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  • 事業用とプライベート用が混ざっている口座の確定申告について

    お世話になります。 今回初めての青色申告をします。 数ヶ月プライベート用の引き落としがあり 事業用と口座を分けることが出来ていませんでした。 ・収入→全てA銀行 ・経費→クレジットカード(引き落としB銀行) そのため、freeeでA銀行(連携なし)・Bカード(連携なし)で登録し 事業に関するものだけ入力していたのですが・・ 全て【プライベート資金】で入力すべきだったのでしょうか? 現在freee上ではA銀行は1年間の売上が残高となっています。 (実際はプライベートの引き落としなどがあり、通帳残高と合っていません) 初歩的な質問で申し訳ありませんが 宜しくお願い致します。

    • 過去の買掛金の仕訳を役員借入金に直したい

      一人法人です。 過去の事業年度において、仕入れについて社長である私自身がポケットマネーで支払った金額を「買掛金」として登録をしてしまっておりました。 正しくは「役員借入金」として処理するべきところだったのではないかと思い、もしその場合にfreee上でどのように処理したら良いか、お教えいただけますと幸いです。

      • イギリスから日本へオンラインコーチングを提供することについて

        現在イギリスに住んでいて、日本の方に向けてオンラインでコーチングセッションをする予定です。料金を設定する際に、消費税などはどうしたらよいか教えてください。

        • 間借りの場合の勘定科目について

          ネイルサロンを美容院を間借りして経営しています。 美容院の物、水道、電気等も自由に使えます。お客様に提供する飲み物等も使えます。 月毎に美容院オーナーへ売上の一部を渡す事になりました。美容院は賃貸物件になります。勘定科目は何を使うのが適切ですか。

          • セミナー代について

            セミナー代が30万円以上の場合は、固定資産台帳に載せますか? )

            • 法人FX評価損期末計上後の翌期の取り扱いについて

              法人でFX取引を行っている場合、期末決算時に未決済の保有しているポジションは評価額で計上する必要があると認識しています。 ある年度の保有ポジションが-50万で期末を迎え、翌年度に+50万で決済した場合、決済日の利益を+100万と記載し、期末の決算時に前年の損失-50万を差し引くという理解であっていますでしょうか?

              • 不動産賃貸業の開業費について

                個人事業主として2024年から開業し、10月以降から収入を得ている状況です。 不動産取得日:2021年6月 対象物件:築45年中古戸建 開業日:2024年9月 物件自体は2021年に取得したもので、賃貸用として自分自身でDIYを行いました。 2点ほど質問があります。 1.開業費に計上できるものについて 約3年間分の作業に必要になった物品等は開業費として計上したいと思っております。 下記項目は開業費として問題なく計上できるのでしょうか? ・工具購入費 ・DIY当日の食事代 ・DIY用消耗品代 ・レンタカー代 ・作業服購入費 ・電気工事士の資格取得費 ・不動産投資のための書籍代 2.修繕費の計上について 下記項目については、物件取得費に追加する形で問題ないでしょうか? ・木材や建材などの材料費 ・物件不用品の廃却費 ・屋根の修理代 ・リフォーム業者への依頼代金 物件取得費に追加すると理解していますが、問題ないでしょうか?

                • グッズ販売の確定申告について

                  普段会社員をしており、副業としてグッズ販売を行っている者です。グッズ販売分の確定申告(白色申告)について2点質問させていただきます。 ①申告するのは総売上で、経費としてグッズ制作費・梱包費・販売手数料などを計上するという認識で間違いないでしょうか。 ②利用しているサイトに商品代金に加えて任意で上乗せ料金を払うシステムがあり、何件か該当する取引があります。 上乗せしていただいた料金は売上とは別に計上した方がよいでしょうか。 また、別に計上する場合種目は何とするのが適切でしょうか。 お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。

                • 青色申告

                  個人事業者です。青色申告で55万の控除を考えています。自宅で習いごとを教えて月ごとに謝金をいただくという単純作業の業態です。添付資料の1~3は書けるとして4ページ目の貸借対照表は該当する科目がほぼありません。手形や売掛金も関係無いし借入金も関係ありません。現金とか預金類は書けます。(お金の出入りは全く単純なので) 55万控除を受けたいのですがどうしたらよいのでしょうか

                  • 海外収入における

                    国内在住のイラストレーター(個人事業主)です。 アメリカの企業から業務委託で商品パッケージのデザインを行い、イラスト・デザイン料の収入がありました。令和6年度青色申告の予定です。 ・契約上、企業側の源泉徴収はなし ・支払調書もなし ・W-8BENを作成し企業に提出済み ・デザイン料は5万円以上100万円以下の金額 [Q1]源泉徴収がされていないため、源泉徴収税を日本にて、自分で納付する必要がある認識ですが合いますでしょうか。 [Q2]「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」における源泉徴収税額の記載はどのようにすればよろしいでしょうか。源泉徴収されていないため「0円」記載でしょうか。それとも自分で計算した額を記載して申告する必要がありますでしょうか。 [Q3]自分で計算した額を申告する必要がある場合、算出方法をご教示いただけないでしょうか。「支払金額 × 10.21%」でしょうか。 [Q4]申告額の小数点以下の考え方についてご教示ください。

                    • 1年間活動しなかった個人事業の確定申告

                      2024年6月に開業し、その際インボイス発行事業者にもなりました。その後、あてにしていた取引先との仕事が中止になり、何の営業活動もせず(売上0円)年末を迎えました。 確定申告の時期を迎えどこから手をつけたらいいかご教示願います。 1 嘱託社員として定期的な収入があり、年末調整している 2 個人事業は副業 3 開業届、インボイス発行事業者の登録済 4 2024年度は売上なし、経費はfreeeの利用料とレンタルサーバ代 5 freeeにも記帳していなく、経費は個人の財布から支払った 6 青色申告の届け済だか、年末迄に帳簿を提出していない 以上

                      • 青色申告のガソリンの経費の付け方でお聞きしたいです

                        バイクでウーバーの仕事をしてます。来年の青色申告に向けて今年から、ウーバーで働く時は日ごとに走行距離で記録をつけています。 80%近くは事業用として使っています。たまにツーリングに行くと1日で300km近く走ります。 それで、ウーバーの走行距離を按分してガソリン費を経費にしたいです。 お聞きしたいのは、給油したら複式でその日までの距離で按分した借方 貸方金額を記載するのですか?これだと、非常にやりづらいと思いました。 それとも複式ではなく、月末日付に給油した総額から按分した金額を記載ですか?これだと、特別控除65万円を受けれませんか? どう記載すればよろしいのでしょうか?

                        • 「営業車をオートローンで購入、経費の処理方法について」

                          例) 普通自動車(初度登録R29/04) 販売価格1,200,000円 販売価格詳細 ①車輌価格862,060円 ②手続き代行費用85,800円 ③預り法廷費用等42,140円 ④預り金210,000円※別のショップでのルーフキャリア、タイヤ等購入の為 オートローン詳細 利用額 1,200,000円 支払い回数 72回 手数料 183,464円 初回支払額 20,264円 2回目以降 19,200円 上記の減価償却、預り金、ローンの経費処理について教えて下さい。

                          • 個人事業主の通帳について

                            個人事業主です。 2024年3月の売り上げ入金まで家庭と同じ通帳に売上金の入金がありました。(①の通帳) 2024年の4月からは別に売上金を入金してもらう用の通帳を作りました。(②の通帳) この場合、確定申告の際は、帳簿にどちらの通帳も(個人の家の支払い情報なども)全て記入しないといけないでしょうか? どちらの通帳も記載しないといけない場合は、②の確定申告対象期間の通帳の内容を全て記録して帳簿を作らないといけないでしょうか? ご回答いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。

                            • 生前贈与の確定申告

                              生前贈与として、110万円を受け取った場合、一時所得として確定申告は必要でしょうか。その場合、雑費としての申告でよいでしょうか。 よろしくお願いします。

                              • 特定認定長期優良住宅以外とは

                                よろしくお願いします 令和6年に住宅を新築しました、住宅ローン控除を受けようとしています ここで市からもらった住宅用家屋証明書をみると 【特定認定長期優良住宅以外】という項目にチェックが入っています こちらだと上限が2,000万円のローン控除になりますでしょうか

                                • 振替伝票

                                  確定申告を進むにつれて、仮払消費税、仮受消費税の勘定科目に残高があります。振替伝票を登録してください。 とでました。 いつもこんなのでなかったのですが、どうすればよろしいでしょうか?

                                  • 優秀社員表彰 物品プレゼント 源泉所得税必要?

                                    各部署から投票をしてもらい、前の年に優れたサポートや高い貢献してくれた社員へ、会社からプレゼントを渡します。恒例の年始行事です。事前に、受賞社員が予算内の欲しいものを選んで、会社が購入し、会場で渡します。これまで、源泉所得税を徴収したことはなく、社員の経費精算で処理していることがわかりました。今回はすべて金額は3万円以下でした。 *この物品渡しのケースは、給与所得になり、受賞者から 源泉所得税 を徴収して、翌月10にまでに納税するべきものでしょうか。 *もし金額によって給与所得になる、ならない、ようなものがあれば、目安の金額を教えてください 人事に「金銭でなくて プレゼントだから給与課税されない」と言われましたが、心配なので、正しい考え方を教えてください。

                                    • 現金残高が実際よりも大きくなってしまった場合どうしたらいいでしょうか。

                                      現金残高が実際よりも大きくなっている場合、正確な金額に直すにはどのような操作をしたら良いでしょうか。 原因としては帳簿付を開始した2022年度から2023年度分で ・預金口座からプライベート用の財布に現金を引き出した際に「事業主貸」ではなく「預金口座」から「現金」への口座振替をした ・プライベート用の財布から預金口座へ入金した際に「事業主借」ではなく現金からの口座振替とした ことが原因かと思います。 この場合、確定申告が完了している2022・2023年度分の修正は可能でしょうか。 もしくは、今年度分で合わせる操作などあるでしょうか。 ※現在フリーランスで活動しており、活動を開始した2022年度から今年度まで確定申告は不要な収入額なのですが、念の為申告していました。 ご教授いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

                                      • 会員制のビジネス組織に入会した時の費用

                                        売上をアップするために、会員制のビジネスサークルに入会し、1年間の会費を払いました。勘定項目はなににすれば良いですか?