最新の質問一覧

  1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 最新の質問一覧

19471件中1281-1300件を表示

  • 医療費控除での確定申告をするとなると、特定口座の譲渡益や配当金を申告しないといけないのでしょうか?

    確定申告を医療費控除やふるさと納税寄附金控除で申告するなど、確定申告を行う場合でも、 ●特定口座(源泉徴収あり)の譲渡や配当金は申告しなくてもよいですか?  同じように、 ●特定口座(源泉徴収なし)の配当金(支払い通知書)は申告しなくてもよいですか? 

    • 医療費控除の過去分還付申請後、今年度のふるさと納税ワンストップ特例は使用できるか

      2022年の医療費控除を忘れており、e-taxを使い修正申告を行いました。 一方、2024年にふるさと納税を行い、ワンストップ納税を申請しています。確定申告を行った年はふるさと納税のワンストップ特例は利用できず、確定申告が必要だと聞きました。 このように過去の分の確定申告を行った場合でも2024年のふるさと納税については確定申告をしなければならないでしょうか。

      • 個人事業主が仕事を外注した際の登録の仕方

        現在個人事業主で、法人や個人に仕事をお願いした際に、 勘定項目を外注費にし、金額を入力するだけで良いのでしょうか? 源泉徴収等も必要でしょうか? よろしくお願い致します。

      • freeeで確定申告する際の「源泉徴収されている事業所得はありますか?」という欄について

        freeeで確定申告する際の「源泉徴収されている事業所得はありますか?」という欄についての質問です。 私は漫画家で、原稿料を貰って生活しておりますが、源泉徴収されたものが振り込まれています。 取引一覧には源泉徴収される前の税込金額を書いています。 この場合、「源泉徴収されている事業所得はありますか?」という欄には「○」をつけて、また収入金額と源泉徴収額を打ち込んでいかなきゃいけないということでしょうか? また、私はpixivFANBOXでも収入を得ているのですが、こちらは「副業」になりますか? そしてこれは「事業所得」ですか?それとも「雑所得」でしょうか? 初めての確定申告なので分からずすみません。 お教え頂けると嬉しいです。

        • 雑所得同士の損益通算について

          2024年に『暗号資産の取引』と『副業』の2つを始めました。 調べてみて、2つとも雑所得として申告したらいいという所まではわかりました。 その後も色々と調べたところ、雑所得同士であれば損益通算ができるとネットで見ました。 そこで、例えばなのですが、 ①副業で10万円稼いだ ②①の副業を始めるにあたって、オンラインのスクールに50万円払った(経費) ③暗号資産で30万円の利益が出た 上記の場合、 ①+③から②の経費を引くと赤字になって、利益がなくなるかと思います。 この場合、雑所得を申告する必要はないという判断で問題ないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

          • 自己負担の通勤用交通費を確定申告で向上する方法

            派遣会社からの紹介で働く日雇い労働者で年末調整を受けていません。源泉徴収票は9枚ありいずれも時給制ですが給与所得控除の金額がすべてゼロです。派遣先によって交通費込みの収入と別建てのところがあります。別建てでも定額支給で不足分は自己負担となります。1日8時間立ち仕事で最寄駅から徒歩通勤がつらく路線バスを利用しています。2024年は年間で自己負担分が73千円ほどになり必要経費として控除可能でしょうか?もし可能な場合、eTax確定申告作成コーナーの「所得控除」には社会保険料控除や生命保険料控除など6項目しかありません。自己負担した通勤に用した交通費はどこに記載すればよろしいでしょうか?よろしくお願いします。

            • 外税請求書に対して税込で源泉徴収額を計算するのはOK?

              フリーランスです。 源泉徴収額の計算は税込または税抜、どちらに10.21%掛けるのが正解ですか? 請求書は外税書式なので税抜に掛けるのが正解だと思っていましたが、ある取引先が税込から計算しています。 調べても絶対間違いだと言い切れないようにも感じました。 入金額が変わってくるので、どちらが正なのか教えていただけますでしょうか? また、その得意先は「確定申告済だから修正や返金などしない」の一点張りです。これは法的にはどうなんでしょうか。

              • パソコンの分割払いについて

                副業で昨年7月に148,800円のパソコンを購入しました。 ペイディにて分割24回払い(月々6,200円支払い)で、現在も支払い途中です。 今年初めて確定申告を行うのですが、 経費として計上する場合の進め方を確認させていただきたいです。 下記の流れであっておりますでしょうか? 【取引の一覧・登録】→【取引(収入・支出)】の画面で 支出・未決済、勘定科目:工具器具備品、金額:148,800で支出を登録。 その後支払いを行なった分(分割払いの分)は、 決済を登録から本日までに支払った金額を1ヶ月分ずつ登録する方法で合っておりますでしょうか。 ご確認のほどよろしくお願いいたします。

                • 休業中の営業補償の勘定科目

                  自営業を営んでいます。 先日内装工事による約2週間臨時休業をしたのですが、 ビル側の事情だったのでビルオーナーから管理会社を通じて 営業補償が支払われました。 こちらは雑収入なのかそれとも一時所得にあたるのか 分からないのでおしえてください。 営業補償に関しては工事という一時的な事情で得た収入なので 一時所得な気がするのですが・・・ よろしくお願いします。

                  • ネットワークビジネスの月購入費の勘定項目について

                    毎月商品を1つ購入費することで収入が得られるのですが、その購入費の勘定項目がわからないので教えてください。 その商品は、誰かに売ったりせず自分で消費しています。 ネットで調べたところ、仕入高や家事消費としてあげると書かれていたのですが、仕入の方に入れるか家事消費に入れるかで収入の金額が違ってくるので、どちらがいいのか知りたいです。

                    • 材料費の返金について

                      アート教室を運営しています。年間の材料費を入会時に集金していましたが、 1回レッスンを休講にしたため、1回分の教材費を返金しました。 その際の鑑定科目など入力方法を教えてください。

                      • 確定申告で生産した商品を棚卸した次年度の青色申告処理

                        よろしくお願いします。 ① ◆前受金を回収し国外に制作費用を支払 ◆2023年12月に商品が完成した為国外から輸入、到着 ◆2024年1月に顧客に発送 *** 普通預金/前受金 仕入/普通預金(本来なら制作費用だが間違えて仕入を使用) 仕入/普通預金(本来なら仕入諸掛だが間違えて仕入を使用) 貯蔵品/未払金(レタパ購入) 商品/期末商品棚卸高 *** 機首商品棚卸高/商品 商品/制作費用←23年に忘れてた在庫処理 前受金/売上金 消耗品費/貯蔵品 売上原価/商品 自宅消費/商品 未払金/貯蔵品(レタパクレカ引き落とし) この処理であっているでしょうか? ② 商品は全て発送し24年度は在庫も貯蔵品も持っていない状態なので貸借対照表では期末残高が0になっているのですが、2025年度分を見てみると1月1日の持ち越し分に2023年度に繰り越した「貯蔵品」「前受金」「商品」が丸々同じ数字が引き継がれてしまうのは何故でしょうか?2024年度でこの3つは打ち消しを終わらせているはずです(貸借対象表ではきちんと0) この原因で考えられるものはありますでしょうか? よろしくお願いします。

                        • 減価償却費

                          昨年、減価償却したものは今年の確定申告の際また入力しないと駄目でしょうか? それとも、自動的にしているのでしょうか?

                          • 外注費の消費税について

                            先月から外注として数人作業していただいており、初めて外注費のお支払いをします。 * 外注からの請求書に消費税が追加されたものが送られてきたが、こちらは消費税を追加で支払う必要があるか。(契約書にはその記載はしていない) * 今後、継続して消費税を追加で支払っていくべきか * 自営業の方で副業として外注をしてくださっている方の消費税の扱いに困っている よろしくお願い致します。

                            • 同一請求の電話回線とネット回線の利用日が異なる場合の経費計上日について

                              個人事業主で白色申告なのですが、電話料金の明細を確認すると、電話回線の利用日が月またぎ、ネット回線の利用日が月初から月末という形で毎月請求されていました。 例: 請求日:2月請求分 請求額確定日:2/6 回線使用料:12/26~1/25 屋内配線使用料:12/26~1/25 ネット利用料:12/1~12/31 消費税等相当額:合算の10% これがまとめて請求されています。 この場合、経費計上するタイミングはいつになるのでしょうか? 利用月として1月分として計上してもよいのでしょうか? あるいは12月分となりますか? 最悪のケースとして、回線使用料+配線使用料を12月分と1月分に日割り、ネット利用料12月分として別々に消費税等相当額を再計算して計上しなければならないのでしょうか。日割りや消費税等相当額再計算した場合の端数はどうしたらいいのかもわかりません。 あるいは、請求日または請求金額確定日の2月分として計上してもよいのでしょうか?

                              • 通関代行手数料の税区分について

                                輸入代行会社を通して中国の商品を仕入れし、 通関を代行していただいています。 その際の代行代金の内訳で、 「税金代理支払い手数料」(もしくは「通関税金立替手数料」) 「通関手数料」 の税区分は何になるのでしょうか? 課対輸本で問題ないでしょうか?

                                • 支払調書の読み方、適正な仕訳のために。

                                  仕業を営む個人事業主です。ここでは〇〇士とします。所属する〇〇士会から報酬を得ました。 ①国家資格試験の試験監督をして、現金19,000円を受け取りました。 ②支部の役員であったことから、手当として現金10,000円を受け取りました。 年が明けて1月、所属する〇〇士会から、1枚にまとめられた「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が発行されました。 以下、調書の区分、細目、支払金額、源泉徴収税額の順です。※印は、欄内に「内」と記載されています。また、摘要欄に「税込金額」と記載されています。 ①〇〇士報酬 (〇〇士試験監督員) ※19,409円 ※409円 ②〇〇士報酬 (支部役員報酬)  11,137円  1,137円 ここで質問です。 ②の源泉徴収額が10.21%は理解できるのですが、①については、具体的にどのような内訳になるのでしょうか? また、摘要欄に税込金額とあるのは、例えば②の場合、税抜の報酬金額10,125円、仮受消費税額1,012円という理解で合っていますか?

                                  • メルカリの取引の登録について

                                    青色申告をする個人事業主です。 メルカリで販売した際、利益はメルカリ内に残高として貯まっていきます。 このメルカリの残高をある程度のお金が貯まったら、プライベートの銀行口座に振り込んでいるのですが、この場合は銀行口座の全ての入出金を入力する必要がありますでしょうか?

                                    • 親の所有建物で子が飲食店

                                      親が家賃収入として、子が賃貸とする場合、双方に税金関係で一番安く済む方法はありますか?

                                      • アルバイトと業務委託を掛け持ちする際の扶養控除に関して関して関して

                                        私は今年23歳を迎える大学生で、現在親の扶養に入っています。 今年度のアルバイト収入が100万円を超える見込みであり、これと別に業務委託での収入が20万円ほどを見込んでおります。 親が扶養控除を受けることができる上限が給与所得控除65万円+基礎控除58万円の計123万円だと思います。 確定申告にあたり開業届を提出し、青色申告を行うメリットは扶養控除の観点からありますでしょうか。 また勤労学生控除は扶養控除には関係ないという認識でよろしいでしょうか。 回答よろしくお願いします。