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  • サンプルを商品へ回した場合の処理

    お世話になっております。 輸入商品の小売をしております。 中国からサンプルとして仕入れたものの一部を、商品として販売に回すことにした場合、どのような会計処理が必要でしょうか? サンプルにかかる税金と、商品仕入れの税金は異なりますでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 設立前のPC購入費用の仕分けについて

    お世話になっております。 会社設立前に、22万円ほどのパソコンを購入致しました。 固定資産として計上と、持ち出し備品の買取としての計上、どちらがいいのでしょうか? また、持ち出し備品の買取とする場合は、処理方法をお聞きしたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 輸入費用が取引先支払いの場合の仕分けについて

    お世話になっております。 中国から商品を輸入販売しております。 輸入にはOCSを使用しており、取引先がOCSへ税金を含め費用を支払っています。 弊社への請求は、商品代金+送料で請求が来ます。 輸入の場合、勘定科目・税区分を分けて登録が必要なようですが、この場合も該当しますでしょうか? それとも、商品代金か荷造運賃として計上可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

    • カフェ代経費について

      スターバックスなどのカフェ代(飲み物のみ)の経費計上について質問です。 Blog収益が少ないんですが、カフェでBlogを書くと経費計上できますか? Blogの内容はアフィリエイトと業務委託で学んだことのアウトプットが中心です。 収益はアフィリエイトとGoogleアドセンスです。

    • 開業前(約1年分)の所得についての申告漏れ?について

      去年の8月に、Aさんの紹介でBさんの会社が下請けで入っている現場に、Bさんグループの一人親方として入りました。 給与は自分がAさんの会社に請求書を出して報酬が振り込まれる、という形になっていました。 今年の2月頃にBさんに確定申告について聞くと「今年度の確定申告に関する事はAさんが全部やってくれているから何しなくてもいい」と言われたので2021年度は何もしませんでした。 今年の10月にBさんの会社が現場から撤退するというので、現場と自分で直接契約する為に開業し、Aさんに今までの所得税について聞くと「何もしていない」と言われました。 申告漏れと言う事で多く払うことになるとは思うのですが、どう申告すればよいのでしょうか。 開業届を出した際に青色申告承認申請書は出しています。

      • 12月退職の場合のFX税収について

        海外FX口座で2022/1/1~12/31間に100万円の収益が存在し 2022/12/31付で会社を退職し無職になった場合、税収や必要となる確定申告内容はどうなるのか。 例として以下ケースの計算にて回答いただければ幸いです ・2022/1/1~12/31間での会社員収益500万、FX収益100万

        • インボイス適用税率について

          10%しか税率がない業務の場合、消費税額から離れた場所であったとしても(自社適格事業者ナンバー下など)『適用税率は全て10%』と記載すれば、適格請求書要件は満たせるでしょうか? その他の要件(事業者ナンバー、税額、合計金額記載等)は満たしています。 どうぞよろしくお願い致します。

        • インフルエンザ予防接種

          うちの会社は役員2人、従業員はパートのみです。 この度、役員2人のみがインフルエンザの予防接種を受けたのですが、 これを経費でおとすことはできますでしょうか?

          • 株主資本等変動計算書について

            9月末決算の為、フリー申告ソフトを利用しています。 ハンドブックをみてもわらないところがあるのでご回答いただけると幸いです。 (電子申告を行う予定です) ハンドブック38ページの 株主資本等変動計算書の当期変動額合計に一致するように内訳を入力とありますが フリー会計ソフトのどこを見れば書いているんでしょうか? また何を見て入力すればいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

            • NPO法人の資金集めについて

              質問させていただきます。 当方はこども食堂のみを行うNPO法人です。 その他の事業などしておらず、完全寄付によって運営しております。 企業様から資金提供をいただく場合は、寄付金として計上するとほぼ経費にできないと聞きました。 資金提供いただく際に、実際にパンフレットに企業名を載せて広告宣伝費や、定款に年会費を記して諸会費などで計上して頂いた場合、資金提供いただく企業様は経費にすることができるのでしょうか。 ご回答宜しくお願い致します。

              • 学生アルバイトの扶養について

                現在大学4年生です。 アルバイトの掛け持ちをしていて、去年のアルバイトの収入が①786174円、②228641円であり合計101万4815円のため、103万を超えていないのですが、今年親の会社から103万を超えているため扶養を外れると言われたそうです。103万を超えていない場合この後どのような対応をとったら良いのか教えていただきたいです。

                • 業務委託とパートの掛け持ちをしており、扶養内の制限について

                  現在、業務委託で月7~8万円の収入に加え、パートで月2~3万円の収入があります。 今年の2月までは会社勤めをしていたため、1,2月だけでの収入が20万円弱。 ①今年の10月から扶養の金額が変更になったため、106万円のボーダーラインを超えてしまいそうなのですが、業務委託とパートの収入を合算して106万以下出なければならないということでしょうか? ②業務委託では完全在宅なため、特に経費などはありません。 ③もし、扶養外れてしまった場合は収入の多い方で社保に入らなければならないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

                  • 法人口座から個人口座を介して会社車両の分割支払金を払った場合の勘定科目は?

                    会社車両の分割支払いの引き落としが個人口座からあるので、法人口座から個人口座にその分を毎月振り込んでいるのですが、勘定科目、仕分けをどう処理すれば良いでしょうか?

                  • USD表示 残高ゼロ vs JPY表示に少額の残高あり FXのwrite-offする時の仕訳について

                    外資系でSAPを使用しています。ある勘定科目でUSDで表示させるとバランスゼロなのですが、現地通貨JPYで表示させると小さな金額が入っています。 (1)考えられる原因 と (2)この日本円の残高をゼロにするための write-off仕訳  を教えてください。 どうぞよろしくお願いします

                    • 確定申告について

                      今年に入り、 ① フリマアプリ(転売目的、鋭利目的としたものではない)に ヲタク卒業の為片っ端から売って行った為、また収集癖があったのでかなりの量があり 約35万の売上を出金 ポイ活(いわゆる副業?)で 20万円以内 ② 銀行、ゆうちょ振込にて 友人とのお金のやり取り、給付金合わせて (①記載の通りヲタクをやっていた為中々会えない友人と様々な振込郵送をしておりました為) 35万円超え の場合確定申告は不要でしょうか? ①副業についてですが、フリマアプリにて利益を目的としたものでない為課税には含まれず、ポイ活のみで20万円以下と考えても大丈夫でしょうか? ②は110万を超えると贈与税がかかると見かけましたが、不安な為、質問させていただきたいです。 また、最後に ③フリマアプリにて同じものが複数回出品されていると、、、というのを目にしたのですが、保存用等あった為2.3個同じものを出品していたり、まとめて購入いただく方の出品には簡単な説明欄にて出品いたしましたが、対象などはどこで見分けられているのでしょうか? 1個あたり(1つの出品ページあたり)10万円以上のものはございません。

                      • 扶養内で業務委託で働くことについて

                        業務委託契約で事務の仕事を在宅ワークでしています。 今年は現時点で合計所得が60万程です。(経費抜いた額) 扶養内で働きたいのですが、所得が103万と100万未満だと支払う税金の金額に違いがでますか。 白色申告を考えています。 またイデコや生命保険料を払っているのですが扶養内でもメリットになるのでしょうか。 初めての確定申告をすることになり、年末に向けて金額を調整する必要があるのか不安です。

                      • 「海外FX業者、MT5取引の際の税金の支払いについて」

                        業者(CANG LIMITED)に口座全額払い戻しを要求したら、税金を前払いで支払うよう要求されました。MT5での運用です。日本では確定申告のはずですが。これは一体どういう事でしょうか?詐欺とかではないですよね?イギリス税務局が納税して納税証明書を手続きします。 当社はそれから日本税務総局に支払います。業者いわく「イギリス税務局が納税して納税証明書を手続きします。当社はそれから日本税務総局に支払います。その際、日本税務総局に納税証明書を送ります。」とのことです。よろしくお願いします。

                        • 預り金の仕分けについて

                          個人事業主です。 ショップアカウント共同経営者をやっているのですが。 実際の運営と、経理担当と、オーナーという3つに分かれており、私はオーナーという立場になっています。 入金、支払いは預り金で処理してくださいと言われ処理しているのですが、私への振込先を仕事用の口座にしたため、仕分けを「収入」にしてもいいのだろうかと悩んでいます。 オーナー用の口座も仕事用の口座もfreeeに同期しています。 オーナー用の口座では、 オーナー用普通預金/預り金 預り金/オーナー用普通預金 と仕分けしています。 自分への振込は 預り金/仕事用口座 仕事用の口座では雑収入として入金処理していますが、こういう場合はどのようにすればよろしいのでしょうか? また、 預り金/事業主借 の仕分けにした場合、仕事用の口座にはどのような仕分け方がいいのでしょうか? 教えてください。

                        • 個別注記表について

                          去年、会社を設立し今年の9月末決算です。 現在、フリー申告を使いながら(ハンドブックを見ながら)決算書を作成しています。 個別注記表と言うのはどのようなことを記載すればいいのでしょうか? また、何を記載すればいいのか全くわかりません。 なのでご指導いただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

                        • 夏場の熱中症対策について

                          お世話になります。 個人事業主として植木屋を営んでおります。 外仕事で肉体労働なので、夏場の熱中症対策は欠かせません。 この夏、経口補水液をケース買いして毎日常備するようになりましたが、これは経費として計上できるものなのでしょうか? 食品・福利厚生に関わるものは個人事業主ですと経費にできませんが、経口補水液はそれとは一線を画すものかと考えましたが確証に至らずお伺いする次第です。 ご教示いただきたく、よろしくお願い申し上げます。