょうか? また、3000万円特別控除を受けた後、住宅ローン控除を受けたいです。
- 投稿日:2022/02/23
- 確定申告
- 回答数:1件
日本国内アフィリエイトの法人をドバイに設立して、税率0%にすることは可能ですか?
- 投稿日:2022/02/23
- 節税対策
- 回答数:1件
国民健康保険税変更通知増額分は社会保険控除対象に成りますか。又遡っての申告も可能でしょうか。
- 投稿日:2022/02/23
- 節税対策
- 回答数:1件
不動産所得の経費で一年契約の賠償責任保険をfreee会計で取引に登録する際、発生日は実際に支払った日(口座振込日)ですか?それとも保険契約が開始される日ですか?
- 投稿日:2022/02/23
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
確定申告手続き(前年R2年度電子申請手続きに不備があった場合の本年度手続き)
昨年R2の確定申告にて、電子申請が上手くいかず、税務署に書面提出した経緯があります。 そのため、青色申告特別控除額を65万円枠(実質的な控除金額474,326円)が使えず、100,000円に紙ベースで申告しました。 この場合の本年R3の申告手続きの方法について教えてください。 ① FreeにてR2の確定申告関連の追加手続きについて ② R3 の申告の入力手続き手順について ※年度締めはしていない状態です。確定申告画面では「2020年確定申告」のままです。
- 投稿日:2022/02/23
- 確定申告
- 回答数:1件
個人の特定口座で利益、一般口座で損失がでました。 etaxで入力しようと思いましたが、マイナスが入力できません。 どの様に申告、損益通算をすればよいのでしょうか? どうぞお力をよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/02/23
- 確定申告
- 回答数:1件