最新の質問一覧

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  • 均等償却と任意償却の使い分けについて

    それぞれ選ぶメリットデメリットを教えていただきたいです。 また、開業費の計上を減価償却で登録する予定なのですが、 減価償却の種類として均等償却・任意償却がある認識でお間違いないでしょうか。

  • 会社備品を個人が買い取った際の勘定科目について

    経理初心者です。 お手数おかけしますが、ご教示いただけると幸いです。 社員が会社の備品(レターパック)を個人的に急ぎで必要だとのことで、会社へ料金を支払い買い取りました。 計上のため勘定科目が必要なのですが、この場合は何に当てはまるでしょうか。 お助け願います。

    • サラリーマンと副業の損益通算

      サラリーマンと副業で収入があります 2024年度分の副業の収入がマイナスになり会社員の収入と合わせて損益通算するため副業の収入を確定申告し提出しました。 この際の還付金はいつ支払われるのでしょうか。 また、副業の分の収入、支出はfreeの会計ソフトを使い、現金で管理しており専用の口座等は作っていません。この場合の還付金はどこかで、振込口座を登録しないといけないのか、もしくは現金で受け取る形になるのかどうなるのでょうか。

    • freeeとAmazonの連携と領収書

      freeeとAmazonを連携させて得られたデータは、法の要件を満たしているため領収書の添付は必要ない、 という認識で合っていますでしょうか。 連携させた場合は、口座振替などの作業が別途発生しますが、やはり連携させた方が便利なのでしょうか。

    • 制服手当の、freee経費入力。

      職員が購入した制服代を、手当として給与で支払いました。 freee上での経費入力などはどのようになりますか。

    • 住民税納税通知書は雑所得にも書かれるのか

      毎年5、6月には会社または自宅には住民税納税通知書が来ると聞きましたがその通知書には雑所得が書かれますか?教えて下さい。

    • 副業について

      現在、本業で年間120万収入があります。 その傍で趣味としてハンドメイド販売をしています。 2024年までは年間所得20万を超えることはありませんでしたが、今年から20万以上の売り上げを目標にしたいと考えております。 しかし、20万を超えない可能性もあるのに、開業届を出す必要はあるのか迷っております。 一応、会計freeに登録してお試し期間で帳簿はつけております。 年末まで様子を見て、20万を超えそうなら開業届けを出して確定申告とゆう流れでも問題ないのでしょうか。

    • メルカリにて高額トレカの販売は確定申告必要か否か。

      不要になったトレカをメルカリにて初めて販売しようと思っているのですが25万円ほどで販売しようと考えております。 その1枚のトレカのみを売ってその後は販売を利用する予定はないです。 入手するのにもお金をかけている為、総利益は20万を下回るのですがゲームアプリの特典にて入手したためどれだけお金をかけたかを証明が出来ません。 この場合確定申告は必要になるのでしょうか? それと住民税と言う単語もみたのですがこちらも何か申請が必要になるのでしょうか?

      • 開業後の雑所得と事業所得について

        新しく事業を始めようと、2/20に開業届と青色申告申請書を提出しました。 しかし、以前より業務委託もおこなっており、そちらの方が新しく始めた事業より収入が多い状態です。 去年まで業務委託の方は雑所得として申告していたのですが、今年からは事業所得として申告しなければいけないのでしょうか。 またその場合、月末締め翌月10日支払いだと1月に働いた分の収入は雑所得、2月に働いた分の収入は事業所得となるのでしょうか。

        • 12月と翌1月の地代家賃の勘定科目について

          事務所の家賃の仕訳の入力について教えていただけませんか。 毎月月末に翌月の家賃を支払っていますが、毎年12月と翌年1月の仕訳が間違っていそうなので質問いたしました。 今まで下記のように入力をしていました。 どの分の仕訳を修正したらよいか教えていただけませんか。 個人事業主、事業用の口座はないです。 よろしくお願いいたします。 ■2024/12/10 (借)前払費用〇円/(貸)事業主借〇円 【家賃2025年1月分】 ●2024/11/10 (借)地代家賃〇円/(貸)事業主借〇円 【家賃2024年12月分】 ●2024/10/10 (借)地代家賃〇円/(貸)事業主借〇円 【家賃2024年11月分】 ●2024/9/10 (借)地代家賃〇円/(貸)事業主借〇円 【家賃2024年10月分】 ●2024/8/10 (借)地代家賃〇円/(貸)事業主借〇円 【家賃2024年9月分】 ●2024/7/10 (借)地代家賃〇円/(貸)事業主借〇円 【家賃2024年8月分】 ●2024/6/10 (借)地代家賃〇円/(貸)事業主借〇円 【家賃2024年7月分】 ●2024/5/10 (借)地代家賃〇円/(貸)事業主借〇円 【家賃2024年6月分】 ●2024/4/10 (借)地代家賃〇円/(貸)事業主借〇円 【家賃2024年5月分】 ●2024/3/10 (借)地代家賃〇円/(貸)事業主借〇円 【家賃2024年4月分】 ●2024/2/10 (借)地代家賃〇円/(貸)事業主借〇円 【家賃2024年3月分】 ●2024/1/10 (借)地代家賃〇円/(貸)事業主借〇円 【家賃2024年2月分】 ■2024/1/1 (借)地代家賃〇円/(貸)前払費用〇円 【2023年12月28日に支払った家賃2024年1月分】 ---ここまでは前回の確定申告で提出済み--- ■2023/12/28 (借)前払費用〇円/(貸)事業主借〇円 【家賃2024年1月分】 ●2023/11/27 (借)地代家賃〇円/(貸)事業主借〇円

          • 法人成り後の消費税の免税について

            現在は個人事業主でただいま法人成りの手続きをしています。 そこで質問なのですが、法人成り後の2年間は消費税が免税されますでしょうか? 昨年度の売上は6,500万です。

          • 【勘定科目について】不動産関連の会議費

            所有する不動産に関して不動産会社とカフェで話合いをいたしました。 用途からして「会議費」に当たると思われますが、、 「(不)会議費」を選択したいのですが選択肢として表示されず 「会議費」を選ばざるを得ないようです。 会社員以外の収入としては ①不動産賃貸 ②翻訳フリーランス を想定しており、 ①の不動産関連収支の勘定科目は全て「(不)」がついているものにしなければならない(一方②翻訳フリーランスの勘定科目は全て「(不」」が付かないものにしなければならない)と思っていたのですが、違うのでしょうか。 不動産関連の会議費に関して、どの勘定科目を選ぶべきなのかご教示いただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

            • 個人事業主が親の扶養に入れる基準

              大学生で個人事業主として働いています。バイトなどをしている人が親の扶養に入れるかの基準は103万円ですが、青色申告をする個人事業主の場合は113万円が基準となるので正しいでしょうか。以上のように考えた理由は、給与所得控除が55万円に対して、青色申告控除が65万円だからです。ご回答よろしくお願いします。

              • 準確定申告に伴う仕分けについて

                質問です。 現在、2024年11月7日に亡くなった父の準確定申告をしています。また、いったん父の廃業届出を出し、自分が11月8日付から開業届出を出して、個人事業主としてやっています。 次の内、経費(または控除)になるもの、ならないもの、自分の代でなるものであればどのような内訳か、控除の際電子保存しないといけないのか、などご教示頂けますと幸いです。 ーーーーーーーーーーーー ⚫︎父の生前に払ったもの 1.ビザを取得し、数ヶ月滞在していた配偶者の姉妹が日本の病院にかかった際の医療費(家族扱いになるかどうか)。 2.父名義で払っていた子供の医療保険代(共済掛金)。 ⚫︎父の死後に払ったもの 3.「請求期間:令和6年11月3日から令和6年11月7日」と記載のある診療費請求書兼領収書。発行日は令和6年11月8日。支払ったのは同11月20日。 4.亡くなった際の入院期間中の医療費。11月18日に支払い済み。 5.事業所兼自宅の地震・火災保険および家財保険(令和7年1月27日に支払い済み) 6.生前の2. 父名義(被保険者は子供)で払っていた子供の医療保険代(共済掛金)の未払い分を令和7年1月27日に支払い済み。 7.父名義(被保険者は配偶者)で払っていた妻の医療保険代の未払い分を令和7年1月24日に支払い済み 8.お客様から父宛に頂いたお香典返し代 ⚫︎いつのものか不明 9.父の生命保険会社の自動貸付金残高の繰入利息(利息対象期間:令和6年2月から7月までと記載あり)

                • 開業前の退職金の扱いについて

                  2024年の3月31日に前職を退職し、同年4月17日に開業しました。 その際、退職金をもらましたが(350万円程)所得税として申告が必要でしょうか? 開業前の1〜3月31日までは事業に関係ないので、そこは無視してよいでしょうか?

                • 取引先企業の経費を立替えた場合の仕分けや領収書について

                  役員がある業務を行い請求書を作成しようとしたところ「旅費交通費(新幹線代と荷物の発送料)は立替払いにしてくれ。領収書を送ってほしい」と申し出がありました。 こちら側はfreee上で下記の登録を済ませてしまっています。 >新幹線の領収書をファイルボックスに登録し、「旅費交通費/¥●● 役員借入金/¥●●」で取引を登録(新幹線代を役員個人が立替えた) >但しこの旅費交通費は役員に返してない(まだ取引の登録のみ) そこで質問です。 ①この仕分けとは違う登録になると思いますが、この取引は削除をして無かったことにしても構わないのでしょうか? ②新たに登録する仕分けは「立替金/¥●● 現金/¥●●」で良いでしょうか? ③この立替に対する領収書が無いことなりますが(先方に渡すため)、そこは大丈夫なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

                  • アルバイト 甲乙契約について

                    アルバイト契約の甲乙は自分の意志で選択できるものですか?会社によって決まりがあり、選択できない場合もある、のでしょうか? 個人事業主で、副業でアルバイトを2件しています。契約先Aからは契約時に「甲乙どちらで働きますか?」と聞かれましたが、契約先Bからは何も確認がなく、「乙」契約になっているようです。通常、アルバイト契約の甲乙は、自分の意志で選択できるものなのでしょうか?もし選択ができるのであれば、契約先Bの方が、月収入が多いので(それでも月給与が6万以上になることはありません)、Bを「甲契約」に変更したいと考えています。(現在はAと「甲」契約しています)

                  • 夫婦で持分が2分の1ずつの不動産の譲渡所得申告

                    夫婦で2分の1ずつ所有の土地を令和6年に譲渡しました。 この場合の申告ですが、売却価格や取得費、譲渡費用はそれぞれ2分の1にして夫婦2人が別々に申告すればよいでしょうか。 取得費は5%を使います。また、固定資産税の清算金もあります。

                  • インボイス制度開始と同時に開業したました、2割特例対象になりますか?

                    2023年10月1日に適格請求書発行事業者として開業しました。2023年中の売り上げは3万程度だったため1500円ほどの消費税を納めました。(デザイン業のため簡易課税50%で申告) 今期、予想していたよりも利益が出たため、納付する消費税額を抑えることができないかと考えています。私のように制度開始と同時に開業した場合は2割特例対象になるのでしょうか。 アドバイスお願いいたします。

                  • 開業費として計上できるものとできないものについて

                    開業にあたり、ホームページ制作や事業組み立てにおけるコンサルタント料は開業費として計上できますか。 昨年開業し、今年初めて青色申告をする予定です。 コンサルタント費は月払いで開業前からそして現在も支払っております。 開業後は支払い手数料として計上する予定ですが、開業前の分は開業費として計上できるのでしょうか。 また、開業前に仕入れたものは、開業費に含まれないということを知ったのですが、開業前の仕入にかかった費用は開業費ではなく、仕入高として計上するという捉えで合っていますでしょうか。 素人で初歩的な質問になりますが、教えていただけたらと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。